de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA PARA FOPAG SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 166.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1035, que serve ao setor de licitação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1030, que serve a secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 159.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1210, que serve a secretaria de finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a secretaria geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 276.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1282, que serve a secretaria de educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 220.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1050 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 208.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1284, que serve a predio do CRAS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 202.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve a secretaria de ação social do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 201.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 264.68 | 05113185000164 | TOP G LTDA EPP | Aquisição de jogos de xícara, jarra redonda, conjunto de copos e outros, destinados a utilização no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 241.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA EPP | aquisição de açucareiro aço inox e bandeja retangular, destinado a utilização no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2017 | 55.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de baldes, espanador e mangueira para jardim, destinada a utilização na limpeza do Predio da Secretaria de Administração do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2017 | 32.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de uma extenção pino macho e femea de 10m, destinado a utilização na secretraia de finaças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 5.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancaria descontada no dia 03/01/2017, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 3.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 135934.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuições previdenciárias de funcionarios da educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 50.00 | 00080622100491 | SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | Concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 194.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais diversos (eletricos, hidraulicos e outros), destinados a utilização na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 715.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materias diversos (estrovenga leve, forcado, vassourão, enxada e serra manual), destinados a utilização dos Garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2017 | 52.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção para a formação do PASEP, conforme etrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2017 | 66.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de material de construção (cimento), destinado a manutenção da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2017 | 26.20 | 40941627000161 | PAO E MASSAS- COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | aquisiçao de refeições destinadas ao prefeito constitucional, quando estadia na cidade de João Pesoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2017 | 84.83 | 17198725000139 | AK SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI ME | Aquisição de refeições destinados ao Prefeito e funcionarios, quando estadia na cidade de João Pessoa, Para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2017 | 102.64 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Serviços prestados na reprodução de cópias de documentos, autenticações e registros de documentos de interesse da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2017 | 68.11 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | aquisição de refeições destinado ao prefeito e funcionarios durante estadia na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2017 | 1585.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais diversos, destinados a utilização dos Garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2017 | 14.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutenção da rede de abastecimento dàgua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2017 | 161.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de dois disjuntores eletricos, destinados a manutenção do sistema de abastecimento dàgua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2017 | 79.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutenção da rede de abastecimento dàgua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2017 | 88.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutenção da rede de abastecimento dàgua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2017 | 250.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | serviços prestados na confecção de talões (10x15cm), destinados a utilização no setor de tributos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2017 | 25.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Ressarcimento de despesas com confecção de cópia de chave e alteração do segredo de utilização do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2017 | 105.91 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO- MARINEZ NOBREGA | aquisição de refeições destinadas a funcionarios da Secretaria de finanças, quando da estadia na cidade de João Pessoa para cadastro de Certificado Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2017 | 36.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Serviços prestados na autenticação registros e reconhecimento de firmas de documentos de interesse da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2017 | 181.80 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | serviços prestados no registro, xeros e autenticações de documentos de interesse da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2017 | 70.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | serviços prestados na autenticação de documentos de interesse da administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2017 | 34.50 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | serviços prestados na reprodução de xerox e autenticaçãoes de documentos da admnistração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2017 | 380.00 | 09117631000160 | CARAMA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | serviços prestados na emissão de certificado digital CNPJ do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2017 | 350.33 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no predio da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2017 | 65.30 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no prefdio da admnistração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2017 | 19.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de um plugue adaptador 2P+T, destinado a utilização na secretaria de admnistração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2017 | 410.00 | 09117631000160 | CARAMA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | serviços prestados na emissão de certificado digital da tesoureira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2017 | 98.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais eletricos diversos (cabo flexivel, conector perfurante e fita isolante), destinados a manutenção do quadro eletrico do sistema de abastecimento dàgua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2017 | 280.00 | 09117631000160 | CARAMA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | serviços prestados na emissão de certificado digital do Perefeito constitucional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2017 | 553.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2017 | 50.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interersse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2017 | 50.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2017 | 100.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | concessão de uma diária ao secretario de transporte, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2017 | 440.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA - VALCELIO FERREIRA DA SILVA | serviços prestados na manutenção, limpeza, lubrificação, revisão e consertos, realizados no veiculo onibus de placa OGD-4106, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2017 | 280.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA | Aquisição de Peças, destinadas a manutenção do veikculo Kombi de Placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2017 | 313.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo de placa NOI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2017 | 130.00 | 40892101000210 | RLH PNEUS LTDA | aquisição de uma camara de ar agricola, destinada a utilização da retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2017 | 1270.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2017 | 880.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | aquisição de uma bomba dàgua motor, destinada a manutenção do veiculo onibus de placa NPV-6691, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2017 | 1581.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | aquisição de cilindro auxiliar embreagem e kit de embreagem, destinado a utilização do veiculo onibus de placa MOV-7296, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2017 | 70.74 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | aquisição de refeições destinadas ao prefeito e funcionarios, quando estadia na cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2017 | 239.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | serviços prestados na confecção de carimbos destinados a utilização na secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2017 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | concessão de uma diária ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande para participar do primeiro encontro estadual dos dirigentes municipais de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2017 | 1475.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, filtro de ar, filtros de oléo e lubrificantes, destinados a utilização nos veiculos de placas OGG 3908, MOM 2645, MOK 9032, MOV 7296, NQI 8330, NPV 6691, OGC 6329, OGD 4106, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2017 | 0.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com despesas de Taxas bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2017 | 880.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de bomba de água para utilização no veiculo de paca OCG 6329 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos do setor de serviços militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP do municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 3351.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, lubrificantes e filtros PSL, destinados a utilização mos veiculos de placa MOH 2774, OEY 1707, NQI 0192 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2017 | 550.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de uma bateria B105E Pioneiro, destinado a utilização no veiculo Trator da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2017 | 100.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinado a utilização no veiculo de placa OEY 1457, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2017 | 5065.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, filtro de ar, filtros de oléo, gasolina comum e lubrificantes, destinados a utilização nos veiculos de placas OEY 1457, OFE 5543, TRATOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL, que serveMa Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2017 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | ressarcimento de despesa com confecção de cópia de chave e alteração do segredo de utilizção do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2017 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Ressarcimento de despesas com confecção de cópia de chave e alteração do segredo de utilização do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2017 | 210.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de funcionarios do setor de contabilidade do municipio para a cidade mamanguape, João Pessoa e Santa Rita, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio em veiculo fiat de placa MIV 8352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis prestados durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2017 | 263.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais eletricos divesrsos, destinados a manutenção do predio da secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2017 | 7.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de um adaptador para tubulação dàgua 20x1/2, destinado a manutenção da rede de abastecimento dágua do Conjunto Novo Horizonte, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2017 | 4.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de fita veda rosca e torneiraa, destinados a manutenção do sistema de bastecimento dàgua da Rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2017 | 61.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do veiculo Caçamba de placa OFE 5543 que serve a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2017 | 45.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de conectores de derivação perfurante, destinados a manutenção da parte eletrica das ruas do conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2017 | 33.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lâmpadas destinados a iluminação na Praça São Sebastião, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2017 | 834.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos, destinados a utilização na Praça São Sebastião, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2017 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de fechadura de porta, destinado a manutenção do veiculo fiat de placa NQI 0192 que serve a secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2017 | 210.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais hidraulicos, destinados a manutenação do Sistema de Abastecimento dàgua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2017 | 1340.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de kits pivo e retentor destinados a manutenção do veiculo de placa OGD 4106 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2017 | 38.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de uma mangueira tipo poliuretano, destinado a utilização do veiculo ônibus de placa MOM-2645, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2017 | 120.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concerto de estabilizadores da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2017 | 320.00 | 00034792635772 | PEDRO FERREIRA NUNES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de Show pirotécnico, por ocasião das festividades de São Sebastião, padroeiro do bairro Planalto I, deste municipio, no período de 13 a 22 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2017 | 550.00 | 00070029149444 | TEREZA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços fotogárficos, prestados com a finalidade de fotografar todos os prédios internos e externos por ocasião de transição para nova Administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2017 | 1300.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no concerto e manutenção de portas de madeira do prédio anexo da Prefeitura do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2017 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se emepenha para fazer face a despesa de uma diária a funcionária para participar de treinamento dos Assessores Técnicos responsáveis pelo envio das informações de licitações por meio do portal do gestor na cidade de João Pessoa, no dia 26 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2017 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se emepenha para fazer face a despesa de uma diária ao funcionário para participar de treinamento dos Assessores Técnicos responsáveis pelo envio das informações de Obras por meio do portal do gestor na cidade de João Pessoa, no dia 26 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2017 | 65.00 | 00038134110444 | PASCASIO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se emepenha para fazer face a despesa de uma diária ao funcionário para realizar o cadastramento do Técnico responsáveil pelo envio das informações de Obras por meio do portal do gestor na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2017 | 69.34 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de açucar e café destinados ao consumo no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2017 | 300.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de três diárias a Secretária de Finanças, do municipio, para viajar à cidade de mamanguape para tratar assuntos de interesse municipio junto aos Bancos do Brasil, Caixa Econômica e Bradesco nosdias 03, 05 e 09 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2017 | 13.50 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de consumo destinados a utilização na secretaria geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2017 | 29.85 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de consumo destinados a utilização na Secretaria de Educação e Desportos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2017 | 1158.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção do veiculo de placa OGC 6329 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2017 | 420.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo de placa OGC 6329 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2017 | 308.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de peças destinadas a manutenção do veiculo de placa MOV 7296, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2017 | 185.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de peças destinadas a manutenção do veiculo de placa OGG 3908, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2017 | 598.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de peças destinadas a manutenção do veiculo de placa NPV 6691, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2017 | 460.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de lavagem dos veiculos (OGG 3908, MOV 7296, OGC 6329, MPV 6691), que servem a Secretaria de Educação e Desportos do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2017 | 825.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de cinco diárias ao Prefeito Constitucional do municipio, por ocasião de viagens, durante o mês de janeiro de 2017, para tratar assuntos de interesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2017 | 200.00 | 00007116022473 | BIANCA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de duas diárias a Secretária de Ação Social, do municipio, para viajar à cidade de João Pessoa para tratar assuntos de interesse municipio nos dias 04 e 11 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2017 | 448.81 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | quisição de materiais de limpeza e de expediente diversos, destinados a utilização no predio do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2017 | 240.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de peças destinadas a manutenção do Trator John Deere, que serve a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2017 | 460.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos Retroescavadeira, trator, carro pipa e carro de mão do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2017 | 210.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e conservação dos veiculos Retroescavadeira e Patrol que servem a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2017 | 180.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de lavagem dos veiculos (Varroça de carne e grade e Trator) que servem a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2017 | 14366.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2017 | 13166.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2017 | 74794.43 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2017 | 12713.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ação social do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2017 | 5622.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2017 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Ação Social (Programa Paif) do Municipio relativo, ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2017 | 33690.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito e subsidios do Prefeito e Vice Prefeita, relativo ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2017 | 1700.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de uma bateria Moura M150BD HE, destinado a utilização no veiculo onibus de placa OGC-6329, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2017 | 9597.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2017 | 125786.14 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação FUNDEB II do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2017 | 216706.43 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério) do Municipio relativo, ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2017 | 50.00 | 00080622100491 | SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio no dia 21 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2017 | 100.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de duas diárias ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio no dia 21 e 28 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2017 | 1300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o provimento de acesso a internet do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Mataraca, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2017 | 11318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2017 | 9857.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2017 | 18786.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000119 | 26/01/2017 | 7600.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de palco e sonorização destinados a festividades de São Sebastiao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0000130 | 26/01/2017 | 18400.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de profissionais do setor artistico para as festividades de São Sebastião, neste município, que ocorreu em praça pública no dia 21 de janeiro de 2017, com as seguintes atrações: Socorro Lima e Chico Forrozeiro & Nethy Calasans. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2017 | 9950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria juridica do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2017 | 6504.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2017 | 50.00 | 00080622100491 | SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio no dia 23 de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2017 | 64.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de ferrolhos destinados a utilização na porta onde funciona a Prefeitura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema ffolha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2017 | 57.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de construção para manutenção do prédio onde funciona a Secretária de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2017 | 12.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a utilização na Escola Municipal de Educação Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2017 | 30.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a utilização na Escola Municipal Cônego José Vital Ribeiro Bessa, localizada na praça 8 de março, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2017 | 28.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a utilização na Escola Municipal Cônego José Vital Ribeiro Bessa, localizada na praça 8 de março, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2017 | 141.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de engate, ducha e torneira destinados a utilização no prédio onde funciona a prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2017 | 85.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de uma fechadura destinada a utilização na porta do prédio onde funciona a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2017 | 29.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção destinados a manutenção do banheiro do prédio onde funciona a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2017 | 13.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição materiais hidraulicos destinados a manutenção do banheiro do prédio onde funciona a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2017 | 44.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a utilização na Secretria de Ação Social do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2017 | 200.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido a Sra. ALAIDE FERREIRA DA SILVA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2017 | 51.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face com a aquisição de materiais diversos destinados a utilização na Praça São Sebastião deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2017 | 173.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a utilização na iluminação pública do Distrito de barra de Camaratuba, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2017 | 25.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a utilização na secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2017 | 583.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hidraulicos destinados a manutenção de banheiros públicos, localizados no distrito de barra de camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2017 | 800.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação pública do Distrito de Barra de Camaratuba, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2017 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de identificação do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2017 | 173.30 | 07272825001186 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de teclado e mouses destinados a utilização nos equipamentos de informática da Secretaria de Adminstração do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2017 | 3400.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária sobre pagamento de funcionários durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2017 | 169.90 | 07272825001186 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de teclado destinado a utilização nos equipamentos de informática da Secretaria de Finanças do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 270.00 | 00007490717450 | HUMBERTO ARTUR SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesas serviços prestados no transporte, sendo 4 viagens de funcionários para a cidade de Mamaguape a serviço da administração do municipio, em veiculo de placa OEW 6474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 7269.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios da administração do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 450.00 | 00001846581443 | MARGARIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços na confecção de lanches e sucos diversos destinados ao consumo dos policiais por ocasião da segurança no evento ento festivo de São Sebastião, realizado no dia 21 de janeiro de 2017, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 67949.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 736.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a manutenção do veiculo de placa OGD 4106, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 45.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da caixa da água, localizada na Escola Municipal Conego José Vital Ribeiro Bessa, localizada na praça 8 de março, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 13857.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica dos predios das escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica dos predios das escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 800.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | serviços prestados no rebouque do veiculo micro ônibus de placa MOK-9032, que serve a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 2824.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios da Secretaria de educação MDE, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2017 | 66118.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios do FUNDEB II, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 74241.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios da educação FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2017 | 150.00 | 00008833739473 | FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO | concessão de tres diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 18034.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Referente ao pagamento de PASEP sobre receita arrecadada durante o periodo do mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 20.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a manutenção do veiculo NQI 0102, que serve a Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2017 | 130.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | aquisição de cartucho de toner compativel Sansung ML1665, destinado a utilização no Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 13880.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica dos Sistemas de abastecimento Dàgua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 4.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hidraulicos destinados a utilização na manutenção de caixa d'agua, ao lado da praça 8 de março do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000202 | 31/01/2017 | 20.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinada a utilização no Motor Serra, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000195 | 31/01/2017 | 1750.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de graxa, diesele filtro de óleo destinados a utilização no veiculo retroescavadeira que serve a Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000203 | 31/01/2017 | 181.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinado a utilização no veiculo Trator Jhon Deere, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000204 | 31/01/2017 | 543.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinado a utilização no veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 28.81 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização na secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 50.00 | 00056646577404 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido ao Sr. JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 50.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido a Sra. IVANEIDE SANTOS SILVA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 50.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido ao Sr. MARIA JOSÉ DA SILVA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 50.00 | 00003988838403 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido ao Sr.ANTÔNIA FRANCISCA DA SILVA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 62.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para Formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | reteenção para a formação do PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 2877.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000197 | 31/01/2017 | 366.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa OFP 2456, que serve a Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000199 | 31/01/2017 | 397.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comuml destinada a utilização no veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000200 | 31/01/2017 | 715.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comuml destinada a utilização no veiculo de placa NQI 0192, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 38.40 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo na secretaria de educação do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 25339.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face com contribuições previdenciárias de funcionarios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000196 | 31/01/2017 | 1322.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de filtros de óleos e combustivel destinado a utilização no veiculo de placa NPV 6691, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000198 | 31/01/2017 | 70.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Arla 32 destinado a utilização no veiculo de placa OGD 4106, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000201 | 31/01/2017 | 921.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinado a utilização no veiculo de placa OGG 3908, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 11.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de xerox plotagem 1,95m x 6,00 de documentos de interesse da Adminsitração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 75.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de escaneamento e gravação em cd de documentos de interesse da Adminsitração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2017 | 390.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinados ao consumo de funcionários da Secretaria de Administração do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 63308.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face com contribuições previdenciárias de funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 87230.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face com contribuições previdenciárias de funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 437.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 10186.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com INSS, relativo ao parcelamento de nº 53, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 34.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 2148.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 648.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 10.86 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face com despesas de tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 32.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face despesas com tarifa bancaria correspóndente a manuetnção de conta corrente, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2017 | 1112.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Dividas do Pasep, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Dividas do Pasep, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Dividas do Pasep, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2017 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 28.98 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com generos alimenticios destinados ao consumo de profissionais do prédio onde unciona o Gabinete do Prefeito, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 170.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 38.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2017 | 820.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer a despesa com conserto e manutenção geral no motor da bomba d'agua, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 148.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cabos destinados a utilização na iluminação pública do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2017 | 47.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de adesivos plastico, tubo soldavel e arco de serra, destinados a utilização na manutenção do abastecimento d'agua do Distrito de Barra do Camaratuba , neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2017 | 92.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Pá quadrada e enxada destinada a utilização pelos Garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2017 | 120.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ancinho curvo, carrode mão e luvas, destinadas a utilização no sepultamento de pessoas, em cemitério público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2017 | 900.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de farois, lampada, relé e chave de luz deestinado a utilização no Trator, que serve a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2017 | 1708.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de retentor, chave de freio e chave de luz, destinados a utilização no veiculo de placa OGC 6329, que serve a Secretaria de Educação e Desportos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2017 | 44.24 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA- SERVOCO NOTORIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço notorial de autenticação de documentos da Administração Municipial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2017 | 885.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de softwares (Antivirus) e cartuchos destinados a utilização em computadores e impressoradas da Secretaria de Administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2017 | 550.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviço de transporte da administração municipal em veiculo de placa QFK 9465, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2017 | 980.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais esportivos destinados a utilização no treinamento de Jovens em atividades esportivas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de gravação de vinheta e divulgação em veiculo carro de som, das ações e atos da educação municipal, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000238 | 03/02/2017 | 7870.00 | 00002977376437 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | serviços prestados de instalação, conserto, manutenção preventiva e cargas de gás, nos aparelhos de arcondicionados das escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2017 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de enximento em eixo e confecção de trava de porca do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2017 | 45.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com peças destinadas a manutenção do Trator , que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de turismo do municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000228 | 03/02/2017 | 4680.00 | 00099193051468 | GENIBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de residuos solidos das vias públicas, durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000234 | 03/02/2017 | 4752.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000236 | 03/02/2017 | 4680.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de janeiro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2017 | 395.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2017 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção da Patrol Motonivelador que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anotação de respons. técnico de ART, relativo a reforma das Escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2017 | 528.60 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de registros de atas dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2017 | 89.90 | 05010220000110 | S MORAIS E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expedientes destinados a utilização no gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2017 | 893.55 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tecidos e cortinas destinadas a utilização no Gabinete do Preffeito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2017 | 200.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | concessão de duas diárias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa e Recife, para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Taria bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2017 | 372.00 | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de resmas de papeis destinadas a utilização na Secretaria de Finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2017 | 893.55 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tecidos e cortinas destinadas a utilização no prédio onde funciona o setor juridico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2017 | 25.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de filtro de linha e tomadas destinadas a utilização no predio onde funciona a Procuradoria do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2017 | 831.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dívidas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2017 | 831.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a afzer face a despesas com Parcelamento de dívidas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2017 | 831.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer ace a despesas com Parcelamento de dívidas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2017 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | serviços prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS dos funcionarios publicos, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2017 | 548.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA-000.940.384-14 | serviços prestados na confffecção de 19 carimbos automaticos, destinados a utilização nas secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2017 | 35687.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com contribuição ao undo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, dos funcionários Publicos do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2017 | 226.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do predio do vestiário do Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2017 | 33.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de tinta em pó supercal, destinada a utilização no Campo de Futebol, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2017 | 490.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | serviços prestados no conserto de solda nos portões, corrimões e no parque infantil da Creche Municipal, localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2017 | 248.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutenção do sistema de abastecimento dàgua da rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2017 | 136.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aqquisição de um cadeado e mangueira de sucção 2.1/2", destinado a utilização no sistema de abastecimento dàgua da Rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2017 | 52.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de camaras de ar e pneus para carrinho de mão, destinados a manutenção dos carrinhos de mão dos garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2017 | 31.45 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de corda trançada verde, destinada a utilização pela secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2017 | 103.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do predio da Palhoça da feira livre, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2017 | 168.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de 40 vassourões de 40 cm, destinados a utilização pela equipe de Garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2017 | 110.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do banheiros publicos do distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2017 | 107.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de tintas PVA 18 L, massa corrida, gesso, terincha e rolo de lã, destinados a pintura do predio da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2017 | 55.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de lampaadas, destinadas a utilização no predio da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2017 | 83.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de cimentos, tijolos e areia lavada, destinado a manutenção do predio da Palhoça de Feira Livre, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2017 | 937.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Serviços prestados na limpeza e remoção do lixo das ruas do Loteamento Benedita da Cruz Bessa, nesta Cidade, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2017 | 937.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | serviços prestados na limpeza e remoção do lixo urbano das ruas do Loteamento Benedita da Cruz Bessa, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2017 | 937.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | serviços prestados na limpeza e remoção do lixo das ruas do Loteamento Benedita da Cruz Bessa, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2017 | 937.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção do lixo das ruas do Loteamento Benedita da Cruz Bessa, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2017 | 320.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | aquisição de dois pares de Palhetas Limpador, destinados a utilização nos veiculos Micro Onibus de placas MOV-7296 e MOK-9032, que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2017 | 170.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ME | serviços prestados na manutenção e conserto daa impressora da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2017 | 1499.00 | 70120662007517 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | aquisição de uma Multifuncional Ecotank L575 TA, destinada a utilização na Procuradoria Juridica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2017 | 90.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA - 35.715.234/0008-76 | serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo MOBI de placa OFP-2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2017 | 232.04 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA - 35.715.234/0008-76 | aquisição de filtro oleo, elemento filtra e óleo shell helix, destinados a utilização no veiculo MOBI de placa OFP-2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2017 | 1499.00 | 70120662007517 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | aquisição de uma impressora Multifuncional Ecotank L575 TA, destinada a utilização no setor de licitação do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2017 | 1114.00 | 70120662007517 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | aquisição de um estabilizador prog III Laser e uma impressora HP LESERJET P1102W, destinados a utilização na secretaria de finaças do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2017 | 279.00 | 70120662007517 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | Aquisição de um Cartucho de Toner CE285AB HP85A Preto, destinado a utilização na impressora da secretaria de finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2017 | 4262.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2017 | 4146.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2017 | 1500.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | serviços prestados na contabilização financeira dos lançamentos de receitas e despesas da administração municipal, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2017 | 26.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de polpa de frutas destinadas ao preparo do lanche dos Idosos, por ocasião de encontros realizados no CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2017 | 17.45 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pães e polpas de frutas destinadas a utilização no encontro realizado pelo CRAS para o grupo de Idosos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2017 | 40.98 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de resmas de papeis destinadas a uitilização no predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2017 | 86.87 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a uitilização no prédio onde funciona a Prefeitura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2017 | 45.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um teleone pleno destinado a utilização no predio onde funciona a Procuradoria do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2017 | 107.13 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a utilização na Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2017 | 30.36 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de expediente, destinados a utilização na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2017 | 59.36 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinados a uitilização na Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2017 | 205.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado no conserto com solda no para-choque e escapamento dos veículos onibus de placa OGD 4106 e OGG3908 da Educação Municpal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento de PASEP sobre receita arrecadada durante o periodo do mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2017 | 60.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados de conserto com solda na porta do lado esquerdo do veiculo fiat Uno de placa NQI-0192, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2017 | 50.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Ajuda financeira destinada a suprir necessidades basicas da familia por se tratar de pessoa cerente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2017 | 50.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa auxilio finasnceiro destinado a suprir despesas com necessidades básicas da familia, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2017 | 50.00 | 00007114864418 | JOSE ANTONIO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro, destinado a suprir despesas com necessidades básicas da familia, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2017 | 300.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de três diarias ao Secretario para viajar a serviço do municipio, durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2017 | 2050.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de corte de coqueiros e confecção de cerca de coqueiros no percusso da entrada boca da barra com a finalidade de preservar as dunas do parque na localidade do Distrito de barra de camaratuba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2017 | 10186.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Parcelamento de dívidas com INSS, relativo ao parcelamento de nº 54, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2017 | 1134.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a utilização na Secretaria de Administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2017 | 155.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha pra fazer face a despesa com tarifa bancaria referente a solicitação de fotocópias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000310 | 13/02/2017 | 507.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, Destinados a utilização no veiculo TRATOR, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000322 | 13/02/2017 | 360.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, Destinados a utilização no veiculo Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000324 | 13/02/2017 | 520.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de filtro de oléo e lubriicantes, destinados a utilização no veiculo Caçamba de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000330 | 13/02/2017 | 200.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY 1457, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000331 | 13/02/2017 | 200.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina, destinada ao consumo do veiculo da Emater, de placa NQG 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000332 | 13/02/2017 | 172.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização no veiculo TRATOR, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000335 | 13/02/2017 | 1044.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel e filtros, destinados a utilização no veiculo restroescavadeira, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000336 | 13/02/2017 | 602.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização no veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000329 | 13/02/2017 | 35.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina comum e lubricantes, destinados a utilização no motor serra, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2017 | 986.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reparo de maquinas de costuras domesticas utilizadas em Programas da Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2017 | 184.12 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios destinados ao consumo aos participantes do evento do Grupo dos Idosos no CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2017 | 125.38 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios diversos destinados ao consumo aos participantes do evento do Grupo dos Idosos no CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2017 | 50.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro, destinado a suprir despesas com necessidades básicas da familia, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000314 | 13/02/2017 | 789.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa NQI 0102 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000315 | 13/02/2017 | 20.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinado a utilização no veiculo de placa OEY 1707 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00001252795408 | JANILSON FREITAS DA SILVA | Serviços prestadois na capacitação de funcionário para realizar cadastramento no programa Bolsa Familia, durante o mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000317 | 13/02/2017 | 418.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa QFP 2456 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000320 | 13/02/2017 | 345.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa OEY 1707 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000323 | 13/02/2017 | 362.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa QFP 2456 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000325 | 13/02/2017 | 477.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000326 | 13/02/2017 | 609.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa NQI 0102 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000308 | 13/02/2017 | 800.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, filtro de ar, filtros de oléo e lubrificantes, destinados a utilização nos veiculos de placas OGC 6329, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000309 | 13/02/2017 | 196.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização no veiculo de placa OGD 4103, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000311 | 13/02/2017 | 946.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel e lubrificantes, destinados a utilização nos veiculo de placa MOM 2645, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000312 | 13/02/2017 | 275.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel destinados a utilização no veiculo de placa OGG 3908, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000313 | 13/02/2017 | 629.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel destinados a utilização no veiculo de placa MOV 7296, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000318 | 13/02/2017 | 377.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel e lubrificantes, destinados a utilização no veiculo de placa NPV 6691, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2017 | 1041.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Rescisão de contrato de trabalho da funcionaria Bernadete Barros da Silva conf. termo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000321 | 13/02/2017 | 398.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização nos veiculos de placas NPV 6691, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000327 | 13/02/2017 | 717.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, filtro de ar, filtros de oléo e lubrificantes, destinados a utilização no veiculo de placa MOV 7296, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000328 | 13/02/2017 | 603.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização nos veiculos de placas OGC 3908, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2017 | 991.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a utilização na Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2017 | 3900.00 | 21614889000177 | EMANNUEL PEREIRA PONTES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção do veiculo de placa NQI 8330, que serve a Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2017 | 204.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1082, referente ao mês de janeiro de 2017, do predio onde funciona Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2017 | 100.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diarias ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, nos dias 3 e 6 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2017 | 150.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diarias ao funcionário para viajar a cidade de Recife/PE a serviço do municipio, nos dias 6, 9 e 13 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2017 | 208.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1284, do predio onde funciona o CRAS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2017 | 199.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1027, do predio onde funciona a Secretaria de Ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2017 | 200.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1023, da Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2017 | 228.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1050, do predio onde funciona o Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2017 | 164.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1035, do setor de licitação do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2017 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1130, referente ao mês de janeiro de 2017, do predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2017 | 84.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1030, referente ao mês de janeiro de 2017, do predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2017 | 580.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1041, referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, e janeiro e fevereiro de 2017, Secretaria de Administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2017 | 156.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1210, da Secretaria de Finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2017 | 50.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diaria ao funcionário para viajar a cidade de João pessoa a serviço do municipio no dia 11 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2017 | 300.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diarias ao Secretário de Transportes para viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, nos dias 23 e 31 de janeiro e 9 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2017 | 1800.00 | 21976404000195 | MARINA DAL MAZ PINHEIRO COMERCIO TEXTIL E ESTAMPARIAS - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolsas em lona, destinadas a utilização dos professores da rede de Ensino Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2017 | 1300.00 | 23295366000130 | WISDOM CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em palestra de capacitação na semana pedagógica dos professores da rede de Ensino Municipal, por ocasião da abertura do ano letivo de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2017 | 150.00 | 00011738608433 | DENILSO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de funcionarios da Educação Municipal, em veiculo de passeio, no mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2017 | 210.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições para funcionários da Secretaria de Educação do municipio, por ocasiao de serviços extraordinários durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2017 | 60.00 | 12910261000128 | VIDROBOX COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de espelho mirage, destinado a utilização no veiculo de placa NPV 6691 que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2017 | 1221.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conformer extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2017 | 200.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face com despesa com auxilio financeiro a Senhora Selma Liberato da Silva, com a finalidade de cobrir despesas com necessidades básicas, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2017 | 50.00 | 00002820474411 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face com despesa com auxilio financeiro ao Senhor Valdeci Rodrigues dos Santos, com a finalidade de cobrir despesas com necessidades básicas, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2017 | 50.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Leitícia Bezerra da Costa, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2017 | 50.00 | 00007820427400 | FLAVIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. FLAVIA DE ANDRADE, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2017 | 50.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. Sandro Gomes da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2017 | 50.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Patricia Ferreira da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2017 | 50.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Juliete Freire de Souza, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2017 | 50.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Marinalva Duarte Bezerra, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2017 | 50.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Da Luz Germano da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2017 | 100.00 | 00096821027404 | JOAO BATISTA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. João Batista das Neves, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2017 | 50.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Risolene Bezerra da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2017 | 50.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Andrea Maria da Conceição, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2017 | 100.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Ana Cleide da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2017 | 50.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Josenilda da Silva Pereira, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000360 | 16/02/2017 | 1700.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de dieesel comum, destinado ao consumo da retroescavadeira, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2017 | 937.00 | 00004155893479 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de confecção de cerca de coqueiros no parque eco turístico de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000388 | 20/02/2017 | 720.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, destinados a utilização no veiculo de placa OFE 5546 que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000396 | 20/02/2017 | 191.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinadoa a utilização no veiculo de placa OEY 1457 que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000397 | 20/02/2017 | 175.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinado a utilização no veiculo de placa NQG 9567, da Emater que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000399 | 20/02/2017 | 1114.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, destinados a utilização no veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2017 | 937.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza de mato e remoção de lixo urbano centro da cidade, durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2017 | 937.00 | 00087010909415 | CARLOS ANTONIO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza de mato e remoção de lixo urbano centro da cidade, durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de fevereiro de 2017,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2017 | 50.00 | 00001785751433 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2017 | 200.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr.JOSE TRAJANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2017 | 50.00 | 00009554819455 | JUCILENE DUARTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra.JUCILENE DUARTE RODRIGUES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000387 | 20/02/2017 | 760.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comuml, destinados a utilização no veiculo de placa QFP 2456 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000389 | 20/02/2017 | 331.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina destinada a utilização no veiculo de placa OEY 1707 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000390 | 20/02/2017 | 409.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinada a utilização no veiculo de placa NQI 0102 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2017 | 133.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP do municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2017 | 658.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP do municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2017 | 4603.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | aquisição de peças diversas, destinadas a utilização no veiculo Microônibus de placa MOK-9032, que serve a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2017 | 2930.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | serviços prestados na manutenção, montagem e desmontagem de motor do veiculo microônibus de placa MOK-9032, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000386 | 20/02/2017 | 791.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, lubrificantes e filtros PSL, destinados a utilização mos veiculos de placa NPV 6691 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000391 | 20/02/2017 | 1224.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, destinados a utilização no veiculo de placa MOV 7296 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000392 | 20/02/2017 | 728.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinado a utilização no veiculo de placa OGG 1457 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000393 | 20/02/2017 | 594.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, destinado a utilização no veiculo de placa OGD 4106 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000398 | 20/02/2017 | 542.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, filtro de ar destinados a utilização no veiculo de placa OGD 4106 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2017 | 46202.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionários da secretaria de educação FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme guia. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2017 | 308.70 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolo ingles e Chocolate, destinados ao consumo dos professores da rede de Ensino Municipal, por ocasião do planejamento pedagógico em função do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2017 | 3038.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios da Secretaria de educação MDE, relativo ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2017 | 22209.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | pagamento de contribuições previdenciárias de funcionarios da educação FUNDEB II, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme guia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2017 | 1580.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de conserto, manutenção de parte eletrica, retoques de paredes e tetos e pintura interna e externa do predio antigo da prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2017 | 61.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais de interesse da Prefeitura Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de Janeiro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2017 | 54262.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2017 | 78.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1152, que serve a administração municipal, relativo oa mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2017 | 1675.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento (1/4) de dívida de serviços prestados de telefonia fixa da Administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2017 | 1200.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecçõ de 20 placas em madeira, informativas e educativas destinadas a utilização no distrito de Barra de Camaratuba, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2017 | 207.79 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tintas para pintura das placas sinalizadoras no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2017 | 120.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem de veiculos carroça que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2017 | 230.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem de veiculos Trator e Caçamba que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2017 | 525.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bico, mascara, luva e regent, destinados a limpeza do matadouro público do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2017 | 740.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem de veiculos onibus da educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2017 | 1584.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no trasnporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de Mamanguape e João Pessoa em veiculo Onibus de placa LNV 3801. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2017 | 2073.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados a utilização na Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2017 | 200.00 | 00007490717450 | HUMBERTO ARTUR SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de transporte de conselhereiro tutelar do municipio para a cidade de Itapororoca em veiculo de placa OEW 6474, para resolver assunto de interesse do conselho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2017 | 50.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria da Piedade de Lima, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2017 | 150.00 | 00007896835479 | MARIA DOS PRAZERES MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria dos Prazeres Mendes da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2017 | 1200.00 | 17688025000122 | ERIVANDA PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de blusas, por ocasião das atividades carnavalescas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2017 | 9950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Procuradoria Juridica do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2017 | 6504.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2017 | 937.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2017 | 4852.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica do Prédio onde funciona a Prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2017 | 44.24 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA- SERVOCO NOTORIAL | serviços prestados na autenticação, registro e reconhecimento de firmas, em documentos de interesse da Administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2017 | 5231.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2017 | 15829.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2017 | 2439.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica dos predios públicos da administração municipal, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000505 | 23/02/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2017 | 653.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2017 | 2164.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2017 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária sobre pagamentos de funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2017 | 4937.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2017 | 4717.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2017 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2017 | 21.99 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expedientes, destinados a utilização na Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2017 | 354.68 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genereos alimentícios destinados ao lanche do idosos, em encontro realizado pela Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2017 | 13127.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Referente ao pagamento de PASEP sobre receita arrecadada durante o periodo do mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2017 | 75.64 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização na Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2017 | 50.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face despesas com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com as necessidades básicas da familia, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2017 | 10772.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2017 | 5064.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2017 | 5996.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2017 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos do Programa Paif, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, contratados, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2017 | 207.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica do Conselho Tutelar do municipio, relativo a fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2017 | 50.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | valor que se empenha a fazer face despesas com auxilio financeiro, destinado a suprir necessidades básicas da familia por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2017 | 360.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de cadeiras e mesas, por ocasião do encontro pedagógico do professores da rede municipal de ensino, no dia 21 de fevererio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2017 | 1246.43 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios, destinados ao consumo dos professores da rede municipal de Ensino, por ocasião do encontro pedagógico realizado pela Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2017 | 170.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos onibus que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2017 | 5168.02 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2017 | 5670.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2017 | 16152.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), comissionados, do Municipio relativo, ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2017 | 267392.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), efetivos, do Municipio relativo, ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2017 | 165218.42 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de educação FUNDEB II do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2017 | 8509.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de educação FUNDEB II do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2017 | 1337.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, contratados, da secretaria de educação FUNDEB II do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2017 | 1856.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica das Escolas da Rede municipal de Ensino e creches públicas do municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2017 | 403.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica das Quadras desportivas do municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2017 | 1957.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica da Secretaria de Educação do municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2017 | 1300.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bateria destinada a utilização no veiculo MOK 9032, que serve a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2017 | 380.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço do radiador e eletrico no veiculo de placa MOK 9032, que serve a Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2017 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de lubriicação, limpeza e manutenção do veiculo de placa MOK 9032, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2017 | 1580.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de conserto e retoques de paredes e tetos do predio onde funciona a prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2017 | 1155.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de sete diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio junto a orgão federais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha paraa fazer face a despesa com concessão de uma diaria para viajar à cidade de João Pessoa a serviço do setor de serviço militar do municipio no dia 02 de março. conorme calendário de prestação de contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2017 | 3061.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2017 | 5503.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens do Excelentíssimo Sr. Prefeito e Vice - Prefeita, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2017 | 500.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Serviços prestados de fotografias de eventos promovidos pelo municipio, correspondente ao periodo de 13 de fevereiro de 2017 a 04 de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2017 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de duas diárias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2017 | 11.50 | 40432544000147 | EMBRATEL | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1050, que serve ao municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2017 | 11.96 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de copos descartaveis, destinados a utilização na Secretaria Geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2017 | 1300.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o provimento de acesso a internet do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Mataraca, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00001212482409 | HELOISA RAMALHO OLIVEIRA DA COSTA BARACUHY | valor que se empenha a fazer face a despesas com Reclamação Trabalhista da funcionária Heloisa Ramalho Oliveira da Costa Baracuhi, conforme processo de nº 0000724-15.2016.5.13.0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2017 | 2274.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2017 | 9044.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2017 | 2222.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica do Poço Artesiano, localizado no Sitio Uruba, neste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2017 | 430.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos Trator e Retroescavadeira que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2017 | 3398.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2017 | 170.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de camaras de ar destinada a utilização no Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2017 | 109.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica do matadouro, galpão de avicultura e mercado público do municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2017 | 30.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de porca para o eixo de uma grade aradora do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2017 | 1561.80 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a utilização pela equipe de Salva Vidas, localizados no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2017 | 864.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA- ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de guarda sol, boia circulante e chapeus com proteção destinados a utilização dos profissionais salva vidas do municipio, em atividades no Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2017 | 250.00 | 00092978673400 | FRANCISCO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza do banheiro do parque eco turistico de Barra do Camaratuba, por ocasião das festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2017 | 5622.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2017 | 7544.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2017 | 750.00 | 00001785644432 | ALVARO DA SILVA PADILHA | serviços prestados no corte de rolos de coqueiros, destinados a utilização da cerca do Parque Eco Turistico do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00010675881404 | ANDRE LUIZ DE LIRA DO NASCIMENTO | serviços prestados na confecção de cerca de coqueiros destinados a proteção do Parque Eco Turistico do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | serviços prestados de corte de coqueiros e confecção de cerca de coqueiros no percurso da entrada da boca da barra até a boca da barra com a finalidade de preservar as dunas do parque eco turistico, na localidade de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2017 | 1270.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | serviços prestados de hospedagem da equipe do Corpo de Bombeiros - Salva Vidas a serviço do municipio por ocasião das festividades carnavalescas do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2017 | 500.00 | 00003111247473 | JOAO MIGUEL DE BRITO | serviços prestados no controle de entrada e saida de veiculos no Parque Eco Turistico de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o período de carnaval de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00009275160473 | GERALDO JUNIOR DE AVELAR SOARES | serviços prestados na pintura dos coqueiros do Parque Eco Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio, por ocasião do periodo de carnaval 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2017 | 750.00 | 00001785836420 | MIGUEL ACANJO DOS SANTOS | serviços prestados de pintura dos coqueiros no Parque eco Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasião das festividades de carnaval de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2017 | 500.00 | 00010265718473 | MATIAS PAULINO DE BRITO | serviços prestados no controle de entrada e saida de veiculos no parque eco turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o periodo de carnaval. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2017 | 15491.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica da iluminação pública do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2017 | 19485.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento d'água do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2017 | 2764.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica da bomba d'água do sitio Uruba, neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2017 | 4400.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica da bomba d'água , localizada na rua Jose Menezes Lira, neste muncipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2017 | 73499.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2017 | 9231.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, contratados, da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2017 | 1136.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento d'água, da rua Benedito Bezerrado municipio, relativo a janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2017 | 2204.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica da bomba d'agua do sitio uruba, caixa dágua e poço artesiano da barra do camaratuba do municipio, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00011523291460 | WELISON ALVES DE LIRA | serviços prestados de limpeza com remoção de lixo dp parque eco turistico do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2017 | 750.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | serviços prestados na limpeza e remoção do lixo do Parque Eco Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00084246065668 | JOSE ARLINDO SOARES ANSELMO | serviços prestados de limpeza com remoção de lixo no distrito de Barra do Camaratuba, por ocasião das festividades carnavalescas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2017 | 500.00 | 00013475103460 | MATEUS CLAUDINO DA SILVA | serviços prestados na limpeza do Parque Eco Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio, durante o periodo do Carnaval 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000517 | 24/02/2017 | 2163.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, destinados a utilização no veiculo Retroescavadeira que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000526 | 24/02/2017 | 100.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinada a utilização no veiculo de placa NQG 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000528 | 24/02/2017 | 744.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, destinados a utilização no veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000529 | 24/02/2017 | 20.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina, destinados a utilização no motor sera que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000516 | 24/02/2017 | 280.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lubrax e filtro psl, destinado a utilização no veiculo de placa NQI 8330, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000518 | 24/02/2017 | 405.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, destinado a utilização no veiculo de placa NPV 6691, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000523 | 24/02/2017 | 865.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinados a utilização no veiculo de placa MOV 7296, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000524 | 24/02/2017 | 1503.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel, destinados a utilização no veiculo de placa OGG 3908 que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000525 | 24/02/2017 | 569.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel, destinado a utilização no veiculo de placa OGC 6329, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000527 | 24/02/2017 | 378.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel l destinado a utilização no veiculo de placa OGD 4106, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000519 | 24/02/2017 | 850.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comuml destinada a utilização no veiculo de placa QFP 2456, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000520 | 24/02/2017 | 1192.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinado a utilização no veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000521 | 24/02/2017 | 122.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina comum destinada a utilização no veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000522 | 24/02/2017 | 682.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina comum destinada a utilização no veiculo de placa NQI 0102, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 83.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2017 | 0.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a Formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 18.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a afzer face com despesas de Tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2017 | 36.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 72.40 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a afzer face com Tarifa Bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000539 | 24/02/2017 | 39000.00 | 03367790000136 | G T GALVAO JUNIOR INDUSTRIA E LOCACAO - ME | valor que se empenha a fezer face despesas com Locação de palco, sonorização e gerador, destinadas as festividades carnavalescas neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000540 | 24/02/2017 | 112800.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | valor que se empenha a fazer face despesas com contratação de profissionais do setor artistico para as festividades de Carnaval 2017 no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, com as seguintes atrações: Circuito Musical e Socorro Lima, Nagibe eForró Romance Real e Rainha da Balada, Chico Forrozeiro e Nethy Calasans, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | serviços prestados na contabilização financeira dos lançamentos de receitas e despesas orçamentarias da administração municipal, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2017 | 1270.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2017 | 472.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | aquisição de materiais de expediente, destinados a utilização na secretaria de finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2017 | 100.00 | 00090022335404 | ALCI SOARES DA COSTA E OUTROS - FOLHA FINANCAS EFETIVOS | concessão de duas diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2017 | 200.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | concessão de duas diárias a secretaria de finanças, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos juntos as instituições bancárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2017 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | serviços prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS dos funcionarios publicos, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2017 | 4234.82 | 00096620277772 | CLOVIS DA SILVA GALVAO | valor que se empenha a fazer face a despesas com sentença judicial do processo de nº 0000242-97.2013.815.0231, conforme termo de audiencia cível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2017 | 130.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | concessão de duas diárias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para participar de treinamento sobre licitação, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2017 | 300.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | concessão de tres diárias a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio nos dias 10, 15 e 17 de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2017 | 165.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização na secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2017 | 1790.00 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMINO DA SILVA | serviços prestados de conserto na reforma de forro e implantação de paredes em gesso para separação de repartição, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000552 | 03/03/2017 | 657.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000558 | 03/03/2017 | 456.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2017 | 864.00 | 21614889000177 | EMANNUEL PEREIRA PONTES - ME | aquisição de 03 kits dianteiro para ônibus, destinado a utilização no veiculo ônibus de placa NQI8330, que serve a secretaria de educação do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000549 | 03/03/2017 | 491.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo micro ônibus de placa MOK-9032, que serve a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000551 | 03/03/2017 | 698.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel, destinado ao consumo no veiculo microônibus de placa OGC-6329, que serve a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000553 | 03/03/2017 | 324.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo microônibus de placa MOV-7296, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000554 | 03/03/2017 | 1100.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo ônibus de placa MOM-2645, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2017 | 7700.00 | 00003715107405 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | serviços prestados no transporte de estudantes do municipio, para a cidade de João Pessoa - PB, durante o periodo de 07 a 21 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2017 | 130.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto da parte eletrica do veiculo microônibus de placa MOV-7296 e conserto do sensor de freio do veiculo onibus de placa OGG-3908, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2017 | 2014.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | serviços prestados da divulgação em carro de som de atos e ações institucionais da secretaria de educação do municipio durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2017 | 2451.80 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | serviços prestados no transporte de estudantes em veiculo kombi de placa JWX-6455, durante o preiodo de 06/02 a 23/02/2017, conforme demonstrativo de viagens em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2017 | 285.00 | 00001785631454 | KAROLINE CARLOS DA SILVA | serviços prestados na confecção de 700 salgadinhos diversos, destinados ao consumo dos profissionais da educação por ocasião de encontro de planejamento inicial do periodo letivo de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2017 | 4560.00 | 00688399000145 | JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE - ME | serviços prestados na confecção de diários de classe, destinados a utilização nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2017 | 50.00 | 00004040343492 | CARLOS EDUARDO BARBOSA RIBEIRO | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2017 | 50.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape a serviço do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2017 | 150.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | concessão de tres diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio nos dias 18 de fevereiro, 04 e 11 de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2017 | 100.00 | 00080622100491 | SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | concessão de duas diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, a serviço do municipio nos dias 18 e 28 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2017 | 50.00 | 00001876000406 | JOSILDO FERREIRA DE PAIVA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a serviço do municipio no dia 27 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2017 | 100.00 | 00000912797479 | ESTEVAO SEVERO TRINDADE | concessão de duas diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande e participar do III Seminário Estadual do PBF na Educação nos dias 14 e 15 de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2017 | 100.00 | 00008261711412 | MARIA JAMILLE OLIVEIRA DE LIMA | concessão de duas diárias com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa nos dias 06 e 07 de março de 2017, para participar de treinamento sobre licitação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2017 | 412.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | licenciamento anual seguro obrigatório relativo ao ano de 2017, do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2017 | 38.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | aquisição de pastas com aba oficio vermelha polibras, destinadas a utilização no Gabinete do prefeito, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2017 | 150.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | concessção de tres diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio nos dias 03, 07, e 10 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2017 | 300.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | concessão de tres diárias ao secretario geral, com a finalidade de viajar a serviço do municipio a cidade de Joao pessoa nos dias 10, 15 e 17 de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2017 | 40000.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha a fazer face com sentenças judiciais conforme processo de nº 0000193-56.2013.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2017 | 350.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto do painel, alternada e revisão geral da parte eletrica do Trator do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000550 | 03/03/2017 | 1406.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel, destinada ao consumo da retroescavadeira, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000555 | 03/03/2017 | 775.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do Trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000556 | 03/03/2017 | 389.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000557 | 03/03/2017 | 549.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel s10, destinado ao consumo do veiculo Caçamba de placa OFE-5543, que serve a secretaria de agricultura do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2017 | 340.00 | 21614889000177 | EMANNUEL PEREIRA PONTES - ME | aquisição de 02 Camaras de ar, destinadas a utilização no Trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2017 | 1103.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | aquisição de refeiçoes, destinadas a equipe de Policiais em Plantão, durante o periodo carnavalesco no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2017 | 774.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | aquisição derefeiçoes, destinadas a equipe do Corpo de Bombeiro, durante o periodo carnavalesco no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2017 | 539.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | aquisição de refeições, destinadas ao consumo da equipe de apoio a serviço do municipio no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de feveriro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2017 | 1995.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | aquisição de refeições, destinadas ao consumo da equipe de apoio a serviço do municipio no distrito de Barra do Camaratuba, durante o mes de feveriro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2017 | 800.00 | 00083952829404 | SERGIO DOMINGOS DE AGUIAR | serviços prestados na gravação de video e fotografias de eventos promovidos pelo municipio, por ocasião das festividades carnavalescas de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2017 | 630.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | serviços prestados na confecção de barrotes em madeira, destinado a utilização da secretaria de turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2017 | 700.00 | 00001785787462 | MARIA KAYLANNE DA SILVA | serviços prestados de apoio das atividades da secretaria de turismo do municipio por ocasião dos eventos carnavalescos promovido pelo municipio no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2017 | 11.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | aquisição de um livro de ponto com 1 assinatura, destinado a utilização na secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2017 | 937.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2017 | 937.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2017 | 937.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2017 | 500.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | serviços prestados na limpeza da praia de Barra do Camaratuba, neste municipio por ocasião das festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2017 | 150.00 | 00003330549467 | WANDERLEI BERNARDO DA SILVA | concessão de tres diárias ao funcionário, com a finalidade de viajar a serviço do municipio, por ocasião da entrega de IPTU na comunidade de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2017 | 450.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | serviços prestados no conserto e restauração de uma mesa em madeira, destinado a utilização da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2017 | 11.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | aquisição de um livro de ponto com 1 assinatura, destinado a utilização na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2017 | 249.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do sitio Campo verde neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2017 | 100.00 | 00072723173453 | ELENILSON VIDAL DE NEGREIROS BESSA | concessão de duas diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema ffolha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2017 | 1186.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | aquisição de refeições, destinados aos funcionarios da administração do municipio, quando da estadia na cidade de mamanguape, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2017 | 36744.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dos Funcionarios Publicos, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2017 | 49653.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2017 | 530.00 | 00008183106420 | JORGE LUIZ LIMA DE MELO | serviços prestados na apresentação com orquestra de frevo na animação do carnaval municipal acompanhando o bloco carnavalesco da melhor idade neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2017 | 7100.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | serviços prestados na locação de um veiculo tipo Trio eletrico de placa KGD-1251, destinado a utilização nos eventos carnavalescos do bloco Ze Pereira, Bloco dos Idosos, Bloco das virgens e Boca da Barra, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2017 | 850.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | serviços prestados na Intervenção tecnica com instalação de sensor indutivo Eton, tomada sensor Eton e kit lacre reparo, conforme edital do INMETRO, em veiculo de placa MOM-2645, que serve a educação municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2017 | 270.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisição de refeições destinadas ao consumo dos profissionais da educação, por ocasião de atividades extraordinárias no municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2017 | 47024.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios do FUNDEB Magisterio 60%, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme guia. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2017 | 27820.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme guia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2017 | 9757.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios da educação municipal - MDE, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2017 | 2615.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao CRAS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2017 | 959.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | licenciamento obrigatório do veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2017 | 13196.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | retenção para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2017 | 120.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | aquisição de uma fonte ATX, destinada a utilização no computador da secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2017 | 203.00 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização na limpeza e conservação do predio do matadouro publico do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2017 | 17.19 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza da caixa dàgua do Sitio Catu do Rosário, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2017 | 115.70 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | aquisição de materiais de limpeza diversos, dstinados a utilização nos banheiros publicos do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2017 | 5817.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, conforme guia em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2017 | 380.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | aquisição de dois amortecedores traseiro, destinados a utilização no veiculo microônibus de placa MOK-9032, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2017 | 1490.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONÇALVES SILVA | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo microônibus de placa MOV-7296, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2017 | 2288.70 | 17633698000185 | GLAUCIO JOSE GOMES DE MORAIS 011.526.684-47 | serviços prestados na manutenção, instalação e configuração do sistema de cameras de vigilancia do predio da Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2017 | 337.59 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinados ao consumo do Prefeito e e funcionarios, por ocasião de estadia na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000630 | 10/03/2017 | 735.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000633 | 10/03/2017 | 205.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQI-8330, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000634 | 10/03/2017 | 283.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa NPV-6691, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000635 | 10/03/2017 | 530.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10 e Arla 32, destinado ao consumo do veiculo de placa OGC-6329, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000639 | 10/03/2017 | 1093.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa OGG-3908, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2017 | 160.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | aquisição de polpas de frutas, destinadas ao consumo dos professores durante o encontro de Planejamento Pedagógico das escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000651 | 10/03/2017 | 54196.66 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com limpeza e conservação do predio da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (ladeira), conforme contrato de nº 015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000631 | 10/03/2017 | 924.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000638 | 10/03/2017 | 516.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2017 | 200.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | concessão de um auxilio financeiro, destinado a suprir necessidades básicas da familia, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2017 | 50.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | concessão de um auxilio financeiro, destinado a suprir necessidades básicas da familia, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2017 | 750.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | serviços prestados na limpeza, lubrificação, lustração e conserto, do veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2017 | 154.19 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilização no predio do CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2017 | 117.80 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo e utilização no encontro dos Idosos no municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000647 | 10/03/2017 | 4680.00 | 00099193051468 | GENIBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de residuos solidos das vias públicas, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000648 | 10/03/2017 | 4752.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000649 | 10/03/2017 | 4680.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2017 | 345.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dàgua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000629 | 10/03/2017 | 402.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000632 | 10/03/2017 | 665.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo Caçamba de placa OFE-5543, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000636 | 10/03/2017 | 466.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000637 | 10/03/2017 | 100.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa NQG-9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000640 | 10/03/2017 | 1389.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo Trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2017 | 10186.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 53, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2017 | 96.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1210, que serve a administração municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2017 | 1324.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização nas escolas publicas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao Veiculo P Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2017 | 7978.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de móveis e utensilios destinados a utilização no gabinete do Prefeito Constitucional do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2017 | 3260.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME | aquisição de placas duraplac branco brilho, destinadas a utilização nos quadros das escolas publicas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2017 | 3678.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | aquisição de um computador FLYPC Extreme IN--E7670-41 TB-A e uma Impressora Epson L375 Ecotank Multifuncional Wi-Fi, destinado a utilização no CREAS no Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2017 | 50.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria José Campos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/03/2017 | 50.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Zenúbia Barbosa da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2017 | 200.00 | 00002828255417 | MARIA DA PENHA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria da Penha Oliveira da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/03/2017 | 130.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Lúcia Marques Batista, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2017 | 200.00 | 00039310159472 | JOSE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. José Alves de Araújo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/03/2017 | 200.00 | 00002820474411 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. Valdeci Rodrigues dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2017 | 100.00 | 00011867189437 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. Josinaldo Ferreira da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2017 | 50.00 | 00012399123409 | ANA KARINA ROMÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Ana Karina Romão, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2017 | 200.00 | 00002808419490 | LUIZ MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. Luiz Marcolino dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2017 | 100.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria do Socorro da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2017 | 100.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Ana Lucia Hermenegildo do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2017 | 200.00 | 00064684857468 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr.José Humberto da Costa, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2017 | 50.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Rosangela Maria da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2017 | 100.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria Cleide do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2017 | 180.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Rosineide Fernando Bezerra, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2017 | 50.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria Luciene Marcelino do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2017 | 50.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria José Ferreira Neves, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2017 | 50.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Luciana Soares de Oliveira, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2017 | 1414.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Elizabete Santana da Silva, destinado a custear despesas com materias de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2017 | 150.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Edjane Cristiano Campos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2017 | 100.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Andrea Maria da Conceição, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2017 | 100.00 | 00008787299410 | JOSICLEIDE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Josicleide Miranda da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2017 | 200.00 | 00071431209449 | VANILDO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. Vanildo Luis da Costa, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2017 | 200.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Antonia Maria Elias do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2017 | 50.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Josicleide Bento de Azevedo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2017 | 180.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Janaina Varelo dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2017 | 50.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Jakeline de Lima santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2017 | 150.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria da Guia Santana Rosendo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria das Dores da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2017 | 100.00 | 00091487099487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. Francisco de Assis do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2017 | 2452.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | aquisição de um computador Fly PC Perfomace IN-P5640-4 1TB - G60BK-A, uma placa mãe asrock h6 e um switch 8 portas TP-Link SF1008D 10/100, destinadas a utilização no CREAS da secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2017 | 150.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Josicleide Soares da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2017 | 50.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Francisca de Aguiar Borges, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Lucicleide Guimarães Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2017 | 50.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Rizonete Pereira de Lima, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2017 | 50.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Josinaide da Silva Damião, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2017 | 50.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria Aparecida Romão, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2017 | 200.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Karolayne Lima da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2017 | 150.00 | 00009852779478 | VALQUIRIA DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Valquiria de Paiva Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2017 | 100.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Josefa João da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2017 | 60.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria Martins das Neves, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2017 | 150.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Josilene Feliciano de Araujo Hilario, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2017 | 100.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Weudislani Caciano Gomes, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2017 | 200.00 | 00004158068444 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Vera Lúcia do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2017 | 100.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Joana Darc Cordeiro da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2017 | 39.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VALBERTO BARBOSA GUEDES | aquisição de uma fechadura, destinado a utilização no predio do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2017 | 50.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria do Socorro Ferreira , destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2017 | 50.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Lindalva Marques de Araújo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2017 | 50.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. Antonio Ferreira Neves, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2017 | 240.00 | 40892101000210 | RLH PNEUS LTDA | aquisição de duas camaras de ar, destinadas a utilização na retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2017 | 2980.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | aquisição de dois pneus 12.5/80-18 SGL I3 10PR Sem Camara, destinados a utilização na retroescavadeira que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2017 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios do Galpão de avicultura, mercado publico municipal e matadouro publico do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2017 | 2549.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento dàgua do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2017 | 2744.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos Poços Artesianos do sistema de abastecimento dàgua do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2017 | 200.00 | 00008573198419 | ELZILENE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ELZILENE ROBERTO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2017 | 50.00 | 00001412461464 | JOANITA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JOANITA RAIMUNDA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2017 | 1600.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES E CIA LTDA | serviços prestados no aluguel de tendas, mesas e cadeiras, destinadas ao evento do Programa de cidadania neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2017 | 3420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2017 | 662.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2017 | 339.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2017 | 3254.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2017 | 734.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2017 | 339.20 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2017 | 2416.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2017 | 1887.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das escolas Publicas Municipais, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2017 | 420.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das quadras de esportes do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2017 | 402.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | licenciamento obrigatório do veiculo microônibus de placa NPV-6691, que serve a educação municipal, relativo ao exerciocio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2017 | 1677.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2017 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | serviços prestados na divulgação de atos e notas de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2017 | 9.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA- ME | aquisição de materiais de expediente, destinados a utilização na sercretaria de finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2017 | 1580.00 | 00005880518450 | MARCELO BATISTA DA SILVA | serviços prestados na pintura de portas, grades e beiral do predio da secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2017 | 25.00 | 00002542182450 | EDNALDO DOS SANTOS | serviços prestados no transporte de funcionarios da administração municipal, com destino a cidade de mamanguape, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2017 | 1580.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | serviços prestados no conserto, manutenção, limpeza, retoques e pintura externa das paredes do predio anexo da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2017 | 180.00 | 00098088785472 | ANIZIO ALUIZIO DA SILVA | serviços prestados no transporte de funcionarios da secretaria de transportes, com destino a cidade de Mamanguape, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2017 | 400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE FM LTDA | serviços prestados na divulgação de atos e notas de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2017 | 2500.00 | 00001785774484 | RICARDO MIRANDA DA SILVA | serviços prestados no transporte a disposição da secretaria de educação municipal, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2017 | 1902.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores e profissionais da educação municipal, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, por ocasião de treinamento durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2017 | 417.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de atletas do municipio, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, com a finalidade de participar de partida futebolistica na cidade de Guarabira e no Sitio Jaragua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2017 | 4150.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | serviços prestados na aplicação de 328 metros de forro em PVC no predio da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2017 | 200.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | serviços prestados na locação de um som, destinado a utilização no primeiro encontro pedagógico de professores do municipio no dia 21/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000738 | 16/03/2017 | 747.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOV-7296, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000739 | 16/03/2017 | 300.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa OGC-6329, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000741 | 16/03/2017 | 373.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa OGD-4106, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000745 | 16/03/2017 | 1030.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisiçao de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo ônibus de placa OGG-3908, quer serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000748 | 16/03/2017 | 388.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MOK-9032, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2017 | 440.00 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | aquisição de quatro bolas de futebol, destinadas a utilização nas atividades desportistas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2017 | 500.00 | 22131711000138 | PS MULTISERVICE | serviços prestados na confecção em lona de 06 faixas informativas e de boas vindas ao ano letivo das escolas publicas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2017 | 940.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo ao redor dos predios das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2017 | 2123.85 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | rescisão de contrato de trabalho da funcionarioa Anne Shirley da Silva Santos, conforme termo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/03/2017 | 3600.00 | 00008815154426 | THIAGO CARNEIRO SILVA | serviços prestados no retelhamento do predio da escola municipal, localizada na praça 08 de março, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/03/2017 | 3000.00 | 00057828628404 | MARIO FRANCISCO DA SILVA | serviços prestados no conserto na parte de alvenaria do predio da escola municipal, localizada na praça 08 de março, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000740 | 16/03/2017 | 216.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY- que serve a secretaria de ação social do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000742 | 16/03/2017 | 1057.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA qfp-2956, QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000744 | 16/03/2017 | 769.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2017 | 100.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Josenilda da Silva Pereira, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2017 | 170.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria do Socorro Soares, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2017 | 100.00 | 00070463335481 | JEFERSON BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. JEFERSON BATISTA OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2017 | 200.00 | 00001913628400 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. SEVERINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2017 | 50.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANGELICA SABINO SOARES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2017 | 50.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2017 | 100.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2017 | 50.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. EDNEIDE AFONSO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2017 | 180.00 | 00007861082407 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE ASSUNÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DA GUIA BARBOSA DE ASSUNÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2017 | 100.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro a Sra. Marcia Nunes Inacio, destinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/03/2017 | 50.00 | 00070462602494 | MARIA EDUARDA SOARES DE AVELAR | valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro a Sra. MARIA EDUARDA SOARES DE AVELAR, destinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2017 | 100.00 | 00070132244489 | PEDRO SILVA SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro a Sr. PEDRO SILVA SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2017 | 400.00 | 00011384405402 | EMERSON PEREIRA DA SILVA | serviços prestados na confecção e estamparia de 25 camisas destinadas a utilização pelos usuários do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2017 | 880.00 | 00011384405402 | EMERSON PEREIRA DA SILVA | serviços prestados na confecção de 55 camisas, destinadas aos beneficiários do programa Social CRAS - Melhor Idade do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2017 | 365.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | aquisição de um estabilizador 1000VA SMS 16216 Progressive, destinado a utilização no programa IGD-SUAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2017 | 365.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | aquisição de um estabilizador 1000VA SMS 16216 Progressive, destinado a utilização no programa IGDPBF do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2017 | 400.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | concessão de quatro diárias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/03/2017 | 880.00 | 00011384405402 | EMERSON PEREIRA DA SILVA | serviços prestados na confecção e estamparia de 55 camisas, destinadas aos profissionais da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/03/2017 | 160.00 | 00011384405402 | EMERSON PEREIRA DA SILVA | serviços prestados na confecção e estamparia de 10 camisas, destinadas aos profissionais da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000743 | 16/03/2017 | 935.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinada ao consumo da Patrol Motoniveladora, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000746 | 16/03/2017 | 1197.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo Trator, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000747 | 16/03/2017 | 486.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo Caçamba de placa OFE-5543, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000749 | 16/03/2017 | 376.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo retroescavadeira, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2017 | 2160.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | serviços prestados com transporte da equipe do Corpo de Bombeiros Militar, para proteção de banhistas na praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, por ocasião das festividades de Carnaval deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de turismo do municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2017 | 3356.00 | 00011384405402 | EMERSON PEREIRA DA SILVA | serviços prestados na confecção de camisas, destinados aos profissionais da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2017 | 874.75 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | aquisição de tecidos e aviamentos diversos, destinados a oficina de gestantes no programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2017 | 120.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | serviços prestados no conserto de 04 estabilizadores da secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000781 | 20/03/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0000782 | 20/03/2017 | 3400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e protal da transparencia , relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2017 | 368.10 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA - 35.715.234/0008-76 | aquisição de filtro de óleo, filtro de combustivel, filtro anti polem, elemento filtra e óleo shell, destinados a utilização no veiculo de placa QFP-2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2017 | 386.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA - 35.715.234/0008-76 | serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo de placa QFP-2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2017 | 42.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais de interesse da Prefeitura Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2017 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a autilização no gabinete do Prefeito Municipal, durante os meses de janeiro a março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2017 | 2245.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica do predio da secretaria de educação municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | taxa de anuidade de cadastro do municipio, na União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, correspondente ao exercicio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012017 | 0000800 | 21/03/2017 | 1275.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de cinco mesas pequenas, destinadasa a utilização na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000012017 | 0000801 | 21/03/2017 | 23067.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de 20 cadeiras para o Pré 1, 25 conjunto infantil (mesas e cadeiras de plastico), para crianças de até 04 anos, 16 conjunto infantil (mesas e cadeiras de plastico), para crianças de até 02 anos e 12 conjunto infantil (mesas e cadeiras de plasticos, para crianças de até 02 anos, destinadas a utilização na Creche Municipal, localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000012017 | 0000802 | 21/03/2017 | 7380.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de 15 conjunto infantil pequeno (mesas e cadeiras) de plastico, para crianças do Pre 2, de cor laranja e 09 cadeiras para professor, destinados a utilização na Escola de educação infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, nesta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria Conforme Extrato em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2017 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a autilização na Secretaria de Educação do municipio, durante os meses de janeiro a março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2017 | 1941.00 | 23572966000107 | AGNELO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção do veiculo de placa MOM 2645, que serve a a Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2017 | 21011.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de energia eletrica do predio da prefeitura municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2017 | 1707.92 | 03659166002903 | IBAMA | parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, relativo as parcelas de nº 34, 35, 36 e 37 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de março de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2017 | 2700.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | serviços prestados no transporte de deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a João Pessoa e vice-versa, com a finalidade de participarem de aulas de braile e tratamento especializados, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | inscrição da secretária de ação social do municipio no Encontro Nordeste colegiado COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2017 | 9527.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Referente ao pagamento de PASEP sobre receita arrecadada durante o periodo do mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2017 | 514.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancaria descontada no dia 03/01/2017, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2017 | 4534.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dàgua localizado na Rua Jose de Menezes Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2017 | 2091.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2017 | 19867.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de abastecimento dàgua localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2017 | 15431.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da iluminação publica do municpio, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2017 | 5.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face despesa com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2017 | 105.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2017 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a utilização na Secretaria de Finanças do municipio, durante os meses de janeiro a março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2017 | 1600.00 | 21614889000177 | EMANNUEL PEREIRA PONTES - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de motor de partida, cruzeta de transmissão e parafuso destinados a utilização no veiculo de placa MOV 7296, que serve a Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012017 | 0000815 | 22/03/2017 | 46800.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de 180 carteiras escolares vermelha em plastico, destinnadas a utilização na escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2017 | 3680.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pistão c/anel para utilização no veiculo de placa MOV 7296 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2017 | 1579.96 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cortina, destinada a utilização no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2017 | 272.64 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cortina, destinada a utilização no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2017 | 40.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de curva macho femea e luva, destinados a utilização no sistema de abastecimento dágua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000817 | 24/03/2017 | 621.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo retroescavadeira, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000824 | 24/03/2017 | 621.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo OFE 5543, que serve a secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000827 | 24/03/2017 | 100.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo NQG 9567, Emater, que serve a secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000828 | 24/03/2017 | 806.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo Patrol, que serve a secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000831 | 24/03/2017 | 1106.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo Trator, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000818 | 24/03/2017 | 691.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo MOK 9032, que serve a secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000819 | 24/03/2017 | 279.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo OGD 4106, que serve a secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000821 | 24/03/2017 | 663.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo MOM 2645, que serve a secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000822 | 24/03/2017 | 719.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo MOV 7296, que serve a secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000823 | 24/03/2017 | 298.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo NQI 8330, que serve a secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000825 | 24/03/2017 | 392.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo OGC 6329, que serve a secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000830 | 24/03/2017 | 897.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo OGG 3908, que serve a secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000820 | 24/03/2017 | 427.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo QFP 2456, que serve a secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000826 | 24/03/2017 | 418.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina comum destinado ao consumo do veiculoOEY 1707, que serve a secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000829 | 24/03/2017 | 515.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo NQI 0102, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2017 | 80.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2017 | 200.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem de veiculos que serve a Secretaria de Ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2017 | 300.00 | 00007116022473 | BIANCA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de três diárias a Secretária de Ação Social, do municipio, para viajar à cidade de João Pessoa para tratar assuntos de interesse municipio nos dias 16, 20 e 21 de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2017 | 1050.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem de veiculos onibus da educação do municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2017 | 165.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos onibus que serve a Educação Municipal, diurante o mes de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2017 | 50.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | concessção de diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2017 | 100.00 | 00003067321499 | ERIVALDO ALVES DE SOUZA | concessção de duas diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2017 | 100.00 | 00080622100491 | SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | concessção de diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, nos dias 11 e 18 de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2017 | 36.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | aquisição de banana pra ta, destinada a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2017 | 158.40 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | aquisição de maracujá, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2017 | 75.99 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços prestados no envio de correspondencias da secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2017 | 707.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Creche municipal, localizado no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00001212482409 | HELOISA RAMALHO OLIVEIRA DA COSTA BARACUHY | valor que se empenha a fazer face a despesas com Reclamação Trabalhista da funcionária Heloisa Ramalho Oliveira da Costa Baracuhy, conforme processo de nº 0000724-15.2016.5.13.0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2017 | 150.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | concessção de tres diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio nos dias 14, 16, e 23 de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2017 | 250.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem de veiculos Trator e Retroescavadeira que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2017 | 660.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos Trator e Retroescavadeira que serve a Secretaria de Agricultura do municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2017 | 513.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2017 | 838.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | parcelamento de dívidas da receita federal, conforme doc. de nº 07.17.17067.4556639-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2017 | 658.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2017 | 2176.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2017 | 13.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fita isolante, destinados a utilização na Secretaria de Finanças do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2017 | 640.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS | serviços prestados na recarga de toners da secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2017 | 270.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | aquisição de glifosato nortox, destinado a aplicação nas diversas ruas do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2017 | 260.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | aquisição de um pulverizador costal, destinado a utilização na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2017 | 14.70 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | aquisição de parafusos, porcas e arruelas, destinadas a manutenção do veiculo Trator, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2017 | 1680.00 | 09223203000111 | COMETA COMERCIO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sementes de feijão destinados a distribuição gratuita aos pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2017 | 31914.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | bloquei judicial oriundo do processo judicial de nº 0043300-62.2012.5.13.0015, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2017 | 1700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o provimento de acesso a internet do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Mataraca, referente ao mês de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2017 | 805.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica da creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2017 | 125.00 | 09105553000183 | CASA DOS FILTROS DOIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de elemento filtrante destinado a utilização na Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2017 | 919.80 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tecidos destinados a utilização pelas gestantes no curso promovido pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com inscrição da funcionária lotada na Secretaria de Ação social do municipio no Encontro Nordeste colegiado COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2017 | 0.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2017 | 150.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Francisca de Aguiar Borges, destinado a suprir necessidades com tratamento de saude de seu filho menor Luiz Fernandes Aluizio Borges, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2017 | 2198.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2017 | 1500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | serviços tecnicos prestados de qualificação profissional aos trabalhadores do Sistema Unico de Assistencia Social do municipio, no periodo de 23 de março a 31 de março de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2017 | 50.00 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2017 | 2245.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao CRAS do municipio, refente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000915 | 29/03/2017 | 878.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa NQI 0102 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000916 | 29/03/2017 | 277.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa OEY 1707 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000917 | 29/03/2017 | 558.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa QFP 2456 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2017 | 50.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de extintor veicular destinado a utilização no veiculo de placa QFP 2456, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2017 | 7121.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens dos conselheiros tutelares do municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2017 | 11359.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2017 | 4752.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2017 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos do Programa Paif, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, contratados do Programa PETI, da Secretaria de Ação Social do municipio relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2017 | 55.50 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de Coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbára, conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2017 | 119.60 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de coco, maracujá, coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, rua Benedito bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2017 | 132.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Jovens e Adultos - PEJA, Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2017 | 99.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de banana e laranja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan Menezes de Lyra, conjunto do mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2017 | 1265.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | serviços prestados no conserto com solda nos portões das ecolas municipais, Antonio Madeiro da Costa e Jose Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2017 | 50.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diária a funcionária, por ocasião de viagem, durante o mês de março de 2017, para tratar assuntos de interesse municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2017 | 12160.00 | 00011937929400 | IURY ERICK DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes universitários do municipio à cidade de João Pessoa, em veiculo onibus, no periodo de 14 a 31 de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2017 | 3500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços tecnicos profissionais de acompanhamento e fiscalização de obras realizadas nas escolas do municipio, durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2017 | 3500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços tecnicos profissionais de acompanhamento e fiscalização de obras realizadas nas escolas do municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000908 | 29/03/2017 | 1510.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização nos veiculos de placasOGG 3908, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000909 | 29/03/2017 | 643.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização nos veiculos de placas OGC 6329, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000910 | 29/03/2017 | 301.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização nos veiculos de placas NQI 8330, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000911 | 29/03/2017 | 629.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, filtro de óleo e lubrificantes destinados a utilização nos veiculos de placas MOV 7296, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000912 | 29/03/2017 | 605.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização nos veiculos de placas MOM 2645, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000913 | 29/03/2017 | 322.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização nos veiculos de placas OGD 4106, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000914 | 29/03/2017 | 1145.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Lubrificantes e oléo diesel, destinados a utilização nos veiculos de placas MOK 9032, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2017 | 233.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de rolamento e retentor destinados a utilização no veiculo MOK 9032, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2017 | 4010.17 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2017 | 5670.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2017 | 210691.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), efetivos, do Municipio relativo, ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2017 | 15652.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), comissionados, do Municipio relativo, ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2017 | 28739.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), contratados, do Municipio relativo, ao mês de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2017 | 125490.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de educação FUNDEB II do municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2017 | 18320.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de educação FUNDEB II do municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2017 | 15502.13 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação FUNDEB II do municipio, contratados, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2017 | 24.45 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização na Secretaria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2017 | 868.33 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo na delegacia de polícia do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2017 | 2110.72 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de serviços de telefonia fixa dos telefones da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2017 | 12605.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2017 | 2586.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2017 | 1500.00 | 21799623000146 | ALCI SILVA ASSIS DE SOUSA - 78892155415 | aquisição de vidro fumê, destinado a utilização na porta do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2017 | 250.00 | 21799623000146 | ALCI SILVA ASSIS DE SOUSA - 78892155415 | serviços prestados na colocação de vidros fumê no predio da prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha paraa fazer face a despesa com concessão de uma diaria para viajar à cidade de João Pessoa a serviço do setor de serviço militar do municipio no dia 02 de abril. conforme calendário de prestação de contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2017 | 1485.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de nove diárias ao Prefeito Constitucional do municipio, por ocasião de viagens, durante o mês de março de 2017, para tratar assuntos de interesse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2017 | 117.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais de interesse da Prefeitura Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2017 | 165.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao funcionário por ocasião de participação de encontro sobre planejamento e desenvolvimento sustentável no dia 24 de março de 2017, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2017 | 5503.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens do Excelentíssimo Sr. Prefeito e Vice - Prefeita, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2017 | 3061.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2017 | 1050.00 | 00076008789415 | JOSIVAN LUIZ DA SILVA | serviços prestados na manutenção e conservação da balança do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2017 | 16.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de parafusos, porcas e arruelas, destinadas a manutenção da balança do matadouro, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000903 | 29/03/2017 | 702.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado ao consumo do veiculo Trator, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000904 | 29/03/2017 | 450.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de graxa marfax destinado ao consumo do veiculo Patrol, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000905 | 29/03/2017 | 100.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa NQG 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000906 | 29/03/2017 | 605.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000907 | 29/03/2017 | 700.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinado ao consumo do veiculo restroscavadeira, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2017 | 3798.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2017 | 47.99 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a utilização na Secretaria de Turismo do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2017 | 1976.21 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2017 | 8481.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2017 | 6602.12 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2017 | 6000.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | serviços prestados com viagens em veiculo caminhão carroceria aberta de placa MNH-5817, no apoio junto a secretaria de obras do municipio, durante o mes de fevereiro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2017 | 260.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2017 | 10040.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2017 | 200.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2017 | 7754.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2017 | 10168.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria de Obras do Municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2017 | 78147.35 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2017 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | concessão de uma diária a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio no dia 31 de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2017 | 285.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinados ao consumo de funcionários da Secretaria de Administração do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2017 | 5231.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2017 | 16753.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0000885 | 29/03/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e protal da transparencia , relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2017 | 2038.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2017 | 2000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancaria referente ao pagamento de funcionarios, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2017 | 1056.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de Pasep, Ref. 1051492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2017 | 5874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2017 | 5097.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2017 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2017 | 70.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2017 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face despesas com tarifa bancaria correspondente a manuetnção de conta corrente, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2017 | 197.29 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2017 | 148.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a afzer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2017 | 1192.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, contratados, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2017 | 3831.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2017 | 7137.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2017 | 4258.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2017 | 65.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao funcionário por ocasião de participação de encontro sobre planejamento no dia 24 de março de 2017, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2017 | 17900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Procuradoria Juridica do Municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2017 | 300.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diarias ao Secretário de Transportes para viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, nos dias 17 e 24 de março e 03 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0000965 | 03/04/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000964 | 03/04/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de março de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2017 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | concessção de duas diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio nos dias 28 e 31 de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2017 | 705.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisição de refeições destinadas ao consumo dos profissionais da educação, por ocasião de atividades extraordinárias no municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2017 | 150.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | concessão de tres diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio nos dias 18 e 25 de março e 01 de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2017 | 200.00 | 00080622100491 | SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | concessção de diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, nos dias 25, 27 e 28 de março e 01 de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2017 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa metrólogica do veículo de placa MOV 7296, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2017 | 1728.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONÇALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tambor de freio e lona de freio , destinados a utilização no veiculo de placa MOK 9032, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2017 | 440.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de extintor veicular destinado a utilização nos veiculos de microonibus, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/04/2017 | 380.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONÇALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer a face a depesa com aquisição de vidro lateral e retentor de roda do veiculo OFE 5543, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2017 | 440.00 | 23892464000155 | JOSE ERONILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de retentor e rolamento destinados a manutenção do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2017 | 143.68 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor aue se empenha para fazer face adespesa com aquisição de arruela e porcas destindas a utilização no Trator que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2017 | 15.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ext rigida curva, destinada a utilização pela Secretaria de Transporte do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2017 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | serviços prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS dos funcionarios publicos, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000985 | 05/04/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2017 | 1500.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | serviços prestados na contabilização financeira dos lançamentos de receitas e despesas orçamentarias da administração municipal, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2017 | 640.00 | 00083952829404 | SERGIO DOMINGOS DE AGUIAR | serviços prestados na gravação de video e fotografias de eventos promovidos pelo municipio, durante o mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2017 | 950.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2017 | 950.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2017 | 950.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2017 | 950.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2017 | 405.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção e fornecimento de lanches aos participantes do evento em comemoração ao dia Internacional da Mulher no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/04/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de março de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2017 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de duas diárias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de março de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/04/2017 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de uma area derecreação e lazer no Sitio Catu, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000989 | 06/04/2017 | 2014.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | serviços prestados da divulgação em carro de som de atos e ações institucionais da secretaria de educação do municipio durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000994 | 06/04/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/04/2017 | 14850.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores e profissionais da educação municipal, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio durantes os turnos da manhã, tarde e noite durante o mês de marçode 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2017 | 138.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | aquisição de mamão havai e feihão verde, destinada a merenda escolar dos alunos da creche Ivan de Menezes Lira, localizado no conjunto mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/04/2017 | 112.50 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | aquisição de batata doce e ejão verde , destinada a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/04/2017 | 447.25 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | serviços prestados no registro de atas dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001006 | 06/04/2017 | 20173.66 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização na Creche Municipal Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000990 | 06/04/2017 | 4950.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000993 | 06/04/2017 | 4875.00 | 00099193051468 | GENIBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de residuos solidos das vias públicas, durante o mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/04/2017 | 950.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza de mato e remoção de lixo urbano centro da cidade, durante o mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/04/2017 | 1350.00 | 00087010909415 | CARLOS ANTONIO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recuperação de calçamentos da rua Benedito Bezerra no centro da cidade, durante o mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001004 | 06/04/2017 | 4875.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/04/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de turismo do municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2017 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, situado na rua Daniel Toscano, destinado ao arquivo municipal da documentação da contabilidade, licitação, jurídico e administração correspondente ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/04/2017 | 37370.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dos Funcionarios Publicos, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001007 | 07/04/2017 | 713.63 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização na secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001008 | 07/04/2017 | 458.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização no setor de licitação do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001011 | 07/04/2017 | 642.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de papel oficio A4, destinado a utilização na secretaria de finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001021 | 07/04/2017 | 1097.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo no Trator, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001019 | 07/04/2017 | 928.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo da Patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001020 | 07/04/2017 | 749.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001024 | 07/04/2017 | 533.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa OFE-5543, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001013 | 07/04/2017 | 354.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum e lubrificante, destinados a utilização no veiculo micro ônibus de placa MOK-9032, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001014 | 07/04/2017 | 1020.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao consumo do veiculo micro onibus de placa NPV-6691, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001015 | 07/04/2017 | 847.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo micro ônibus de placa MOV-7296, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001016 | 07/04/2017 | 293.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum destinados ao consumo do veiculo micro ônibus de placa NQI-8330, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001017 | 07/04/2017 | 323.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo no veiculo micro onibus de placa OGC-6329, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001018 | 07/04/2017 | 815.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa OGG-3908, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001009 | 07/04/2017 | 513.32 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização no setor do Portal de Transparencia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001012 | 07/04/2017 | 782.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de dois cartuchos de impressora 662 preto, toner sansung e fita para impressora epson LX300, destinada a utilização na Junta de Serviço Militar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001010 | 07/04/2017 | 2217.08 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização na secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001022 | 07/04/2017 | 423.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo no veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001023 | 07/04/2017 | 246.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001025 | 07/04/2017 | 533.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2017 | 14467.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2017 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2017 | 100.00 | 00007820427400 | FLAVIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. FLAVIA DE ANDRADE, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001037 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo passeio à disposição do conselho tutelar do municipio, correspondente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2017 | 2800.00 | 00008297986411 | JONAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficina de dança e acompanhamento dos idosos em encontros semanais durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2017 | 3.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1030, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2017 | 115.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2017 | 2892.70 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais esportivos destinados a utilização no treinamento de Jovens em atividades esportivas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2017 | 422.88 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisição de um tanque de expansão, destinado a utilização na retroescavadeira da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2017 | 11283.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 53, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2017 | 5875.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2017 | 750.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com impressão de formularios personalizados destinados a utilização no Setor de tributos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2017 | 4296.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento, 06/2006, de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2017 | 2625.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento, 05/2006, de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2017 | 1574.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento, de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00046795774449 | CLAUDECI SANTANA DA SILVA | serviços prestados no levantamento do terreno destinado a construção do centro de comercialização do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00046795774449 | CLAUDECI SANTANA DA SILVA | serviços prestados de topografia no levantamento do terreno destinado a implantação do terminal de transporte no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2017 | 1100.00 | 00046795774449 | CLAUDECI SANTANA DA SILVA | serviços prestados de topografia no levantamento do terreno destinado a implantação do terminal de transporte no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00046795774449 | CLAUDECI SANTANA DA SILVA | serviços prestados de topografia no levantamento do terreno destinado a implantação da cozinha comunitária na comunidade do Sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2017 | 35.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados de solda em carrtinho de mão da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2017 | 980.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | serviços prestados na confecção de uma porteira em madeira medindo 1,70m por 1,0m e duas peças em madeira para utilização no matadouro publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2017 | 210.00 | 00002416893416 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | serviços prestados na confecção de 05 pinos para conserto da balança do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2017 | 130.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados de solda na balança do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2017 | 1800.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante 15 dias do mês de março de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2017 | 825.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de barra de Camaratuba, no turno da noite, em veiculo de placa LUD 0307, durante 15 dias do mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2017 | 4787.20 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari no turno da manha e noite em veiculo de placa MYL 2570, durante 15 dias do mês de março de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2017 | 7200.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo de placa KNG 3822, durante 15 dias do mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari nos turnos da manha e tarde em veiculo de placa MOP 6164, durante 15 dias do mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2017 | 1665.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de Professores da Cidade de Baia da Traição em veiculo de placa QFV 7636, no turno da manhã, durante 15 dias do mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2017 | 1080.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e camaçari em veiculo de placa MNP 5823 no turno da tarde, durante 15 dias do mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2017 | 3432.00 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sitios Encantado, Itauna, Taepe, Fazenda São Marcos e São Bento, nos turnos da manhã e noite, em veiculo de placa MYY 9652, durante 15 dias do mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2017 | 350.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa RHB 4198, durante 15 dias do mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2017 | 4104.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio Jurema, Agua Fria e Oiteiro, nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa HVC 6550, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2017 | 3420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2017 | 662.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2017 | 339.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2017 | 3254.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2017 | 734.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2017 | 2416.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2017 | 339.20 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2017 | 4836.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 15 dias do mes de março de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2017 | 792.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | serviços prestados no transporte de estudante da rede publica municipal, em veiculo onibus de placa MOO-0977 nos turnos da manha, tarde e noite, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2017 | 1008.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pratos e colheres destinados a utilização na Escola M. E. F. Antônio Madeiro da Costa e na Creche Ivan de Menezes Lira do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2017 | 780.00 | 00067089291472 | PEDRO MADEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores da cidade de Baia da Traição, para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2017 | 170.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados de solda eletrica nos bancos do veiculo onibus de placa MOM-2645, que srve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2017 | 120.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto da parte eletrica dos veiculos Micro ônibus de placa NPV-6691 e MOR-9032, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2017 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de duas diárias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001046 | 11/04/2017 | 4500.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | serviços prestados no transporte de deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a João Pessoa e vice-versa para realizarem tratamento especializados, durante o mes de março de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2017 | 46.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2017 | 100.00 | 00024719234453 | URSULINO FELIX MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Usurlino Felix Marinho, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2017 | 350.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Maricelha Herminio Batista, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipiona aquisição de materiais de construção para reforma da casa reorma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2017 | 200.00 | 00071431209449 | VANILDO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Vanildo Luis da Costa, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2017 | 50.00 | 00001961951444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DO SOCORRO DA SILVA SALUSTIANO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2017 | 500.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2017 | 50.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA APARECIDA ROMÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDITE MARTINS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2017 | 200.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE ROBERTO FILHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2017 | 50.00 | 00005084528480 | GENILSON ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). GENILSON ALVES PESSOA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2017 | 130.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). AZEVEDO SILVA DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2017 | 220.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de ação social do municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2017 | 50.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).JAKELINE DE LIMA SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2017 | 150.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANA CLEIDE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2017 | 100.00 | 00011867189437 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSINALDO FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2017 | 200.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). CLAUDIA JOSE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2017 | 100.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2017 | 50.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).VANDA SOARES DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MICARLA SILVA DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2017 | 200.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2017 | 200.00 | 00064683419491 | ROSIVALDO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ROSIVALDO VIANA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de contrução para reorma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2017 | 100.00 | 00010505537486 | ROGERIO ARTHUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ROGERIO ARTHUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2017 | 100.00 | 00005084526437 | JONILDO ARTHUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).JONILDO ARTHUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2017 | 130.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica do predio do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2017 | 50.00 | 00082215545453 | ECILA MARIA M. DA SILVA E OUTROS - FOLHA TURISMO COMISSIONAD | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para participar de capacitação do coegemas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2017 | 100.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2017 | 100.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2017 | 50.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). HORTENCIA CARDOSO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005095109492 | SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). SILVANEIDE FIDELIS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2017 | 200.00 | 00009351835405 | GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). GEOCLECIA CUNHA DE ARRUDA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2017 | 100.00 | 00056646577404 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSINALDO CLEMENTINO DE MOURA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2017 | 100.00 | 00012399123409 | ANA KARINA ROMÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANA KARINA ROMÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2017 | 150.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). lUCICLEIDE FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2017 | 50.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSILENE SILVA DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2017 | 100.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ROSA MARIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2017 | 200.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2017 | 50.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA JOSE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2017 | 200.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2017 | 200.00 | 00010753608464 | NALIENE FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). NALIENE FELIPE DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de contrução para reorma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2017 | 100.00 | 00005475947473 | EDILEUZA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDILEUZA DE LIMA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2017 | 100.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | concessão de duas diárias a conselheira tutelar, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 24 e 30 de abril de 2017, para resolver assuntos do conselho Tutrelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2017 | 100.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | concessão de duas diárias a conselheira tutelar, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 24 e 30 de abril de 2017, para resolver assuntos do conselho Tutrelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2017 | 2286.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2017 | 6300.00 | 01095099000115 | JPCAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA - ME | serviços prestados na locação de um veiculo ntipo camionete Renaut oroch de placa AZY-1923, a disposição do Gabinete do prefeito durante o mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2017 | 2281.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2017 | 3305.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2017 | 258.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios dos Ginasios esportivos do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2017 | 50.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diária a funcionária, por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa para participar de reunião na sede do SEBRAE para tratar de assuntos do Empreender no dia 11/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2017 | 144.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica nos predios: Mercado Publico, Galpão de Avicultura e Matadouro Publico do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2017 | 2110.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | serviços prestados na limpeza e remoção do entulho com finalidade de abertura das margens do rio catu neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2017 | 100.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | concessão de uma diária ao secretário, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para participar de reunião do calendário turistico do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2017 | 10060.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento dágua do Sitio Uruba e da Rua Jose de Menezes Lira, neste Municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2017 | 24084.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua localizado no centro do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2017 | 3509.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento dágua do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2017 | 3509.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento dágua do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2017 | 16284.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívidas com a Energisa, correspondente a parcela de nº 02/47, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2017 | 46.74 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | aquisição de refeição destinada a secretaria de finanças, durante estadia na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2017 | 97.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de escaneamento e plotagem colorida de documentos de interesse da Adminsitração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2017 | 200.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | concessão de quatro diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio nos dias 06, 10, 11 e 17 abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001133 | 13/04/2017 | 19000.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com distribuição gratuita de peixe durante o período da semana santa no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001138 | 17/04/2017 | 1073.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinada a utilização no veiculo de placa QFP 2456, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001147 | 17/04/2017 | 321.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinado a utilização no veiculo de placa OEY 1707 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001148 | 17/04/2017 | 634.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa NQI 0102 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001145 | 17/04/2017 | 3019.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/04/2017 | 163.66 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados a utilização no Prédio Onde Funciona a Prefeitura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/04/2017 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios onde funciona o arquivo do municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001136 | 17/04/2017 | 954.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel destinados a utilização no veiculo de placa MOK 9032, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001137 | 17/04/2017 | 370.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel destinados a utilização no veiculo de placa OGD 4106, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001140 | 17/04/2017 | 60.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lubriicantes destinados a utilização no veiculo de placa MOM 2645, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001141 | 17/04/2017 | 395.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Óleo Diesel destinados a utilização no veiculo de placa MOV 7296, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001146 | 17/04/2017 | 582.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização no veiculo de placa OGC 6329, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001149 | 17/04/2017 | 820.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum, destinado a utilização no veiculo de placa OGG 3908, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001135 | 17/04/2017 | 1011.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização no veiculo Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001142 | 17/04/2017 | 1437.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, Filtros e lubrificantes destinado a utilização no veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001150 | 17/04/2017 | 1074.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel e lubrificantes destinados a utilização no veiculo de Trator, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2017 | 77.70 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | aquisição de materiais de limpeza diversos, dstinados a utilização nos banheiros publicos da Praça Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2017 | 18.90 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de parafusos destinados a manutenção da balança do matadouro, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anotação de respons. técnico de ART, relativo a reforma do centro comercial do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2017 | 1270.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2017 | 495.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de três diárias ao procurador do municipio com a finalidade de viajar as cidades de Mamanguape e João Pessoa para participar de audiencias e companhamento de processos de interesse do municipio, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anotação de respons. técnico de ART, relativo ao Projeto de pavimentação de ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001163 | 20/04/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis prestados durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2017 | 57.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de xerox plotagem 7,15m x8,00 de documentos de interesse da Adminsitração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001165 | 20/04/2017 | 856.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de resmas de papeis, destinada a utilização na Secretaria de Administração do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2017 | 463.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do Sitio Uruba, relativo ao mes de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2017 | 64.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de tacográfo do veiculo de placa OGG 3908, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2017 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com inscrição na XX Marcha a Brasília em defesa dos Municipios, que acontecerá nos dias 15 a 18 de maio de 2017, no centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2017 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de energia eletrica do predio onde funciona o Serviço Militar da prefeitura municipal, relativo ao mes de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2017 | 429.61 | 03659166002903 | IBAMA | Parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, Nº Débito 4802957, relativo a parcela de nº 38 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2017 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a Formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2017 | 744.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a Formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2017 | 5490.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material funerário destinado a familia carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2017 | 69.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2017 | 60.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem de veiculos que serve a Secretaria de Ação social do municipio, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2017 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Planalto, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DA PENHA MARQUES, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de abril de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | concessão de um auxilio financeiro, destinado a cobrir despesas com tratamento de saude especializado, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2017 | 760.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONÇALVES SILVA | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculoKombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2017 | 12813.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor relativo a retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2017 | 50.00 | 00082215545453 | ECILA MARIA M. DA SILVA E OUTROS - FOLHA TURISMO COMISSIONAD | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para participar de capacitação do coegemas nos dias 18 e 19 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001196 | 24/04/2017 | 270.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQI 0102, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/04/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001206 | 24/04/2017 | 128.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001217 | 24/04/2017 | 730.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP 2456, que serve a Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de abril de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/04/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/04/2017 | 2000.00 | 00001212482409 | HELOISA RAMALHO OLIVEIRA DA COSTA BARACUHY | valor que se empenha a fazer face a despesas com Reclamação Trabalhista da funcionária Heloisa Ramalho Oliveira da Costa Baracuhy, conforme processo de nº 0000724-15.2016.5.13.0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/04/2017 | 1165.70 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Multa relativo ao Auto de Infração de nº 0009PB20130032 e Sicap nº 201390129944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 02 de maio, para tratar de assuntos de interesse da Junta de Serviços Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2017 | 5507.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção do Excelentíssimo Sr. Prefeito constitucional do Municipio e do Secretário Geral para Brasília entre os dias 15 e 19 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001199 | 24/04/2017 | 663.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2017 | 144.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de instalação eletrica no veiculo onibus de placa NPV 6691, que serve a Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2017 | 74.00 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de Coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbára, conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2017 | 234.80 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de coco, maracujá, coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, rua Benedito bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2017 | 370.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos onibus que serve a Educação Municipal, diurante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2017 | 780.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem de veiculos onibus da Educação do municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2017 | 250.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONÇALVES SILVA | aquisição de faixas 3m, destinadas a utilização nos veiculos onibus de placas: OGG-3808, MOK-9032, MOV-7296 e NPV-6691, que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001194 | 24/04/2017 | 862.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa OGG-3908, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/04/2017 | 448.50 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | aquisição de generos alimenticios (bolos diversos), destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/04/2017 | 72.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | aquisição de banana prata, destinada a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/04/2017 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de uma area derecreação e lazer no Sitio Catu, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001204 | 24/04/2017 | 579.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa NPV 6691, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001208 | 24/04/2017 | 288.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa OGC 6329, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001211 | 24/04/2017 | 2014.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | serviços prestados de gravação e divulgação de vinheta durante 53 horas em veiculo carro de som, das ações e atos institucionais da secretaria de educação do municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001212 | 24/04/2017 | 249.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa NQI 8330, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2017 | 1216.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | aquisição de peças diversas, destinadas a utilização no veiculo microonibus de placa NPV-6691, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001215 | 24/04/2017 | 785.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MOV 7296, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001216 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2017 | 1470.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | serviços prestados na confecção de ovos de Páscoa, destinados a distribuição com alunos da rede publica de ensino, por ocasião de comemoração da Pascoa nas escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/04/2017 | 350.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Distrito de Barra do Camaratuba, em veiculo de placa RHB 4198, durante o mês de março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001221 | 24/04/2017 | 739.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel e Lubrificantes , destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MOK 9032, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/04/2017 | 710.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | serviços prestados na confecção de um portão em aço galvanizado medindo 1,90m x 2,00m e reforma de dois portões, destinados a utilização na Escola Infantil do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/04/2017 | 295.00 | 00008347920443 | JOSEANE MARTINS DE FIGUEIREDO | serviços prestados na confecção de bolos diversos, destinados ao lanche dos funcionarios por ocasião da reunião com alunos do programa EJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/04/2017 | 160.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | serviços prestados no transporte de diretores das escolas municipais para a cidade de Mamanguape, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da educação municipal junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2017 | 170.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto da parte eletrica dos veículos Caçamba e Retroescavadeira do municipio, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2017 | 150.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos, maquinas e grade do municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2017 | 240.00 | 00003628927412 | LEONE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem de veiculos Trator, Patrol e Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2017 | 20604.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de iluminação da Pública do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001192 | 24/04/2017 | 610.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, destinados a utilização no veiculo de Trator, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001210 | 24/04/2017 | 29.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização na Roçadeira, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001213 | 24/04/2017 | 533.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001219 | 24/04/2017 | 866.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel, destinados a utilização no veiculo Patrol, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001223 | 24/04/2017 | 388.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização na Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/04/2017 | 2500.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | serviços prestados de topografia e medição de diversas ruas do Conjunto Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001203 | 24/04/2017 | 100.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinado ao consumo no veiculo da Emater de placa NQG 9567, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2017 | 850.00 | 00014428032404 | JAIME AQUINO DUARTE | serviços prestados na locação de um imóvel lovalizado na rua Moises Ferreira de Lima, nesta cidade, destinado a utilização da administração municipal, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/04/2017 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, situado na rua Daniel Toscano, destinado ao arquivo municipal da documentação da contabilidade, licitação, jurídico e administração correspondente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001205 | 24/04/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001207 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2017 | 2192.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2017 | 663.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | serviços prestados na contabilização financeira dos lançamentos de receitas e despesas orçamentarias da administração municipal, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/04/2017 | 950.00 | 00011384405402 | EMERSON PEREIRA DA SILVA | serviços prestados de apoio nas atividades administrativas do setor de transportes do municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2017 | 1087.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - contratados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2017 | 3748.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2017 | 7080.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - efetivos, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2017 | 12600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2017 | 4717.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2017 | 5874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de finanças - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2017 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2017 | 5231.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2017 | 16243.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração - efetivos, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2017 | 950.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | serviços prestados na pintura em diversos armários de aço, destinados a utilização da administração municipal, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2017 | 4306.53 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - contratados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2017 | 8481.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2017 | 5622.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2017 | 10318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2017 | 78651.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - Efetivos, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2017 | 30628.62 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da educação FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2017 | 6793.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da educação FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2017 | 19842.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da educação Fundeb II - contratados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2017 | 269600.67 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2017 | 19560.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2017 | 16452.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb I magisterio - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2017 | 126951.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2017 | 5670.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação MDE - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2017 | 5230.46 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2017 | 5903.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2017 | 3061.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2017 | 2274.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2017 | 10918.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do programa PETI do municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2017 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos do Programa Paif, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2017 | 11359.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ação social - comissionados, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2017 | 7121.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens dos conselheiros Tutelar, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2017 | 5597.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ação social - efetivos, relativo ao mes de abril de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001278 | 27/04/2017 | 5400.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | serviços prestados no transporte de deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a João Pessoa e vice-versa para realizarem tratamento especializados, durante o mes de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2017 | 2685.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2017 | 5000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com instrumentos musicais e artisticos diversos destinados a utilização na banda marcial das criaças atendidas pelos programas IGD PBF e SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2017 | 3660.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos diversos destinados a utilização no Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2017 | 1580.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a utilização no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2017 | 551.02 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais didatico destinados a utilização no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2017 | 4757.89 | 00048680176400 | WASHINGTON DA MOTA SILVA | sentença judicial correspondente a ação de cobrança, processo de nº 000239-45.2013.815.0231, conforme termo de audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2017 | 5782.15 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | sentença judicial correspondente a ação de cobrança, processo de nº 0000240-30.2013.815.0231, conforme termo de audiencia civel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2017 | 48953.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de março de 2017, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2017 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | serviços prestados na divulgação de atos e notas de interesse do municipio, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2017 | 5069.39 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Multa relativo ao Auto de Infração de nº 0009PB20130032 e Sicap nº 201390129944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2017 | 269.39 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Multa relativo ao Auto de Infração de nº 0009PB20130032 e Sicap nº 201390129944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2017 | 28.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA-000.940.384-14 | serviços prestados na conffecção de 01 carimbo automatico, destinado a utilização nas secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2017 | 500.00 | 00065149408468 | JOSE CARLOS DA SILVA | concessão de um auxilio financeiro de apoio conforme lei nº 240/2007, ao organizador do 9º Torneio de futebol amador, destinado a cobrir despesas com o referido torneio de futebol amador e atletas do municipio, de acordo com o parecer jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2017 | 1320.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de oito diárias ao prefeito constitucional, por ocasião de participação de reunião e resolver assuntos de interesse do municipio durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2017 | 750.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | serviços prestados no transporte de aluno do sitio Jardim para estudar na sede do municipio em veiculo moto de Placa MNB-8268, durante o periodo de 14 de março a 30 de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2017 | 4724.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios da educação municipal FUNDEB II, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2017 | 52411.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios da educação municipal FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2017 | 51835.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionários da educação municipal MDE, relativo ao mes de março de 2017, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2017 | 950.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2017 | 950.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza de mato e remoção de lixo urbano centro da cidade, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2017 | 950.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2017 | 950.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2017 | 950.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2017 | 1350.00 | 00087010909415 | CARLOS ANTONIO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recuperação de calçamentos da rua Pedro Lira no centro da cidade, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2017 | 205.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001294 | 27/04/2017 | 467.98 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no Matadouro público do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001296 | 27/04/2017 | 438.59 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2017 | 7950.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Roçadeira hidraulica destinada a utilização pela Secretaria de Obras do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2017 | 200.00 | 00005084533484 | MARIA DA CONCEIÇAO PAIVA DA SILVA | serviços prestados no transporte do secretariao de Turismo para a Cidade de João Pessoa a serviço do municipio, em veiculo fiesta de placa FLJ-7917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001292 | 27/04/2017 | 258.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização nos banheiros públicos, localizados no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2017 | 420.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | serviços prestados com solda e colocação de base em quatro armarios de aço da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2017 | 84.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinados ao consumo de funcionários da Secretaria de Administração do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2017 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001289 | 27/04/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2017 | 104.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1041, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2017 | 3971.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | parcelamento de dívidas com o FGTS, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2017 | 79.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, lançada nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2017 | 34.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2017 | 134.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2017 | 206.24 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0001324 | 28/04/2017 | 29800.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | conmtratação de profissionais do setor artistico para as festividades alusivas ao dia do trabalhador com as seguintes atrações: Rita de Cassia e Bandas Locais, conforme contrato 41/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001315 | 28/04/2017 | 199.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinado ao consumo do veiculo de placa NQ6 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001306 | 28/04/2017 | 838.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização na Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001312 | 28/04/2017 | 537.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa OFE 5543,l que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001313 | 28/04/2017 | 20.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinados a utilização no motor serra , que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001317 | 28/04/2017 | 948.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo Patrol, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001319 | 28/04/2017 | 179.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinados a utilização no veiculo Trator, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001307 | 28/04/2017 | 447.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel e lubrificantes, destinados a utilização no veiculo de placa MOK 9032, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001308 | 28/04/2017 | 364.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa OGD 4106, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001310 | 28/04/2017 | 1082.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MON 2645, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001311 | 28/04/2017 | 439.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel e Lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo onibus de placa MOV 7296, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001314 | 28/04/2017 | 297.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa OGC 6329, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001318 | 28/04/2017 | 722.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo de placa OGG 3908, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2017 | 1500.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | aquisição de materiais esportivos diversos, destinados a utilização pelos atletas do municipio, durante campeonato de futebol amador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001323 | 28/04/2017 | 29679.31 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com limpeza e conservação do predio da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (ladeira), conforme contrato de nº 015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001316 | 28/04/2017 | 299.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001309 | 28/04/2017 | 363.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinados a utilização no veiculo de placa QFP 2456 que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2017 | 200.00 | 00001085479498 | ALYSON DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. ALYSON DIONISIO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2017 | 2113.75 | 00001598860402 | MARIA APARECIDA DA SILVA-015.988.604-02 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00008732055455 | JOELMA SILVA DAS NEVES LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. JOELMA SILVA DAS NEVES LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2017 | 1200.00 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo na delegacia de polícia do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001334 | 02/05/2017 | 820.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza, destinados a utilização na Secretaria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2017 | 950.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação do arquivo municipal, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2017 | 42235.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dos Funcionarios Publicos, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2017 | 299.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolos diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Peja - Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcão, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2017 | 990.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisição de refeições destinadas ao consumo dos profissionais da educação, por ocasião de atividades extraordinárias no municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2017 | 1887.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de Professores da Cidade de Baia da Traição em veiculo de placa QFV 7636, no turno da manhã, durante 17 dias do mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2017 | 780.00 | 00067089291472 | PEDRO MADEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de balsa de professores da cidade de Baia da Traição para lecionar no distrito de Barra do Camaratuba, no turno da manhã, neste municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2017 | 1575.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de barra de Camaratuba, no turno da noite, em veiculo de placa LUD 0307, durante 21 dias do mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001343 | 03/05/2017 | 14440.00 | 00011937929400 | IURY ERICK DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes universitários do municipio à cidade de João Pessoa, em veiculo onibus, no durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2017 | 1224.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari em veiculo de placa MNP 5823 no turno da tarde, durante 17 dias do mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2017 | 4118.40 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sitios Encantado, Itauna, Taepe, Fazenda São Marcos e São Bento, nos turnos da manhã e noite, em veiculo de placa MYY 9652, durante 18 dias do mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2017 | 360.00 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de atletas do municipio para participar de campeonato de jiu-jitsu na cidade de João Pessoa no dia 23 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2017 | 8640.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba nos turnos da manha, tarde e noite em veiculo de placa KNG 3822, durante 18 dias do mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2017 | 6011.20 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari no turno da manha e noite em veiculo de placa MYL 2570, durante 17 dias do mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2017 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante o mês de abril de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001352 | 03/05/2017 | 16830.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores e profissionais da educação municipal, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio nos turnos da manhã, tarde e noite durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2017 | 5746.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 17 dias do mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2017 | 3672.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio Jurema, Agua Fria e Oiteiro, nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa HVC 6550, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2017 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2017 | 126.00 | 00002416893416 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | serviços prestados na confecção de 02 buchas para conserto da tampa do motor do veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2017 | 919.80 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tecidos destinados a utilização pelas gestantes no curso promovido pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2017 | 300.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuição mensal a casa de acolhimento de crianças abandonadas mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001337 | 03/05/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2017 | 280.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com solda e conserto do portão do cemitério, confecção de tampa de registro de bomba dágua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001360 | 03/05/2017 | 5850.00 | 00099193051468 | GENIBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de residuos solidos das vias públicas, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2017 | 6000.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | serviços prestados com viagens em veiculo caminhão carroceria aberta de placa MNH-5817, no apoio junto a secretaria de obras do municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2017 | 400.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de quatro diarias ao Secretario para viajar a serviço do municipio, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2017 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | concessão de uma diária a secretaria de finanças, com a finalidade de viajar a serviço do municipio para a cidade de Mamanguape e João Pessoa no dia 27 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2017 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | serviços prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS dos funcionarios publicos, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2017 | 400.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diarias ao Secretário de Transportes para viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2017 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | concessão de uma diária a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio no dia 03 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de turismo do municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001364 | 04/05/2017 | 5850.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001365 | 04/05/2017 | 5940.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2017 | 400.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | concessão de quatro diárias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio no mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2017 | 200.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | concessão de duas diárias ao secretario geral, com a finalidade de viajar a serviço do municipio a cidade de Joao pessoa nos dias 02 e 03 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2017 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios onde funciona o arquivo do municipio, relativo ao mes de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001392 | 05/05/2017 | 470.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2017 | 3420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2017 | 662.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2017 | 339.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2017 | 3254.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2017 | 734.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2017 | 339.20 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2017 | 2416.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2017 | 249.60 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | aquisição de maracujá, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2017 | 2040.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari nos turnos da manha e tarde em veiculo de placa MOP 6164, durante 17 dias do mês de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2017 | 1920.00 | 00070463507444 | WALLYSON FERNANDO BAPTISTA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN, em veiculo de placa OJU 4360, durante 16 dias letivos do mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001395 | 05/05/2017 | 291.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa NQI 8330, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001396 | 05/05/2017 | 245.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa NPV 6691, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001397 | 05/05/2017 | 681.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel , destinado ao consumo do veiculo de placa MOV 7296, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001398 | 05/05/2017 | 194.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa OGG 3908, que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001400 | 05/05/2017 | 331.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel , destinado ao consumo do veiculo de placa MOK 9032, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001404 | 05/05/2017 | 861.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel , destinado ao consumo do veiculo de placa OGG 3908, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2017 | 8040.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de ar condicionados das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001379 | 05/05/2017 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo passeio à disposição do conselho tutelar do municipio, correspondente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001391 | 05/05/2017 | 207.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinada a utilização no veiculo de placa NQI 0102, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001399 | 05/05/2017 | 590.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina, destinado ao consumo do veiculo de placa QFP 2456, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/05/2017 | 1950.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de ar condicionados de prédios da Secretaria de Açao Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001393 | 05/05/2017 | 60.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Lubrfiicantes destinados a utilização no veiculo de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001394 | 05/05/2017 | 309.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinados a utilização no veiculo de Placa MNH 5817, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001401 | 05/05/2017 | 139.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo Trator, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001402 | 05/05/2017 | 437.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001403 | 05/05/2017 | 572.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001378 | 05/05/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2017 | 640.00 | 00070029149444 | TEREZA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços fotogárficos, prestados com a finalidade de fotografar todos os prédios internos e externos por ocasião de eventos e ações da Administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2017 | 190.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviço de transporte da administração municipal em veiculo de placa QFK 9465, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2017 | 5000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com taxas de juros sobre emprestimos consignados de funcionarios, correspondente ao pagamento em atraso das parcelas do exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2017 | 5000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com taxas de juros sobre emprestimos consignados de funcionarios, correspondente ao pagamento em atraso das parcelas do exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2017 | 5000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com taxas de juros sobre emprestimos consignados de funcionarios, correspondente ao pagamento em atraso das parcelas do exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2017 | 4222.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com taxas de juros sobre emprestimos consignados de funcionarios, correspondente ao pagamento em atraso das parcelas do exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2017 | 2691.10 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tecidos destinados a confecção de figurinos dos participantes da quadrilha junina do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2017 | 690.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a confecção de figurinos dos participantes da quadrilha junina do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2017 | 380.51 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tecidos destinados a utilização na confecção de figurinos dos participantes da quadrilha junina do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/05/2017 | 170.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA- ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Nylon em meadas botinho destinado a utilização na confecção das roupas dos participantes da quadrilha junina do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001409 | 09/05/2017 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2017 | 1014.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2017 | 1622.04 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tecidos e toalhas destinados a utilização no encontro dos idosos promovido pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2017 | 1.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2017 | 2648.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1023, da Secretaria de Ação Social do municipio, referente a abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2017 | 180.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1284, da Secretaria de Ação Social do municipio, referente a abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2017 | 445.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de troca de molas e embuchamento do estabilizador do veiculo MOK 9032, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2017 | 70.00 | 09219661000187 | JONAS ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de camaraa de ar destinada a utilização no veiculo de placa MOK 9032, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001422 | 10/05/2017 | 1887.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização na Creche Municipal Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2017 | 1700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o provimento de acesso a internet do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Mataraca, referente ao mês de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2017 | 431.58 | 03659166002903 | IBAMA | Parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, Nº Débito 4802957, relativo a parcela de nº 39 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2017 | 2700.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bomba dágua destinada a utilização no sistema de abastecimento dágua do sitio Uruba, zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2017 | 5921.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2017 | 11283.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 53, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2017 | 66.41 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições, por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2017 | 1030.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de bateria destinada a utiliização no veiculo Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2017 | 65.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na sede da Prefeitura Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2017 | 520.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Municipal José Ribeiro Bessa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2017 | 65.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2017 | 195.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2017 | 390.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Municipal Infantil José Ribeiro Bessa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2017 | 325.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2017 | 325.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Municipal Conego José Ribeiro Bessa, localizada na praca 8 de março deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2017 | 520.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Creche Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2017 | 390.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICOS NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que empenha para fazer face a despesa com curso de atualização de condutores de veiculos de transporte escolar de motoristas da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2017 | 138.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | aquisição de mamão havai e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos da creche Ivan de Menezes Lira, localizado no conjunto mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001425 | 11/05/2017 | 16.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a manutenção hidraulica no Serviço de Convivência do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2017 | 455.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização no Centro de Referencia de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001440 | 12/05/2017 | 170.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina, destinado ao consumo do veiculo de placa NQI 0102, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001441 | 12/05/2017 | 336.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel , destinado ao consumo do veiculo de placa OGC 6329, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2017 | 1150.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | concessão de cinco diárias ao secretario geral, com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia DF, a serviço do municipio entre os dias 15 a 19 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001448 | 12/05/2017 | 368.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização no veiculo de placa PYF 0567, da policia militar, conforme convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001438 | 12/05/2017 | 1006.48 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2017 | 1897.50 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de cinco diárias ao prefeito constitucional, por ocasião de viagem a cidade de Brasilia DF no periodo de 15 a 19 de maio de 2017 com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2017 | 289.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do Motor Serra da Secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001445 | 12/05/2017 | 259.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001446 | 12/05/2017 | 812.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001447 | 12/05/2017 | 394.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo Trator, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001439 | 12/05/2017 | 100.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa NQG 9567, da Emater, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2017 | 646.80 | 08995631000361 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um fogão 6 bocas destinado a utilização no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2017 | 1900.00 | 00008297986411 | JONAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficina de dança e acompanhamento dos idosos em encontros semanais durante os meses de abril e maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2017 | 90.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de funcionários do setor social para resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de mamanguape, em veiculo de placa DEH 4018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Gestantes | Manutencao do Programa de Assistencia a gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2017 | 1851.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de enxoval destinado a distribuição para as gestantes atendidas pelo CRAS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001462 | 16/05/2017 | 936.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2017 | 136.25 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos idosos no Encontro promovido pela Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001474 | 16/05/2017 | 900.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus destinados a manutenção do veiculo de placa NQI 0102, que serve a Secretaria de Açao Social Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2017 | 200.00 | 00007116022473 | BIANCA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de duas diárias a Secretária de Ação Social, do municipio, para viajar à cidade de João Pessoa para tratar assuntos de interesse municipio nos dias 10 e 11 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2017 | 100.00 | 00009629468425 | BRUNA CAROLINE DE MENEZES | concessão de duas diárias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, para participar de Capacitação do SIBEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2017 | 50.00 | 00008224663418 | LARISSA CAVALCANTE MONTEIRO | concessão de uma diária a funcionária, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape no dia 29 de março de 2017, para participar da Reunião do Colegiado Estadual de Coordenadores de Saude Mental da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2017 | 50.00 | 00098241834420 | JEANE BESSA MONTENEGRO | concessão de uma diária a funcionária, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape no dia 29 de março de 2017, para participar da Reunião do Colegiado Estadual de Coordenadores de Saude Mental da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2017 | 250.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de ação social do municipio, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001539 | 16/05/2017 | 895.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQI 0102, OEY 1707, QFP 2456, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/05/2017 | 200.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/05/2017 | 100.00 | 00008177117408 | MARENICE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARENICE RAMOS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/05/2017 | 150.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/05/2017 | 50.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/05/2017 | 180.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/05/2017 | 50.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Ana Paula de Araujo Jeronimo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/05/2017 | 200.00 | 00005298578470 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/05/2017 | 190.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANTONIA PIANO MARQUES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/05/2017 | 100.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARLENE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/05/2017 | 200.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/05/2017 | 100.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/05/2017 | 50.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2017 | 635.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2017 | 200.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. DANIELE ALVES FERNANDES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2017 | 100.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Karyne Lisboa da Luz, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2017 | 68.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/05/2017 | 200.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARICELIA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2017 | 500.00 | 00093339836434 | JOSE AILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). JOSE AILTON GOMES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00008779439403 | Wellington Aparecido de Souza | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). Wellington Aparecido de Souza, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/05/2017 | 1002.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). ERIBERTO SALUSTIANO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por setratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00001845067436 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). José Francisco da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). ANTONIO FERREIRA NEVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/05/2017 | 1500.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). JOSE BEZERRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00078986036487 | Maria José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). Maria José Fernandes da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/05/2017 | 50.00 | 00002264998474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/05/2017 | 200.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/05/2017 | 50.00 | 00009852779478 | VALQUIRIA DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. VALQUIRIA DE PAIVA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/05/2017 | 100.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/05/2017 | 50.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Gerlane Targino de Araujo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/05/2017 | 50.00 | 00005089981400 | ANTONIA MARIA FELIX | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANTONIA MARIA FELIX, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/05/2017 | 50.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA ANA DE ASSUNÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/05/2017 | 200.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/05/2017 | 100.00 | 00007481032440 | MARILY MATIAS DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARILY MATIAS DA GAMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/05/2017 | 50.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/05/2017 | 50.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/05/2017 | 70.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/05/2017 | 100.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/05/2017 | 100.00 | 00003793221458 | MARIA LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/05/2017 | 200.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. LETICIA MARIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/05/2017 | 50.00 | 00008182826497 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/05/2017 | 150.00 | 00056782110482 | MARINALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARINALVA JOSIAS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/05/2017 | 50.00 | 00004447031442 | NICASSIO OCELIO VARELA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) NICASSIO OCELIO VARELA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2017 | 100.00 | 00007176997497 | LENILSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LENILSON SILVA DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2017 | 50.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001598 | 16/05/2017 | 332.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de telha de barro vermelha e cimento, destinado a manutenção do predio da secretaria de ação social do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2017 | 220.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o).MARIA BERNADETE LAURENTINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/05/2017 | 460.00 | 00005465458402 | CARLOS ANTONIO LUCIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). CARLOS ANTONIO LUCIANO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2017 | 800.00 | 00087897377415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sra (o). JOAO ALEXANDRE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/05/2017 | 110.00 | 00005319733445 | ABRAAO COSMO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ABRAÃO COSMO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2017 | 150.00 | 00012137034417 | Ana Kely Vidal de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Ana Kely Vidal de Negreiros, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2017 | 100.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2017 | 100.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2017 | 100.00 | 00001311623493 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSINETE PEREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2017 | 100.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2017 | 200.00 | 00012636651446 | ROBSON CAMPOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROBSON CAMPOS DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/05/2017 | 200.00 | 00087897202453 | ROSILENE FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSILENE FRANCISCO BERNARDO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/05/2017 | 50.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RAFAELA DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/05/2017 | 200.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2017 | 80.00 | 00073635049468 | JOÃO FELINTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a)JOÃO FELINTO SOARES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2017 | 200.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VIVIANE MARCULINO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2017 | 50.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2017 | 125.00 | 00007563186450 | FRANCISCA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCISCA DE AGUIAR BORGES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2017 | 200.00 | 00006135936425 | GIVALDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) GIVALDO DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2017 | 100.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2017 | 100.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANTONIO PEREIRA FILHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2017 | 100.00 | 00007568390411 | MARIA LUCIA TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA LUCIA TRAJANO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2017 | 100.00 | 00005051508405 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FABIANA FERREIRA DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2017 | 100.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DAS GRAÇAS BORGES BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2017 | 100.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) PATRICIA FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/05/2017 | 100.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/05/2017 | 100.00 | 00009514531493 | CLAUDIANA BARBOSA DE ASSUNÇÃO MENESES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CLAUDIANA BARBOSA DE ASSUNÇÃO MENESES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/05/2017 | 200.00 | 00004760412441 | ALEXSANDRA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALEXSANDRA PEREIRA ALVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2017 | 150.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2017 | 200.00 | 00005339914712 | FABIO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FABIO ROCHA DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2017 | 150.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LEANDRA ARRUDA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/05/2017 | 100.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARILIA ALVES DE LIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/05/2017 | 100.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/05/2017 | 200.00 | 00004868224433 | FRANCISCO JUSTINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCISCO JUSTINO PEREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/05/2017 | 200.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARILENE DELFINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/05/2017 | 200.00 | 00090039289400 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOAO MANOEL DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2017 | 490.50 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/05/2017 | 500.00 | 00009308762450 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria,por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2017 | 200.00 | 00064684857468 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE HUMBERTO DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/05/2017 | 200.00 | 00008394417469 | ALEXANDRO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALEXANDRO DA SILVA LUNA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/05/2017 | 100.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANDREA MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2017 | 50.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2017 | 150.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VANEIDE SOARES DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2017 | 50.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2017 | 200.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/05/2017 | 100.00 | 00017535603491 | COSMO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) COSMO ESTEVAM DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2017 | 200.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/05/2017 | 100.00 | 00007217397413 | GESSICA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) GESSICA BRUNA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2017 | 200.00 | 00034252967449 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSE GOMES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/05/2017 | 150.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/05/2017 | 200.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/05/2017 | 100.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARILENE BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2017 | 100.00 | 00074417088420 | ANDRE LUIZ VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANDRE LUIZ VIEIRA DE MELO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/05/2017 | 150.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/05/2017 | 534.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). ADRIANA DA CUNHA RUFINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/05/2017 | 500.00 | 00011778305407 | IRANILDO LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). IRANILDO LIRA DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/05/2017 | 100.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/05/2017 | 180.00 | 00007861082407 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE ASSUNÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DA GUIA BARBOSA DE ASSUNÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2017 | 100.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2017 | 150.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) KATIA FELISBELA FERNANDES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/05/2017 | 50.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARICELIA BARBOSA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/05/2017 | 150.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2017 | 200.00 | 00007435560464 | MARIA ELITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA ELITA DA CONCEIÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/05/2017 | 9781.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com PASEP sobre receita arrecadada, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2017 | 200.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | concessão de quatro diárias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a servio da Saude Municipal, durante os dias 02, 04, 08 e 09 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2017 | 200.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | concessão de quatro diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 20, 24, 25 e 28 de abril de 2017, para resolver assuntos de interesse da Saude Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 02 de junho, para tratar de assuntos de interesse da Junta de Serviços Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/05/2017 | 90.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais de interesse da Prefeitura Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2017 | 340.47 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de revisão no veiculo de placa AZY 1923 que serve o gabinete do Prefeito Constitucional do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2017 | 332.49 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de anel, filtro de óleo, filtro de combustivel, e lubrificantes destinados a utilização na revisão do veiculo de placa AZY 1923 que serve o gabinete do Prefeito Constitucional do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/05/2017 | 380.00 | 21799623000146 | ALCI SILVA ASSIS DE SOUSA - 78892155415 | serviços prestados na colocação de vidros no gabinete do prefeito do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001541 | 16/05/2017 | 918.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2017 | 710.20 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo na delegacia de polícia do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/05/2017 | 2000.00 | 00001212482409 | HELOISA RAMALHO OLIVEIRA DA COSTA BARACUHY | valor que se empenha a fazer face a despesas com Reclamação Trabalhista da funcionária Heloisa Ramalho Oliveira da Costa Baracuhy, conforme processo de nº 0000724-15.2016.5.13.0015, relativo a 4ª parcela do acordo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001496 | 16/05/2017 | 72.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material para pintura de armários do arquivo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/05/2017 | 1993.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001517 | 16/05/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001518 | 16/05/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001542 | 16/05/2017 | 179.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização no veiculo de placa PYF 0567, da policia militar, conforme convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001596 | 16/05/2017 | 462.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de pintura diversos (tintas, pinceis, trinchas e lixas), destinados a recuperação e pintura de armarios do arquivo publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001613 | 16/05/2017 | 2044.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de materias de pintura diversos, destinados a manutenção do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/05/2017 | 160.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | serviços prestados no transporte de diretores das escolas municipais para a cidade de Mamanguape, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001464 | 16/05/2017 | 5092.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados a utilização dos veiculos de placas: NQI-8330, NPV-6691, MOV-7296, MOM-2645, MOK-9032, OGD-4106 e OGG-3908, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001465 | 16/05/2017 | 114.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do prédio onde funciona a Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, distrito de barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2017 | 5862.97 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios, destinados ao consumo dos alunos do programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2017 | 250.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | concessão de quatro diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio nos dias 08, 13, 22, 29 de abril de 2017 e 06 de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001473 | 16/05/2017 | 5850.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus destinados a manutenção do veiculo de placa MOK 9032, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2017 | 200.00 | 00080622100491 | SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | concessção de diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, nos dias 15, 22, 29 de abril de 2017 e 13 de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2017 | 400.00 | 00001876000406 | JOSILDO FERREIRA DE PAIVA | concessão de oito diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a serviço do municipio nos dias 11, 18 e 25 de março de 2017 e 01, 08, 15, 22 e 29 de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2017 | 139.00 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes na festa da maes realizada na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizado no sitio uruba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2017 | 135.00 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes na festa da maes realizada na Escola Municipal Conego Vital Ribeiro Bessa , localizada na praça 8 de março, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2017 | 133.00 | 19605207000118 | JOZENILDA DA SILVA MARQUES | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes na festa da maes realizada na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa , localizada no Distrito de Barra do camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001503 | 16/05/2017 | 93.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a recuperação da Escola Municipal E. F. Infantil José Ribeiro Bessa, localizada na Rua Daniel Toscano, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001505 | 16/05/2017 | 305.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tijolos, tubos para caixa de descarga e areia destinados a recuperação da Escola Municipal E. F. José Ribeiro Bessa, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001507 | 16/05/2017 | 803.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de suporte para lampadas e lampadas fluorescentes, destinados a utilização na Escola Municipal E. F. Conego José Vital Ribeiro Bessa, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/05/2017 | 26.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de copias de chaves destinadas a utilização nos onibus que servem a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/05/2017 | 215.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos Ginasios Poliesportivos do municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/05/2017 | 4958.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa e Secretaria de Educação Municipal, relativo ao mes de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/05/2017 | 1400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com conserto de impressoras de Escolas da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2017 | 4327.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das Escolas Publicas do Municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2017 | 250.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de banana e laranja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan Menezes de Lyra, conjunto do mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2017 | 287.50 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | aquisição de batata doce e feijão verde , destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2017 | 202.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Jovens e Adultos - PEJA, Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2017 | 90.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | aquisição de banana prata, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2017 | 299.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | aquisição de generos alimenticios (bolos diversos), destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2017 | 249.60 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | aquisição de maracujá, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/05/2017 | 240.00 | 10754844000181 | SHOW MUNICAL - MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES | aquisição de 20 talabar art bags 02 ganchos para Tarol/Caixa, destinados a utilização da Banda Marcial da educação municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001532 | 16/05/2017 | 3391.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados a utilização dos veiculos de placas: NQI-8330, NPV-6691, MOV-7296, OGC 6329, MOK-9032, OGD-4106 e OGG-3908, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2017 | 3413.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Creche Pro Infancia do municipio, relativo aos meses de março e abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001543 | 16/05/2017 | 752.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel , destinado ao consumo do veiculo de placa MOM 2645, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001553 | 16/05/2017 | 5320.00 | 00011937929400 | IURY ERICK DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complemento dos serviços prestados no transporte de estudantes universitários do municipio à cidade de João Pessoa, em veiculo onibus, no durante o meses de março e abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001576 | 16/05/2017 | 235.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de dieesel S10, destinado ao consumo no veiculo onibus de placa OGG-3908, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001592 | 16/05/2017 | 76.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de lixa, tinner e trincha, destinadas a aplicação dos quadros brancos das Escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001608 | 16/05/2017 | 3042.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção e hidraulicos diversos, destinados a manutenção das Escolas Publicas e Secretaria Municipal de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001623 | 16/05/2017 | 260.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de tintas e supercal, destinados a manutenção dos Campos de Futebol do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001660 | 16/05/2017 | 355.32 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção eletrica da secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2017 | 123.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios do Galpão de Avicultura, Matadouro e Mercado Publico do municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | taxa de licenciamento anual, bombeiro, vistoria e seguro obrigatório, correspondente ao ano de 2017 do veiculo de placa OFE-5543, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001540 | 16/05/2017 | 100.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina destinada ao consumo do veiculo de placa NQG 9567, da Emater, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2017 | 390.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | serviços prestados de hospedagem da equipe de técnica, por ocasão de vistoria e levantamento dos poços de abastecimento do sitio uruba e Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/05/2017 | 100.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | concessão de uma diária ao secretário, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para participar de reunião do Forum de Turismo Sustebtável das trilhas Potiguaras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001578 | 16/05/2017 | 66.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de cimentos, destinados a utilização na manutenção das estacas da cerca de proteção do Parque Eco Turistico de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2017 | 6000.00 | 00002505315426 | GISELIA DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha para faazer face a despesa com serviços de transporte em veiculo caminhão à disposição da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001459 | 16/05/2017 | 39.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção da iluminação pública na Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001460 | 16/05/2017 | 2442.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção da iluminação pública no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001461 | 16/05/2017 | 5014.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção da iluminação pública na Rua Daniel Toscano, centro do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001463 | 16/05/2017 | 105.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de enxada, corda, luva e bota, destinada a utilização do coveiro do cemitério localizado no conj. Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2017 | 3300.00 | 14811597000169 | AMARO CARVALHO DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de substituição do kit embreagem, rolamento colar da caixa de marcha e piloto do volante no veiculo trator que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001475 | 16/05/2017 | 3824.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus, camara e protetor top tec aro 20, destinados a manutenção do veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001489 | 16/05/2017 | 342.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de areia destinada a utilização na recuperação de calçamento no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001490 | 16/05/2017 | 371.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição britas, enxadão, luvas e carro de mão destinados a utilização pela Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001493 | 16/05/2017 | 817.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição enxadão, luvas, pá quadrada e carro de mão destinados a utilização, pela equipe de Gari do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/05/2017 | 2563.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento Dàgua do Sitio Uruba, Barra do Camaratuba e Rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001499 | 16/05/2017 | 81.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a utilização no cemiterio público Parque das Oliveiras, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001500 | 16/05/2017 | 220.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vassouras e cabo de enxadas, destinados a utilização pela equipe de garis do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2017 | 179.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento Dàgua do Sitio Campo Verde, relativo ao mes de maio de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001502 | 16/05/2017 | 42.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hidraulicos, destinados a utilização no sistema de abastecimento dágua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2017 | 19602.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua localizado no centro deste municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2017 | 4492.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua da Rua Jose de Menezes Lira e Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2017 | 18649.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da iluminação Publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001520 | 16/05/2017 | 76.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mangueiras, destinada a utilização pela Secretaria de obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001530 | 16/05/2017 | 907.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001534 | 16/05/2017 | 1708.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinados a utilização no veiculo Patrol, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/05/2017 | 3300.00 | 19759247000114 | RAIMUNDO EUDIVAN DE MOURA 77942485404 | serviços prestados em quatro testes de vazão de água em poço artesiano e emissão de relatório, no Conjunto Bom Jesus, sitio Uruba e Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001536 | 16/05/2017 | 742.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel e lubrificantes destinados a utilização no veiculo OFE 5543, que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serv. Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001585 | 16/05/2017 | 53.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de pá quadrada e enxada, destinada a utilização pelo coveiro no cemitério Bom Jesus no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001587 | 16/05/2017 | 93.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais hidraulicos, destinados a manutenção do sistema de abastecimento dàgua do sitio uruba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001589 | 16/05/2017 | 35.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de camaras de ar, destinados a manutenção dos acrrinho de mão da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001594 | 16/05/2017 | 185.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de tintas, rolo de lã e fechaduras, destinadas a utilização na secretraia de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001601 | 16/05/2017 | 280.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição demateriais de construção e hidraulicos diversos, destinados a manutenção dos Banheiros Publicos no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001603 | 16/05/2017 | 765.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção da rede de iluminação Publica da Rod PB 065 e centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001617 | 16/05/2017 | 964.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e recuperaçao dos calçamentos da rua Pedro Lira e Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001629 | 16/05/2017 | 57.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de enxadas destinadas a utilização dos Garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2017 | 991.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento Dàgua do Sitio Uruba deste municipio, relativo ao mes de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2017 | 215.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviço de transporte da administração municipal em veiculo de placa QFK 9465, para a cidade de João Pessoa, no dia 6 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2017 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | concessão de uma diária a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande - PB, para participar do evento de capacitação do GMC 2017 no dia 16 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/05/2017 | 244.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa dos telefones de nº 3297-1030 e 3297-1130, que serve a administração municipal, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001546 | 16/05/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis prestados durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2017 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | concessão de uma diária a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e João Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse da secretaria de finanças do municipio, junto as instituições bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2017 | 16297.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívidas com a Energisa, relativo a parcela de nº 03/47 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00066066638491 | MARIA DA CONCEIÇÃO DAS NEVES DE FRANÇA | Serviços prestados de organização e coordenação das atividades festivas em comemoração ao dia do trabalhador no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/05/2017 | 430.00 | 00034792635772 | PEDRO FERREIRA NUNES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de Show pirotécnico, por ocasião das festividades do dia do trabalhador em praça pública do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2017 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | concessão de duas diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa nos dias 09 e 11 de maio de 2017, com pacientes para tratamento em hospitais e clinicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2017 | 40.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado na troca de terminal da bomba de graxa da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2017 | 265.00 | 40892101000210 | RLH PNEUS LTDA | aquisição de uma bomba manual de graxa, destinada a utilização pela Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2017 | 76.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de xerox plotagem 9,5m x8,00 de documentos de interesse da Adminsitração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anotação de respons. técnico de ART, relativo ao Projeto de pavimentação de ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/05/2017 | 1300.00 | 00087010909415 | CARLOS ANTONIO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recuperação de calçamentos da rua Pedro Lira no centro da cidade, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2017 | 950.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Novo Horizonte, nesta cidade, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2017 | 950.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza de mato e remoção de lixo urbano, bairro do alemão, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2017 | 50.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interersse do municipio, no dia 20 de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2017 | 164.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | aquisição de mamão havai e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos da creche Ivan de Menezes Lira, localizado no conjunto mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2017 | 74.00 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de Coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2017 | 177.20 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de coco, maracujá, coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, rua Benedito bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2017 | 1700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o provimento de acesso a internet do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Mataraca, referente ao mês de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/05/2017 | 10918.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/05/2017 | 2504.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral do municipio - efetivos, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2017 | 5782.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias sobre serviços prestados durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2017 | 64252.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios publico do municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/05/2017 | 3625.39 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | sentença judicial correspondente a ação de cobrança, processo de nº 0000241-15.2013.815.0231, conforme termo de audiencia civel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/05/2017 | 725.07 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com honorários de sucumbencia correspondente a sentença judicial correspondente a ação de cobrança, processo de nº 0000241-15.2013.815.0231, conforme termo de audiencia civel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/05/2017 | 950.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação do arquivo municipal, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/05/2017 | 950.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação do arquivo municipal, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/05/2017 | 115.00 | 00001785574477 | JOSE KLEBER SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de lavagem do veiculo de placa AZY 1923, que serve o gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/05/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/05/2017 | 2874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/05/2017 | 8453.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001747 | 22/05/2017 | 6600.00 | 01095099000115 | JPCAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA - ME | serviços prestados na locação de um veiculo ntipo camionete Renaut oroch de placa AZY-1923, a disposição do Gabinete do prefeito durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2017 | 990.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de seis diárias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 09, 11, 12, 23, 24 e 26 de maio de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio junto aos Bancos e Orgãos Federais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2017 | 600.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de serralharia no conserto de dois corrimão medindo 2,5 x 0,90 da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no sitio uruba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/05/2017 | 175.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos onibus que serve a Educação Municipal, diurante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/05/2017 | 157.50 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | serviços prestados no conserto e manutenção em cinco portas de madeira da Escola Municipal Infantil José Ribeiro Bessa, localizada na rua Daniel Toscano, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2017 | 5670.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2017 | 4330.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2017 | 16052.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb I magisterio - comissionados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2017 | 12028.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), contratados, do Municipio relativo, ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2017 | 231398.27 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação FUNDEB I Magisterio, efetivos, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2017 | 22730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II, comissionados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2017 | 26573.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da educação Fundeb II - contratados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2017 | 128004.24 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/05/2017 | 100.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de duas diarias ao funcionario para viajar a serviço do municipio para João Pessoa e Guarabira, nos dias 03 e 18 de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2017 | 180.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que s e empenha para fazer face a despesa com serviço de recarga de extintores dos veiculos de placas NQI 8330, MOV 7296 e MOk 9032 que servem a Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2017 | 300.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no conserto dos acentos das cadeiras do onibus de placa OGG 3908, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2017 | 950.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de instrutor de componentes da banda marcial da Educação Municipal, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001745 | 22/05/2017 | 14283.55 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de Generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022017 | 0001746 | 22/05/2017 | 62652.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de 23 aparelhos de ar condicionados, destinados a utilização nas salas de aulas das Escolas Publicas do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/05/2017 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 22 de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/05/2017 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de uma area de recreação e lazer no Sitio Catu, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2017 | 850.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de travessia em balsa de veiculo que transporta professores da cidade de Baia da Traição para a Barra do Camaratuba, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2017 | 677.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS EMBALAGENS EM GERAL | aquisição de luvas descartaveis e avental branco, destinado a utilização pelas merendeiras das escolas publicas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2017 | 950.00 | 00008701818406 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos no predio da Escola Municipal José Ribeiro Bessa, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/05/2017 | 500.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | serviços prestados no transporte de aluno do sitio Jardim para estudar na sede do municipio em veiculo moto de Placa MNB-8268, durante o mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/05/2017 | 18032.81 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), contratados, do Municipio relativo, ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001773 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001774 | 22/05/2017 | 2014.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | serviços prestados de gravação e divulgação de vinheta durante 53 horas em veiculo carro de som, das ações e atos institucionais da secretaria de educação do municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001778 | 22/05/2017 | 677.64 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos aliomenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001779 | 22/05/2017 | 2707.92 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/05/2017 | 70.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos que serve a Secretaria de Ação Social Municipal, diurante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/05/2017 | 1600.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de acompanhamento e apoio de atividades dos programas sociais do municipio, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/05/2017 | 1279.30 | 00008696565460 | JORDANIA MARIA SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JORDANIA MARIA SOUZA DE MELO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de passagem para se deslocar a cidade de Navegantes SC, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2017 | 7121.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens dos conselheiros Tutelar, eletivos, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, contratados, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/05/2017 | 11709.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ação social - comissionados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/05/2017 | 8030.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/05/2017 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos do Programa Paif, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001732 | 22/05/2017 | 4220.03 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2017 | 583.55 | 00012399123409 | ANA KARINA ROMÃO | concessão de uma ajuda financeira a Senhora Ana Karina Romão, com a finalidade de custear despesas realizadas com passagens, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme lei municipal 140/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/05/2017 | 200.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria Gorete do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/05/2017 | 130.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Lucia Marques Batista, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/05/2017 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Planalto, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DA PENHA MARQUES, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de maio de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/05/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/05/2017 | 950.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do conjunto Alemão, nesta cidade, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/05/2017 | 950.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do bairro Alemão, nesta cidade, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/05/2017 | 950.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano das Ruas do bairro Alemão, nesta cidade, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/05/2017 | 440.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos, maquinas e grade do municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2017 | 77509.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2017 | 10318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/05/2017 | 1500.00 | 05922295000177 | FLORATIVA SERVIÇOS AGRO FLORESTAIS LTDA | aquisição de um Moto Serra Stihl MS-380 40 cm, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2017 | 2510.00 | 00008519033474 | JEFERSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de paisagismo na plantação e limpeza, incluindo mudas aplicadas no jardim da praça Bom Jesus, centro do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001766 | 22/05/2017 | 6000.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | serviços prestados com viagens em veiculo caminhão carroceria aberta de placa MNH-5817, no apoio junto a secretaria de obras do municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001767 | 22/05/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001769 | 22/05/2017 | 6000.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001771 | 22/05/2017 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/05/2017 | 174.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | serviços prestados na confecção de uma peça de 5 metros e serragem de 5 peças de madeira, destinadas a disponibilização de informações turisticas no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/05/2017 | 8481.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2017 | 6226.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2017 | 2274.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - contratados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001772 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de turismo do municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/05/2017 | 58.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição fertilizantes, destinados a utilização pela Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/05/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/05/2017 | 3798.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/05/2017 | 950.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | serviços prestados na pintura em diversos armários de aço, destinados a utilização da administração municipal, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/05/2017 | 5581.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração - comissionados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/05/2017 | 16694.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2017 | 200.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | serviços prestados de serralharia no conserto de dois armarios em aço destinados a utilização no arquivo da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/05/2017 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, situado na rua Daniel Toscano, destinado ao arquivo municipal da documentação da contabilidade, licitação, jurídico e administração correspondente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001776 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2017 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/05/2017 | 5874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/05/2017 | 4717.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2017 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária sobre pagamanetos de funcionários, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2017 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária sobre pagamanetos de funcionários, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | serviços prestados na contabilização financeira dos lançamentos de receitas e despesas orçamentarias da administração municipal, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/05/2017 | 200.00 | 00036768898434 | MARTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transportes de funcionários da Secretaria de Transporte para cidade de João Pessoa a serviço do Municipio no dia 12 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/05/2017 | 3978.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2017 | 6844.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/05/2017 | 1087.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - contratados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/05/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura do municipio - comissionados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/05/2017 | 12600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de maio de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2017 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2017 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2017 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifas bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001786 | 26/05/2017 | 320.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001788 | 26/05/2017 | 193.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001789 | 26/05/2017 | 646.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa QFP-2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2017 | 220.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | serviços prestados na adesivagem e padronização do veiculo MOBI de placa QFP-2656, que serve ao Programa Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/05/2017 | 1923.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/05/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/05/2017 | 300.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuição mensal a casa de acolhimento de crianças abandonadas, relativo ao mes de maio de 2017, mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/05/2017 | 202.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1023, do CRAS do municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001812 | 26/05/2017 | 202.67 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos Idosos no Encontro promovido pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001813 | 26/05/2017 | 626.63 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do programa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001814 | 26/05/2017 | 247.37 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes no evento das mães promovido aos grupo de idosos pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/05/2017 | 1017.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo de Placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/05/2017 | 720.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | serviços prestados na manutenção, alinhamento, balanceamento, troca de pneus e troca de correia dentada do veiculo de Placa NQI-0102 que serve a secretaria de ação social do munciipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/05/2017 | 437.60 | 05010220000110 | S MORAIS E MEDEIROS LTDA | aquisição de brindes, destinados a doação durante evento alusivo ao dia das mães do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/05/2017 | 100.00 | 00008717050448 | VIVIANE TIMOTEO DE SOUSA | Concessão de duas diaris para paraticipar de Ação Educacional do Sistema de Cadastro Unico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001785 | 26/05/2017 | 4895.25 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10, lubrificantes e filtro, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQI-8330, MOV-7296, OGG-3908, NPV-6691, MOM-2645, OGC-6329 e MOK-9032, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2017 | 52643.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | referente a contribuições previdenciárias de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2017, conforme guia. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2017 | 39319.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | referente a contribuições previdenciárias de funcionarios da educação municipal, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/05/2017 | 2480.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/05/2017 | 2770.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/05/2017 | 100.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Concessão de duas diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/05/2017 | 50.00 | 00080622100491 | SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | Concessão de uma diaria ao funcionario com finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001784 | 26/05/2017 | 439.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/05/2017 | 100.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Concessão de duas diarias ao funcionario com finalidade de viajar a cidade de Recife para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001793 | 26/05/2017 | 302.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comun, destinada ao consumo do veiculo de placa PYF-0567, da Policia Militar conforme convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/05/2017 | 1200.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Serviço pretados de locação de um imovel destinado ao funcinomento do setor de serviço militar do municipio correspondente aos meses de abril e maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de maio de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/05/2017 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | serviços prestados na divulgação de atos e notas de interesse do municipio, durante o mês de maiol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001790 | 26/05/2017 | 100.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567, que serte a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001787 | 26/05/2017 | 370.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinado ao consumo do veiculo de placa MNH-5817, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001791 | 26/05/2017 | 356.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa OFE-5543, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001792 | 26/05/2017 | 1556.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e Graxa Marfax, destinados ao consumo no Trator, Retroescavadeira e Patrol, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001802 | 26/05/2017 | 6000.00 | 00011102777412 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, em veiculo caminhão, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/05/2017 | 500.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | concessão de cinco diárias ao secretário, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e João Pessoa, durante o mes de maio de 2017, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/05/2017 | 853.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | parcelamento de dívidas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.17151.3743247-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/05/2017 | 2074.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | parcelamento de dívidas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.17151.3744819-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2017 | 1074.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | parcelamento de dívidas com o FGTS, conforme processo nº 07.17.17151.3741228-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/05/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/05/2017 | 5.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a afzer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2017 | 79.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/05/2017 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/05/2017 | 2203.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/05/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/05/2017 | 74.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2017 | 56.11 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/05/2017 | 700.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001837 | 26/05/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001800 | 26/05/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/05/2017 | 118.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cartuchos e cabos de redes destinados a utilização na secretaria de Administração do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001815 | 26/05/2017 | 144.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo de funcionarios da Secretaria de Administração do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/05/2017 | 435.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinados ao consumo de funcionários da Secretaria de Administração do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001823 | 26/05/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | concessão de uma diária a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, para participar do II encontro de Gestores Ambientais municipais da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2017 | 650.00 | 00070029149444 | TEREZA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços fotogárficos, prestados com a finalidade de fotografar todos os prédios internos e externos por ocasião de eventos e ações da Administração Municipal, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001864 | 01/06/2017 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | serviços prestados de topografia e medição de diversas ruas do Conjunto Novo Horizonte, durante o mês de maio de 2017, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2017 | 2240.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Serviços no gradeamento de terras, em veiculo Trator, de pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2017 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa metrólogica do veículo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2017 | 100.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | concessão de uma diária ao secretário, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para participar do II Encontro de Gestores Ambientais Minicipais da Paraíba, no dia 09 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2017 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2017 | 131.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1035, que serve a secretaria geral do municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2017 | 138.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2017 | 88.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1030, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2017 | 188.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2017 | 8000.00 | 00067527035404 | AMELIA DA COSTA RIBEIRO | valor que se empenha a fazer face a despesas com acordo de ação Judicial relativo ao Processo N. 0001806-77.2014.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2017 | 50.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão ao funcionário para viajar a serviço do municipio à cidade de João Pessoa, no dia 06 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2017 | 15.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais de interesse da Prefeitura Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2017 | 1527.26 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela da apolice de seguro do veiculo de placa AZY 1923, que serve o gabinete do Prefeito Constitucional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001861 | 01/06/2017 | 320.73 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2017 | 1125.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisição de refeições destinadas ao consumo dos profissionais da educação, por ocasião de atividades extraordinárias no municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2017 | 79.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1082, referente ao mês de maio de 2017, do predio onde funciona Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2017 | 100.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem do veiculo onibus MOK 9032 da educação do municipio, durante o mes de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005672669409 | JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2017 | 130.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2017 | 200.00 | 00070463005422 | FABIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. FABIANO FERREIRA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2017 | 200.00 | 00091676517472 | MARIA ELINICE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA ELINICE DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2017 | 120.00 | 00002235724469 | JOSE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE MOREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2017 | 639.35 | 00085054593420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). FRANCISCO PEDRO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2017 | 1227.89 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LUCIANO MOTA REIS FILHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, com passagens aereas em virtude de falecimento de parentes em Santa Catarina, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2017 | 1227.89 | 00001879092450 | MARIA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).MARIA FERREIRA BEZERRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, com passagens aereas em virtude de falecimento de parentes em Santa Catarina,por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2017 | 100.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANGELICA SABINO SOARES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2017 | 50.00 | 00000908902484 | EMANUELA BEZERRA DE S. VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária a conselheira tutelar do municipio para participar de curso de formação e capacitação, no dia 02 de junho de 2017, na Escola de serviços Públicos do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2017 | 50.00 | 00004701775436 | DEBORA REGINA CARDOSO DA SILVA E OUTROS -FOLHA TRANSPORTE CO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária a funcionária para participar de curso de capacitação e formação promovido pela Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, dia 02 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2017 | 50.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária a conselheira tutelar do municipio para participar de curso de formação e capacitação, no dia 02 de junho de 2017, na Escola de serviços Públicos do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2017 | 50.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária a conselheira tutelar do municipio para participar de curso de formação e capacitação, no dia 02 de junho de 2017, na Escola de serviços Públicos do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001862 | 01/06/2017 | 556.75 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes no encontro promovido ao grupo de idosos pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2017 | 49.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, refente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2017 | 210.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telefonia fixa do telefone 3297-1284, no Predio onde funciona o CRAS do municipio, referente a maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês de janeiro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês de fevereiro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês de março de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês de abril de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês de maio de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001882 | 02/06/2017 | 148.55 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genereos alimentícios, destinados ao lanche do idosos, em encontro realizado pela Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001884 | 02/06/2017 | 275.88 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes no encontro promovido ao grupo de idosos pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001885 | 02/06/2017 | 31.70 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes no encontro promovido ao grupo de idosos pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001888 | 02/06/2017 | 911.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2017 | 776.67 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a ornamentação dos festejos juninos do grupo de idosos, realizado pela Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001883 | 02/06/2017 | 4431.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas OGD-4106, MOV-7296, MOK-9032, NPV-6691, MOM-2645, OGC-6329 e OGG-3908, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001886 | 02/06/2017 | 588.78 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001892 | 02/06/2017 | 8184.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 22 dias do mes de maio7585 de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2017 | 25.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem do veiculo de Placa AZY 1923 que serve ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001890 | 02/06/2017 | 581.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001895 | 02/06/2017 | 560.78 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos policiais de plantão na delegacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001897 | 02/06/2017 | 241.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo Viatura da Pokicia Militar de placa PZH-6283, conforme convenio celebrado com o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001896 | 02/06/2017 | 100.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567, da EMATER que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2017 | 100.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem do veiculo de placa OFE 5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001887 | 02/06/2017 | 3354.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum e diesel S10, destinados ao consumo da Retroescavadeira, Patrol Motoniveladora, Trator Jhon Deere e Caçamba de placa OFE-5543, que serve a sewcretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001889 | 02/06/2017 | 395.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MNH-5817, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2017 | 230.00 | 15305955001520 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vistória Técnica e Espectral no veiculo de placa OFE 5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/06/2017 | 3519.34 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a ornamentação junina da Praça 8 de março, por ocasião do aniversário de Emancipação Política do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/06/2017 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/06/2017 | 258.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firma, em documentos da adminitração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/06/2017 | 1549.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | aquisição de refeições, destinados aos funcionarios da administração do municipio, quando da estadia na cidade de mamanguape, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/06/2017 | 383.44 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | aquisição de peças destinadas a utilização na retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001906 | 07/06/2017 | 682.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de camara de ar e protetor ruzi, destinados a manutenção do veiculo Trator, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/06/2017 | 38983.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com contribuição ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, dos funcionários Publicos do Municipio, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/06/2017 | 48.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firma em documentos de interesse da educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001903 | 07/06/2017 | 4752.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | serviços prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo de placa HVC-6550, durante o mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001904 | 07/06/2017 | 10560.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, em veiculo de placa KNG-3822, durante 22 dias do mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001905 | 07/06/2017 | 2640.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no transportes de estudantes do Sitio uruba e Fazenda Camaçari, nos turnos da manha e tarde, em veiculo de placa MOP-6164, , durante 22 dias do mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/06/2017 | 724.98 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com passagem e locomoção das Senhoras Maria Aparecida Bomfim e Antonia Silva, com destino a Cidade de São Paulo - SP, para resolver assuntos de documentos pessoais, e que as mesmas são pessoas carentes sem condições de arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001902 | 07/06/2017 | 5400.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | serviços prestados no transportes de deficiente fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a João Pessoa e vice e versa, para realizarem tratamento especializado, durante o mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2017 | 1006.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001929 | 09/06/2017 | 463.27 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos Idosos no Encontro promovido pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001930 | 09/06/2017 | 530.34 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes no Encontro dos idosos promovido pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001937 | 09/06/2017 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo passeio à disposição do conselho tutelar do municipio, correspondente ao mês de maiol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001943 | 09/06/2017 | 221.23 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos alunos do SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001944 | 09/06/2017 | 413.40 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo pelos participantes do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2017 | 1945.00 | 00007424171402 | JOSINALVA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção em tecidos de blusas, saias, camisas e calças, destinado a utilização dos idosos atendidos pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/06/2017 | 135.00 | 00068489471487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de 300 cocadas destinadas ao consumo das crianças, adolescentes e idosos do municipio, por ocasiao de atividades socioculturais promovidas pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001964 | 09/06/2017 | 664.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001968 | 09/06/2017 | 10545.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material funerário destinado a familia carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2017 | 200.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face com despesa com auxilio financeiro a Senhora Selma Liberato da Silva, com a finalidade de cobrir despesas com necessidades básicas, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2017 | 150.00 | 00007820427400 | FLAVIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. FLAVIA DE ANDRADE, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2017 | 150.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Janaina Varelo dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2017 | 50.00 | 00003894914467 | MARIA NAZARE DA SILVA | valor que se empnha a fazer face com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com necessidades básicas da familia, por tratar de pessoa carente do municipio na forma da Lei Municipal de nº 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2017 | 70.00 | 00010001185411 | EDVANIA ALVES DA SILVA | valor que se empnha a fazer face com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com necessidades básicas da familia, por tratar de pessoa carente do municipio na forma da Lei Municipal de nº 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2017 | 200.00 | 00009514531493 | CLAUDIANA BARBOSA DE ASSUNÇÃO MENESES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CLAUDIANA BARBOSA DE ASSUNÇÃO MENESES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2017 | 100.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2017 | 150.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | valor que se empnha a fazer face com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com necessidades básicas da familia, por tratar de pessoa carente do municipio na forma da Lei Municipal de nº 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2017 | 50.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Da Luz Germano da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2017 | 100.00 | 00093340117420 | MARCELO BARBALHO DA SILVA | valor que se empnha a fazer face com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com necessidades básicas da familia, por tratar de pessoa carente do municipio na forma da Lei Municipal de nº 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2017 | 200.00 | 00030107504472 | MOISES MIGUEL DE LIMA | valor que se empnha a fazer face com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com necessidades básicas da familia, por tratar de pessoa carente do municipio na forma da Lei Municipal de nº 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2017 | 200.00 | 00001598860402 | MARIA APARECIDA DA SILVA-015.988.604-02 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2017 | 200.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria José Campos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2017 | 100.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | valor que se empnha a fazer face com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com necessidades básicas da familia, por tratar de pessoa carente do municipio na forma da Lei Municipal de nº 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2017 | 100.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria do Socorro Soares, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2017 | 50.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face despesas com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com as necessidades básicas da familia, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2017 | 200.00 | 00093339836434 | JOSE AILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a (o) Sra (o). JOSE AILTON GOMES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2017 | 50.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria Luciene Marcelino do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2017 | 50.00 | 00001785751433 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2017 | 200.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2017 | 150.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Ana Paula de Araujo Jeronimo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2017 | 95.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2017 | 100.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Lucia Marques Batista, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2017 | 100.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2017 | 60.00 | 00001412461464 | JOANITA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JOANITA RAIMUNDA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2017 | 100.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/06/2017 | 100.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2017 | 490.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa propria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2017 | 100.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2017 | 200.00 | 00084005289487 | JOSE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. JOSE AFONSO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2017 | 60.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002007 | 09/06/2017 | 777.19 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente (emborrachado, cola quente, papel fotografico e TNT), destinados a utilização no CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2017 | 60.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JEANE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2017 | 90.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2017 | 50.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002011 | 09/06/2017 | 170.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisição de descartaveis, destinados a utilização no SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006722576450 | LEILMA SILVA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. LEILMA SILVA DA NOBREGA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/06/2017 | 200.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA BETANIA LAURENTINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/06/2017 | 200.00 | 00021864900482 | MARIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DA SILVA RIBEIRO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2017 | 200.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANA PAULA DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/06/2017 | 200.00 | 00014396856490 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE FELIX DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/06/2017 | 60.00 | 00056737416420 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). FRANCISCA MARTINS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/06/2017 | 100.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Ana Celia Maria dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/06/2017 | 100.00 | 00008009337455 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LUCIA MARIA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/06/2017 | 180.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Rosineide Fernando Bezerra, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2017 | 570.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | valor que se empnha a fazer face com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com necessidades básicas da familia, por tratar de pessoa carente do municipio na forma da Lei Municipal de nº 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/06/2017 | 390.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Luciene Balbino de Sena, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/06/2017 | 100.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).RENATA BATISTA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/06/2017 | 136.00 | 00005034200422 | MARIA ANTONIA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria Antonia Aguiar da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa propria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/06/2017 | 200.00 | 00007634472425 | WELINGTON MARCELINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. Welington Marcelino de França, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/06/2017 | 50.00 | 00009536367475 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/06/2017 | 200.00 | 00070149608497 | EDEILSON DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EDEILSON DE CARVALHO RIBEIRO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/06/2017 | 100.00 | 00001686010443 | ARACIANA SALES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ARACIANA SALES DE AZEVEDO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/06/2017 | 100.00 | 00006326689465 | CLEONILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).CLEONILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/06/2017 | 503.00 | 00005034207435 | MARIA JOSE HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA JOSE HERMINIO DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARLI MARIA DA CONCEIÇAO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/06/2017 | 200.00 | 00076003663472 | MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA DE LOUDES BENTO DE AZEVEDO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/06/2017 | 50.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/06/2017 | 200.00 | 00004623294455 | MARIA LUCIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA LUCIANA DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/06/2017 | 50.00 | 00013097402403 | KARLA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). KARLA PEREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011705414451 | ANA KARLA FELICIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANA KARLA FELICIANO DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/06/2017 | 100.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005586777460 | FRANCISCO FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) FRANCISCO FELICIANO DE ARAÚJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/06/2017 | 200.00 | 00011382605412 | VALERIA EMANUELY FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VALERIA EMANUELY FAUSTINO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/06/2017 | 50.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ALDICLECIA JUVINO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/06/2017 | 200.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/06/2017 | 50.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/06/2017 | 50.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LETICIA BEZERRA DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/06/2017 | 50.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2017 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).ADRIANA DA SILVA BARBOSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/06/2017 | 50.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/06/2017 | 200.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | valor que se empnha a fazer face com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com necessidades básicas da familia, por tratar de pessoa carente do municipio na forma da Lei Municipal de nº 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/06/2017 | 150.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). RANYELE VARELO DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2017 | 80.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). VALÉRIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/06/2017 | 170.00 | 00002386165418 | LEONARDO SEVERIANO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LEONARDO SEVERIANO ALVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2017 | 100.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARILENE DELFINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2017 | 100.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). DULCILENE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/06/2017 | 50.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DA GUIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/06/2017 | 100.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | valor que se empnha a fazer face com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com necessidades básicas da familia, por tratar de pessoa carente do municipio na forma da Lei Municipal de nº 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/06/2017 | 50.00 | 00012638225410 | JOSENILTON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSENILTON ARTUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2017 | 380.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008730116430 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/06/2017 | 200.00 | 00089528565468 | RAIMUNDA DE FATIMA DA COSTA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) RAIMUNDA DE FATIMA DA COSTA SIMPLICIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2017 | 100.00 | 00008482352407 | SANICLECIO AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). SANICLECIO AGUIAR BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2017 | 100.00 | 00008207525410 | GILVANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). GILVANE PEREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2017 | 200.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DE FATIMA SOARES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2017 | 60.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005125229440 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA CECILIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/06/2017 | 380.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/06/2017 | 614.50 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2017 | 500.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LIDIANE TARGINO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/06/2017 | 150.00 | 00006385011488 | MARIA EDIMILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA EDIMILDA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/06/2017 | 380.00 | 00006117095465 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARINALVA COSTA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/06/2017 | 380.00 | 00005556774439 | GERALDA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). GERALDA BARBOSA MOREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/06/2017 | 330.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2017 | 200.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2017 | 150.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/06/2017 | 200.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSICLEIDE SOARES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2017 | 70.00 | 00070858240424 | JOELSON FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOELSON FELICIANO DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2017 | 70.00 | 00011190484439 | SEVERINO DO RAMO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). SEVERINO DO RAMO FILHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2017 | 200.00 | 00098240382487 | FRANCISCO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). FRANCISCO SABINO DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2017 | 100.00 | 00007474206455 | MARCELO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARCELO COSTA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2017 | 100.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2017 | 100.00 | 00061927376491 | ANTONIA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANTONIA CELINA DA CONCEIÇAO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2017 | 100.00 | 00007716004450 | GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. GILEUDA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2017 | 100.00 | 00062955624420 | SEVERINO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. SEVERINO CLAUDOMIRO BORGES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2017 | 90.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra.JOSEANE FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2017 | 50.00 | 00011026061466 | ALUISIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr (a). ALUISIO ANTONIO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2017 | 100.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005994280402 | LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr (a). LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002099 | 09/06/2017 | 329.80 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genereos alimentícios, destinados ao lanche do idosos, em encontro realizado pela Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2017 | 250.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de ação social do municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2017 | 3420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2017 | 662.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2017 | 2416.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2017 | 339.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2017 | 3254.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/06/2017 | 339.20 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/06/2017 | 734.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001922 | 09/06/2017 | 1584.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba e Fazenda Camaçari, em veiculo de placa MMP-5823, no turno da Tarde, durante 22 dias do mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2017 | 149.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolos diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Peja - Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcão, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2017 | 105.60 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | aquisição de maracujá, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001926 | 09/06/2017 | 394.22 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001927 | 09/06/2017 | 118.45 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos aliomenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001928 | 09/06/2017 | 210.73 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001931 | 09/06/2017 | 21780.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores e profissionais da educação municipal, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio nos turnos da manhã, tarde e noite durante 22 dias do mes de maiode 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001932 | 09/06/2017 | 2553.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de Professores da Cidade de Baia da Traição em veiculo de placa QFV 7636, no turno da manhã, durante 23 dias do mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001933 | 09/06/2017 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante o mês de maio de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001934 | 09/06/2017 | 6582.40 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari no turno da manha e noite em veiculo de placa MYL 2570, durante 22 dias do mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001935 | 09/06/2017 | 1725.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de barra de Camaratuba, no turno da noite, em veiculo de placa LUD 0307, durante 23 dias do mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001936 | 09/06/2017 | 5033.60 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sitios Encantado, Itauna, Taepe, Fazenda São Marcos e São Bento, nos turnos da manhã e noite, em veiculo de placa MYY 9652, durante 22 dias do mês de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001938 | 09/06/2017 | 2640.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | serviços prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN, em veiculo de passeio, durante 22 dias do mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00070520582438 | MARCOS HENRIQUE TARGINO FRAZÃO | serviços prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa HVK-6495, com a finalidade de participarem dos Jogos Escolares, sendo quatro viagens de ida e volta. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2017 | 800.00 | 00070520582438 | MARCOS HENRIQUE TARGINO FRAZÃO | serviços prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa HVK-6495, com a finalidade de participarem de aula de campo na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2017 | 875.00 | 22557277000152 | TANEY RUDSON GONCALVES ALVES 02803425432 | serviços prestados na confecção de camisas e bones, destinadas a utilização pelos integrantes da banda marcial da Secretaria de Educação do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2017 | 750.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de black light tv led Toshiba, destinada ao conserto da TV 48 polegadas de utilização na Escola M José Ribeiro Bessa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001963 | 09/06/2017 | 4183.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MOK-9032, NPV-6691, MOM-2645, OGC-6329, NQI 8330 e OGG-3908, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2017 | 3016.00 | 70120662005220 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiação de atletas do municipio, por ocasião de competições desportivas duarante as Festividades de Emancipação Política do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2017 | 90.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | aquisição de banana prata, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2017 | 1342.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2017 | 800.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2017 | 2495.60 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002013 | 09/06/2017 | 2647.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de higiene, destinados a utilização pelas crianças da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0002015 | 09/06/2017 | 579.14 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização na secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/06/2017 | 760.00 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiação de atletas do municipio, por ocasião de competições desportivas duarante as Festividades de Emancipação Política do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002083 | 09/06/2017 | 11400.00 | 00011937929400 | IURY ERICK DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes universitários do municipio com destino à cidade de João Pessoa, em veiculo onibus de placa LBB-9772, durante o periodo de 15 dias do mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002095 | 09/06/2017 | 1820.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de fraldas descartaveis, destinados a utilização pelos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2017 | 2150.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com trio eletrico , nos dias 16 e 17 de junho, em eventos esportivos realizados por ocasião dos festejos em comemoração aos 54 anos de emancipação politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/06/2017 | 19407.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de abril de 2017, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/06/2017 | 90.00 | 00010072252464 | PAULO HENRIQUE GONZAGA DA SILVA | serviços prestados no transporte de funcionarios, para resolver assuntos de interesse da administração municipal, junto a Coletoria Estadual e Detran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2017 | 4700.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no conserto e recuperação de cadeiras, armarios e birôs que encontravam-se danificados no deposito do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2017 | 746.72 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Telefone móveis das Secretarias da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2017 | 100.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de funcionário para a cidade de Mamanguape no dia 11 de junho de 2017, em veiculo de placa MOH 0872, para resolver assuntos de interesse da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2017 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios onde funciona o arquivo do municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2017 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços de energia eletrica do predio onde funciona o Serviço Militar da prefeitura municipal, relativo ao mes de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001965 | 09/06/2017 | 456.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001999 | 09/06/2017 | 549.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo da Viatura Policial de placa QFA-6173, que serve ao municipio, conforme termo de convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2017 | 1527.26 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela da apolice de seguro do veiculo de placa AZY 1923, que serve o gabinete do Prefeito Constitucional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2017 | 100.51 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇOES LTDA' | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa AZY 1923, que serve o gabinete do Prefeito Constitucional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2017 | 4.49 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇOES LTDA' | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de abraçadeira plastica destinada a manutenção do veiculo de placa AZY 1923, que serve o gabinete do Preeito Constitucional do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2017 | 1450.00 | 00008809656490 | ALDEMIR RAMOS DOS SANTOS | serviços prestados na restauração de bueiros e calçamentos de diversas ruas do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2017 | 350.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | serviços prestados de proteção e guarda da guarita da boca da praia de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/06/2017 | 3733.38 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | aquisição de pedra lisa em concreto, destinada ao conserto e recuperação da Praça 08 de março neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2017 | 600.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no reboque do veiculo retroescavadeira da cidade de Mataraca a Mamanguape (ida e volta). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001966 | 09/06/2017 | 629.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinada ao consumo do veiculo de placa MNH-5817, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001967 | 09/06/2017 | 1894.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e Graxa Marfax, destinados ao consumo no Trator, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/06/2017 | 280.00 | 00008789697480 | KLEBER CARDOSO DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de dejetos e lixo do rio no Sitio Baixa Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/06/2017 | 280.00 | 00067090621472 | ROMUALDO CARDOSO DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de dejetos e lixo do rio no Sitio Baixa Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/06/2017 | 280.00 | 00008970522425 | SILVIO DE LIMA | serviços prestados na limpeza e remoção de dejetos e lixo do rio no Sitio Baixa Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/06/2017 | 280.00 | 00009602197498 | EDUARDO BENTO DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de dejetos e lixo do rio no Sitio Baixa Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2017 | 280.00 | 00007532381447 | FLAVIO PAULINO XAVIER | serviços prestados na limpeza e remoção de dejetos e lixo do rio no Sitio Baixa Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2017 | 280.00 | 00012913791425 | RODRIGO CARDOSO DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de dejetos e lixo do rio no Sitio Baixa Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2017 | 270.00 | 08188713000132 | MAMANGUAPE TECIDOS E CONFECCOES-MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 30 m de chitinha destinada a utilização na praça 8 de março, por ocasião das comemorações da Emancipação Política do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/06/2017 | 965.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS | serviços prestados na recarga de toners da secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2017 | 12711.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2017 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2017 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2017 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2017 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/06/2017 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a utilização na Secretaria de Finanças do municipio, durante o mes de abril, maio e junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2017 | 3500.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de 25 figurinos destiando a utilização dos componentes da quadrilha junina asas douradas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0002105 | 14/06/2017 | 119000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | conmtratação de profissionais do setor artistico para as festividades alusivas a comemoração da festa de Emancipação Política do Municipio com as seguintes atrações: Felipão, Banda Encantus, Banda Timbo do Acordeon e Civuquinha, Geraldo Francisco da Silva, Walter Luis Souto Brandão, Antonio Nascimento Batista e Jessica Silva dos Santos de Freitas , conforme contrato 63/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/06/2017 | 224.40 | 22701057000150 | LUAN CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com descartaveis destinados a utilização no evento em comemoração a Emancipação Política do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/06/2017 | 770.00 | 00071667300482 | MARIA RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na ornamentação com flores nas solenidades alusivas as festividades de Emancipação política do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002110 | 16/06/2017 | 94520.00 | 15003806000100 | ANDERSON M. A. DE OLIVEIRA - ME | serviços prestados na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de estrutura de eventos, destinados a atender as necessidades culturais e administrativas do municipio, durante o ano de 2017, conforme contrato de nº 61/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/06/2017 | 2685.00 | 00010611129426 | MAYRAN COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pedras de paralelepipados destinados a recuperação do calçamento de ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/06/2017 | 251.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a manutenção do motor serra que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/06/2017 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção do motor serra que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/06/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002107 | 16/06/2017 | 108.80 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes da Banda Marcial da Educação Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/06/2017 | 320.00 | 22131711000138 | PS MULTISERVICE | serviços prestados na confecção de cheques simbolicos, destinados a entrega da premiação do 14º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo, neste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/06/2017 | 496.02 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de descartaveis destinados a utilização encontro dos idosos promovido pela Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/06/2017 | 216.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1284, que serve ao CRAS do município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/06/2017 | 937.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de visitador do programa criança feliz, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/06/2017 | 1090.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados de confecção de comidas tipicas destinadas ao consumo dos beneficiados do programa SCFV do municipio, por ocasiao de atividades socioeducativas do programa social nos festejos juninos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/06/2017 | 100.00 | 00003488999475 | JESUS PATRICIO FABIANO DE ARAUJO | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Masculino como terceiro colocado, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/06/2017 | 200.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Masculino como segundo colocado, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/06/2017 | 300.00 | 00009120144407 | LUAN TOBIAS SANTOS DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Masculino como primeiro colocado, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/06/2017 | 900.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a autilização na Secretaria de Educação do municipio, durante os meses de abril, maio e junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/06/2017 | 300.00 | 00003469427488 | SILVANA DA SILVA PONTES | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Feminina como primeira colocado, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/06/2017 | 100.00 | 00003814487460 | FERNANDA DE OLINDA LIMA DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Feminina como terceira colocada, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/06/2017 | 1500.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | aquisição de materiais esportivos diversos, destinados a premiação aos vencedores da décima quarta edição do campeonato Municipal de Futebol Amador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/06/2017 | 200.00 | 00004456570490 | JOSEFA JOSINEIDE DINIZ SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Feminina como segunda colocada, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/06/2017 | 200.00 | 00001069046477 | JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Feminina como segunda colocada, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/06/2017 | 100.00 | 00001785751433 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Feminina como terceira colocada, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/06/2017 | 300.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Feminina como primeira colocada, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/06/2017 | 200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imovel, na rua Margarida, Planalto, destinado ao funcionamento de uma escola de Jiu-jitsu no apoio de jovens ao esporte, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/06/2017 | 3000.00 | 00006778996455 | ALEX AUGUSTO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva do 14º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo, como primeiro colocado na categoria Titular, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/06/2017 | 1000.00 | 00010360593402 | IRANALDO DO NASCIMENTO SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva do 14º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo, como segundo colocado na categoria Titular, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/06/2017 | 1500.00 | 00010360593402 | IRANALDO DO NASCIMENTO SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva do 14º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo, como segundo colocado na categoria Juvenil, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/06/2017 | 500.00 | 00006778996455 | ALEX AUGUSTO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva do 14º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo, como primeiro colocado na categoria Juvenil, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002134 | 17/06/2017 | 590.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de ar condicionados das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/06/2017 | 100.00 | 00070462994473 | JOSE ROBERTO SILVA DE LIMA | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Masculino como terceiro colocado, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/06/2017 | 300.00 | 00091694590453 | MANOEL LUCIANO | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Masculino como primeiro colocado, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/06/2017 | 200.00 | 00005061943457 | ALEXANDRE SOARES | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva na Modalidade Maratona Masculino como segundo colocado, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/06/2017 | 500.00 | 00049938649491 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA NETO | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva do 14º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo, como terceiro colocado na categoria Titular, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/06/2017 | 1000.00 | 00049938649491 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA NETO | valor que se empenha a fazer face a despesas com premiação de competição desportiva do 14º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campo, como segundo colocado na categoria Juvenil, por ocasião das festividades alusivas a comemoração aos 54 anos de emancipação politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/06/2017 | 364.00 | 00004749291404 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de refeições a motoristas da educação municipal, por ocasião de transporte de estudantes para aculdade e cursos de especialização durante o mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002127 | 17/06/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002126 | 17/06/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2017 | 200.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de funcionário para a cidade de Mamanguape, em veiculo de placa MOH 0872, para resolver assuntos de interesse da administração municipal, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de junho de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/06/2017 | 2823.26 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com elaboração de ensaio de absorção/percolação na area de construção do novo mercado público do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/06/2017 | 315.00 | 00004567755448 | EVERALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na ornamentação da praça 08 de março por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2017 | 270.00 | 00001634541405 | JOSE CARLOS DA SILVA-016.345.414-05 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na ornamentação da praça 08 de março por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2017 | 270.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na ornamentação da praça 08 de março por ocasiao das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2017 | 950.00 | 00034792635772 | PEDRO FERREIRA NUNES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de Show pirotécnico, por ocasião das festividades de Emancipação Politica do Municipio no dia 17 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/06/2017 | 300.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de segurança na praça 08 de março por ocasião das festividades de emancipação política do municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2017 | 950.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de limpeza, conservação, poda e aguação das plantas da praça bom jesus e canteiros da entrada da cidade, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2017 | 1450.00 | 00087010909415 | CARLOS ANTONIO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recuperação de calçamentos da praça Bom Jesus no centro da cidade, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de coordenação das atividades de limpeza de galeria, conservação, e capinação da estrada que liga mataraca a barra do camaratuba, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2017 | 950.00 | 00009275160473 | GERALDO JUNIOR DE AVELAR SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de limpeza de galeria, conservação, e capinação da estrada que liga mataraca a barra do camaratuba, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2017 | 950.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores, limpeza de galeria, conservação, e capinação da estrada que liga mataraca a barra do camaratuba, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/06/2017 | 950.00 | 00071431209449 | VANILDO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores, limpeza de galeria, conservação, e capinação da estrada que liga mataraca a barra do camaratuba, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2017 | 950.00 | 00005465459476 | LEONARDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores, limpeza de galeria, conservação, e capinação da estrada que liga mataraca a barra do camaratuba, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/06/2017 | 950.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores, limpeza de galeria, conservação, e capinação da estrada que liga mataraca a barra do camaratuba, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/06/2017 | 950.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano da Rodovia PB 065, Planalto desta cidade, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2017 | 950.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano da Rodovia PB 065, Planalto desta cidade, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2017 | 950.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano da Rodovia PB 065, Planalto desta cidade, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2017 | 950.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano da Rodovia PB 065, Planalto desta cidade, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2017 | 950.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano da Rodovia PB 065, Planalto desta cidade, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2017 | 1060.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recuperação de piso de concreto na praça 08 e março, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2017 | 310.00 | 00009861036407 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de limpeza, abertura e remoção dos entulhos do rio catu do rosario, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2017 | 360.00 | 00009675203471 | DJALMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de limpeza, abertura e remoção dos entulhos do rio catu do rosario, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2017 | 200.00 | 00009314209466 | WALTEMBERG DA SILVA HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. Waltemberg da Silva Hilario, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2017 | 2461.87 | 00040606511415 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sra (o). JOSE FERNANDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2017 | 150.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/06/2017 | 150.00 | 00002421667410 | MARTA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARTA LUCIA ALVES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da familia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/06/2017 | 150.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMETO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/06/2017 | 150.00 | 00000170075427 | JOSE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE FERREIRA DE MELO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/06/2017 | 200.00 | 00093508476715 | PAULO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. PAULO BASILIO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2017 | 200.00 | 00007790769405 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. JOSE PEDRO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/06/2017 | 937.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficineiro de Karatê com jovens beneiciados pelo programa SCFV do municipio, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/06/2017 | 433.91 | 03659166002903 | IBAMA | Parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, Nº Débito 4802957, relativo a parcela de nº 40 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2017 | 375.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de cadeiras, por ocasião dos festejos juninos da creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002159 | 21/06/2017 | 6124.03 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com limpeza e conservação do predio da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (ladeira), conforme contrato de nº 015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/06/2017 | 273.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | sertviços prestados no fornecimento de bolos, destinados ao consumo nas festividades das escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2017 | 100.00 | 00080622100491 | SERGIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | concessção de diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, nos dias 03 e 10 de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2017 | 50.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interersse do municipio, no dia 17 de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2017 | 200.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | concessão de duas diárias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2017 | 1390.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de instrutor de componentes da banda marcial da Educação Municipal, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2017 | 350.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de serralharia na confecção de uma grade medindo 2,10 x 0,90 e troca de rodana de portão destinada a utilização na Escola Municipal Conego José Vital Ribeiro Bessa e Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002192 | 21/06/2017 | 5850.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus destinados a manutenção do veiculo de placa NPV 6691, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/06/2017 | 1570.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | serviços prestados no levantamento e acompanhamento do parcelamento administrativo do FGTS dos funcionarios publicos, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2017 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | concessão de uma diária a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio no dia 14 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2017 | 650.00 | 00070029149444 | TEREZA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços fotogárficos, prestados com a finalidade de fotografar os eventos e ações da Administração Municipal, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2017 | 200.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de duas diarias ao Secretário de Transportes para viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, nos dias 01 e 05 durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/06/2017 | 552.00 | 35574169000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS F P LTDA | aquisição de refeições, destinadas ao participantes da quadrilha junina do municipio, por ocasião de apresentação na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/06/2017 | 16234.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívidas com a Energisa, relativo a parcela de nº 04/47 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002193 | 22/06/2017 | 987.24 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002194 | 22/06/2017 | 311.76 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos aliomenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/06/2017 | 6139.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica das escola de Educação Infantil Creche Pro Infancia, Escola M. Jose Ribeiro Bessa e Secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de maio de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/06/2017 | 2840.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica das escola de Escola M. Conego Jose Vital Ribeiro Bessa e Escola profissionalizante do municipio, relativo ao mes de maio de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2017 | 132.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das quadras de esportes do municipio, relativo ao mes de maio de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/06/2017 | 2086.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica das Escolas da Rede municipal de Ensino e creches públicas do municipio, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/06/2017 | 509.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | licenciamento obrigatório do veiculo microônibus de placa MOV 7296, que serve a educação municipal, relativo ao exerciocio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | licenciamento obrigatório do veiculo microônibus de placa MOM 2645, que serve a educação municipal, relativo ao exerciocio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | licenciamento obrigatório do veiculo microônibus de placa OGD 4106, que serve a educação municipal, relativo ao exerciocio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002217 | 22/06/2017 | 7320.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | aquisição de quatro pneus 295/80R22,5 KMAXS 152/148L H TL, destinados a utilização no veiculo ônibus de placa MOM-2645, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002219 | 22/06/2017 | 561.66 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002221 | 22/06/2017 | 578.24 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002223 | 22/06/2017 | 4844.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, diesel comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, OGC-6329, NQI-8330, OGD-4106, MOM-2645, NPV-6691, MOV-7296 e MOK-9032, que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00001212482409 | HELOISA RAMALHO OLIVEIRA DA COSTA BARACUHY | valor que se empenha a fazer face a despesas com Reclamação Trabalhista da funcionária Heloisa Ramalho Oliveira da Costa Baracuhy, conforme processo de nº 0000724-15.2016.5.13.0015, relativo a 5ª parcela do acordo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/06/2017 | 2072.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de maio de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002229 | 22/06/2017 | 523.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização no veiculo de placa PZH-6283, da policia militar, conforme convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/06/2017 | 1320.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de oito diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a orgão estaduais e federais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002226 | 22/06/2017 | 296.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002195 | 22/06/2017 | 650.58 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/06/2017 | 640.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA - 35.715.234/0008-76 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de filtro de oleo, oleo moto, retentor e guarnição cabeçote destinados a manutenção do veiculo de placa QFP 2456, que serve a Secretaria de Ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/06/2017 | 2150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA - 35.715.234/0008-76 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção do veiculo de placa QFP 2456, que serve a Secretaria de Ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/06/2017 | 175.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ROSA MARIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002215 | 22/06/2017 | 1078.15 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos Idosos atendidos pelo CRAS no municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/06/2017 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002227 | 22/06/2017 | 879.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/06/2017 | 20801.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de iluminação da Pública do municipio, relativo ao mes de maio de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2017 | 178.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua localizado no Sitio Campo verde, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/06/2017 | 2774.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua da Rua Benedito Bezerra, Poço Artesiano e Caixa dágua da Barra do Camaratuba, e Bomba dágua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de maio 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2017 | 27469.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do Sitio Uruba, Poço Artesiano do Sitio uruba, Rua Daniel Toscano, neste municipio, relativo ao mes de maio 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2017 | 10165.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua da Rua José de Menezes Lira, neste municipio, relativo ao mes de maio 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/06/2017 | 553.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002224 | 22/06/2017 | 2232.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10, gasolina comum e lubrificante, destinados ao consumo da Retroescavedeira, trator e motor serra da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002225 | 22/06/2017 | 525.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNH-5817 e OFE-5543, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2017 | 133.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios do Galpão de Avicultura, Matadouro e Mercado Publico do municipio, relativo ao mes de maio de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002228 | 22/06/2017 | 100.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567, da EMATER que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/06/2017 | 67.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002232 | 26/06/2017 | 170.18 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/06/2017 | 1600.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de acompanhamento e apoio de atividades dos programas sociais do municipio, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/06/2017 | 937.00 | 00008297986411 | JONAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficina de dança e acompanhamento dos idosos em encontros semanais durante os meses de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/06/2017 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Planalto, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DA PENHA MARQUES, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de junho de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/06/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês de junho de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/06/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/06/2017 | 14711.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Referente ao pagamento de PASEP sobre receita arrecadada durante o periodo do mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002231 | 26/06/2017 | 605.89 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos policiais de plantão na delegacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/06/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/06/2017 | 950.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação do arquivo municipal, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/06/2017 | 950.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação do arquivo municipal, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002242 | 26/06/2017 | 4200.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção de ar condicionados das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/06/2017 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de uma area de recreação e lazer no Sitio Catu, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/06/2017 | 900.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de serralharia na confecção de duas traves de futebol de campo em tubo galvanizado de 2,5 polegadas destinadas a utilização no campo de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/06/2017 | 850.00 | 00071667300482 | MARIA RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na ornamentação com flores nas solenidades alusivas ao Padroeiro São Pedro do Distrito de Barra do Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002249 | 26/06/2017 | 8840.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus e camara de ar, destinados a utilização no veiculo Trator e Retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/06/2017 | 2500.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | serviços prestados de topografia e medição de diversas ruas do Conjunto Novo Horizonte, durante o mês de junho de 2017, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/06/2017 | 360.00 | 00009936205405 | SEVERINO COSMO DE SOUZA | serviços prestados de limpeza, abertura e remoção de entulho do rio catu do rosario, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/06/2017 | 1500.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | serviços prestados na contabilização financeira dos lançamentos de receitas e despesas orçamentarias da administração municipal, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/06/2017 | 4038.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com pagamento de parcelamento de dívidas com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/06/2017 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, situado na rua Daniel Toscano, destinado ao arquivo municipal da documentação da contabilidade, licitação, jurídico e administração correspondente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/06/2017 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações nos diarios eletronicos do Tribunal de Justiça da Paraiba - TJPB, Tribunal regional do trabalho - TRT, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB, Diario Oficial do Estado da Paraiba - DO-PB, Superior tribunal de Justiça - STJ, Supremo Tribunal de Federal - STF,Tribunal Superior Eleitoral - TSE, Tribunal Regional federal 5 regiao- TRF5, Tribunal Superior do Trabalho -TST, Diario Oficial da Uniao - DOU e Tribunal de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002243 | 26/06/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/06/2017 | 36.85 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | serviços prestados na autenticaçãoes de documentos da admnistração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/06/2017 | 937.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | serviços prestados na pintura em diversos armários de aço, destinados a utilização da administração municipal, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/06/2017 | 950.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | serviços prestados de arrumação e limpeza em diversos armários do deposito da administração municipal, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0002260 | 27/06/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2017 | 4536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União nos dias 02, 08, 10, 14 e 15 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/06/2017 | 8507.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com parcelamento de dívidas com o FGTS, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002265 | 27/06/2017 | 29.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de lampadas fluor , destinada a utilização na Secretaria de Cultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002263 | 27/06/2017 | 3927.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de rele fotoeletrico, reator e lampadas, destinados a utilização na rede de iluminação pública do bairro do Planalto, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2017 | 2069.22 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Rescisão de contrato de trabalho da funcionária MARIA IVONE RODRIGUES DO NASCIMENTO conf. termo de rescisão de contrato de trabalho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/06/2017 | 1197.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Rescisão de contrato de trabalho da funcionária MARIA JANICE OLIVEIRA DE LIMA conf. termo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002262 | 27/06/2017 | 197.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de tinta e esmalte sintetico, destinado a utilização na Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002264 | 27/06/2017 | 180.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de lampadas fluor e cabo flex, fita, destinada a utilização na Escola José Ribeiro Bessa, localizado na Rua Benedito Bezerra, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2017 | 200.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | concessão de duas diárias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, nos dias 13 e 14 de junho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2017 | 4330.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2017 | 224423.79 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação FUNDEB I Magisterio, efetivos, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2017 | 132691.26 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de educação FUNDEB II do municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2017 | 5670.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2017 | 16322.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb I magisterio - comissionados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2017 | 25380.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II, comissionados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2017 | 31754.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2017 | 27436.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002318 | 28/06/2017 | 2211.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum e diesel S10, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQI-8330, OGG-3908, NPV-6691, MOM-2645, OGC-6329 e MOK-9032, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2017 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Serviço pretados de locação de um imovel destinado ao funcinomento do setor de serviço militar do municipio correspondente aos meses de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2017 | 3119.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2017 | 10918.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002322 | 28/06/2017 | 247.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comun, destinada ao consumo do veiculo de placa QFL 7594 e QFA 6173, da viatura da Policia Militar conforme convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 04 de junho, para tratar de assuntos de interesse da Junta de Serviços Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2017 | 3756.93 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens do Excelentíssimo Sr. Prefeito e Vice - Prefeita, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2017 | 8453.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002316 | 28/06/2017 | 411.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2017 | 5152.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vaalor que se empenha para fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2017 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos do Programa Paif, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2017 | 6746.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens dos conselheiros Tutelar, eletivos, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2017 | 11709.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ação social - comissionados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, contratados, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002319 | 28/06/2017 | 975.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e dulub, destinada ao consumo dos veiculos de placas NQI-0102, QFP 2456 e OEY 1707 que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002266 | 28/06/2017 | 342.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de areia dragada, destinada a utilização na restauração do calçamento da Rua Benedito Bezerra, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002267 | 28/06/2017 | 1167.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vassouras, carro de mão, luva, pá e cabo de enxadas, destinados a utilização pela equipe de garis do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002268 | 28/06/2017 | 171.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de areia dragada, destinada a utilização na restauração do calçamento do bairro do alemão, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002269 | 28/06/2017 | 201.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de esmalte alto brilho, destinado a utilização na pintura de jarros da praça Bom Jesus, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2017 | 600.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | concessão de seis diárias ao secretário, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e João Pessoa, durante o mes de junho de 2017, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2017 | 79464.39 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2017 | 10318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2017 | 700.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de soldagem para recuperação dos bicos da retroescavadeira, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002317 | 28/06/2017 | 1024.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oléo diesel, destinados a utilização no veiculo Trator, que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002320 | 28/06/2017 | 2260.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, destinados ao consumo no Trator, Retroescavadeira, MNH 5817 e Patrol, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2017 | 950.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na limpeza e remoção de lixo da praça Municipal, localizada na rua Emidio Vidal de Negreiros, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0002271 | 28/06/2017 | 67000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | serviços prestados na contratação de profissionais do Setor Artistico para as Festividades de São Pedro em Barra do Camaratuba, com as seguintes atrações: Bonde do Brasil, Chico Forrozeiro & Nethy Calasans, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2017 | 200.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | concessão de diárias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 22 e 28 de junho, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2017 | 5852.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2017 | 8481.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2017 | 2274.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - contratados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2017 | 4594.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municipio, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002321 | 28/06/2017 | 99.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina, destinada ao consumo do veiculo NQG 9567 da Emater que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura do municipio - comissionados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2017 | 14300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Procuradoria Juridica do Municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2017 | 200.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de duas diarias ao Secretário de Transportes para viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, nos dias 24 e 27 durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2017 | 6691.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2017 | 4148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2017 | 1087.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - contratados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2017 | 6607.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2017 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2017 | 5874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002315 | 28/06/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2017 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2017 | 2216.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2017 | 18316.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração do municipio, efetivos, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2017 | 5581.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração - comissionados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2017 | 937.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração - contratados, relativo ao mes de junho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2017 | 1125.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinados ao consumo de funcionários da Secretaria de Administração do Município, por ocasião de serviços no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2017 | 50.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2017 | 20.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2017 | 77.33 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2017 | 79.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesa com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2017 | 0.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2017 | 100.00 | 00005084526437 | JONILDO ARTHUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).JONILDO ARTHUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2017 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2017 | 13522.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições Previdenciárias de Funcionários da educação Municipal, Fundeb I Magisterio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme guia. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2017 | 299.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | aquisição de generos alimenticios (bolos diversos), destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2017 | 52.80 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | aquisição de maracujá, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002353 | 03/07/2017 | 2014.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | serviços prestados de gravação e divulgação de vinheta durante 53 horas em veiculo carro de som, das ações e atos institucionais da secretaria de educação do municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002359 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante o mês de junho de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2017 | 850.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de travessia em balsa de veiculo que transporta professores da cidade de Baia da Traição para a Barra do Camaratuba, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2017 | 500.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | serviços prestados no transporte de aluno do sitio Jardim para estudar na sede do municipio em veiculo moto de Placa MNB-8268, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002362 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2017 | 250.00 | 00008809656490 | ALDEMIR RAMOS DOS SANTOS | serviços prestados de pedreiro na colocação de portões e cobogós no predio da escola municipal no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2017 | 150.00 | 00008809656490 | ALDEMIR RAMOS DOS SANTOS | serviços prestados na limpeza da caixa de gordura do predio da escola Municipal, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/07/2017 | 90.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados no conserto com solda no cano hidraulico e bujão do veiculo microônibus de placa NQI-8330, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/07/2017 | 280.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas: OGD-4106, NPV-6691 e NQI-8330, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2017 | 377.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto da parte eletrica dos veiculos de placas: OGC-6329, OGD-4106 e NPV-6691, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/07/2017 | 170.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | serviços prestados de serralharia na confecção de varões em ferro, destinado a utilização no campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/07/2017 | 480.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | serviços prestados na lavagem dos veiculos de placas MOV-7296, MOK-9032 e NPV-6691, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002376 | 03/07/2017 | 922.25 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002377 | 03/07/2017 | 2719.94 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002382 | 03/07/2017 | 183.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, Sitio Uruba, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002383 | 03/07/2017 | 174.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lampadas destinados a manutenção da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, Sitio Uruba, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002387 | 03/07/2017 | 7200.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, em veiculo de placa KNG-3822, durante 15 dias do mes de Junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00003434007407 | DJANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de confecção e impressão de estampas em 100 camisas destinadas a utilização pelos participantes do cursinho preparatório ao Enem, promovido pela Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2017 | 971.00 | 00007123945409 | ROBERTA PEREIRA DE BRITO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Reclamação Trabalhista da Sra. ROBERTA PEREIRA DE BRITO, conforme processo de nº 0000199-96.2017.5.13.0015, relativo a 5ª parcela do acordo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2017 | 1527.26 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela da apolice de seguro do veiculo de placa AZY 1923, que serve o gabinete do Prefeito Constitucional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002345 | 03/07/2017 | 6600.00 | 01095099000115 | JPCAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA - ME | serviços prestados na locação de um veiculo ntipo camionete Renaut oroch de placa AZY-1923, a disposição do Gabinete do prefeito durante o mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002358 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo passeio à disposição do conselho tutelar do municipio, correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002374 | 03/07/2017 | 367.80 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002375 | 03/07/2017 | 207.74 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos Idosos no CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/07/2017 | 150.00 | 00005823304404 | CICERO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. CICERO MARCOLINO DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002385 | 03/07/2017 | 223.10 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo pelos participantes do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/07/2017 | 6960.00 | 00009787663423 | POLYENE SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um veiculo trator Ford 6600, conforme oficio Semaab 007/2017, com a finalidade de gradear terras de pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002355 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de turismo do municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002350 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002351 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002352 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00011102777412 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, em veiculo caminhão, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002356 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | serviços prestados com viagens em veiculo caminhão carroceria aberta de placa MNH-5817, no apoio junto a secretaria de obras do municipio, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002357 | 03/07/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2017 | 170.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados no conserto com solda no Trator que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/07/2017 | 490.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços prestados de borracharia no conserto de pneus do Trator e carro pipa do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/07/2017 | 150.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | serviços prestados de serralharia no conserto com solda na tesoura de podar e grade de proteção da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/07/2017 | 150.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | serviços prestados na lavagem e lubrificação da PATROL do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002379 | 03/07/2017 | 9140.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Lampadas, reatores, reles e lampadas vapor metalico, destinados a utilização na iluminação pública do Bairro Jardim Planalto, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002380 | 03/07/2017 | 9830.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Lampadas, reatores e reles destinados a utilização na iluminação pública do Bairro Bom Jesus, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002381 | 03/07/2017 | 13600.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Lampadas, reatores e reles destinados a utilização na iluminação pública do distrito Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0002344 | 03/07/2017 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/07/2017 | 100.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | serviços prestados no transportes de funcionarios da secretaria de finanças do municipio, com destino a cidadde de Mamanguape - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/07/2017 | 180.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | serviços prestados no transporte de funcionarios da administração municipal, para resolver assuntos de interesse da secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002354 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002378 | 03/07/2017 | 80.40 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de materiais diversos, destinados a utilização no predio da admnistração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/07/2017 | 180.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1035, que serve ao setor de licitação do município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032017 | 0002405 | 07/07/2017 | 2950.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | serviços prestados de engenharia na elaboração de projetos básicos, acompanhamento e fiscalização das obras do municipio, durante o periodo de 16 de junho a 16 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/07/2017 | 410.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oximult, destinados a utilização na praça Bom Jesus do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/07/2017 | 500.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | serviços prestados de proteção e guarda da guarita da boca da barra, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/07/2017 | 600.00 | 00070029149444 | TEREZA CANDIDA DA SILVA | serviços prestados de fotografia nos eventos alusivos as festividades de Emancipação Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/07/2017 | 690.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | serviços prestados de segurança na proteção de participantes por ocasião de eventos das festividades de São Pedro no distrito de Barra do Camartuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2017 | 800.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | serviços prestados na manutenção da caixa de marcha do veiculo Kombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002406 | 07/07/2017 | 5400.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | serviços prestados no transportes de deficiente fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a João Pessoa e vice e versa, para realizarem tratamento especializado, durante o mes de maio de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/07/2017 | 203.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a secretaria de ação socoal do municipio, relativo ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/07/2017 | 233.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao CRAS do município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/07/2017 | 218.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/07/2017 | 57449.87 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com contribuição ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, dos funcionários Publicos do Municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/07/2017 | 2955.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisição de refeições destinadas a funcionarios do municipio, por ocasião de atividades extraordinárias, realizadas durante o mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/07/2017 | 62.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1210, que serve ao anexo do Predio da Prefeitura municipal, relativo ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/07/2017 | 152.20 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de maracujá, coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, rua Benedito bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/07/2017 | 55.50 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de Coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002395 | 07/07/2017 | 4508.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 14 dias do mes de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002396 | 07/07/2017 | 4188.80 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes das omunidades camaçary e uruba nos turnos da manhã e noite, em veiculo onibus, durante 14 dias do mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002399 | 07/07/2017 | 1224.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba e Fazenda Camaçari, em veiculo de placa MMP-5823, no turno da Tarde, durante 17 dias do mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002401 | 07/07/2017 | 1554.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de Professores da Cidade de Baia da Traição em veiculo de placa QFV 7636, no turno da manhã, durante 14 dias do mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002403 | 07/07/2017 | 2040.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari nos turnos da manha e tarde em veiculo de placa MOP 6164, durante 17 dias do mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002404 | 07/07/2017 | 2520.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | serviços prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN, em veiculo de passeio, durante 21 dias do mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002407 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Barra de Camaratuba, no turno da noite, em veiculo de placa LUD 0307, durante 20 dias do mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002408 | 07/07/2017 | 14850.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores e profissionais da educação municipal, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio nos turnos da manhã, tarde e noite durante 15 dias do mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002409 | 07/07/2017 | 3889.60 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sitios Encantado, Itauna, Taepe, Fazenda São Marcos e São Bento, nos turnos da manhã e noite, em veiculo de placa MYY 9652, durante 17 dias do mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002410 | 07/07/2017 | 3456.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | serviços prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo de placa HVC-6550, durante o mes de junho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/07/2017 | 117.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de banana prata e laranja perra, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/07/2017 | 112.50 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Jovens e Adultos - PEJA, Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/07/2017 | 62.50 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | aquisição de batata doce, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/07/2017 | 662.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/07/2017 | 339.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/07/2017 | 734.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/07/2017 | 339.20 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/07/2017 | 2416.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/07/2017 | 223.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1282, que serve a secretaria de educação do município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/07/2017 | 3254.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/07/2017 | 3420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002430 | 10/07/2017 | 2042.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, OGD-4106, OGC-6329, MOK-9032 e NPV-6691, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2017 | 220.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Creche Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2017 | 110.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Municipal Infantil José Ribeiro Bessa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2017 | 385.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Municipal José Ribeiro Bessa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2017 | 55.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2017 | 110.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2017 | 275.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Municipal Conego José Ribeiro Bessa, localizada na praca 8 de março deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2017 | 110.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Municipal Conego José Ribeiro Bessa, localizada na praca 8 de março deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com inscrição na 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação da UNDINE, do Secretário de Educação do municipio, que ocorrerá entre os dias 8 e 11 de agosto, em Fortaleza - CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2017 | 55783.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições previdenciárias de funcionarios da educação municipal, relativo ao mes de maio de 2017, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002434 | 10/07/2017 | 140.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização no veiculo de placa PZH-6283, da policia militar, conforme convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002435 | 10/07/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2017 | 70116.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições Previdenciárias de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2017, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002432 | 10/07/2017 | 415.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2017 | 1455.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002431 | 10/07/2017 | 1195.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY-1707, NQI-0102 e QFP-2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2017 | 330.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização no Centro de Referencia de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2017 | 2440.00 | 00012159013480 | NAYANNE KAROLINE RIBEIRO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. NAYANNE KAROLINE RIBEIRO DO ROSARIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002433 | 10/07/2017 | 3143.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos trator, retroescavadeira e veiculos de placas OFE-5543 e MNH-5817, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2017 | 3500.00 | 00004868224433 | FRANCISCO JUSTINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de pedreiro na construção de 33 metros de comprimento de muro com 1,25m de largura com viga em erro e construção de 21m de pisos com brita n manutenção da galeria daniicada pelas fortes chuvas no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2017 | 78.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de reprografia, digitalização e plotagem 9,5m x8,00 de documentos de interesse da Adminsitração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2017 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/07/2017 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, confor e extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/07/2017 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/07/2017 | 51.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/07/2017 | 180.00 | 00007490717450 | HUMBERTO ARTUR SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesas serviços prestados no transporte de funcionários para a cidade de Mamaguape e João Pessoa, em veiculo de placa OEW 6474, para resolver assuntos de interesse do setor de finanças do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/07/2017 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/07/2017 | 14.48 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/07/2017 | 1520.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | serviços prestados na confecção de talões de autorização de combustiveis, lubrificantes e outros, destinados a utilização no controle de abastecimento da frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00007568406431 | GILLIARD SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com abertura com destocamento de arvores grandes às margens da rodovia PB 065 que liga a Br 101 a cidade de Mataraca, para evitar problemas de visibilidade de motoristas que trafegam que pode causar acidentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/07/2017 | 370.00 | 00034792635772 | PEDRO FERREIRA NUNES FILHO | serviços prestados no fornecimento de fogos de artificio com show pirotécnico, durante as festividades de São Pedro no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/07/2017 | 50.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/07/2017 | 110.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Lucia Marques Batista, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/07/2017 | 100.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Maria da Guia da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/07/2017 | 100.00 | 00009049272452 | SILVANY ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). SILVANI ELIAS DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/07/2017 | 100.00 | 00012023503485 | JOZIARA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOZIARA GOMES DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/07/2017 | 100.00 | 00012638225410 | JOSENILTON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSENILTON ARTUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/07/2017 | 200.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA VANDA GOMES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Antonio Ferreira Neves, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/07/2017 | 100.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Vanuza Maria Silva dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/07/2017 | 100.00 | 00007176997497 | LENILSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LENILSON SILVA DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANA FÁGNA DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Maria josé Ferreira Neves, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/07/2017 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/07/2017 | 200.00 | 00070149876408 | MAILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Mailton Alves da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/07/2017 | 150.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). João Cipriano Barbosa, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/07/2017 | 200.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSEANE FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006733502402 | JACILENE PEDRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Jacilene Pedro de Araújo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/07/2017 | 50.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009514531493 | CLAUDIANA BARBOSA DE ASSUNÇÃO MENESES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CLAUDIANA BARBOSA DE ASSUNÇÃO MENESES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/07/2017 | 100.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DE FATIMA ELIAS DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/07/2017 | 100.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FABIANA ELIAS BEZERRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/07/2017 | 100.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Vera Pereira da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008825553404 | SIVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SIVAL DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/07/2017 | 180.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Ana Maria Souza do Nascimento Rocha, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CRISTINA MARIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Cosma Maria da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2017 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA ANA DE ASSUNÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005084526437 | JONILDO ARTHUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).JONILDO ARTHUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2017 | 150.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARINALVA BATISTA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/07/2017 | 100.00 | 00005930097461 | SEVERINA CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Severina Cordeiro de Lima, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/07/2017 | 100.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Zenúbia Barbosa da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2017 | 100.00 | 00006612915455 | GEORGE DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. GEORGE DE LIMA GONÇALVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/07/2017 | 150.00 | 00012604416441 | JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr (a). JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/07/2017 | 100.00 | 00087010925453 | MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2017 | 100.00 | 00005672675476 | JAKELINE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JAKELINE DE LIMA SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2017 | 100.00 | 00097914533491 | ANTONIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Antonia Verissimo da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2017 | 100.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LUCICLEIDE FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/07/2017 | 100.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria Angelina Romão, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2017 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2017 | 70.00 | 00070078055407 | ALICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Alice Ferreira da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/07/2017 | 100.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Cledineide Quirino dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006814489465 | EDILMA LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. EDILMA LEITE DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/07/2017 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa auxilio financeiro destinado a suprir despesas com necessidades básicas da familia, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/07/2017 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Lourian Balbino de Sena, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/07/2017 | 100.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Ducilene da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/07/2017 | 437.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Licenciamento anual do veiculo de placa QFP 2456, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/07/2017 | 100.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra.NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/07/2017 | 200.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) José Trajano da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JAQUELINE FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Francisca Ferreira de Araújo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/07/2017 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/07/2017 | 150.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Rosineide Fernando Bezerra, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/07/2017 | 150.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/07/2017 | 100.00 | 00009500828480 | ZILANE DO NASCIMENTO MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ZILANE DO NASCIMENTO MEDEIROS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/07/2017 | 150.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Kécia Silva do Nascimento , destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/07/2017 | 180.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Mônica Maria dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Marizélia Ferreira do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/07/2017 | 100.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/07/2017 | 180.00 | 00007861082407 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE ASSUNÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria da Guia Barbosa de Assunção , destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/07/2017 | 170.00 | 00005290203435 | MARICELHA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maricelha Herminio Batista, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/07/2017 | 100.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/07/2017 | 100.00 | 00007820427400 | FLAVIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Flavia de Andrade, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Raimunda Pinto da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/07/2017 | 100.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Ana Karla da Silva Correia, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/07/2017 | 200.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria de Lourdes Alves Cavalcanti, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/07/2017 | 70.00 | 00036549061415 | ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONÇALVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/07/2017 | 100.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria José da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010785087478 | ANA CLAUDIA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANA CLAUDIA DE FREITAS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/07/2017 | 123.45 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Franceane do Nascimento Sales, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/07/2017 | 100.00 | 00011808079442 | MARIA MACIELE FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA MACIELE FÉLIX DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Aline Soares da Lima, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007918812450 | ADAILTOM FELECIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Adailton Feliciano de Araújo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/07/2017 | 150.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Ana Célia Maria dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/07/2017 | 200.00 | 00090038428415 | GENIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. GENIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/07/2017 | 100.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Antonia Piano Marques, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria do Socorro Soares, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/07/2017 | 200.00 | 00070359951457 | ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/07/2017 | 100.00 | 00070149679408 | ANDREZA DE AGUIAR BORGES DA ASSUNÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANDREZA DE AGUIAR BORGES DA ASSUNÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/07/2017 | 100.00 | 00086995510453 | ROSINETE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Rosinete de Souza Pereira, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/07/2017 | 150.00 | 00087010810478 | JOSITO ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr JOSITO ARTUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/07/2017 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Marilene de Lourdes da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/07/2017 | 100.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA JOSÉ CAMPOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/07/2017 | 150.00 | 00030107504472 | MOISES MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MOISES MIGUEL DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010755992458 | FERNANDA ESTEVAM BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a) Fernanda Estevam Batista, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Wanderleia do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/07/2017 | 100.00 | 00006385011488 | MARIA EDIMILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA EDIMILDA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005084533484 | MARIA DA CONCEIÇAO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria da Conceição Paiva da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/07/2017 | 200.00 | 00001534727400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria Jose da Siva, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a) Luzimar Martins das Neves, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/07/2017 | 50.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/07/2017 | 60.00 | 00011255027460 | MARIA FRANCISCA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria Francisca Bezerra, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/07/2017 | 160.00 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA DA LUZ DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria Gorete do Nascimento, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/07/2017 | 200.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Rosilene Aureliano dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/07/2017 | 200.00 | 00003793221458 | MARIA LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007217397413 | GESSICA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) GESSICA BRUNA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/07/2017 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria José da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/07/2017 | 150.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/07/2017 | 100.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/07/2017 | 175.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008019989480 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Severina Maria da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Janaina Felintro do Carmo Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/07/2017 | 100.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) EDILANE MARTINS GOMES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/07/2017 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria da Penha Germano da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/07/2017 | 100.00 | 00017535603491 | COSMO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a) Cosmo Estevam de Araujo, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/07/2017 | 486.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Ana Lucia da Cruz dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/07/2017 | 492.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/07/2017 | 100.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Márcia Nunes Inácio, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2017 | 100.00 | 00009878964400 | MARCOS JERONIMO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a) Marcos Jeronimo Gomes, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2017 | 1487.00 | 00006866067448 | MARCELO MONTEIRO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARCELO MONTEIRO PADILHA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2017 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a) Luzimar Gomes da Costa, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2017 | 200.00 | 00001567085407 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Ana Lucia da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010753608464 | NALIENE FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a)Naliene Felipe de Oliveira, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/07/2017 | 496.00 | 00000957587473 | ROSINALDO REGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARCELO MONTEIRO PADILHA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/07/2017 | 480.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/07/2017 | 100.00 | 00011698858450 | DIEGO BASTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a)Diego Bastos Pereira, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2017 | 440.00 | 00096821027404 | JOAO BATISTA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOAO BATISTA DAS NEVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2017 | 670.00 | 00033782091434 | ANTONIO FERREIRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANTONIO FERREIRA SALES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2017 | 100.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a) Geane Barbosa Gomes, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2017 | 547.50 | 00067089755487 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JOSE GOMES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2017 | 300.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Edjane Cristiano Campos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/07/2017 | 100.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a)Joana D`arc Cordeiro da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2017 | 350.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Claudia Jose da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conformeparecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2017 | 100.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Ana Cleide da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/07/2017 | 150.00 | 00009852779478 | VALQUIRIA DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a) Valquiria de Paiva Silva, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/07/2017 | 500.00 | 00070197330428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ANA MARIA ALVES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/07/2017 | 380.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) João Veríssimo Rodrigues, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/07/2017 | 500.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/07/2017 | 190.00 | 00009536367475 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/07/2017 | 380.00 | 00085056073415 | EURIPES PAULINO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) EURIPES PAULINO XAVIER, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/07/2017 | 492.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA APARECIDA ROMÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conformeparecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/07/2017 | 353.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Severino Manoel da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/07/2017 | 470.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Simone Vieira da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/07/2017 | 470.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Lucicleide Guimarães Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/07/2017 | 306.00 | 00008717058422 | JANIELE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) JANIELE SILVA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/07/2017 | 56.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Maria das Neves de Lima, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/07/2017 | 480.00 | 00001845067436 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) José Francisco da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/07/2017 | 190.00 | 00070462788490 | ROZIMERE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Rozimere Matias da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005556774439 | GERALDA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Geralda Barbosa Moreira, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/07/2017 | 400.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/07/2017 | 463.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Severina Maria da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/07/2017 | 880.00 | 00098240404472 | MARINEZ FLAUZINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARINEZ FLAUZINO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/07/2017 | 420.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própriaconforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/07/2017 | 400.50 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Thays de Lourdes Cassimiro de Lima, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2017 | 544.50 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Dilma de Araujo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/07/2017 | 380.00 | 00005328412478 | EVERALDO SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) EVERALDO SANTANA ROSENDO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/07/2017 | 533.50 | 00014900076449 | JOSE LUIZ LOURENÇO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) José Luiz Lourenço, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/07/2017 | 440.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) Maria do Socorro Cruz, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conformeparecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2017 | 100.00 | 00011010882490 | ADEILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) ADEILDA MARIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/07/2017 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Daluz Germano da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008787299410 | JOSICLEIDE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Josicleide Miranda da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2017 | 100.00 | 00098249827449 | LUSIA FELICIANO DE ARAUJO | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Centro, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora ANTONIO BATISTA, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de junho de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de duas diarias ao funcionário para viajar a serviço do municipio à cidade de João Pessoa, no dia 06 e 07 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/07/2017 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, no dia 27 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/07/2017 | 7470.00 | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA | aquisição de nove armarios EB 25-C 1,95x0,90x0,40 4 bandejas, destinados a utilização no arquivo de documentos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/07/2017 | 1880.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Projetor Benq destinado a utilização nos eventos promovidos pela secretaria de educação nas Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002465 | 12/07/2017 | 4663.34 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | valor que se empenha a fazer face a despesas com limpeza e conservação do predio da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (ladeira), conforme contrato de nº 015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/07/2017 | 118.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | aquisição de mamão havai e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos da creche Ivan de Menezes Lira, localizado no conjunto mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/07/2017 | 350.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | serviços prestados na locação de um som, destinado a utilização na aula inaugural do cursino pré vestibular promovido pela Secretaria de Educação do Municipio, no dia 08 de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002641 | 14/07/2017 | 9750.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ventiladores de parede, destinados a utilização na Escola Municipal José Ribeiro Bessa, localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/07/2017 | 150.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de cadeiras, por ocasião da aula inaugural do cursinho pré vestibular promovido pela Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002656 | 14/07/2017 | 3241.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, OGD-4106, NQI-8330, MOK-9032, MOV 77296, MOM 2645, e NPV-6691, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002672 | 14/07/2017 | 3508.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, OGD-4106, NQI-8330, MOK-9032, MOV 77296, e NPV-6691, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/07/2017 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios onde funciona o arquivo do municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de julho de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002659 | 14/07/2017 | 185.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comun, destinada ao consumo do veiculo de placa QFA 6173, da viatura da Policia Militar conforme convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2017 | 107.10 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições de funcionarios, por ocasição de atendimento na Receita Federal de interesse do municipio, no dia 14 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/07/2017 | 220.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de estabilizador destinado a utilização na Secretaria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2017 | 408.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Placa de rede e HD externo destinado a utilização na Secretaria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00001212482409 | HELOISA RAMALHO OLIVEIRA DA COSTA BARACUHY | valor que se empenha a fazer face a despesas com Reclamação Trabalhista da funcionária Heloisa Ramalho Oliveira da Costa Baracuhy, conforme processo de nº 0000724-15.2016.5.13.0015, relativo a 6ª e ultima parcela do acordo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002669 | 14/07/2017 | 159.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização no veiculo de placa PZH-6283, da policia militar, conforme convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/07/2017 | 75.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais de interesse da Prefeitura Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/07/2017 | 236.99 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de revisão do veiculo de placa AZY 1923 que serve o gabinete do Prefeito Constitucional do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/07/2017 | 291.05 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de anel, filtro de óleo, filtro de combustivel, e lubrificantes destinados a utilização na revisão do veiculo de placa AZY 1923 que serve o gabinete do Prefeito Constitucional do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002654 | 14/07/2017 | 483.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/07/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002670 | 14/07/2017 | 609.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/07/2017 | 180.00 | 00011785766473 | ELANE OLIVEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados na confecção de bolos diversos, destinados ao consumo dos participantes da VII Conferencia Municipal de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/07/2017 | 200.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) José Luiz da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002642 | 14/07/2017 | 794.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de pastas e envelopes, destinados a utilização com os participantes da VII Conferencia Municipal de Assistencia Social de Mataraca - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/07/2017 | 1624.00 | 00004089900409 | EDVANIA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de confecção e pintura de 62 camisetas e seis metros de banner, destinados a utilização na VII Conferencia Municipal de Assistencia Social promovida pelo Municipio de Mataraca-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/07/2017 | 300.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuição mensal a casa de acolhimento de crianças abandonadas, relativo ao mes de junho de 2017, mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/07/2017 | 300.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuição mensal a casa de acolhimento de crianças abandonadas, relativo ao mes de julho de 2017, mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002653 | 14/07/2017 | 3880.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ar condicionados, destinado a utilização na Casa de Passagem, conforme cumprimento do TAC nº 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002657 | 14/07/2017 | 1727.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e, lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY-1707, NQI-0102 e QFP-2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/07/2017 | 100.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002671 | 14/07/2017 | 602.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQI-0102 ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002658 | 14/07/2017 | 100.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina destinado a utilização no veiculo de placa NQG 9567, Emater que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002646 | 14/07/2017 | 3800.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneu destinado a utilização na retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002655 | 14/07/2017 | 1842.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira, MNH 5817 e Patrol, que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002673 | 14/07/2017 | 3234.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira, MNH 5817, OFE 5543 e Patrol, que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/07/2017 | 6.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com despesas de Taxas bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/07/2017 | 72.38 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinadas ao consumo de funcionários da Secretaria de Finanças, por ocasião de reunião no Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002663 | 14/07/2017 | 4874.65 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinados a utilização na Secretaria de finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/07/2017 | 255.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com Tarifa bancaria relativo a solicitação de cópias digitalizadas da Planta do Projeto da Praça no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/07/2017 | 680.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | serviços prestados no conserto, limpeza, montagem e manutenção em 12 computadores e 01 impressora da administração do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/07/2017 | 2496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União nos dias 17, 21, 22, 23, 27 de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imóveis p/ Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/07/2017 | 35000.00 | 09253568000199 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com indenização de desapropriação por utilidade pública do imóvel onde funcionava o templo da Assembleia de Deus, construido em alvenaria, terreno urbano de formato regular, com área de 344,5m2, medindo 10m de frente por 26,50 de extensão, localizado na rua Moíses Ferreira , 293, centro de Mataraca/PB, conforme processo administrativo 001/2017 e decreto Municipal 013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/07/2017 | 1440.00 | 17557614000171 | KIKACARD SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de fardamento destinados a utilização pelos funcionários que executam atividades no matadouro público do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282017 | 0002685 | 17/07/2017 | 580.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de uma Mesa reta com 2 gavetas, destinadas a utilização naa secretaria de Industria, comércio e turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002675 | 17/07/2017 | 353.84 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002676 | 17/07/2017 | 115.16 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo pelos participantes do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002677 | 17/07/2017 | 472.87 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002678 | 17/07/2017 | 228.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes da VII Conferência Municipal de Assistencia Social promovida na Cidade de Mataraca-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002683 | 17/07/2017 | 971.63 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes da VII Conferência Municipal de Assistencia Social promovida na Cidade de Mataraca-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002684 | 17/07/2017 | 1336.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados a utilização no SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002674 | 17/07/2017 | 1127.17 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos policiais de plantão na delegacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/07/2017 | 988.01 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Telefone móveis das Secretarias da administração municipal, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002679 | 17/07/2017 | 71.88 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes da aula Inaugural do cursino Pré vestibular promovido pela Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002680 | 17/07/2017 | 1470.65 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002681 | 17/07/2017 | 608.70 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos aliomenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002682 | 17/07/2017 | 276.39 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes da aula Inaugural do cursino Pré vestibular promovido pela Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/07/2017 | 299.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | aquisição de generos alimenticios (bolos diversos), destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/07/2017 | 262.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das quadras de esportes do municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/07/2017 | 3593.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica da EMEF Jose Ribeiro Bessa e Secretaria de educação do municipio, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/07/2017 | 705.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da EMEF Gracinda Iracema da Costa, EMEF Antonio Madeiro da Costa, EM Benedita M da Cruz Bessa e Creche Menina Barbara do municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2017 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa, no dia 11 de julho, para participar do Encontro Estadual de Planejamento e Orientação para Elaboração do PPA Municipal 2018 a 2020. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2017 | 3088.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola de Educação Infantil e EMEF Conego José Vital Ribeiro Bessa , relativo ao mes de junho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2017 | 3629.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal José Ribeiro Bessa e Escola Profissionalizante do municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2017 | 90.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | aquisição de banana prata, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002718 | 20/07/2017 | 1402.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | aquisição de pneus, camaras de ar e protetor ruzi, destinados a utilização no veiculo ônibus de placa OGD 4106, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/07/2017 | 400.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bobinas destinadas a utilização nos veiculos onibus de placa OGC 6329, OGD 4106, NPV 6691, MOK 9032, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002725 | 20/07/2017 | 4310.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, OGD-4106, NQI-8330, MOK-9032, MOV 77296, e NPV-6691, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2017 | 74.00 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de Coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2017 | 177.20 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de coco, maracujá, coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, rua Benedito bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2017 | 162.50 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | aquisição de batata doce e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/07/2017 | 100.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Jovens e Adultos - PEJA, Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2017 | 154.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de banana prata e laranja perra, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/07/2017 | 225248.24 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério) do Municipio relativo, ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/07/2017 | 133697.56 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002741 | 20/07/2017 | 1379.77 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002744 | 20/07/2017 | 486.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2017 | 15822.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb I magisterio - comissionados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2017 | 25960.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II, comissionados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2017 | 33689.78 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2017 | 28373.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da educação Fundeb II - contratados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2017 | 4330.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2017 | 5670.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/07/2017 | 48348.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições Previdenciárias de funcionarios, relativo ao mes de junho de 2017, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2017 | 2202.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/07/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios onde funciona a Junta de serviço militar do municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002722 | 20/07/2017 | 180.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização no veiculo de placa PZH-6283, da policia militar, conforme convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2017 | 2674.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2017 | 333.33 | 03659166002903 | IBAMA | Parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, Nº Débito 4802957, relativo a parcela de nº 41 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2017 | 10918.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, comissionados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2017 | 117.35 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | valor que se empenha a fazer face a despesas com averbação do Centro de Comercialização do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/07/2017 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 03, 06 e 07 de julho de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002721 | 20/07/2017 | 562.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2017 | 3061.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens do Excelentíssimo Sr. Prefeito e Vice - Prefeita, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2017 | 8453.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/07/2017 | 612.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/07/2017 | 173.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de ação social do municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/07/2017 | 120.00 | 00008979453442 | JUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos destinados a reorma da casa própria, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/07/2017 | 266.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JOSENILDA DA SILVA BARBOSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos destinados a reorma da casaprópria, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002724 | 20/07/2017 | 2053.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQI-0102, QFP 2456, OEY 1707 que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/07/2017 | 5152.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vaalor que se empenha para fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/07/2017 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos do Programa Paif, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002746 | 20/07/2017 | 513.11 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos participantes do Grupo da Terceira Idade no Programa CRAS do municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002748 | 20/07/2017 | 934.32 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de geneos alimenticios, destinados ao consumo dos alunos do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2017 | 5622.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens dos conselheiros Tutelar, eletivos, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2017 | 760.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | serviços prestados de hospedagem da funcionária Josilda Pereira Freire, por ocasião de Capacitação do Programa Criança Feliz, na Cidade de João Pessoa, durante os dias 24 a 28 de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/07/2017 | 11402.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, contratados, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/07/2017 | 6133.10 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2017 | 8481.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2017 | 2274.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo, contratados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/07/2017 | 145.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios do Galpão de Avicultura, Matadouro e Mercado Publico do municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2017 | 252.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de avental de pvc destinado a utilização funcionarios do matadouro público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002723 | 20/07/2017 | 100.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina destinado a utilização no veiculo de placa NQG 9567, Emater que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/07/2017 | 4460.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/07/2017 | 2722.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do Sitio campo verde, rua Benedito Bezerra Falcão, barra do camaratuba e sitio uruba, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/07/2017 | 4768.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Bomba dágua e poço artesiano do sitio uruba, neste municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/07/2017 | 21399.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/07/2017 | 17875.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica da iluminação pública do municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2017 | 200.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | concessão de duas diárias ao secretário, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 04 e 07 de julho de 2017, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2017 | 228.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de conjunto de aplicação de agrotoxicos, filtro quimico e respirador facial destinado a utilização na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002719 | 20/07/2017 | 932.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus e camara de ar, destinados a utilização na grade do veiculo Trator, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002726 | 20/07/2017 | 3885.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira, MNH 5817, OFE 5543 e Motossera, que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/07/2017 | 79430.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2017 | 10318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2017 | 593.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de enetgia eletrica do sistema de abastecimento dágua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2017 | 38.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de plotagem, microfilmagem e digitalização 4,8m x8,00 de documentos referente ao centro de comercialização do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002711 | 20/07/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/07/2017 | 305.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa dos telefones de nº 3297-1130 e 3297-1030, relativo ao mes de junho de 2017, que serve a administração municipal, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/07/2017 | 17880.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração do municipio, efetivos, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/07/2017 | 5581.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração, comissionados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2017 | 937.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração, contratados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/07/2017 | 16238.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívidas com a Energisa, relativo a parcela de nº 05/47 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2017 | 50.00 | 00007638444469 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa, no dia 11 de julho, para participar do Encontro Estadual de Planejamento e Orientação para Elaboração do PPA Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2017 | 2053.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento conforme MP 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/07/2017 | 4717.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2017 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2017 | 5874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2017 | 8603.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS, relativo as competencias 06 e 07 de 2006, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/07/2017 | 6691.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2017 | 4148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2017 | 1087.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes, contratados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2017 | 17700.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de julho de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Cultura do municipio, comissionados, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/07/2017 | 7.24 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa Bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/07/2017 | 72.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/07/2017 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 17, 18 e 20 de julho de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/07/2017 | 330.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de duas diárias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 11 e 13 de julho de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/07/2017 | 374.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Complementação de contribuições previdenciárias de funcionarios, relativo aos meses de abril e maio de 2017, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/07/2017 | 800.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | concessão de quatro diárias ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Fortaleza-CE para Participar do 16º Forum Nacional de Dirigentes municipais de Educação no periodo de 08 a 11 de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/07/2017 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/07/2017 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de uma area de recreação e lazer no Sitio Catu, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/07/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/07/2017 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Serviço pretados de locação de um imovel destinado ao funcinomento do setor de serviço militar do municipio correspondente aos meses de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/07/2017 | 937.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como Orientador Social do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/07/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês de julho de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/07/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Planalto, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DA PENHA MARQUES, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de julho de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/07/2017 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, situado na rua Daniel Toscano, destinado ao arquivo municipal da documentação da contabilidade, licitação, jurídico e administração correspondente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002817 | 26/07/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/07/2017 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União nos dias 06 e 07 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0002822 | 26/07/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/07/2017 | 600.00 | 00070029149444 | TEREZA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços fotogárficos, prestados com a finalidade de fotografar os eventos e ações da Administração Municipal, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/07/2017 | 850.00 | 00071667300482 | MARIA RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na ornamentação com flores naturais, por ocasião de evento promovido pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002832 | 26/07/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/07/2017 | 51.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de xerox, digitalização e gravação em cd de plantas referente ao centro de comercialização do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/07/2017 | 1500.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | serviços prestados na contabilização financeira dos lançamentos de receitas e despesas orçamentarias da administração municipal, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/07/2017 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com Tarifa Bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/07/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a utilização na Secretaria de Finanças do municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/07/2017 | 319.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção e fornecimento de bolos e salgados, destinado ao consumo dos participantes da quadrilha junina por ocasião de apresentações no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/07/2017 | 200.00 | 00036768898434 | MARTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transportes de funcionários da Secretaria de Transporte para cidade de Mamanguape a serviço do Municipio no dia 10 e 11 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/07/2017 | 1600.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de instrutor de banda marcial e manutenção de instrumentos musicais no serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo com crianças, adolescentes e adultos do programa bolsa ffamilia, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/07/2017 | 180.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção e fornecimento de lbolos sortidos, destinado ao consumo dos participantes no encontro dos idosos promovido pela Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002820 | 26/07/2017 | 5000.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material funerário destinado a familia carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002830 | 26/07/2017 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo passeio à disposição do conselho tutelar do municipio, correspondente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002847 | 26/07/2017 | 905.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisição de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo de placa NQI 0102 que serve a secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/07/2017 | 100.00 | 00007116022473 | BIANCA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária a Secretária de Ação Social, do municipio, para viajar à cidade de João Pessoa para participar de encontro BPC no tribunal de contas do estado no dia 26 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/07/2017 | 50.00 | 00009629468425 | BRUNA CAROLINE DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária a funcionaria, para viajar à cidade de João Pessoa para participar de encontro BPC no tribunal de contas do estado no dia 26 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/07/2017 | 100.00 | 00001982476486 | ANTONIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANTONIA MARIA FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/07/2017 | 10662.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Referente ao pagamento de PASEP sobre receita arrecadada durante o periodo do mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002819 | 26/07/2017 | 6600.00 | 01095099000115 | JPCAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA - ME | serviços prestados na locação de um veiculo tipo camionete Renaut oroch de placa AZY-1923, a disposição do Gabinete do prefeito durante o mes de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/07/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a autilização no gabinete do Prefeito Municipal, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/07/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 02 de agosto de 2017, para tratar de assuntos de interesse da Junta de Serviços Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/07/2017 | 380.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção e fornecimento de bolos sortidos destinados aos participantes do evento inaugural do cursinho pré vestibular no municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/07/2017 | 950.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | serviços prestados de lixamento e pintura com esmalte sintetico em armação das cadeiras de ferros das escolas municipais, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/07/2017 | 84.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | aquisição de mamão havai e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos da creche Ivan de Menezes Lira, localizado no conjunto mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/07/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a autilização na Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/07/2017 | 350.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | serviços prestados na locação de um som, destinado a utilização nas Escolas Municipais por ocasião dos festejos juninos do alunos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/07/2017 | 3729.60 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de atletas de futebol de campo do municipio para os sitios Catu, Uruba, baixa verde e Barra do Camaratuba por ocasião de partidas de campeonato amador, durante os meses de junho e julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/07/2017 | 937.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de instrutor de componentes da banda marcial da Educação Municipal, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002856 | 26/07/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002857 | 26/07/2017 | 12657.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção dos veiculos ônibus e Microônibus de placas: MOV-7296, OGC-6329, MOK-9032, OGG-3908 e MOM-2645, ambos que servem a educaação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/07/2017 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de coordenação das atividades de poda de arvores, limpeza de mato às margens da Rod PB 065 no percurso que liga a Br 101 ao bairro Planalto deste municipio, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/07/2017 | 937.00 | 00009197948403 | AQUINO PEDRO SALUSTIANO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores, limpeza de mato as margens da Rodovia PB 065, percurso que liga a Br 101 ao Bairrodo Planalto neste municipio, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/07/2017 | 937.00 | 00009275160473 | GERALDO JUNIOR DE AVELAR SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores e limpeza de mato as margens da rodovia PB 065 que liga a BR 101 a cidade de mataraca, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/07/2017 | 937.00 | 00005465459476 | LEONARDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores e limpeza de mato da rodovia PB ,065 que liga a BR 101 a cidade de mataraca, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/07/2017 | 480.00 | 00071431209449 | VANILDO LUIS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores e limpeza de mato da rodovia PB 065 que liga a BR 101 a cidade de mataraca , durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/07/2017 | 937.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores e limpeza de mato da rodovia PB 065 que liga a BR 101 a cidade de mataraca, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/07/2017 | 950.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano do bairro Bom Jesus desta cidade, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/07/2017 | 950.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano do Bairro Bom Jesus e Jardim Planalto deste municipio, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/07/2017 | 950.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano do bairro Bom Jesus e Jardim Planalto neste municipio, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/07/2017 | 950.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano do Bairro Bom Jesus e Jardim Planalto, neste Municipio, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/07/2017 | 1350.00 | 00087010909415 | CARLOS ANTONIO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recuperação de calçamentos de diversas ruas no centro da cidade, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/07/2017 | 950.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano do Bairro Bom Jesus e Jardim Planalto, deste municipio, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/07/2017 | 600.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado no conserto com solda no embuchamento de grade do trator que serve a Secretaria de Obras Municpal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/07/2017 | 950.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de limpeza, conservação, poda e aguação das plantas da praça bom jesus e canteiros da entrada da cidade, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/07/2017 | 120.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | serviços prestados na limpeza e remoção com trator na rodovia PB 065 no percurso que liga a BR 101 ao municipio de mataraca, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/07/2017 | 100.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado no conserto com solda no tampão da bomba de abastecimento dágua do sitio Uruba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/07/2017 | 220.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado no conserto com solda em bicos da conha traseira, dianteira e manutenção de calor nas buchas das retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras Municpal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/07/2017 | 30.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado no conserto com solda na cantoneira de apoio para balança do matadouro do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002828 | 26/07/2017 | 6000.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | serviços prestados com viagens em veiculo caminhão carroceria aberta de placa MNH-5817, no apoio junto a secretaria de obras do municipio, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002829 | 26/07/2017 | 6000.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002833 | 26/07/2017 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002835 | 26/07/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002836 | 26/07/2017 | 6000.00 | 00011102777412 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, em veiculo caminhão, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/07/2017 | 1500.00 | 00004868224433 | FRANCISCO JUSTINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de pedreiro na construção de passarelas e galeria na Rua Jose de Menezes Lira e Majericão danificada pelas fortes chuvas no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/07/2017 | 40.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia de troca de pneu dianteiro do lado esquerdo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/07/2017 | 300.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de três diarias ao Secretario para viajar a serviço do municipio para a cidade de João Pessoa nos dias 25, 26 e 28 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002854 | 26/07/2017 | 238.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisição de rolamento da roda dianteira destinadas a manutenção da Pipa dágua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/07/2017 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | serviços prestados de Locação de um imóvel na Barra do Camaratuba, destinado a utilização e funcionamento da Secretaria de Industria, comércio e Turismo, neste municipio, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002831 | 26/07/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de turismo do municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002834 | 26/07/2017 | 2014.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | serviços prestados de gravação e divulgação de vinheta durante 53 horas em veiculo carro de som, das ações da secretaria de Industria, Comércio e Turismo do municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/07/2017 | 400.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | serviços prestados de proteção e guarda da guarita da boca da barra, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002860 | 27/07/2017 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante o mês de julho de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/07/2017 | 850.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de travessia em balsa de veiculo que transporta professores da cidade de Baia da Traição para a Barra do Camaratuba, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/07/2017 | 500.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | serviços prestados no transporte de aluno do sitio Jardim para estudar na sede do municipio em veiculo moto de Placa MNB-8268, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/07/2017 | 690.00 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | serviços prestados na implantação de 38,5 metros de gesso, no predio onde funciona o anexo da secretaria de educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/07/2017 | 16215.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuição Previdenciária de funcionarios, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/07/2017 | 205.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção para a formação do PASEP, conforme etrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008297986411 | JONAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficina de dança e acompanhamento dos idosos em encontros semanais durante os meses de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002873 | 31/07/2017 | 1923.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY-1707, NQI-0102 e QFP-2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002881 | 31/07/2017 | 220.83 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de polpas de frutas, destinados ao consumo dos participantes da VII Conferência Municipal de Assistencia Social promovida na Cidade de Mataraca-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002882 | 31/07/2017 | 353.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos participantes do Grupo da Terceira Idade no Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002883 | 31/07/2017 | 556.16 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de geneos alimenticios, destinados ao consumo dos participantes do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarfa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a despesa com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002879 | 31/07/2017 | 712.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados aos veiculos viaturas da policia militar conforme convenio de placas PZH 6283, QFA 6173 e QFL 7594, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2017 | 500.00 | 00003768526402 | NIRRARISON RODRIGO VERISSIMO GOUVEIA | serviços prestados de lanternagem e pintura no veiculo de Placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002877 | 31/07/2017 | 720.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2017 | 105.60 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | aquisição de maracujá, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002874 | 31/07/2017 | 13680.00 | 00011937929400 | IURY ERICK DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes universitários do municipio com destino à cidade de João Pessoa, em veiculo onibus de placa LBB-9772, durante o periodo de 15 dias do mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Serviços prestados de lixamento e pintura da ferragem de cadeiras escolares da educação municipal, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002878 | 31/07/2017 | 4603.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de filtros de óleos diesel comum e diesel S10 destinado a utilização nos veiculos de placa OGG 3908, NQI 8330,OGC 6329, MOV 7296MOM 2645MOK 9032,OGD 4106 e NPV 6691, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002885 | 31/07/2017 | 1092.98 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos aliomenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002886 | 31/07/2017 | 3261.66 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2017 | 2700.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | serviços prestados de serralharia, no conserto e soldagem, implantação de chapa de aluminio e pintura da Carroça do transporte de carne do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002876 | 31/07/2017 | 724.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel destinado a utilização no veiculo de placa OFE 5543, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na limpeza, podagem da grama e remoção de lixo entulhado da praça Municipal, localizada na rua Emidio Vidal de Negreiros, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002872 | 31/07/2017 | 2545.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum e gasolina, destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira e caminhão de placa MNH 5817, que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Construcao e Reativ de Pocos Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2017 | 7020.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesas com Perfuração de um Poço Artesiano com profundidade de 54 metros para atender as necessidades da Comunidade do Sitio Baixa Verde, neste municipio. | 10012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com Tarifa bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com Tarifa Bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2017 | 61.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com Tarifa Bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0002888 | 31/07/2017 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002891 | 31/07/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2017 | 89.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002887 | 31/07/2017 | 57.78 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes da audiencia pública para formulação do PPA 2018 - 2021 da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2017 | 1000.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITACIO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de HDs externos destinados a utilização pela Secretaria de Administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2017 | 90000.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com setenças judiciais do Processo 0001610-44.2013.815.0231, em favor de HERMANO BEZERRA DA SILVA, sendo transitado e julgado na 2ª Vara da Comarca de mamanguape/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2017 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2017 | 240.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de mangueira de ar destinada a utilização no veiculo de placa OFE 5543 e Retroescavadeira que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2017 | 300.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com locação de maquina fotocopiadora, destinada a utilização na Creche Municipal Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2017 | 200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imovel, na rua Margarida, Planalto, destinado ao funcionamento de uma escola de Jiu-jitsu no apoio de jovens ao esporte, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2017 | 937.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como Orientador Social do Programa Criança Feliz do Municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2017 | 1600.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de acompanhamento e apoio de atividades dos programas sociais do municipio, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/08/2017 | 25.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação do veiculo de placa QFP 2456 que serve a Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/08/2017 | 250.00 | 00039682625491 | SEVERINO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de mudança da Sra. Cleide de Sena Cruz do Sitio uruba em veiculo de placa KHV 4850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/08/2017 | 937.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficineiro de Karatê com jovens beneiciados pelo programa SCFV do municipio, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/08/2017 | 208.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao CRAS do município, relativo ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2017 | 120.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | serviços prestados na lavagem dos veiculos de placas OGD 4106, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/08/2017 | 780.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | serviços prestados na lavagem dos veiculos de placas MOV-7296, MOK-9032 e NPV-6691, ambos que servem a educação municipal, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/08/2017 | 450.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas: OGD-4106, NPV-6691 e NQI-8330, ambos que servem a educação municipal, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/08/2017 | 95.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto da parte eletrica dos veiculos de placa OGC-6329 que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/08/2017 | 30.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem do veiculo de Placa AZY 1923 que serve ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/08/2017 | 245.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1210, que serve ao anexo do Predio da Prefeitura municipal, relativo ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032017 | 0002902 | 02/08/2017 | 2950.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | serviços prestados de engenharia na elaboração de projetos básicos, acompanhamento e fiscalização das obras do municipio, durante o periodo de 16 de julho a 16 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2017 | 145.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação da carroça de carne do matadouro do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/08/2017 | 150.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação do veiculo Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/08/2017 | 320.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus do Trator, Retroescavadeira e Caçamba do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/08/2017 | 80.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus do carros de mãos dos garis, durante o mês de julho | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/08/2017 | 130.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto da parte eletrica da retroescavadeira referente a problemas de iguinção que serve a secretaria de obrasl. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/08/2017 | 3920.00 | 17557614000171 | KIKACARD SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de conjunto de cedrobrim azul royal, destinados a utilização pelos Garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/08/2017 | 8.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/08/2017 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/08/2017 | 400.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA-000.940.384-14 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de carimbos destinados a utilização pela Secretaria de Administração do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002919 | 02/08/2017 | 195.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinados ao consumo de funcionários da Secretaria de Administração do Município, por ocasião de serviços no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/08/2017 | 287.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/08/2017 | 145.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1030, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/08/2017 | 3420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/08/2017 | 662.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/08/2017 | 339.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/08/2017 | 3254.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/08/2017 | 734.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/08/2017 | 339.20 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/08/2017 | 2416.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/08/2017 | 2495.50 | 00006135936425 | GIVALDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) GIVALDO DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Mônica Maria dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a despesa com Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/08/2017 | 223.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1284, que serve ao CRAS do município, relativo ao mês de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002938 | 04/08/2017 | 1739.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY-1707, NQI-0102 e QFP-2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002953 | 04/08/2017 | 5400.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | serviços prestados no transportes de deficiente fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a João Pessoa e vice e versa, para realizarem tratamento especializado, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/08/2017 | 350.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de serralharia na confecção de uma grade medindo 2,10 x 0,90 e troca de rodana de portão destinada a utilização na Escola Municipal Conego José Vital Ribeiro Bessa e Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002937 | 04/08/2017 | 142.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção diversos, destinados a recuperação da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002942 | 04/08/2017 | 3631.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de filtros de óleos diesel comum e diesel S10 destinado a utilização nos veiculos de placa OGG 3908, NQI 8330, OGC 6329,MOM 2645, MOK 9032, OGD 4106, que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002945 | 04/08/2017 | 3771.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos diversos destinados a utilização nas Escolas Municipais Cônego José Vital Ribeiro Bessa,José Ribeiro Bessa, Antonio Madeiro da Costa, Infantil José Ribeiro Bessa e Creche Ivan M. lira, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002946 | 04/08/2017 | 76.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de cadeado, destinada a utilização no Ginásio Poliesportivol, localizado no Planalto II, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002947 | 04/08/2017 | 240.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de balde,cal e trincha destinada a pintura dos muros da Quadra Poliespotiva, localizado no bairro Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002948 | 04/08/2017 | 165.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de Cal destinada a pintura dos Campos de futebol, localizado no bairro Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002949 | 04/08/2017 | 1080.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização nas Escolas Municipais Cônego José Vital Ribeiro Bessa,José Ribeiro Bessa, Antonio Madeiro da Costa, Infantil José Ribeiro Bessa e Creche Ivan M. lira, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002954 | 04/08/2017 | 1200.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Barra de Camaratuba, no turno da noite, em veiculo de placa LUD 0307, durante 16 dias do mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002955 | 04/08/2017 | 1512.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba e Fazenda Camaçari, em veiculo de placa MNP-5823, no turno da Tarde, durante 21 dias do mes de juLho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002956 | 04/08/2017 | 2520.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | serviços prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN, em veiculo de passeio, durante 21 dias do mes de juLho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002957 | 04/08/2017 | 20790.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores e profissionais da educação municipal, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio nos turnos da manhã, tarde e noite durante 21 dias do mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002958 | 04/08/2017 | 10080.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, em veiculo de placa KNG-3822, durante o mes de Julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002959 | 04/08/2017 | 7812.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 21 dias do mes de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002960 | 04/08/2017 | 4536.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | serviços prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo de placa HVC-6550, durante o mes de julho de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002961 | 04/08/2017 | 2331.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de Professores da Cidade de Baia da Traição em veiculo de placa QFV 7636, no turno da manhã, durante 21 dias do mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002962 | 04/08/2017 | 4804.80 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sitios Encantado, Itauna, Taepe, Fazenda São Marcos e São Bento, nos turnos da manhã e noite, em veiculo de placa MYY 9652, durante 21 dias do mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002963 | 04/08/2017 | 2520.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari nos turnos da manha e tarde em veiculo de placa MOP 6164, durante 21 dias do mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002964 | 04/08/2017 | 6283.20 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante 21 dias do mês de julho de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/08/2017 | 2260.00 | 00005125225452 | ROMILDO CIPRIANO BARBOSA | Empenho de serviço prestdo no transpote de equipes de times de futebol em veiculo ônibus de placa MNG-0087 durante o mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002941 | 04/08/2017 | 277.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados aos veiculos viaturas da policia militar conforme convenio de placas PZH 6283 e QFA 6173, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002940 | 04/08/2017 | 410.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/08/2017 | 234.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Serviços prestados de fotografias de eventos promovidos pelo municipio, durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002939 | 04/08/2017 | 2027.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum e gasolina, destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira, OFE 5543, Motosserra e caminhão de placa MNH 5817, que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/08/2017 | 2500.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | serviços prestados de topografia e medição de diversas ruas do Conjunto Novo Horizonte, durante o mês de julho de 2017, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002943 | 04/08/2017 | 100.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina destinado a utilização no veiculo de placa NQG 9567, Emater que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002944 | 04/08/2017 | 532.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de tinta e massa corrida com para a pintura do Predio da Secretaria de Administração do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/08/2017 | 32.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/08/2017 | 3.74 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002967 | 07/08/2017 | 840.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisição de refeições destinadas a funcionarios do municipio, por ocasião de atividades extraordinárias, realizadas durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002968 | 07/08/2017 | 1505.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS NETO 08539449463 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção do veiculo de OGC 6329 que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002969 | 07/08/2017 | 1773.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS NETO 08539449463 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção do veiculo de placa MOK 9032 que serve a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002970 | 07/08/2017 | 532.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS NETO 08539449463 | Empenho que se realiza em aquicição de peças para o veículo de placa NQI - 0102 que serve a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002973 | 08/08/2017 | 434.92 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos participantes do Grupo da Terceira Idade no Programa CRAS do municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002974 | 08/08/2017 | 348.92 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de geneos alimenticios, destinados ao consumo dos participantes do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/08/2017 | 368.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/08/2017 | 3156.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002976 | 08/08/2017 | 639.95 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002977 | 08/08/2017 | 50.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos aliomenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/08/2017 | 321.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, que serve a secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002989 | 08/08/2017 | 888.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, Barra do Camaratuba, José Ribeiro Bessa e Creche Ivan Menezes Lira, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002971 | 08/08/2017 | 1156.58 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos policiais de plantão na delegacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/08/2017 | 235.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/08/2017 | 66.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais de interesse da Prefeitura Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/08/2017 | 350.00 | 00034792635772 | PEDRO FERREIRA NUNES FILHO | serviços prestados de show pirotecnico e fogos de artificio por ocasião das festividades de Santana na Comunidade Uruba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/08/2017 | 2862.51 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Licença Ambiental relativo a construção de um Centro de Comercialização do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/08/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/08/2017 | 6.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002972 | 08/08/2017 | 57.78 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para faazer face a despesa com aquisição de café e acúcar, destinados a utilização no predio da admnistração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/08/2017 | 262.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1035, que serve a secretaria de administração do municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2017 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Concessão de uma diária a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio no dia 02 de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2017 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Concessão de uma diária a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse da secretaria de finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2017 | 72124.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2017 | 99698.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios da educação municipal, relativo ao mes de junho de 2017, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002991 | 10/08/2017 | 114.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de areia destinada a utilização da Escola Municipal Infantil José Ribeiro Bessa, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002992 | 10/08/2017 | 4524.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pregos e forro PVC branco destinada a utilização da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada na Barra do camaratuba, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002994 | 10/08/2017 | 228.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cordas seda destinada a utilização no Campo de Futebol, localizado no conjunto Bom Jesus, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2017 | 130.00 | 00023822112453 | HELENA MENDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. HELENA MENDES BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio para aquisição de fraldas geriaticas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2017 | 150.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MAGDA LIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio para aquisição de fraldas geriaticas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2017 | 130.00 | 00003605229476 | EVERTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr(a) Everton Santos da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio para aquisição de fraldas geriaticas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei , conforma parecer social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2017 | 130.00 | 00010089245717 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio para aquisição de fraldas geriaticas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2017 | 75.00 | 00096620129404 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr(a) Francisco de Souza, destinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio para aquisição de fraldas geriaticas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei , conforma parecer social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/08/2017 | 1224.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003006 | 11/08/2017 | 1793.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY-1707, NQI-0102 e QFP-2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/08/2017 | 70.00 | 00011759057479 | ALLY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALLY RODRIGUES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/08/2017 | 200.00 | 00070149876408 | MAILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MAILTON ALVES DA SILVA, destinado a auxiliar no pagamento do aluguel social, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/08/2017 | 200.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARLI MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/08/2017 | 70.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOCILEIDE SOARES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2017 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/08/2017 | 70.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/08/2017 | 70.00 | 00056782110482 | MARINALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARINALVA JOSIAS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/08/2017 | 70.00 | 00009104820479 | LUCIELMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUCIELMA SOARES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/08/2017 | 70.00 | 00056737416420 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCISCA MARTINS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/08/2017 | 70.00 | 00001525319477 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SIMONE PEREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/08/2017 | 100.00 | 00093340117420 | MARCELO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARCELO BARBALHO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/08/2017 | 70.00 | 00005290202463 | MARIA LUCIENE MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA LUCIENE MACELINO DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/08/2017 | 70.00 | 00017535603491 | COSMO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) COSMO ESTEVAM DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/08/2017 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/08/2017 | 70.00 | 00005556774439 | GERALDA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) GERALDA BARBOSA MOREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/08/2017 | 100.00 | 00009514531493 | CLAUDIANA BARBOSA DE ASSUNÇÃO MENESES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CLAUDIANA BARBOSA DE ASSUNÇÃO MENESES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/08/2017 | 70.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) WANDERLEIA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/08/2017 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/08/2017 | 70.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA CELIA MARAI DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/08/2017 | 70.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DA GUIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2017 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/08/2017 | 170.00 | 00061927376491 | ANTONIA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANTONIA CELINA DA CONCEIÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/08/2017 | 100.00 | 00093508476715 | PAULO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) PAULO BASILIO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/08/2017 | 80.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2017 | 135.00 | 00005328410424 | ADERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ADERALDO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/08/2017 | 100.00 | 00006326689465 | CLEONILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CLEOMILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/08/2017 | 70.00 | 00087010925453 | MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/08/2017 | 200.00 | 00002152505751 | JOSE MIGUEL DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE MIGUEL DE BRITO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2017 | 200.00 | 00010317579452 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2017 | 200.00 | 00087010895449 | JOSILDO ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSILDO ARTUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003005 | 11/08/2017 | 4149.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de filtros de óleos diesel comum e diesel S10 destinado a utilização nos veiculos de placa OGG 3908, OGC 6329, MOM 2645, MOK 9032, OGD 4106, MOV 7296, NPV 6691 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2017 | 149.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolos diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Peja - Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcão, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003009 | 11/08/2017 | 354.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados aos veiculos viaturas da policia militar conforme convenio de placas PZH 6283 e QFA 6173, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003043 | 11/08/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003010 | 11/08/2017 | 473.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003008 | 11/08/2017 | 2449.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum e gasolina, destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira, OFE 5543, Motosserra e caminhão de placa MNH 5817, que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003007 | 11/08/2017 | 100.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina, destinados a utilização no veiculo da Emater de Placa NQG 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/08/2017 | 200.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | serviços prestados no transportes de funcionarios da secretaria de finanças do municipio, com destino a cidadde de Mamanguape - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, no dia 02 e 08 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2017 | 7.48 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/08/2017 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/08/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/08/2017 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/08/2017 | 295.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0003151 | 14/08/2017 | 41740.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DE SANT'ANA NO SITIO URUBA, NESTE MUNICIPIO, COM AS SEGUINTES ATRACOES: FORRO CAVALO DE ACO, GERALDO SANFONEIRO E BANDA FORRO BALANCEADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/08/2017 | 262.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/08/2017 | 7029.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/08/2017 | 7145.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/08/2017 | 249.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/08/2017 | 284.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/08/2017 | 7273.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/08/2017 | 247.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/08/2017 | 7170.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/08/2017 | 253.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/08/2017 | 6913.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/08/2017 | 1200.00 | 00008809656490 | ALDEMIR RAMOS DOS SANTOS | serviços prestados na restauração de quebra molas da comunidade Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/08/2017 | 5200.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de uma bomba dágua centrifuga trifasica, destinada a utilização no sistema de abastecimento dágua do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/08/2017 | 500.00 | 22131711000138 | PS MULTISERVICE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de reparo e manutenção de placa de sinalização visual da junta de serviço militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003154 | 14/08/2017 | 193.93 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos aliomenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003155 | 14/08/2017 | 771.71 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/08/2017 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | serviços prestados na instalação do tacógrafo no veiculo Onibus de placa QFG-0213, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003216 | 14/08/2017 | 1430.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | serviços prestados na manutenção e instalação de ar condicionados, na secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/08/2017 | 200.00 | 00010529159490 | JOSEANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSEANE FRANCISCA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/08/2017 | 200.00 | 00001377681416 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/08/2017 | 100.00 | 00005672669409 | JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSICLEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/08/2017 | 170.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado para o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/08/2017 | 200.00 | 00002924311470 | AMAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) AMARICIO DO NASCIMENTO SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/08/2017 | 200.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/08/2017 | 200.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCISCO DE ASSIS FELINTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/08/2017 | 200.00 | 00006496488460 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE PEDRO DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/08/2017 | 200.00 | 00007590471461 | MARIA DA GUIA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DA GUIA PAULINO DE LIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/08/2017 | 200.00 | 00002547911400 | CEZARIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CEZARIO GOMES DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/08/2017 | 200.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/08/2017 | 70.00 | 00012636651446 | ROBSON CAMPOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROBSON CAMPOS DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/08/2017 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/08/2017 | 70.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA SUELY DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/08/2017 | 80.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EDNEIDE AFONSO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/08/2017 | 100.00 | 00070149900473 | RAFAEL CAVALCANTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RAFAEL CAVALCANTE SOARES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ALINE SOARES DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VERONICA DE AGUIAR BORGES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/08/2017 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/08/2017 | 70.00 | 00009426784438 | ADRIANA DA CUNHA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ADRIANA DA CUNHA RUFINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/08/2017 | 50.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/08/2017 | 150.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/08/2017 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/08/2017 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/08/2017 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/08/2017 | 70.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA PAULA GOMES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/08/2017 | 70.00 | 00086995545400 | OSANA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) OSANA SOARES DE SOUSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/08/2017 | 70.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/08/2017 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSÉ CAMPOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/08/2017 | 70.00 | 00070463162447 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUCIANA BARBOSA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/08/2017 | 70.00 | 00001785763440 | BEATRIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) BEATRIZ ALEXANDRE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/08/2017 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOANA D`ARC CODEIRO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/08/2017 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/08/2017 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARLY FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/08/2017 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/08/2017 | 170.00 | 00057909610459 | SEBASTIAO VIRGILIO LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SEBASTIÃO VIRGÍLIO LOURENÇO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/08/2017 | 70.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2017 | 70.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARINA ALVES DA LUZ, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CACILDA GUEDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/08/2017 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007816451407 | CICERO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CICERO PAULINO DE LIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/08/2017 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/08/2017 | 70.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSEANE FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008177117408 | MARENICE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARENICE RAMOS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARAI DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/08/2017 | 70.00 | 00009878964400 | MARCOS JERONIMO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARCOS JERONIMO GOMES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/08/2017 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/08/2017 | 70.00 | 00013097402403 | KARLA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) KARLA PEREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008876882413 | ALINE LISBOA DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALINE LISBOA DA LUZ, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/08/2017 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/08/2017 | 70.00 | 00000840936419 | VALDERI ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VALDERI ALEXANDRE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/08/2017 | 70.00 | 00009558324469 | VALDICELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VALDICELIA BATISTA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/08/2017 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/08/2017 | 70.00 | 00001785701410 | LUCILA SOARES GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUCILA SOARES GAMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARILENE DE LOURDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/08/2017 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/08/2017 | 70.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSEFA PEREIRA ALVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/08/2017 | 70.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/08/2017 | 70.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/08/2017 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/08/2017 | 70.00 | 00010753677431 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) NATALIA FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005061947444 | MARIA DAS DORES BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DAS DORES BORGES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/08/2017 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/08/2017 | 70.00 | 00004294956410 | LUCIENE MATIAS DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUCIENE MATIAS DA SILVA FREITAS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2017 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/08/2017 | 70.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA MARTINS DAS NEVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/08/2017 | 70.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LINDALVA MARQUES DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2017 | 70.00 | 00038739682404 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/08/2017 | 70.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTI, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2017 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MYLENE RODRIGUES PEREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/08/2017 | 70.00 | 00079019595415 | ANA JARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA JARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008794887438 | ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO ROCHA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/08/2017 | 70.00 | 00004771331421 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOÃO FRANCISCO DSO SANTOS NETO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/08/2017 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANDREA MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/08/2017 | 70.00 | 00036549061415 | ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONÇALVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/08/2017 | 70.00 | 00058950095491 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROBERTO MARTINS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2017 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2017 | 70.00 | 00011246257475 | ANA KAROLINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA KAROLINA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2017 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2017 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Gerlane Targino de Araujo, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/08/2017 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007861082407 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE ASSUNÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DA GUIA BARBOSA DE ASSUNÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSETY TEIXEIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/08/2017 | 70.00 | 00082214549404 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOAO JOSE DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/08/2017 | 100.00 | 00030107504472 | MOISES MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MOISES MIGUEL DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/08/2017 | 150.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/08/2017 | 100.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/08/2017 | 100.00 | 00070119792478 | VALERIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VALERIA SILVA DE ARAUJO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VANEIDE SOARES DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003152 | 14/08/2017 | 360.79 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de geneos alimenticios, destinados ao consumo dos participantes do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/08/2017 | 363.50 | 00070463337425 | JOAO BATISTA DO RAMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOAO BATISTA DO RAMO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/08/2017 | 330.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/08/2017 | 70.00 | 00014396856490 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSÉ FELIX DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/08/2017 | 70.00 | 00010911875417 | WILLÂMY ESTEVAM BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) WILLÂMY ESTEVAM BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSÉ FERREIRA NEVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007266083435 | MARIA JOSE DA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSÉ DA SILVA SALES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/08/2017 | 70.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA CLAUDIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/08/2017 | 70.00 | 00070141552450 | JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) NOÊMIA NASCIMENTO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2017 | 70.00 | 00003676213475 | MANOEL CANINDÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MANOEL CANINDÉ DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EUNICE SILVA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007963321427 | ROSILDA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSILDA FERREIRA NEVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/08/2017 | 100.00 | 00004289970400 | MARLY DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARLY DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2017 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/08/2017 | 100.00 | 00012426455438 | FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS NETO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARLENE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/08/2017 | 60.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) GARDENIA FRANCO FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005328413440 | BENEDITO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) BENEDITO BALBINO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/08/2017 | 70.00 | 00004979932444 | ELENICE DA CONCEIÇÃO ALVES TEOFILO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ELENICE DA CONCEIÇÃO ALVES TEOFILO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/08/2017 | 100.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/08/2017 | 100.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/08/2017 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) DHENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/08/2017 | 150.00 | 00002852546426 | ELIZANGELA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ELIZANGELA MARQUES DA COSTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/08/2017 | 70.00 | 00007701899464 | ANTONIO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANTONIO BARROS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/08/2017 | 150.00 | 00086995510453 | ROSINETE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSINETE DE SOUSA PEREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/08/2017 | 70.00 | 00010289789443 | MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA IMACULADA PAULINO DE LIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005983500473 | EDINALVA BARBOSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EDINALVA BARBOSA SANTOS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/08/2017 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/08/2017 | 70.00 | 00006744027409 | CLAUDIO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CLAUDIO TOMAZ DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/08/2017 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/08/2017 | 70.00 | 00012604416441 | JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/08/2017 | 70.00 | 00009583247430 | MARIA DE LOURDES ALVES CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DE LOURDES ALVES CAMPELO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/08/2017 | 70.00 | 00006323322471 | LUCILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUCINEIDE ANTONIO BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/08/2017 | 70.00 | 00070463129407 | LIGIA VANESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LIGIA VANESSA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/08/2017 | 70.00 | 00011590345401 | GUILMAR FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) GUILMAR FELISMINO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/08/2017 | 70.00 | 00009987275478 | JOSE BENTO DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE BENTO DE AZEVEDO NETO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/08/2017 | 100.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/08/2017 | 200.00 | 00004564807498 | EDIVANIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EDIVÂNIA GOMES SANTOS DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JAQUELINE CHAGAS DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/08/2017 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/08/2017 | 200.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/08/2017 | 70.00 | 00011590345401 | GUILMAR FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) GUILMAR FELISMINO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/08/2017 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/08/2017 | 2.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/08/2017 | 3.74 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/08/2017 | 0.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/08/2017 | 2000.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | serviços prestados na organização e geração do Arquivo MANAD para envio a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003220 | 17/08/2017 | 1220.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | aquisição de quatro pneus, destinados a utilização no veiculo MOBI de placa QFP-2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/08/2017 | 45.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | aquisição de banana prata, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/08/2017 | 299.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | aquisição de generos alimenticios (bolos diversos), destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/08/2017 | 5000.00 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com realização do evento da SEGUNDA ETAPADO CIRCUITO PARAIBANO DE KITE WARE - TAÇA ALBERTO JUNIOR, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante os dias 19 e 20 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003242 | 18/08/2017 | 3640.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de filtros de óleos diesel comum e diesel S10 destinado a utilização nos veiculos de placa OGG 3908, OGC 6329, MOM 2645, MOK 9032, MOV 7296, NQI 8330 e QFG 0213 que serve a Secretaria de Educação e Desportos do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/08/2017 | 3232.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica da EMEF Jose Ribeiro Bessa , EMEF Antonio Madeiro da Costa, EEEF Conego José Vital Ribeiro Bessa,Escola Municipal Benedita M. da Cruz Bessa, EM José Ribeiro Bessa, Creche Menina Babara, EM Gracinha Iracema Costa e Biblioteca Publica relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/08/2017 | 2429.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Municipal e Escola Profissionalizante do municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/08/2017 | 2104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/08/2017 | 206.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica das Quadras desportivas do municipio, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/08/2017 | 74.00 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de Coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/08/2017 | 110.35 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de coco, maracujá, coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, rua Benedito bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/08/2017 | 336.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica do predio locado da Secretaria de Educação relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003278 | 18/08/2017 | 2914.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10 e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos onibus e micro onibus de placas: MOK-9032, OGG-3908, MOM-2645, NQI-8330, NPV-6191, OGC-6329, OGD-4106 e QFG-0213, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/08/2017 | 621.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de junho de 2017, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003236 | 18/08/2017 | 229.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha em materiale e construção destinado a pintura e manutenção de armários localizados no depósito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003243 | 18/08/2017 | 188.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados aos veiculos viaturas da policia militar conforme convenio de placas PZH 6283, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/08/2017 | 946.49 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Telefone móveis das Secretarias da administração municipal, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/08/2017 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, no dia 23 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/08/2017 | 333.33 | 03659166002903 | IBAMA | Parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, Nº Débito 4802957, relativo a parcela de nº 42 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003276 | 18/08/2017 | 125.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados aos veiculo viatura da policia militar conforme convenio de placa OFB -5872, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/08/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003241 | 18/08/2017 | 282.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/08/2017 | 1718.06 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela da apolice de seguro do veiculo de placa AZY 1923, que serve o gabinete do Prefeito Constitucional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/08/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 04 de setembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse da Junta de Serviços Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003230 | 18/08/2017 | 141.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de material eletrico, destinado a manutenção do predio da secretaria de ação social do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003231 | 18/08/2017 | 536.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de material eletrico, destinado a manutenção do predio onde funciona o CRAS do muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003232 | 18/08/2017 | 572.05 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de material eletrico, destinado a manutenção do predio onde funciona o CSFV do muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/08/2017 | 885.00 | 10498617000132 | JF CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha na compra de refis de tinta destinados SCFV, localizado no Bairro Novo Horizonte | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003244 | 18/08/2017 | 1699.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY-1707, NQI-0102 e QFP-2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/08/2017 | 65.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica do predio do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/08/2017 | 88.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PETI do municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/08/2017 | 100.00 | 00009629468425 | BRUNA CAROLINE DE MENEZES | concessão de duas diárias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, para participar de Capacitação do Cadunico nos dias 22 e 23 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/08/2017 | 100.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | concessão de duas diárias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, para participar de Capacitação do Cadunico nos dias 22 e 23 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003275 | 18/08/2017 | 5199.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material construção, destinado a manutenção do predio onde funciona o SCFV do muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003229 | 18/08/2017 | 3879.41 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material eletrico destinado a utilização na iluminação pública do Bairro Bom Jesus, Praça 8 de março, Pb 065, Planalto II, Jardim Planalto e Distrito Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003234 | 18/08/2017 | 2286.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de construção diversos destinado a utilização no matadouro, cemitério público, Praça Bom Jesus, recuperação do calçamento do bairro do alemão e Distrito Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003235 | 18/08/2017 | 503.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hidraulicos destinados a manutenção no bairro novo horizonte, Planalto II, caixa dágua do sitio uruba e distrito de barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/08/2017 | 608.21 | 18974229000192 | FARMACIA MATARACA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha na aquisição de protetores solar para uso dos garis em serviço no município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003245 | 18/08/2017 | 5295.19 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira, MNH 5817, OFE 5543, Patrol e Motoserra, que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/08/2017 | 1656.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica de prédios públicos municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/08/2017 | 20444.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de iluminação da Pública do municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/08/2017 | 2722.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica da bomba d'agua do sitio uruba, caixa dágua e poço artesiano da barra do camaratuba do municipio, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/08/2017 | 27286.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua localizado naa Rua Daniel Toscano e Sitio uruba deste municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003264 | 18/08/2017 | 602.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de tinta em pó supercal branco e trincha, destinado a pintura de meio fio de calçamento no Centro da Cidade e Planalto II, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003270 | 18/08/2017 | 442.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais diversos, destinados a utilização na secretaria de obras e utilização pelos garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003271 | 18/08/2017 | 2038.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de areia Branca e cimento, destinado a recuperação da galeria do manjericão,largo da igreja bom jesus, calçamento da Pedro Lira,Boca de Lobo da Barra de Camaratuba e calçamento do majericão , neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003273 | 18/08/2017 | 600.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de areia branca, destinada ao aterro nas ruas do Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/08/2017 | 219.08 | 18974229000192 | FARMACIA MATARACA SANTA MARIA LTDA | Valor que empenha em aquisição de protetores soolr para os Salva-Vidas em seviço na Barra de Camaratuba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003240 | 18/08/2017 | 100.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina, destinados a utilização no veiculo da Emater de Placa NQG 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/08/2017 | 132.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do prédio onde funciona o mata1douro, mercado público e galpão de avicultura do municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/08/2017 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Concessão de uma diária a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio no dia 16 de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/08/2017 | 21679.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/08/2017 | 15.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/08/2017 | 18575.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívidas com a Energisa, relativo a parcela de nº 06/47 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/08/2017 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Concessão de uma diária a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse da secretaria de finanças do municipio, no dia 16 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003277 | 18/08/2017 | 310.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha na aquisição de material de construção para a manuntenção das atividades da quadrilha junina do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/08/2017 | 100.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA FILHO E OUTROS - FOLHA APOSENTADORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diaria ao Secretário de Transportes para viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio, no 11 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/08/2017 | 617.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do Sitio Uruba, relativo ao mes de abril de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003286 | 21/08/2017 | 3945.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização na recuperação da galeria do Manjericão, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003292 | 21/08/2017 | 139.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hidraulicos, destinados a utilização no sistema de abastecimento dágua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003280 | 21/08/2017 | 504.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tintas diversas destinadas a utilização pela Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003283 | 21/08/2017 | 264.67 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | valor que se empenha para fazer face a despesa aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos participantes do Grupo da Terceira Idade no Programa CRAS do municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003284 | 21/08/2017 | 464.93 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de geneos alimenticios, destinados ao consumo dos participantes do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/08/2017 | 168.00 | 00007266083435 | MARIA JOSE DA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSÉ DA SILVA SALES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003279 | 21/08/2017 | 52.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para faazer face a despesa com aquisição de cadeados destinados a utilização na Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003281 | 21/08/2017 | 317.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha em material de construção destinado a pintura e manutenção do predio do serviço militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/08/2017 | 59.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a junta de serviços Militar do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003288 | 21/08/2017 | 727.24 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003289 | 21/08/2017 | 437.89 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos aliomenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003294 | 22/08/2017 | 115.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de carro de mão, destinado a utilização na Escola Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/08/2017 | 4330.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/08/2017 | 224497.56 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação FUNDEB I Magisterio, efetivos, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/08/2017 | 135456.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/08/2017 | 930.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | serviços prestados na recarga de cartuchos de tintas e toners para impressoras, que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/08/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação, comissionados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/08/2017 | 9400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), comissionados, do Municipio relativo, ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/08/2017 | 27297.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II, comissionados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/08/2017 | 32911.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/08/2017 | 30647.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da educação FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/08/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | serviços prestados na locação de uma impressora, destinados a utilização na secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/08/2017 | 190.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | aquisição de mamão havai e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos da creche Ivan de Menezes Lira, localizado no conjunto mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003298 | 22/08/2017 | 268.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material para pintura e restauração de móveis no depósito do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/08/2017 | 2674.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/08/2017 | 529.50 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Retransmissão de T.V. referente a taxa de fiscalização de funcionamento e contribuição para o fomento da radiodifusão publica, correspondente aos exercicios de 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme GRUem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/08/2017 | 227.17 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de Retransmissão de T.V. referente a taxa de fiscalização de funcionamento e contribuição para o fomento da radiodifusão publica de uma Estação de Base e tres Estações Móveis, correspondente aos exercicios de 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme GRU em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/08/2017 | 233.09 | 02030715002670 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa Especial de Repetição de T.V. Satelite, taxa de fiscalização de funcionamento e taxa de contribuição para o fomento da radiodifusão publica de todos os tipos de Estação 1, correspondente aos exercicios de 2014 e 2015, conforme GRU em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/08/2017 | 11668.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, comissionados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/08/2017 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | serviços prestados na divulgação de atos e notas de interesse do municipio, durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/08/2017 | 3061.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/08/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens do Excelentíssimo Sr. Prefeito e Vice - Prefeita, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/08/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a autilização no gabinete do Prefeito Municipal, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/08/2017 | 8453.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003295 | 22/08/2017 | 67.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/08/2017 | 5152.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vaalor que se empenha para fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/08/2017 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos do Programa Paif, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/08/2017 | 5622.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens dos conselheiros Tutelar, eletivos, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/08/2017 | 11939.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ação social - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/08/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, contratados do Programa PETI, da Secretaria de Ação Social do municipio relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003346 | 22/08/2017 | 290.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de lampadas, destinadas a utilização no predio do CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003348 | 22/08/2017 | 52.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de estacas de sabiá, destinadas a contrução de cerca de proteção no Predio do CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003293 | 22/08/2017 | 744.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização na manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Garis e o Coveiro , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003296 | 22/08/2017 | 370.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de luvas e materiais de construção diversos destinados a utilização na recuperação de galerias no Distrito de barra do camratuba , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003297 | 22/08/2017 | 36.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de lampadas destinados a utilização na iluminação pública do Bairro Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/08/2017 | 78409.27 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/08/2017 | 10548.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003347 | 22/08/2017 | 29.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de lamadas, destinadas a utilização na Palhoça no Distrito de Barra do Camaratuba, nesta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003291 | 22/08/2017 | 812.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização na recuperação e manutenção da Praça São Sebastião, Praça do Bom Jesus e Praça 8 de Março, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/08/2017 | 4148.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/08/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/08/2017 | 5589.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/08/2017 | 9418.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/08/2017 | 2185.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - contratados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/08/2017 | 6844.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/08/2017 | 4148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/08/2017 | 1087.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - contratados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/08/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/08/2017 | 14300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/08/2017 | 4717.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/08/2017 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/08/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a utilização na Secretaria de Finanças do municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/08/2017 | 8674.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de finanças - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/08/2017 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios durante o mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/08/2017 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, correspondente ao pagamento de funcionarios, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/08/2017 | 500.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, correspondente ao pagamento de funcionarios, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/08/2017 | 15.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/08/2017 | 16929.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/08/2017 | 6518.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/08/2017 | 64.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de xerox, digitalização e gravação em cd de plantas referente ao centro de comercialização do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/08/2017 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, situado na rua Daniel Toscano, destinado ao arquivo municipal da documentação da contabilidade, licitação, jurídico e administração correspondente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/08/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/08/2017 | 9.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/08/2017 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/08/2017 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | serviços prestados de Locação de um imóvel na Barra do Camaratuba, destinado a utilização e funcionamento da Secretaria de Industria, comércio e Turismo, neste municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/08/2017 | 15000.00 | 09263130000191 | SUDENE - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | valor que se empenha a fazer face a despesas com devolução de saldo dos recursos do termo de compromisso 029/2013 conforme comprovante de transferencia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/08/2017 | 15000.00 | 09263130000191 | SUDENE - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | valor que se empenha a fazer face a despesas com devolução de saldo dos recursos do termo de compromisso 029/2013 conforme comprovante de transferencia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/08/2017 | 15000.00 | 09263130000191 | SUDENE - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | valor que se empenha a fazer face a despesas com devolução de saldo dos recursos do termo de compromisso 029/2013 conforme comprovante de transferencia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/08/2017 | 15000.00 | 09263130000191 | SUDENE - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | valor que se empenha a fazer face a despesas com devolução de saldo dos recursos do termo de compromisso 029/2013 conforme comprovante de transferencia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/08/2017 | 3331.87 | 09263130000191 | SUDENE - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | valor que se empenha a fazer face a despesas com devolução de saldo dos recursos do termo de compromisso 029/2013 conforme comprovante de transferencia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0003352 | 23/08/2017 | 1925.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados a utilização no SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/08/2017 | 200.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA APARECIDA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/08/2017 | 2490.25 | 00032332319468 | GERALDA EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) GERALDA EMILIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/08/2017 | 300.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuição mensal a casa de acolhimento de crianças abandonadas, relativo ao mes de agosto de 2017, mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/08/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês de agosto de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/08/2017 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Planalto, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DA PENHA MARQUES, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de agosto de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/08/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/08/2017 | 200.00 | 00007457249494 | LUCIENE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. LUCIENE PONTES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/08/2017 | 200.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JOILSA DA CONCEIÇAO DE LIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003358 | 23/08/2017 | 6600.00 | 01095099000115 | JPCAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA - ME | serviços prestados na locação de um veiculo tipo camionete Renaut oroch de placa AZY-1923, a disposição do Gabinete do prefeito durante o mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/08/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/08/2017 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Serviço pretados de locação de um imovel destinado ao funcinomento do setor de serviço militar do municipio correspondente aos meses de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/08/2017 | 158.40 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | aquisição de maracujá, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/08/2017 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de uma area de recreação e lazer no Sitio Catu, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/08/2017 | 200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imovel, na rua Margarida, Planalto, destinado ao funcionamento de uma escola de Jiu-jitsu no apoio de jovens ao esporte, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/08/2017 | 700.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de Educação, em virtude da mesma encontrar-se em reforma, correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003381 | 25/08/2017 | 3751.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10 e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos onibus e micro onibus de placas: MOK-9032, OGG-3908, MOM-2645, OGC-6329, OGD-4106 e QFG-0213, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/08/2017 | 950.00 | 00008792051480 | LUIZ ANTONIO MARTINZ DAS NEVES | Serviços prestados de lixamento e pintura da ferragem de cadeiras escolares da educação municipal, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003393 | 25/08/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/08/2017 | 500.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | serviços prestados no transporte de aluno do sitio Jardim para estudar na sede do municipio em veiculo moto de Placa MNB-8268, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/08/2017 | 850.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de travessia em balsa de veiculo que transporta professores da cidade de Baia da Traição para a Barra do Camaratuba, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/08/2017 | 937.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de instrutor de componentes da banda marcial da Educação Municipal, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003418 | 25/08/2017 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante o mês de agosto de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003379 | 25/08/2017 | 824.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e Diesel, destinados aos veiculo viatura da policia militar, conforme convenio, de placa OFB -5872 e QFA 6173, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/08/2017 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona o Deposito Municipal, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/08/2017 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, no dia 11 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/08/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação do arquivo municipal, durante o mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/08/2017 | 420.00 | 00068925301768 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - 689.253.017-68 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de funcionários do gabinete do Prefeito para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de João Pessoa em veiculo de placa NPW 1203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/08/2017 | 90.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA EPP | aquisição de lixeiras, destinadas a utilização no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/08/2017 | 150.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | concessão de tres diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio nos dias 21, 23 e 24 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003378 | 25/08/2017 | 1697.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY-1707, NQI-0102 e QFP-2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/08/2017 | 68.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003404 | 25/08/2017 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo passeio à disposição do conselho tutelar do municipio, correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/08/2017 | 200.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | valor que se empenha a fazer face com despesas com Auxilio Financeiro, destinado a suprir as necessidades básicas da familia da senhora RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO, por trata-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/08/2017 | 1600.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de instrutor de banda marcial e manutenção de instrumentos musicais no serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo com crianças, adolescentes e adultos do programa bolsa ffamilia, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/08/2017 | 1600.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de acompanhamento e apoio de atividades dos programas sociais do municipio, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/08/2017 | 937.00 | 00008297986411 | JONAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficina de dança e acompanhamento dos idosos em encontros semanais durante os meses de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/08/2017 | 937.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como Orientador Social do Programa Criança Feliz do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/08/2017 | 950.00 | 00010551868406 | JOSE EDILSON PEREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio as atividades da secretaria de Ação Social, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/08/2017 | 2000.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. Marcos Antonio Bezerra da Silva, destinado a aquisição de materiais de construção para reforma da casa propria, por tratar de Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003380 | 25/08/2017 | 2909.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira, OFE 5543, Patrol , que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/08/2017 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de coordenação das atividades de poda de arvores, limpeza de mato às margens da Rod PB 065 no percurso que liga a Br 101 ao bairro Planalto deste municipio, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/08/2017 | 950.00 | 00005465459476 | LEONARDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores, limpeza de galeria, conservação, e capinação da estrada que liga mataraca a barra do camaratuba, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/08/2017 | 950.00 | 00009275160473 | GERALDO JUNIOR DE AVELAR SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores e limpeza de mato as margens da rodovia PB 065 que liga a BR 101 a cidade de mataraca, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/08/2017 | 950.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de poda de arvores e limpeza de mato da rodovia PB 065 que liga a BR 101 a cidade de mataraca, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/08/2017 | 950.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de limpeza, conservação, poda e aguação das plantas da praça bom jesus e canteiros da entrada da cidade, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/08/2017 | 950.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano do bairro Bom Jesus desta cidade, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/08/2017 | 950.00 | 00070186235453 | VALDECI CAMILO DE SOUZA | Serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano do bairro Bom Jesus e Jardim Planalto neste municipio, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/08/2017 | 950.00 | 00007568930467 | EDIZIO BEZERRA | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano do Bairro Bom Jesus e Jardim Planalto, deste municipio, durante o mes de Agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003397 | 25/08/2017 | 6000.00 | 00011102777412 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, em veiculo caminhão, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003398 | 25/08/2017 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003399 | 25/08/2017 | 6000.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003400 | 25/08/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003405 | 25/08/2017 | 6000.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | serviços prestados com viagens em veiculo caminhão carroceria aberta de placa MNH-5817, no apoio junto a secretaria de obras do municipio, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032017 | 0003406 | 25/08/2017 | 2950.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | serviços prestados de engenharia na elaboração de projetos básicos, acompanhamento e fiscalização das obras do municipio, durante o periodo de 16 de agosto a 16 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/08/2017 | 950.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na limpeza, podagem da grama e remoção de lixo entulhado da praça Municipal, localizada na rua Emidio Vidal de Negreiros, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/08/2017 | 105.00 | 00008738438437 | DEREL DA SILVA GOMES | serviços prestados na limpeza e remoção de lixo urbano do Bairro Bom Jesus e Jardim Planalto, neste Municipio, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/08/2017 | 150.00 | 00087010909415 | CARLOS ANTONIO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recuperação de calçamentos de diversas ruas no centro da cidade, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/08/2017 | 3100.04 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tubos de revestimentos destinados a utilização no Poço artesiano de abastecimento d'agua do sitio Baixa verde neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003402 | 25/08/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de turismo do municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003403 | 25/08/2017 | 2014.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | serviços prestados de gravação e divulgação de vinheta durante 53 horas em veiculo carro de som, das ações da secretaria de Industria, Comércio e Turismo do municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003382 | 25/08/2017 | 92.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina, destinados a utilização no veiculo da Emater de Placa NQG 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/08/2017 | 160.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | serviços prestados no conserto, limpeza, montagem e manutenção de computadores do setor de finanças do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/08/2017 | 300.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | serviços prestados no transportes de funcionarios da secretaria de finanças do municipio, com destino a cidadde de Mamanguape - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, no dia 11, 15 e 22 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/08/2017 | 19.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/08/2017 | 91.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de xerox, digitalização e reprografia do projeto eferente ao calçamento do Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003401 | 25/08/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0003407 | 25/08/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de agsoto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/08/2017 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Concessão de uma diária a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB, para resolver assuntos de interesse da secretaria de finanças do municipio, no dia 23 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0003435 | 28/08/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/08/2017 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpezas de fossas septicas nos banheiros públicos do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/08/2017 | 0.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/08/2017 | 1812.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/08/2017 | 1155.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de duas diárias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 18, 21, 23, 25, 29, 30 e 31 de agosto de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/08/2017 | 1210.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha destinados a utilização na Escola Municipal Conego José Ribeiro Bessa, E. M. José Ribeiro Bessa (ladeira), E. M. Infantil José Ribeiro Bessa, E. M. Antonio Madeiro da Costa, E. M. Gracinda Iracema da Costa e Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/08/2017 | 410.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas: OGD-4106, NPV-6691 e NQI-8330, ambos que servem a educação municipal, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/08/2017 | 97.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto da parte eletrica dos veiculos de placa OG-6329e MOV 7293 que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/08/2017 | 4250.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valot que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições previdenciárias de funcionarios do FUNDEB II, relativo ao mes de julho de 2017, conforme guia. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/08/2017 | 49584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuição previdenciária de funcionarios do FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003450 | 29/08/2017 | 991.79 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003451 | 29/08/2017 | 3180.16 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/08/2017 | 70.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados no conserto com solda no cano hidraulico e bujão do veiculo microônibus de placa MOV-7296, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/08/2017 | 40.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados no conserto com solda no cano hidraulico e bujão do veiculo microônibus de placa MOK-9032, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/08/2017 | 50.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados no conserto com solda no cano hidraulico e bujão do veiculo microônibus de placa OGC-6329, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/08/2017 | 300.00 | 00080483135453 | ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha na prestação de serviços na confecção de 03 ocas, destinado a utilizaçãa no desfile cívico do municipio no dia 04 de setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/08/2017 | 120.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | serviços prestados na lavagem do veiculo de placa NPV-6691 , que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/08/2017 | 348.00 | 00004749291404 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de refeições a motoristas da educação municipal, por ocasião de transporte de estudantes para faculdade e cursos de especialização durante o mes de junho,julho e agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003475 | 29/08/2017 | 14.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de material de contrução para manutenção e reparos, destinado a utilização na Escola M.E.F José Ribeiro Bezerra FAlcão, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/08/2017 | 30.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem do veiculo de Placa AZY 1923 que serve ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/08/2017 | 32234.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha a azer face a despesas com Bloqueio Judicial, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/08/2017 | 10162.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Referente ao pagamento de PASEP sobre receita arrecadada durante o periodo do mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003446 | 29/08/2017 | 247.79 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do programa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003447 | 29/08/2017 | 288.63 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo pelos participantes do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/08/2017 | 200.00 | 00006411892490 | MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/08/2017 | 5200.00 | 00012316475400 | THAYNA MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha em serviço prestado de intrutora no curso de costura e de artesanato em emborrachado e mdf com beneficiados do progroma bolsa familia do municipio durante os meses de junho, julho, agosto ,setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/08/2017 | 937.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficineiro de Karatê com jovens beneiciados pelo programa SCFV do municipio, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/08/2017 | 380.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus da patrol, grade e retroescavadeira, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/08/2017 | 50.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados no conserto com solda na proteção do esstribo do lado esquerdo do Trator que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/08/2017 | 60.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos carro de mão, durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/08/2017 | 25.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação do veiculo carroça. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003466 | 29/08/2017 | 9739.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material eletrico diverso destinados a utilização na iluminação pública do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003468 | 29/08/2017 | 558.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de luvas e materiais de construção diversos destinados a utilização na recuperação de galerias e de manutenção do serviço dos garis , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003469 | 29/08/2017 | 69.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização na recuperação e manutenção das praças, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003471 | 29/08/2017 | 161.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização na recuperação e manutenção do cemiterio, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003473 | 29/08/2017 | 1418.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização na recuperação da galeria n a RUa José Menezes Lira, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003474 | 29/08/2017 | 521.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização a manutenção da secretaria de obras, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/08/2017 | 220.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em serviço prestado de conserto de uma geladeira de utilização do matadouro publico do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003465 | 29/08/2017 | 1047.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção e reparos no serviço de abasrecimento de água do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003472 | 29/08/2017 | 549.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção e reparos no matadouro do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003467 | 29/08/2017 | 127.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a pintura e manutenlção da Secretaria de Turismo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/08/2017 | 8625.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento, 07/2006, de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/08/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União nos dias 11 e 12 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003470 | 29/08/2017 | 168.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha na aquisição de material de construção para a manutenção e reparos de objetos encontrados no deposito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003476 | 29/08/2017 | 29.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha na aquisição de uma lampada para a secertaria de transportes deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2017 | 8203.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com parcelamento de dívidas com o PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2017 | 56.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2017 | 470.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | serviços prestados na limpeza das ruas e remoção de lixo no Conjunto Bairro Bom Jesus e Jardim Planalto deste municipio, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2017 | 469.65 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | aquisição de fita de cetim e sapatilhas, destinads a utilização pelos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante apresentação de desfile Civico no municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2017 | 150.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | concessão de tres diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Recife nos dias 22 e 28 de agosto de 2017, e para a cidade de Natal no dia 25 de agosto de 2017, a serviço do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2017 | 2121.50 | 19189063000166 | UNI-SPORT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais esportivos destinados a utilização dos altetas esportivos de futebol amador do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2017 | 1253.75 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | serviços prestados na confecção de banners e faixas para o desfile civico em comemoração a semana da Patria no municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/08/2017 | 14240.57 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolução de recursos do convenio com a FUNASA, relativo ao PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICIPIO DE MATARACA-PB, PROCESSO 25100.042.106/2010-63. CV 579/10, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2017 | 5.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2017 | 43.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0003496 | 01/09/2017 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/09/2017 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer afce a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003501 | 01/09/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados durante o mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003504 | 01/09/2017 | 1245.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinados ao consumo de funcionários da Secretaria de Administração do Município, por ocasião de serviços no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2017 | 200.00 | 00075160714472 | JOSEMAR DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. JOSEMAR DE AGUIAR BORGES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003503 | 01/09/2017 | 4200.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Serviço prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de João Pessoa em veiculo utilitario com a finaliade de realizar tratametno epecializados durante o mês de Agosto de 2017, durante o periodo de 14 diasdurante o mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/09/2017 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Arquivo Publico do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003502 | 01/09/2017 | 1215.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisição de refeições destinadas a funcionarios do municipio, por ocasião de atividades extraordinárias, realizadas durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2017 | 1680.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | valor quer se empenha a fazer face a despesas com aquisição de 14 Bandeiras (Brasil, Paraiba, Mataraca e Escolas Municipais), destinadas a utilização nas Escolas publicas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/09/2017 | 600.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com locação de maquina fotocopiadora, destinada a utilização na Creche Municipal Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2017 | 105.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de banana prata e laranja perra, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | aquisição de batata doce e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/09/2017 | 50.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de banana prata e laranja perra, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2017 | 315.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que se empenha no conserto com solda em 21 cadeiras escolasres da educação municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/09/2017 | 50.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que se empenha no serviço prestados no conserto com solda em um portão da quadra piesportiva do Bairro Planalto II do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003513 | 01/09/2017 | 17480.00 | 00011937929400 | IURY ERICK DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes universitários do municipio com destino à cidade de João Pessoa, em veiculo onibus de placa LBB-9772, durante o periodo de 23 dias do mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003514 | 01/09/2017 | 22770.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores e profissionais da educação municipal, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio nos turnos da manhã, tarde e noite durante 23 dias do mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003515 | 01/09/2017 | 2025.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Barra de Camaratuba, no turno da noite, em veiculo de placa LUD 0307, durante 23 dias do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003516 | 01/09/2017 | 4968.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | serviços prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo de placa HVC-6550, durante o mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003517 | 01/09/2017 | 5262.40 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sitios Encantado, Itauna, Taepe, Fazenda São Marcos e São Bento, nos turnos da manhã e noite, em veiculo de placa MYY 9652, durante 23 dias do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003518 | 01/09/2017 | 2553.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de Professores da Cidade de Baia da Traição em veiculo de placa QFV 7636, no turno da manhã, durante 23 dias do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003519 | 01/09/2017 | 2760.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari nos turnos da manha e tarde em veiculo de placa MOP 6164, durante 23 dias do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003520 | 01/09/2017 | 11040.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, em veiculo de placa KNG-3822, durante 23 dais do mes de Agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003521 | 01/09/2017 | 1656.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba e Fazenda Camaçari, em veiculo de placa MNP-5823, no turno da Tarde, durante 23 dias do mes de agosto de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003522 | 01/09/2017 | 8556.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 23 dias do mes de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003523 | 01/09/2017 | 2760.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | serviços prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN, em veiculo de passeio, durante 23 dias do mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2017 | 550.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que serviço prestados no conserto com solda no conserto de diersos utencilios (cadeira, tesoura de poda, gadanhe, carro de mão e cavaletes) da secretira de obra do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2017 | 400.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que se empenha no serviço prestado na confcção de uma frade medindo 1,47 x 0,78 metros e portão medindo 2,06 x 0,77 com cantoneira de 7/8 por 3/16 varão quadrado, destinado ao predio do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003531 | 04/09/2017 | 160.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina, destinados a utilização no veiculo da Emater de Placa NQG 9567 e Bomba D´água, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/09/2017 | 530.00 | 00005986152450 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados na organização de evento cultural, alusivo as comemeorações da Semana da Pátria, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003533 | 04/09/2017 | 4679.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira, OFE 5543, MNH 5817, Patrol , que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/09/2017 | 110.46 | 18974229000192 | FARMACIA MATARACA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha na aquisição de protetores solar para uso dos garis em serviço no município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003545 | 04/09/2017 | 4839.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a recuperação de calçamento, galerias e lombadas de ruas do municipio e muro do cemitério público, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003526 | 04/09/2017 | 6881.60 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes das comunidades Camaçary e Uruba nos turnos da manhã e noite, em veiculo onibus, durante 23 dias do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003529 | 04/09/2017 | 4980.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10 e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos onibus e micro onibus de placas: MOK-9032, OGG-3908, MOM-2645, OGC-6329, NPV - 6691 e MOV-7296, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003538 | 04/09/2017 | 615.15 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se emepenha na aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do desfile de 07 de setembro produzido pelo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003541 | 04/09/2017 | 385.58 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003542 | 04/09/2017 | 354.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003528 | 04/09/2017 | 558.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados aos veiculo viatura da policia militar conforme convenio de placa QFV-2915 e PZH-6283, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003540 | 04/09/2017 | 1200.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos policiais de plantão na delegacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/09/2017 | 200.00 | 00098249827449 | LUSIA FELICIANO DE ARAUJO | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Centro, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora ANTONIO BATISTA, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante os meses de julho e agosto de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003532 | 04/09/2017 | 473.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY-1707 ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a Familia do Sr. Vadeci Rodrigues dso Santos pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, correspondenteaos meses de Março, Abril, Maio ,Junho, Julho e Agosto | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003535 | 04/09/2017 | 1398.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha na aquisição de gasolina comum, lubrificante e filtros, destinado ao consumo dos veiculos de placas: QFP-2456 e NQI-0102, ambos que servem e secretaria de ação social do municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/09/2017 | 200.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio com fraudas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/09/2017 | 130.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. SONIA MARIA DA CONCEIÇAO ARAGAO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio com fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/09/2017 | 200.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio com fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/09/2017 | 146.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. RAFAELA DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio com fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/09/2017 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer afce a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/09/2017 | 5.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/09/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/09/2017 | 42.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003549 | 05/09/2017 | 48.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para faazer face a despesa com aquisição de caixa de descarga destinada a utilização na secretaria de transportes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003548 | 05/09/2017 | 416.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para faazer face a despesa com aquisição de materiais destinados ao setor de tombamento e recuperação de armários do predio onde funciona a prefeitura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003550 | 05/09/2017 | 1162.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aqquisição de materiais destinados a utilização no matadouro público do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/09/2017 | 400.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | serviços prestados de proteção e guarda da guarita da boca da barra, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003551 | 06/09/2017 | 1858.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos destinados a utilização na secretaria de obras e iluminação pública da Praça Bom Jesus e bairro do Alemão deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/09/2017 | 175.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1210, que serve ao predio anexo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/09/2017 | 101.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1030, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/09/2017 | 226.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/09/2017 | 174.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve ao anexo do Predio da Prefeitura municipal, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/09/2017 | 200.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de funcionário para a cidade de Mamanguape, em veiculo de placa MOH 0872, para resolver assuntos de interesse da administração municipal, durante os dias 01 e 04 do mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/09/2017 | 167.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1035, que serve ao Predio da Prefeitura municipal, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003552 | 06/09/2017 | 220.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos, destinados a utilização na Creche Ivan de Menezes Lira, localizado no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003553 | 06/09/2017 | 158.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de cola para ceramica, areia e cimentos, destinados a utilização na Escola Infantil José Ribeiro Bessa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/09/2017 | 219.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, que serve a secretaria de educação do município, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/09/2017 | 216.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao CRAS do município, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/09/2017 | 211.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1284, que serve ao CRAS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/09/2017 | 191.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Ação social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/09/2017 | 219.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003566 | 06/09/2017 | 9355.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material funerário destinado a familia carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/09/2017 | 380.00 | 00005607032442 | GEANNE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestado na confecção de 4m de faixa em lona destinados a utilização pela secretaria de ação Social por ocasião do desfile cívico do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/09/2017 | 200.00 | 00008876882413 | ALINE LISBOA DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALINE LISBOA DA LUZ, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003568 | 08/09/2017 | 6881.60 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes das comunidades Camaçary e Uruba nos turnos da manhã e noite, em veiculo onibus, durante 23 dias do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003569 | 08/09/2017 | 7300.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 23 dias do mes de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003570 | 08/09/2017 | 1256.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesas com complemento dos serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 23 dias do mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/09/2017 | 74459.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fezre face a despesas com Contribuições previdenciárias de funcionarios da Educação Municipal, relativo ao mes de julho de 2017, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/09/2017 | 3.74 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/09/2017 | 11729.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/09/2017 | 94337.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições previdenciárias de funcionarios do Municipio, relativo ao mes de julho de 2017, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003583 | 11/09/2017 | 144.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de açucar e café, destinados ao consumo no Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003586 | 11/09/2017 | 339.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados aos veiculo viatura da policia militar conforme convenio de placas QFZ-7594 , PZH-6283 e OFB-5872, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003580 | 11/09/2017 | 177.93 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003581 | 11/09/2017 | 603.05 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Bom Jesus, nesta Cidade de Mataraca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003584 | 11/09/2017 | 4456.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10 e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos onibus e micro onibus de placas: MOK-9032, OGG-3908, MOM-2645, OGC-6329, NPV - 6691 , MOV-7296 e QFG-0213, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/09/2017 | 130.00 | 00001489528440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/09/2017 | 200.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Karyne Lisboa da Luz, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003582 | 11/09/2017 | 387.79 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003587 | 11/09/2017 | 1651.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQI-0102, QFP-2456 e OEY-1707, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003585 | 11/09/2017 | 2262.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira, OFE 5543, MNH 5817, Patrol , que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anotação de respons. técnico de ART, relativo ao Projeto de cozinha comunitaria localizada na Uruba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010731297482 | ALBIANE DO NASCIMENTO ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALBIANE DO NASCIMENTO ARAGAO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/09/2017 | 100.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/09/2017 | 200.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/09/2017 | 200.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado para o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/09/2017 | 265.90 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria do Socorro Soares, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/09/2017 | 70.00 | 00007566316451 | LIDIANE TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). LIDIANE TARGINO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/09/2017 | 150.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSEANE FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/09/2017 | 203.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SILVIA NUNES DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/09/2017 | 390.00 | 00070463129407 | LIGIA VANESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LIGIA VANESSA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). Vanuza Maria Silva dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/09/2017 | 200.00 | 00011646818423 | MARIA EMMANUELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA EMMANUELA DOS SANTOS SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/09/2017 | 429.00 | 00034792635772 | PEDRO FERREIRA NUNES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).PEDRO FERREIRA NUNES FILHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/09/2017 | 755.00 | 00006866067448 | MARCELO MONTEIRO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARCELO MONTEIRO PADILHA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/09/2017 | 100.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/09/2017 | 100.00 | 00011811176402 | FABIO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). FABIO FFIDELIS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/09/2017 | 100.00 | 00002614388408 | MARIA DA PENHA MONTEIRO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DA PENHA MONTEIRO PADILHA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/09/2017 | 200.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. CRISTIANE CAMILO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/09/2017 | 100.00 | 00006577988439 | PAULO EUFRASIO FELIZARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) PAULO EUFRASIO FELIZARDO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/09/2017 | 200.00 | 00087010895449 | JOSILDO ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSILDO ARTUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/09/2017 | 100.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/09/2017 | 380.00 | 00006117095465 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARINALVA COSTA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, porse tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/09/2017 | 100.00 | 00012699437409 | RALDINEIS VIANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). RALDINEIS VIANA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/09/2017 | 200.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/09/2017 | 200.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARLI MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/09/2017 | 2416.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/09/2017 | 339.20 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/09/2017 | 734.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/09/2017 | 3254.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/09/2017 | 339.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/09/2017 | 662.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/09/2017 | 3420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/09/2017 | 50.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande - PB, para participar da Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, no dia 18 de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/09/2017 | 150.00 | 00082215480491 | EDNA FERREIRA DE LIMA | concessão de tres diárias a funcionária, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande - PB, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2017, para participar de Formação do Pacto de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/09/2017 | 149.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolos diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Peja - Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcão, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/09/2017 | 440.23 | 03659166002903 | IBAMA | Parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, Nº Débito 4802957, relativo a parcela de nº 43 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/09/2017 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 12, 14 e 15 de setembro de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/09/2017 | 68.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de microfilmagem, digitalização e reprografia do projeto eferente ao calçamento do Conjunto Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/09/2017 | 9.50 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/09/2017 | 1110.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento, de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/09/2017 | 880.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento, de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/09/2017 | 2142.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento, de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/09/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/09/2017 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/09/2017 | 90.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | aquisição de banana prata, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/09/2017 | 1735.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças para manutenção da Patrol Motonivelador que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/09/2017 | 120.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação do veiculo caçamba de placa OFE-5543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/09/2017 | 950.00 | 00008809656490 | ALDEMIR RAMOS DOS SANTOS | serviços prestados na restauração dos muros do cemiterio da comunidade Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/09/2017 | 125.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | serviços prestados com solda de aluminio em carter da Retro Escavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anotação de respons. técnico de ART, relativo ao Projeto da Praça de Convivência no Distrito de Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/09/2017 | 509.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Licenciamento anual do veiculo de placa OEY-1457, que serve a Secretaria de agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00075928663404 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha no serviços prestado de apoio das atividades da educação municpal durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/09/2017 | 550.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | serviços prestados no conserto do painel do veiculo Micro Ônibus de placa NQI-8330, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/09/2017 | 1159.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/09/2017 | 403.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Licenciamento anual do veiculo de placa OEY-1707, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/09/2017 | 150.00 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face com despesa com auxilio financeiro a Senhora Selma Liberato da Silva, com a finalidade de cobrir despesas com necessidades básicas, conforme parecer social, trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/09/2017 | 523.10 | 00002614388408 | MARIA DA PENHA MONTEIRO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DA PENHA MONTEIRO PADILHA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/09/2017 | 200.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/09/2017 | 418.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com diferença de PASEP sobre receita arrecdada durante os meses de maio e junho de 2017, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/09/2017 | 15.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/09/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/09/2017 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Concessão de uma diária a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB, para resolver assuntos de interesse da secretaria de finanças do municipio, no dia 13 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/09/2017 | 18589.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívidas com a Energisa, relativo a parcela de nº 07/47 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/09/2017 | 1846.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio de 08/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/09/2017 | 4370.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio de 08/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/09/2017 | 2432.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio de 07/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/09/2017 | 5.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/09/2017 | 27.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/09/2017 | 9821.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com contribuições previdenciárias, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/09/2017 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações nos diarios eletronicos do Tribunal de Justiça da Paraiba - TJPB, Tribunal regional do trabalho - TRT, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB, Diario Oficial do Estado da Paraiba - DO-PB, Superior tribunal de Justiça - STJ, Supremo Tribunal de Federal - STF,Tribunal Superior Eleitoral - TSE, Tribunal Regional federal 5 regiao- TRF5, Tribunal Superior do Trabalho -TST, Diario Oficial da Uniao - DOU e Tribunal de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/09/2017 | 3000.00 | 00004002597458 | NALYGIA FERNANDES SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na realização de projeto arquitetonico de construção de um centro cultural no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/09/2017 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União no dia 25 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/09/2017 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União no dia 17 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/09/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União no dia 08 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/09/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assinatura anual do diário oficial on line de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União em 12/07/2017 a 12/07/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/09/2017 | 800.00 | 00007553784400 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO JUNIOR | Valor que se empenha no serviço prestado no transporte de funcionarios para a cidade de Sapé e João Pessoa nos dias 10,20,27 e 29/07/2017 em veiculo voyage de placa NME-3433 a serviço do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/09/2017 | 3987.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com diferença de PASEP sobre receita arrecdada durante os mes de maio de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003659 | 18/09/2017 | 1322.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY-1707, QFP 2456 e NQI 0102 ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/09/2017 | 150.00 | 00002431138461 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). ANTONIO BATISTA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/09/2017 | 150.00 | 00010089245717 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/09/2017 | 150.00 | 00096620129404 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). FRANCISCO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/09/2017 | 150.00 | 00023822112453 | HELENA MENDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). HELENA MENDES BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003667 | 18/09/2017 | 354.84 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo pelos participantes do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003668 | 18/09/2017 | 369.72 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/09/2017 | 200.00 | 00007225194437 | JOSE CARLOS SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSE CARLOS SOARES DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/09/2017 | 68.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica do predio do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/09/2017 | 134.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Caps da ação social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/09/2017 | 150.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MAGDA LIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/09/2017 | 150.00 | 00007342380458 | EVERTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EVERTON SANTOS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/09/2017 | 676.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de 3 bolos decorados e 300 salgados, destinado ao consumo dos participantes no encontro dos idosos promovido pela Secretaria de Ação Social do municipio de agosto de 2017. No programa de CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/09/2017 | 950.00 | 00010551868406 | JOSE EDILSON PEREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio as atividades da secretaria de Ação Social, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/09/2017 | 200.00 | 00032348312468 | EFIGENIO BEZERRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). EFIGENIO BEZERRA CORREIA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003653 | 18/09/2017 | 3945.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel S10 e diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos onibus e micro onibus de placas: MOK-9032, OGG-3908, OGD 4106, OGC-6329, NPV - 6691 , MOV-7296 e QFG-0213, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003665 | 18/09/2017 | 991.79 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003666 | 18/09/2017 | 659.81 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/09/2017 | 216.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das quadras de esportes do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/09/2017 | 709.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Gracinda Iracema da Costa, EMEF Antonio Madeiro da Costa, EMEF Benedita da cruz Bessa e Creche Menina Barbara , relativo ao mes de agosto de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/09/2017 | 3017.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da EMEF Conego José Vital Ribeiro Bessal e Secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/09/2017 | 3082.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da EMEF José Ribeiro Bessa e Escola de Educação Infantil do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/09/2017 | 2877.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a Escola Profissionalizante do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/09/2017 | 800.00 | 00005125225452 | ROMILDO CIPRIANO BARBOSA | Empenho de serviço prestado no transpote de componentes da banda marcial da cidade de Rio Tinto po ocasião do desfile civico do municipio no dia 04/09/2017 veiculo ônibus de placa MNG-0087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/09/2017 | 1570.63 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela da apolice de seguro do veiculo de placa AZY 1923, que serve o gabinete do Prefeito Constitucional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/09/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003655 | 18/09/2017 | 405.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados aos veiculo viatura da policia militar conforme convenio de placas QFZ-7594 , PZH-6283 e OFB-5872, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/09/2017 | 3704.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Multa de Atraso na Entrega de DCTF, relativo aos periodos de outubro de 2015, julho de 2016, fevereiro e julho de 2017, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/09/2017 | 946.49 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Telefone móveis das Secretarias da administração municipal, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/09/2017 | 98.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio onde funciona a junta de serviços Militar do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/09/2017 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Arquivo Publico do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003657 | 18/09/2017 | 105.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina, destinados a utilização no veiculo da Emater de Placa NQG 9567, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/09/2017 | 100.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do prédio onde funciona o mata1douro, mercado público e galpão de avicultura do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/09/2017 | 1600.00 | 00070520582438 | MARCOS HENRIQUE TARGINO FRAZÃO | serviços prestados no transporte de atletas amadores do municipio em veiculo onibus de placa HVK-6495, com a finalidade de participarem de evento desportivo nas cidades de Bayeux e João Pessoa nos dias 26 e 27 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/09/2017 | 100.00 | 00000912797479 | ESTEVAO SEVERO TRINDADE | concessão de duas diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa e participar do VII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de educação da Paraíba nos dias 21 e 22 de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003654 | 18/09/2017 | 3493.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum destinaos a utilização no Trator, Retroescavadeira, OFE 5543, MNH 5817, Patrol e Motosserra , que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/09/2017 | 1964.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de energia eletrica de prédios públicos municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/09/2017 | 2769.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua da rua Benedito Bezerra, Bomba dágua do sitio uruba, poço artesiano e caixa dágua do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, relativo ao mes de agosto de2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/09/2017 | 12936.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua da Rua José de Menezes Lira, poço artesiano e abastecimento dágua do sitio uruba, neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/09/2017 | 207.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento Dàgua do Sitio Campo Verde, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/09/2017 | 665.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do poço artesiano do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/09/2017 | 21045.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003715 | 19/09/2017 | 132.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a construção e restauração da rede hidraulica do Sitiu Uruba, Rua Francisco Taváres de Melo Bairro, Rua Gerson Beniz de Oliveira e na Barra de Camaratuba, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003716 | 19/09/2017 | 688.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a utilização e manutenção da secretaria de obras, cemitério público e equipe de gari, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003718 | 19/09/2017 | 1862.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização a manutenção de Iluminação publica do Sitio Uruba , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003720 | 19/09/2017 | 44.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização a manutenção da Rua João Soares da Costa e da Caixa D´água do Planalto, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003721 | 19/09/2017 | 193.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a utilização na manutenção do matadouro publico, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003722 | 19/09/2017 | 5.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de material de contrução para manutenção e reparos, destinado a utilização na Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003719 | 19/09/2017 | 67.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material para pintura e restauração de móveis no depósito do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003713 | 19/09/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados durante o mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/09/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/09/2017 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/09/2017 | 11.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/09/2017 | 10658.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/09/2017 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com manutenção preventiva e reparo de um computador da secretaria de finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/09/2017 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/09/2017 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/09/2017 | 1045.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações nos diarios eletronicos do Tribunal de Justiça da Paraiba - TJPB, Tribunal regional do trabalho - TRT, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB, Diario Oficial do Estado da Paraiba - DO-PB, Superior tribunal de Justiça - STJ, Supremo Tribunal de Federal - STF,Tribunal Superior Eleitoral - TSE, Tribunal Regional federal 5 regiao- TRF5, Tribunal Superior do Trabalho -TST, Diario Oficial da Uniao - DOU e Tribunal de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/09/2017 | 1505.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Bloqueio Judicial, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/09/2017 | 7010.36 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇOES LTDA' | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/09/2017 | 1600.00 | 00011932614494 | LUAN DE SOUSA DE FERREIRA | Empenho de serviço prestado no transpote de componentes da banda marcial da cidade deItapororoca por ocasião do desfile civico do municipio no dia 04/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/09/2017 | 531.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com diferença de PASEP sobre receita arrecdada durante os meses de setembro de 2017, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/09/2017 | 3820.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS -SUSEP | valor que se empenha a fazer face a despesas com seguro do veiculo Onibus de placa QFG-0213, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/09/2017 | 900.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/09/2017 | 5570.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/09/2017 | 1500.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/09/2017 | 322.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio anexo da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/09/2017 | 144.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | aquisição de mamão havai e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos da creche Ivan de Menezes Lira, localizado no conjunto mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/09/2017 | 299.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | aquisição de generos alimenticios (bolos diversos), destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/09/2017 | 273.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/09/2017 | 6983.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anotação de respons. técnico de ART, relativo a construção do Calçamento do Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/09/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dàgua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/09/2017 | 200.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de plotagem, microfilmagem e digitalização 4,8m x8,00 de documentos referente ao centro de comercialização e praça de vivencia de Barra do Camaratuba do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/09/2017 | 77206.11 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/09/2017 | 10318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/09/2017 | 158.40 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | aquisição de maracujá, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/09/2017 | 119.60 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de coco, maracujá, coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, rua Benedito bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/09/2017 | 64.75 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de Coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/09/2017 | 10568.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação, comissionados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/09/2017 | 4330.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/09/2017 | 32752.78 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/09/2017 | 11650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), comissionados, do Municipio relativo, ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/09/2017 | 223873.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação FUNDEB I Magisterio, efetivos, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/09/2017 | 4148.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/09/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/09/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/09/2017 | 9418.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/09/2017 | 5514.68 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/09/2017 | 340.00 | 00010756042496 | MAIARA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MAIARA FERNANDES PEREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/09/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, contratados do Programa PETI, da Secretaria de Ação Social do municipio relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/09/2017 | 5622.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens dos conselheiros Tutelar, eletivos, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/09/2017 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos do Programa Paif, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/09/2017 | 5152.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vaalor que se empenha para fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/09/2017 | 11939.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ação social - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/09/2017 | 2049.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/09/2017 | 8453.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/09/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/09/2017 | 2674.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/09/2017 | 11668.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral, comissionados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/09/2017 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/09/2017 | 16866.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/09/2017 | 6518.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/09/2017 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/09/2017 | 8674.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de finanças - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/09/2017 | 4717.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/09/2017 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/09/2017 | 1087.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - contratados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/09/2017 | 5167.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/09/2017 | 4148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/09/2017 | 14300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/09/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/09/2017 | 16.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/09/2017 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, situado na rua Daniel Toscano, destinado ao arquivo municipal da documentação da contabilidade, licitação, jurídico e administração correspondente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/09/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União nos dias 07 e 13 des etembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/09/2017 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Serviço pretados de locação de um imovel destinado ao funcinomento do setor de serviço militar do municipio correspondente aos meses de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/09/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/09/2017 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Planalto, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DA PENHA MARQUES, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de setembro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/09/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês de setembro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/09/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/09/2017 | 100.00 | 00098249827449 | LUSIA FELICIANO DE ARAUJO | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Centro, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora ANTONIO BATISTA, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de setembro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/09/2017 | 937.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficineiro de Karatê com jovens beneficiados pelo programa SCFV do municipio, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/09/2017 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | serviços prestados de Locação de um imóvel na Barra do Camaratuba, destinado a utilização e funcionamento da Secretaria de Industria, comércio e Turismo, neste municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/09/2017 | 450.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | serviços prestados de proteção e guarda da guarita da boca da barra, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/09/2017 | 700.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de Educação, em virtude da mesma encontrar-se em reforma, correspondente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/09/2017 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de uma area de recreação e lazer no Sitio Catu, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/09/2017 | 200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imovel, na rua Margarida, Planalto, destinado ao funcionamento de uma escola de Jiu-jitsu no apoio de jovens ao esporte, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/09/2017 | 937.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de instrutor de componentes da banda marcial da Educação Municipal, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/09/2017 | 950.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na limpeza, podagem da grama e remoção de lixo entulhado da praça Municipal, localizada na rua Emidio Vidal de Negreiros, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032017 | 0003798 | 22/09/2017 | 2950.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | serviços prestados de engenharia na elaboração de projetos básicos, acompanhamento e fiscalização das obras do municipio, durante o periodo de 16 de setembro a 16 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003804 | 25/09/2017 | 6000.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | serviços prestados com viagens em veiculo caminhão carroceria aberta de placa MNH-5817, no apoio junto a secretaria de obras do municipio, durante o mes de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003805 | 25/09/2017 | 6000.00 | 00011102777412 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, em veiculo caminhão, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003806 | 25/09/2017 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003808 | 25/09/2017 | 6000.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003814 | 25/09/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003829 | 25/09/2017 | 3201.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum destinaos a utilização na Retroescavadeira, OFE 5543, MNH 5817 e Patrol, que servem a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/09/2017 | 1750.00 | 00069453683434 | JOSE SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de atletas amadores para participar de eventos desportivos nas cidades de marcação, Itapororoca, Sape e Distrito de Pitanga da Estrada em veiculo de placa MNG 0087, durnte o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/09/2017 | 500.00 | 00008221361470 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestados no transporte de estudante do Sitio jardim a Fazenda Veloso no Turno da manhã em veiculo moto, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003817 | 25/09/2017 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante o mês de setembro de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/09/2017 | 850.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de travessia em balsa de veiculo que transporta professores da cidade de Baia da Traição para a Barra do Camaratuba, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003820 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/09/2017 | 500.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | serviços prestados no transporte de aluno do sitio Jardim para estudar na sede do municipio em veiculo moto de Placa MNB-8268, durante o mes de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/09/2017 | 29710.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/09/2017 | 23647.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II, comissionados, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/09/2017 | 121774.88 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003826 | 25/09/2017 | 5287.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, OGD-4106, NQI-8330, MOK-9032, MOV 7296, MOM 2645, OGC 6329 e NPV-6691, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003807 | 25/09/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de turismo do municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/09/2017 | 3660.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços de instalação de uma bomba submersa, manutenção geral na chave do motor de 50cv e conserto de dois motores de 15cv e manutenção geral nas bomdas dàguas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003822 | 25/09/2017 | 552.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina e diesel, destinados a utilização no veiculo da Emater de Placa NQG 9567, Trator e Motoserra, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003803 | 25/09/2017 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo passeio à disposição do conselho tutelar do municipio, correspondente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/09/2017 | 1600.00 | 00078978394434 | WALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de instrutor de banda marcial e manutenção de instrumentos musicais no serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo com crianças, adolescentes e adultos do programa bolsa ffamilia, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/09/2017 | 937.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como Orientador Social do Programa Criança Feliz do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/09/2017 | 1600.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de acompanhamento e apoio de atividades dos programas sociais do municipio, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003819 | 25/09/2017 | 1230.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, lubrificantes e filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OEY-1707, QFP 2456 e NQI 0102 ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/09/2017 | 13037.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com diferença de PASEP sobre receita arrecdada durante o mes de agosto de 2017, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003828 | 25/09/2017 | 445.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e Diesel, destinados aos veiculo viatura da policia militar, conforme convenio, de placa QFZ 7594, PZH 6283 e QFA 6173, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003827 | 25/09/2017 | 404.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/09/2017 | 490.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que serviço prestados no conserto com solda no conserto de armarios da secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/09/2017 | 360.00 | 00009297533485 | LENICIA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pintura de armnarios e estantes em uso no deposito municpal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003815 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/09/2017 | 44.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria, correspondente a folha de pagamento relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003846 | 26/09/2017 | 145.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no predio da Secretaria de Administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/09/2017 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Concessão de uma diária a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio no dia 15 de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003843 | 26/09/2017 | 168.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização na secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/09/2017 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 19, 20 e 22 de setembro de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/09/2017 | 330.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 26 e 28 de setembro de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/09/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 02 de outubro de 2017, para tratar de assuntos de interesse da Junta de Serviços Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/09/2017 | 639.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Multa de Atraso na Entrega de DCTF, relativo aos periodos de outubro de 2015, julho de 2016 e fevereiro de 2017, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/09/2017 | 1505.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Bloqueio Judicial, referente a RPV em nome do Reu JOALISON SOARES DA SILVA, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0003842 | 26/09/2017 | 199.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente, destinados a utilização na sede do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003847 | 26/09/2017 | 254.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no Predio onde funciona o CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003848 | 26/09/2017 | 178.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materias de limpeza diversos, destinados a utilização no Predio do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/09/2017 | 599.00 | 47960950077779 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Lavadora de alta pressão, destinad a utilização no matadouro Público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003844 | 26/09/2017 | 214.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização na secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/09/2017 | 950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | aquisição de um Pandeiro, um ganza, uma Caixa Amplificada, um Atabaque Timba, Baquetas p/ Caixa e um Talabarte, destinados a utilização nos eventos da Secretaria de Turismo do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003836 | 26/09/2017 | 610.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | serviços prestados na manutenção e instalação de ar condicionados, na secretaria de educação e Rede de Escolas Municipais durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0003841 | 26/09/2017 | 642.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de papel oficio, destinados a utilização na Creche Municipal, localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003845 | 26/09/2017 | 368.78 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no predio da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/09/2017 | 50.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diaria ao funcionario para viajar a serviço do municipio para João Pessoa, no dia 19 de Setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/09/2017 | 60.40 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firma em documentos de interesse da educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/09/2017 | 21045.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003849 | 26/09/2017 | 123.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização na limpeza dos Banheiros publicos do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/09/2017 | 950.00 | 00002603598406 | MARILENE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de limpeza, conservação, poda e aguação das plantas da praça Bom Jesus e canteiros da entrada da cidade, durante o mes de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/09/2017 | 24712.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuição Previdenciária de funcionarios do Fundeb I Magisterio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme guia. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para Formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/09/2017 | 200.00 | 00064513378468 | RITA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). RITA FELIPE DE SOUSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/09/2017 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, no dia 04 de outubro de 2017, conforme requerimento 76/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/09/2017 | 920.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | concessão de cinco diárias ao secretario geral, com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia DF, a serviço do municipio entre os dias 02 a 05 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/09/2017 | 1518.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de quatro diárias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia-DF, nos dias 02,03,04 e 05 Outubro de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003864 | 28/09/2017 | 6600.00 | 01095099000115 | JPCAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA - ME | serviços prestados na locação de um veiculo tipo camionete Renaut oroch de placa AZY-1923, a disposição do Gabinete do prefeito durante o mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP do municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/09/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP do municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/09/2017 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP do municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003878 | 29/09/2017 | 484.49 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos alunos do SCFV do municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003870 | 29/09/2017 | 2406.54 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003871 | 29/09/2017 | 1055.59 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/09/2017 | 950.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | serviços prestados de lixamento e pintura com esmalte sintetico em armação das cadeiras de ferros das escolas municipais, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/09/2017 | 550.00 | 00002431138461 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados de limpeza geral das caixas dàgua das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/09/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | seguro obrigatório do veiculo microônibus de placa OGG 3908, que serve a educação municipal, relativo ao exerciocio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/09/2017 | 750.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | serviços prestados na limpeza dos coqueiros e remoção do lixo do Parque Eco Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/09/2017 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0003877 | 29/09/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2017 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/10/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0003908 | 02/10/2017 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003883 | 02/10/2017 | 1320.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinados ao consumo de funcionários da Secretaria de Administração do Município, por ocasião de serviços no distrito de Barra do Camaratuba, no mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003891 | 02/10/2017 | 1558.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinada a utilização no Motor Serra, retroescavadeira, OFE 5543 e MNH 5817 que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003899 | 02/10/2017 | 297.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisição de peças diversas destinadas a manutenção da Retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/10/2017 | 950.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza da praça 8 de março do municipio, por ocasião de eventos realizados durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/10/2017 | 540.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | serviços prestados na limpeza dos coqueiros e remoção do lixo do Parque Eco Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/10/2017 | 149.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolos diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Peja - Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcão, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003894 | 02/10/2017 | 4837.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, OGD-4106, NQI-8330, MOK-9032, MOV 7296, MOM 2645, OGC 6329 e NPV-6691, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003896 | 02/10/2017 | 1498.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no predio da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003897 | 02/10/2017 | 8875.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção dos veiculos ônibus e Microônibus de placas: NQI 8330, MOV 7296, OGC 6329 e MOM 2645, ambos que servem a educaação municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/10/2017 | 1950.00 | 00005125225452 | ROMILDO CIPRIANO BARBOSA | Empenho de serviço prestado no transpote de equipe de futebol amador do municipio para as cidades de Mamanguape, Jacaaraú, Baia da Traição e Pitanga da Estrada nos dias 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24 de setembro de 2017, veiculo ônibus de placa HVK 6495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003904 | 02/10/2017 | 1070.89 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003893 | 02/10/2017 | 532.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina e diesel, destinados a utilização no veiculo trator, que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003884 | 02/10/2017 | 357.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materias de limpeza diversos, destinados a utilização no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003885 | 02/10/2017 | 87.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materias de limpeza diversos, destinados a utilização no programa IGD do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0003886 | 02/10/2017 | 106.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materias de expediente diversos, destinados a utilização no programa IGD do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0003887 | 02/10/2017 | 771.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza, destinada a utilização na Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/10/2017 | 2000.00 | 00003278710401 | JOAO VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) João Veríssimo Rodrigues, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003890 | 02/10/2017 | 1486.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas QFP-2456 e NQI-0102, ambos que servem ao Programa Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003892 | 02/10/2017 | 291.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003898 | 02/10/2017 | 690.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisição de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo de placa OEY-1707 que serve a secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003903 | 02/10/2017 | 557.78 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003905 | 02/10/2017 | 39.29 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo para a recepção do Bolsa Familia do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003895 | 02/10/2017 | 741.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e Diesel, destinados aos veiculo viaturas da policia militar, de placas PZH-6283, OFB-5872, QFL-7594 e QFY-5215, conforme convenio, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003889 | 02/10/2017 | 358.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/10/2017 | 300.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com locação de maquina fotocopiadora, destinada a utilização na Creche Municipal Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/10/2017 | 2850.00 | 00009596676440 | RAU PEDRO BEZERRA | serviços prestados com equipe de três pessoas na limpeza do mato com remoção do lixo de várias Ruas do Conjunto Bom Jesus , deste municipio, durante o mes de Setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/10/2017 | 450.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisição de um peças para a manutenção, destinado a utilização na retroescavadeira da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0003920 | 03/10/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/10/2017 | 2.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/10/2017 | 37.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/10/2017 | 17.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/10/2017 | 14.96 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/10/2017 | 300.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com locação de maquina fotocopiadora, destinada a utilização na Secretaria de Finanças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/10/2017 | 100.00 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | aquisição de papel adesivo, destinados a utilização no arquivo da secretaria de finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/10/2017 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/10/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/10/2017 | 22652.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dàgua do municipio, localizado na Rua Daniel Toscano, nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/10/2017 | 629.40 | 19189063000166 | UNI-SPORT | aquisição de trofeus vitória, destinados a premiação dos vencedores do I Festival de Musica do Vale do Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003929 | 04/10/2017 | 6696.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 18 dias do mes de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003930 | 04/10/2017 | 1320.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | serviços prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN, em veiculo de passeio, durante 11 dias do mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003931 | 04/10/2017 | 1875.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Barra de Camaratuba, no turno da noite, em veiculo de placa LUD 0307, durante 25 dias do mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003932 | 04/10/2017 | 5320.00 | 00011937929400 | IURY ERICK DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes universitários do municipio com destino à cidade de João Pessoa, em veiculo onibus de placa LBB-9772, durante o periodo de 7 dias do mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003933 | 04/10/2017 | 20790.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores e profissionais da educação municipal, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio nos turnos da manhã, tarde e noite durante 21 dias do mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003934 | 04/10/2017 | 1998.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de Professores da Cidade de Baia da Traição em veiculo de placa QFV 7636, no turno da manhã, durante 18 dias do mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003935 | 04/10/2017 | 2160.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari nos turnos da manha e tarde em veiculo de placa MOP 6164, durante 18 dias do mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003936 | 04/10/2017 | 5385.60 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes das comunidades Camaçary e Uruba nos turnos da manhã e noite, em veiculo onibus, durante 18 dias do mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003937 | 04/10/2017 | 1296.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba e Fazenda Camaçari, em veiculo de placa MNP-5823, no turno da Tarde, durante 18 dias do mes de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003938 | 04/10/2017 | 4347.20 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sitios Encantado, Itauna, Taepe, Fazenda São Marcos e São Bento, nos turnos da manhã e noite, em veiculo de placa MYY 9652, durante 19 dias do mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003939 | 04/10/2017 | 4320.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | serviços prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo de placa HVC-6550, durante o mes de setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003940 | 04/10/2017 | 9120.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, em veiculo de placa KNG-3822, durante 19 dais do mes de Setembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/10/2017 | 3420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/10/2017 | 662.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/10/2017 | 339.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/10/2017 | 3254.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/10/2017 | 734.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/10/2017 | 339.20 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/10/2017 | 2416.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/10/2017 | 393.57 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | aquisição de pipocas, pirulitos e balas, destinados a distribuições com crianças da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (ladeira), por ocasião das festividades alusivas do dia das Crianças nas escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/10/2017 | 3398.08 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES- PRESENTES E UTILIDADES LTDA | aquisição de brinquedos diversos, destinados a distribuição com crianças da rede de escolas publicas do municipio, por ocasião de festividades alusivas ao dia das Crianças nas escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/10/2017 | 2400.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | serviços prestados na confecção de duas tendas medindo 3,00 X 3,00M, estrutura em ferro galvanizado e lona de cor azul, destinados a utilização nos eventos da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/10/2017 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/10/2017 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/10/2017 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Marizélia Ferreira do Nascimento, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/10/2017 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/10/2017 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANTONIA FRANCISCO BERNADO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/10/2017 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) KATIA FELISBELA FERNANDES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/10/2017 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Karyne Lisboa da Luz, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/10/2017 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Rosangela Maria da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/10/2017 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Márcia Nunes Inácio, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/10/2017 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/10/2017 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/10/2017 | 70.00 | 00070141552450 | JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/10/2017 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DAS GRAÇAS SOARES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/10/2017 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) DANIELE FIDELES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/10/2017 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) TATIANA DA CONCEIÇÃO DA SIVLA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/10/2017 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ADRIANA LEONCIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/10/2017 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALIDRIANE FEREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/10/2017 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) GENILDA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/10/2017 | 70.00 | 00001785797425 | RAYANY TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RAYANY TARGINO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/10/2017 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/10/2017 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/10/2017 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA VIVIA FELICIO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/10/2017 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RITA AUGUSTO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/10/2017 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RAYANY TARGINO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. CONFORME DECRETO 18 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/10/2017 | 150.00 | 00007112844401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/10/2017 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido a Sra. IVANEIDE SANTOS SILVA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/10/2017 | 70.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) MARIA APARECIDA ROMÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção para reforma da casa própria conformeparecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/10/2017 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/10/2017 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA ANA DE ASSUNÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/10/2017 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Raimunda Pinto da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/10/2017 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/10/2017 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. ALINE SOARES DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/10/2017 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/10/2017 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria José da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/10/2017 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro ao Sr. (a) Maria Gorete do Nascimento, destinado a suprirnecessidades basicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/10/2017 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/10/2017 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao Veiculo P Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003924 | 04/10/2017 | 15800.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | Aquisição de 02 (dois) veículos tipo motocicleta CG 125 FAN, MARCA: HONDA MODELO: CG 125 FAN, ANO DE FAB: 2017 E ANO MOD: 2017, CHASSI: 9C2JC6900HR306306 E MOTOR: JC69E0H306305, CHASSI: 9C2JC6900HR311684 E MOTOR: JC69E0H311688, de cor vermelha, destinadoa esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/10/2017 | 3100.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | serviços prestados na confecção de uma porta em madeira medindo 2,06 X 3,18m, incluindo material, destinada a utilização no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/10/2017 | 70.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Mônica Maria dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/10/2017 | 70.00 | 00007820427400 | FLAVIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Flavia de Andrade, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/10/2017 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calçamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentação e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003991 | 05/10/2017 | 785749.71 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Serviços de Pavimentação das Ruas: Francisco Tavares de Melo, Flavio Cavalcante do Rosario, Boanerges da Costa Freitas, Hermano Bessa Lira, João da Cruz Marques, Pedro Marques da Costa, Nestor Nunes Leite, Levino Barbosa da Silva, Vereadora Elisa Toscano, Pedro Vitorino de Oliveira, João Henrique Elias, Dulce Beniz Bessa e Cel. Jose Vitorino Toscano Barreto, ambas no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio, conforme TP 02/2017 e Contrato 78/2017. | 10022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/10/2017 | 3.74 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/10/2017 | 49.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/10/2017 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/10/2017 | 112.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS | serviços prestados na recarga de cartuchos de Toners das impressoras da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/10/2017 | 80.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos retroescavadeira do municipio, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/10/2017 | 30.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus carro de carne do municipio, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/10/2017 | 20.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculo patrol motoniveladora do municipio, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/10/2017 | 140.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculo caçamba do municipio, durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/10/2017 | 50.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos carro-de-mão do municipio, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004075 | 06/10/2017 | 2262.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinada a utilização no Retroescavadeira, OFE 5543 ,MNH 5817 e Patrol que serve a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/10/2017 | 55.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação do veiculo trator john, utilizado pela secretaria de agricultura, durante o mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004064 | 06/10/2017 | 496.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina e diesel, destinados a utilização no veiculos trator, NQG-9567 e Motoserra que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/10/2017 | 230.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas: OGD-4106, NPV-6691 e NQI-8330, ambos que servem a educação municipal, durante o mes de outobro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/10/2017 | 280.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de reparo em retroescavadeira de placa 416-E, que serve a Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/10/2017 | 220.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto da parte eletrica dos veiculos de placa QFD-0213 e NPV-691 que serve a educação municipal, durante o mês de setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/10/2017 | 1782.77 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Rescisão de contrato de trabalho da funcionária Lindalva Adelaide da Costa, conforme termo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004066 | 06/10/2017 | 5072.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, MOK-9032, MOV 7296, MOM 2645, OGC 6329, NPV-6691 e QFG-0213, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/10/2017 | 1726.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP do municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Gestantes | Manutencao do Programa de Assistencia a gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/10/2017 | 928.45 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | aquisição de enxovais, destinados a distribuição com Gestantes beneficiadas pelo programa de ação social do municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/10/2017 | 481.75 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | aquisição de bombons, pirulitos, chocolates e outros, destinados ao consumo dos alunos do SCFV do municipio, por ocasião das festividades alusivas ao dia das crianças. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/10/2017 | 552.13 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | aquisição de brinquedos diversos, destinados a distribuição com alunos do SCFC do municipio, por ocai~so das festividades alusivas ao Dia das Crianças. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/10/2017 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/10/2017 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/10/2017 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/10/2017 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004009 | 06/10/2017 | 5400.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Serviço prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de João Pessoa em veiculo utilitario com a finaliade de realizar tratamento epecializados durante o mês de setembro de 2017, durante o periodo de 18 dias durante o mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/10/2017 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/10/2017 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/10/2017 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/10/2017 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/10/2017 | 150.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto da parte eletrica dos veiculos de placa NQI-0102 que serve a ação social municipal, durante o mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/10/2017 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/10/2017 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/10/2017 | 70.00 | 00008433246437 | PATRICIA PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA PEDRO DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/10/2017 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/10/2017 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/10/2017 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/10/2017 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/10/2017 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/10/2017 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/10/2017 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/10/2017 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/10/2017 | 70.00 | 00008876882413 | ALINE LISBOA DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE LISBOA DA LUZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/10/2017 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/10/2017 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/10/2017 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/10/2017 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/10/2017 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/10/2017 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/10/2017 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/10/2017 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/10/2017 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/10/2017 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/10/2017 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/10/2017 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/10/2017 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANGELA BONDADE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/10/2017 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/10/2017 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/10/2017 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEIÇAO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/10/2017 | 70.00 | 00001785843478 | VALDECIR FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDECIR FELIPE DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/10/2017 | 70.00 | 00007457249494 | LUCIENE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE PONTES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/10/2017 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/10/2017 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/10/2017 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/10/2017 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/10/2017 | 70.00 | 00001785797425 | RAYANY TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANY TARGINO DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/10/2017 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004073 | 06/10/2017 | 1242.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placas OEY-1707,QFP-2456 e NQI-0102 que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/10/2017 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/10/2017 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/10/2017 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/10/2017 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/10/2017 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/10/2017 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/10/2017 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINA DA SILVA ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/10/2017 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/10/2017 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/10/2017 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do saláriomínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003996 | 06/10/2017 | 1455.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisição de refeições destinadas a funcionarios do municipio, por ocasião de atividades extraordinárias, realizadas durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004062 | 06/10/2017 | 226.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum e Diesel, destinados aos veiculo viaturas da policia militar, de placas PEL-0509 e QFZ-7594, conforme convenio, durante plantão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/10/2017 | 36.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem do veiculo de Placa AZY 1923 que serve ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004078 | 06/10/2017 | 742.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina destinados a utilização no veiculo de placa AZY 1923, que está a disposição do Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/10/2017 | 174.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve ao anexo do Predio da Prefeitura municipal, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/10/2017 | 206.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1130, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/10/2017 | 171.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1210, que serve ao predio anexo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/10/2017 | 200.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de funcionário para a cidade de Mamanguape, em veiculo de placa MOH 0872, para resolver assuntos de interesse da administração municipal, durante os dias 03 e 10 do mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004111 | 09/10/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/10/2017 | 96.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1030, que serve a sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/10/2017 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/10/2017 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/10/2017 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/10/2017 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/10/2017 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/10/2017 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/10/2017 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/10/2017 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/10/2017 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES MARIA CORDEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/10/2017 | 70.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILANE MARTINS GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/10/2017 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/10/2017 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/10/2017 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/10/2017 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/10/2017 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/10/2017 | 218.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1284, que serve ao CRAS do municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/10/2017 | 210.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao CRAS do município, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/10/2017 | 100.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOAO BATISTA DO ROSARIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/10/2017 | 100.00 | 00007767786412 | JOSENILDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSENILDO JOSE DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldasgeriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/10/2017 | 100.00 | 00036300624404 | MOISES GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MOISES GASPAR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/10/2017 | 100.00 | 00010354497499 | LOUIRENY DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LOUIRENY DA SILVA GOMES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/10/2017 | 100.00 | 00001489528440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/10/2017 | 100.00 | 00002431138461 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro, destinado a suprir necessidades com compra de fraldas descartaveis para o menor NÍCOLAS FERNANDES DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/10/2017 | 100.00 | 00023822112453 | HELENA MENDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) HELENA MENDES BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/10/2017 | 100.00 | 00007342380458 | EVERTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EVERTON SANTOS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/10/2017 | 80.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei para realização de consulta médica com neurologista, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/10/2017 | 102.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de banana prata e laranja pera, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/10/2017 | 50.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/10/2017 | 212.50 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | aquisição de batata doce e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/10/2017 | 685.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | aquisição de brinquedos diversos, destinados a distribuição com as crianças da rede publica de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/10/2017 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/10/2017 | 5.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/10/2017 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/10/2017 | 885.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | parcelamento de dívidas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.17284.6006203-9, referencia 805054, 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2017 | 2155.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio 07.17.17284.6012402-6, referência 1051462, 08/120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004127 | 10/10/2017 | 976.98 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal e do Programa PEJA do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/10/2017 | 214.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, que serve a secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/10/2017 | 99484.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições previdenciárias de funcionarios da educação municipal, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/10/2017 | 650.00 | 00688399000145 | JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE - ME | serviços prestados na confecção de folders informativo turistico do municipio, destinados a utilização na secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anotação de respons. técnico de ART, relativo a acessibilidade do Centro de Comercialização de produtos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/10/2017 | 48.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP do municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP do municipio, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004128 | 10/10/2017 | 152.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo pelos participantes do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004129 | 10/10/2017 | 103.92 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do programa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004130 | 10/10/2017 | 281.39 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo pelos participantes do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/10/2017 | 235.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004131 | 10/10/2017 | 1199.99 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos policiais de plantão na delegacia do municipio, conforme termo de cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/10/2017 | 180.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1035, que serve a Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/10/2017 | 36149.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuições Previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/10/2017 | 441.83 | 03659166002903 | IBAMA | Parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, Nº Débito 4802957, relativo a parcela de nº 44 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/10/2017 | 205.92 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | aquisição de tinta coralit zero 3,6, destinada a pintura da porta principal do Predio da Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/10/2017 | 1.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços postais de interesse da Prefeitura Municipal de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/10/2017 | 47.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORTE DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/10/2017 | 70.00 | 00001686010443 | ARACIANA SALES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARACIANA SALES DE AZEVEDO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/10/2017 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/10/2017 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/10/2017 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/10/2017 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/10/2017 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/10/2017 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/10/2017 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/10/2017 | 70.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA LIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009158029451 | ROSEMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSEMERY RIBEIRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/10/2017 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/10/2017 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREA MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/10/2017 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/10/2017 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006326689465 | CLEONILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEOMILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/10/2017 | 70.00 | 00001011816474 | ROZENILDA FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZENILDA FIDELES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOÃO SALUSTIANO DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/10/2017 | 70.00 | 00070463129407 | LIGIA VANESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIGIA VANESSA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/10/2017 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSIMIRA DE LIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/10/2017 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/10/2017 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL DAMIÃO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007578321480 | MARINEZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEZ FERNANDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELE DO NASCIMENTOL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/10/2017 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTOL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MYLENE RODRIGUES PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/10/2017 | 70.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008567225450 | SILMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILMONE FERREIRA DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DSO SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTEL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/10/2017 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/10/2017 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/10/2017 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAÚJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/10/2017 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/10/2017 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SIVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/10/2017 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/10/2017 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009793584858 | MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/10/2017 | 70.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/10/2017 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005374290428 | MARLUCE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLUCE FIDELES DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/10/2017 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/10/2017 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/10/2017 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/10/2017 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/10/2017 | 70.00 | 00070149608497 | EDEILSON DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDEILSON DE CARVALHO RIBEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/10/2017 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRA DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do saláriomínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/10/2017 | 70.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/10/2017 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA ROMÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/10/2017 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/10/2017 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/10/2017 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/10/2017 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/10/2017 | 70.00 | 00012365843417 | GLEIDSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GLEIDSON FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/10/2017 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEIÇÃO DE LIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/10/2017 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/10/2017 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/10/2017 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/10/2017 | 70.00 | 00001686010443 | ARACIANA SALES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARACIANA SALES DE AZEVEDO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/10/2017 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DHENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/10/2017 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/10/2017 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/10/2017 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/10/2017 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/10/2017 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/10/2017 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/10/2017 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/10/2017 | 6100.00 | 05590771000108 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados de apoio logistico na realização do evento da 3ª Etapa do Circuito Paraibana de Surf, durante o ds dias 14 e 15 de outubro de 2017 no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/10/2017 | 1116.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio 07.17.17284.5996262-5, referência 1051492, 08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/10/2017 | 6.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/10/2017 | 18657.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | parcelamento de dívidas com a energisa, parcela 08/47, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/10/2017 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/10/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/10/2017 | 2328.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União nos dias 20, 23, 26, 27 de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/10/2017 | 300.00 | 00005880518450 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na implantação de uma porta central em madeira no prédio da prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/10/2017 | 200.00 | 00034792635772 | PEDRO FERREIRA NUNES FILHO | serviços prestados de show pirotecnico e fogos de artificio por ocasião das festividades em alusão a Semana da Pátria, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/10/2017 | 90.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | aquisição de banana prata, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/10/2017 | 2327.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | aquisição de tintas diversas, destinadas a pintura do piso da Quadra de Esportes O Lirão, localizada no centro da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/10/2017 | 1620.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica das escolas Gracinda Iracema da Costa, Antonio Madeiro da Costa, Conego Jose Vital Ribeiro Bessa e Creche Menina Barbara, neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/10/2017 | 5061.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no foenecimento de energia eletrica da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, Creche Ivan de Menezes Lira e Secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/10/2017 | 2628.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa (ladeira) e Escola Municipal Jose Vital Ribeiro Bessa, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/10/2017 | 990.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das quadras de esportes do municipio, relativo ao mes de setembro 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004293 | 13/10/2017 | 3900.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | aquisição de quatro pneus 215/75R17.5 RHS SC F, destinados a utilização no veiculo Microônibus de placa NQI-8330 que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004294 | 13/10/2017 | 1552.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | aquisição de dois pneus 750-16 CT160E, Camara 750R16 e protetor Ruzi aro 16, destinados a utilização no veiculo Microônibus de placa OGC-6329, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/10/2017 | 286.00 | 00004749291404 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de refeições a motoristas da educação municipal, por ocasião de transporte de estudantes para faculdade e cursos de especialização durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/10/2017 | 135.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Matadouro Publico, Galpão de Avicultura e Mercado Publico do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004295 | 13/10/2017 | 3824.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | aquisição de dois pneus 1000R20 G686, Camara 1000R20 e Protetor Top Tec Aro 20, destinados a utilização no veiculo Caçamba de placa OFE-5543, que serve a secrretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/10/2017 | 200.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na restauração de uma porteira em madeira, destinada a utilização no matadouro publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/10/2017 | 2315.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dàgua do sitio Uruba, Barra de Camaratuba, Rua Benedito Bezerra e poço artesiano da Barra do camaratuba, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/10/2017 | 1291.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos Predios Publicos do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/10/2017 | 36943.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua e Poço artesiano do Sitio Uruba, Rua Jose de Menezes Lira e Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/10/2017 | 100.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SONIA MARIA DA CONCEIÇAO ARAGAO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de bolsas coletoras, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/10/2017 | 100.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MAGDA LIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/10/2017 | 100.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/10/2017 | 73.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/10/2017 | 4.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004305 | 16/10/2017 | 1410.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina e lubrificante, destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707, NQI-0102 e QFP-2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/10/2017 | 200.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSEFA JANES DOS SANTOS APÓLINÁRIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/10/2017 | 200.00 | 00087896079453 | WANDERLENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). WANDERLENE SANTOS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004308 | 16/10/2017 | 2992.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum e diesel S10, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNH-5817, OFE-5543, Retroescavadeira e Patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004303 | 16/10/2017 | 659.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina e diesel, destinados a utilização no veiculos trator, NQG-9567 e Motoserra que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004307 | 16/10/2017 | 5270.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: MOK-9032, QFG-0213, MOV-7296, MOM-2645, OGG-3908, OGD-4106, NPV-6691 e OGC-6329, abos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004306 | 16/10/2017 | 390.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004304 | 16/10/2017 | 967.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo da viaturas Policiais de placas QFR-5429 e QFT-1934, durante plantão no municipio, conforme termo de cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/10/2017 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/10/2017 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/10/2017 | 946.49 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Telefone móveis das Secretarias da administração municipal, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004314 | 17/10/2017 | 580.39 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Ladeira) e Jose Ribeiro Bessa (praça), neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/10/2017 | 1140.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisição de gás de cozinha, destinados a utilização no preparo da merenda escoilar dos alunos das escolas municipais Antonio Madeiro da Costa, Gracinda Iracema da Costa, Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Infantil), Jose Ribeiro Bessa e Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/10/2017 | 24.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | aquisição de agua mineral (botijão de 20L), destinados ao consumo na secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/10/2017 | 223.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/10/2017 | 8321.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004313 | 17/10/2017 | 584.07 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados aos lanches dos beneficiários participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/10/2017 | 120.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisição de gás de cozinha, destinados a utilização no preparo de lanches dos participantes dos Programas do CRAS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/10/2017 | 220.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/10/2017 | 246.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dàgua do Sitio Campo Verde, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/10/2017 | 21009.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/10/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | aquisição de peças diversas, destinadas a revisão de 10.000KM do veiculo de placa QFG-0213, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/10/2017 | 254.70 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | aquisição de materiais esportivos diversos, destinados a escolinha de futsal amador do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/10/2017 | 655.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisição de conjuntos de xadrez, destinados a utilização nas Escolas Municipais atraves do projeto escolar "Xadrez na Escola". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/10/2017 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Arquivo Municipal, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/10/2017 | 418.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face com Primeiro Emplacamento da Motocicleta de placa QFZ-9944, que serve a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/10/2017 | 418.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face com Primeiro Emplacamento da Motocicleta de placa QFG-5853, que serve a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/10/2017 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/10/2017 | 0.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/10/2017 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União nos dias 03, 04, 05, e 09 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/10/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União nos dias 07 e 13 de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/10/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços prestados na publicação de matéria de interesse da administração municipal, no Jornal A União nos dia 12 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/10/2017 | 150.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de tres diárias ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2017, com a finalidade de participar da 11ª Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/10/2017 | 300.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Serviços prestados na locação de 200 cadeiras, destinadas a utilização na reunião da direção da Creche Municipal ivan de Menezes Lira, juntamente com a secretaria de saude e pais de alunos, a fim de tratar de atualização de caderneta de vacinação das crianças da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/10/2017 | 741.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento d'agua do sitio Uruba, neste municipio referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/10/2017 | 100.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). MARLI MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/10/2017 | 200.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). FABIANO MACENA DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/10/2017 | 200.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. JAQUELINE FERREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/10/2017 | 150.00 | 00004682576402 | CAETANA RITA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). CAETANA RITA SILVA PEREIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/10/2017 | 380.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA, destinado a custear despesas com materias de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/10/2017 | 500.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. JANATAN ALVES, destinado a custear despesas com materias de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/10/2017 | 380.00 | 00076318532749 | LUZIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. LUZIA NASCIMENTO DA SILVA, destinado a custear despesas com materias de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/10/2017 | 600.00 | 00077787021420 | GERONIMO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sr. GERONIMO HERMINIO DE LIMA, destinado a custear despesas com materias de construção, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/10/2017 | 1.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/10/2017 | 442.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio anexo da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/10/2017 | 40866.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições Previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/10/2017 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004351 | 20/10/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/10/2017 | 360.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com complementação dos serviços de publicações nos diarios eletronicos do Tribunal de Justiça da Paraiba - TJPB, Tribunal regional do trabalho - TRT, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB, DiarioOficial do Estado da Paraiba - DO-PB, Superior tribunal de Justiça - STJ, Supremo Tribunal de Federal - STF,Tribunal Superior Eleitoral - TSE, Tribunal Regional federal 5 regiao- TRF5, Tribunal Superior do Trabalho -TST, Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/10/2017 | 12691.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/10/2017 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/10/2017 | 3.74 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/10/2017 | 6653.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/10/2017 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/10/2017 | 8674.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/10/2017 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/10/2017 | 420.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | serviços prestados no conserto, formatação e instalação dos programas do computador do Departamento de Recursos Humanos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/10/2017 | 17947.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/10/2017 | 6518.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/10/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/10/2017 | 14300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/10/2017 | 5167.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/10/2017 | 4148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/10/2017 | 1087.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes, contratados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004365 | 23/10/2017 | 380.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização nos veiculos viaturas da policia de placas PZH-6283, QFL-7594 e OFB-5872, conforme termo de Cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004371 | 23/10/2017 | 243.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel Comum, destinado ao consumo do veiculo de placa QFC-3730, a serviço da Comarca de Mamanguape, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/10/2017 | 2674.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/10/2017 | 11318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004358 | 23/10/2017 | 343.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculod e placa AZY-1923, que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/10/2017 | 1537.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/10/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a a utilização no gabinete do Prefeito Municipal, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/10/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/10/2017 | 1510.78 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção do Excelentíssimo Sr. Prefeito constitucional com destino a Cidade Satélite Brasília. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/10/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/10/2017 | 8453.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/10/2017 | 164.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | aquisição de mamão havai e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos da creche Ivan de Menezes Lira, localizado no conjunto mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004366 | 23/10/2017 | 3927.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel Comum, Diesel S10 e Lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGD-4106, NPV-6691, OGG-3908, MOK-9032, QFG-0213 e OGC-6329, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/10/2017 | 4330.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/10/2017 | 222087.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação FUNDEB I Magisterio, efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/10/2017 | 119924.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/10/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | serviços prestados na locação de uma impressora, destinados a utilização na secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/10/2017 | 64.75 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de Coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/10/2017 | 234.80 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de coco, maracujá, coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, rua Benedito bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/10/2017 | 10568.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação, comissionados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/10/2017 | 11650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), comissionados, do Municipio relativo, ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/10/2017 | 23540.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de educação FUNDEB II do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/10/2017 | 33623.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/10/2017 | 28499.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/10/2017 | 4091.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/10/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/10/2017 | 5627.12 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/10/2017 | 9418.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/10/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, contratados, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004360 | 23/10/2017 | 1551.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel Comum, Diesel S10 e Lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos Trator e Retroescavadeira, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004362 | 23/10/2017 | 985.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum, Diesel Comum, Diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas MNH-5817, OFE-5543 e Motoserra, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/10/2017 | 75835.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/10/2017 | 10318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/10/2017 | 70.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004359 | 23/10/2017 | 1587.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707, NQI-0102 e QFP-2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/10/2017 | 937.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de visitador de famílias do programa Criança Feliz do Municipio, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/10/2017 | 5152.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vaalor que se empenha para fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/10/2017 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, do Programa Paif, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/10/2017 | 5622.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens dos conselheiros Tutelar, eletivos, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/10/2017 | 150.00 | 00010089245717 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/10/2017 | 12339.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ação social - comissionados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/10/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, contratados, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004412 | 24/10/2017 | 304.57 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004413 | 24/10/2017 | 302.36 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo pelos participantes do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004414 | 24/10/2017 | 228.07 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo pelos participantes do Programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004415 | 24/10/2017 | 3137.99 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche do municipio e o PEJA, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004411 | 24/10/2017 | 38.52 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo profissionais no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/10/2017 | 73.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Junta de Serviço militar do Município, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004425 | 25/10/2017 | 113.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para faazer face a despesa com aquisição de materiais destinados ao restauração de moveis em deposito para uso da prefeitura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004433 | 25/10/2017 | 66.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para faazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos destiando a manutenção do prédio da junta militar localizado na Rua Daniel Toscano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/10/2017 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, no dia 30 de outubro de 2017, conforme requerimento 85/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/10/2017 | 330.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de duas diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 24 e 26 de outubro de 2017, para resolver assuntois de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/10/2017 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa nos dias 09, 10 e 11 de outubro, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/10/2017 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa nos dias 17, 18 e 19 de outubro, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/10/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 06 de novembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse da Junta de Serviços Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/10/2017 | 100.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de duas diarias ao funcionário com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa nos dias 06 e 09 de Outubro de 2017, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/10/2017 | 33623.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/10/2017 | 28499.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004426 | 25/10/2017 | 33.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tinta, destinada a utilização no campo de futebol amador do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004430 | 25/10/2017 | 309.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material eletrico para a manutenção do, Secretaria de Educação na Rua Daniel Toscano, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004434 | 25/10/2017 | 35.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de dois cadeados destinados a utilização na Escola Municipal Antônio Madeiro da Costa, localizada no distrito de barra do camaratuba, neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/10/2017 | 149.50 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | aquisição de generos alimenticios (bolos diversos), destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/10/2017 | 158.40 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | aquisição de maracujá, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/10/2017 | 150.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de tres diárias ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2017, com a finalidade de participar da Etapa Presdencial do Curso de Introdução ao Exercicio do Controle Social do SUAS - CAPACITA SUAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/10/2017 | 200.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de quatro diárias a funcionária, por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa para participar de Treinamento de Capacitação em técnico do Empreender, nos dias 03, 04, 05 e 06 de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004446 | 25/10/2017 | 357.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de tintas e materiais para pintura diversos, destinados a limpeza e pintura do predio onde funciona a secretaria de Turismo do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004428 | 25/10/2017 | 600.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tintas, cimentos, pincel e tubos destinados a utilização no matadouro público do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004417 | 25/10/2017 | 571.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização na secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004418 | 25/10/2017 | 682.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção destinados a utilização na recuperação e manutenção do calçamento para a Rua João barbosa Bessa, Lot. Benedito da Cruz Bessa, Rua josé Azevedo Filho e Rua Daniel Toscano, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e a Rua jão Soares da Costa, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004419 | 25/10/2017 | 1291.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção do sistema de iluminação pública deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004420 | 25/10/2017 | 37.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Tintas destinados a utilização na Pintura de sinalização das lombadas no distrito de Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004422 | 25/10/2017 | 721.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção destinados a utilização nas atividades dos garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004424 | 25/10/2017 | 66.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção destinado a recuperação do piso da praça 8 de março deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004427 | 25/10/2017 | 129.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais para a munutenção da rede hidráulica em Sitio Uruba, Conjunto Novo Horizont e Bairro Bom Jesus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004429 | 25/10/2017 | 187.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção destinado a restauração do portão do cemitério São Pedro, localizado em Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004432 | 25/10/2017 | 17.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um cadeado destinado a utilização na proteção da bomba dágua do sitio catu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/10/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/10/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, contratados do Programa PETI, da Secretaria de Ação Social do municipio relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004431 | 25/10/2017 | 46.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material eletrico destinado a utilização na secretaria de transportes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/10/2017 | 300.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Concessão de Tres diárias a secretária de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa e Recife nos dias 03 de outubro para a cidade de Recife, 05 e 06 de outubro para a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/10/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/10/2017 | 43.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/10/2017 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/10/2017 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0004480 | 26/10/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/10/2017 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, situado na rua Daniel Toscano, destinado ao arquivo municipal da documentação da contabilidade, licitação, jurídico e administração correspondente ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/10/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês outubro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/10/2017 | 300.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuição mensal a casa de acolhimento de crianças abandonadas, relativo ao mes de setembro de 2017, mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/10/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/10/2017 | 300.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuição mensal a casa de acolhimento de crianças abandonadas, relativo ao mes de outubro de 2017, mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/10/2017 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a Familia do Sr. Vadeci Rodrigues dso Santos pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, correspondenteaos mes de outubro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/10/2017 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a Familia do Sr. Vadeci Rodrigues dso Santos pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, correspondenteao mes de setembro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/10/2017 | 100.00 | 00098249827449 | LUSIA FELICIANO DE ARAUJO | serviços prestados na locação de um imóvel localizado na rua Pedro Lira, neste municipio, destinado a abrigar a familia do Sr. ANTONIO BATISTA, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de Outubrode 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/10/2017 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Planalto, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DA PENHA MARQUES, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de Outubro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anotação de respons. técnico de ART, relativo a construção do Centro de Comercialização deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/10/2017 | 950.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na limpeza, podagem da grama e remoção de lixo entulhado da praça Municipal, localizada na rua Emidio Vidal de Negreiros, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/10/2017 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | serviços prestados de Locação de um imóvel na Barra do Camaratuba, destinado a utilização e funcionamento da Secretaria de Industria, comércio e Turismo, neste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/10/2017 | 650.00 | 00083952829404 | SERGIO DOMINGOS DE AGUIAR | serviços prestados na gravação de video e fotografias de eventos promovidos pelo municipio, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/10/2017 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de uma area de recreação e lazer no Sitio Catu, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/10/2017 | 200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imovel, na rua Margarida, Planalto, destinado ao funcionamento de uma escola de Jiu-jitsu no apoio de jovens ao esporte, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/10/2017 | 700.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de Educação, em virtude da mesma encontrar-se em reforma, correspondente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/10/2017 | 2375.32 | 00006778996455 | ALEX AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com setença judicial de ação trabalhista, proferida em favor do Sr. ALEX AUGUSTO DA SILVA, referente ao pagamento da 1ª parcela de RPV correspondente ao processo n. 0130025-20.2013.5.13.0015, conforme termo de audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/10/2017 | 2375.32 | 00006778996455 | ALEX AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com setença judicial de ação trabalhista, proferida em favor do Sr. ALEX AUGUSTO DA SILVA, referente ao pagamento da 2ª parcela de RPV correspondente ao processo n. 0130025-20.2013.5.13.0015, conforme termo de audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/10/2017 | 670.00 | 00002154134408 | SILVAGNO FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com honorários advocaticios referente a setença judicial de ação trabalhista, proferida em favor do Sr. ALEX AUGUSTO DA SILVA, relativa ao pagamento da 1ª parcela de RPV correspondente ao processo n. 0130025-20.2013.5.13.0015, conforme termo de audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/10/2017 | 670.00 | 00002154134408 | SILVAGNO FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com honorários advocaticios referente a setença judicial de ação trabalhista, proferida em favor do Sr. ALEX AUGUSTO DA SILVA, relativa ao pagamento da 2ª parcela de RPV correspondente ao processo n. 0130025-20.2013.5.13.0015, conforme termo de audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/10/2017 | 2375.32 | 00005125226424 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com setença judicial de ação trabalhista, proferida em favor do Sr. JOSENILDO PEREIRA DE LIMA, referente ao pagamento da 1ª parcela de RPV correspondente ao processo n. 0130028-72.2013.5.13.0015, conforme termo de audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/10/2017 | 2375.32 | 00005125226424 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com setença judicial de ação trabalhista, proferida em favor do Sr. JOSENILDO PEREIRA DE LIMA, referente ao pagamento da 2ª parcela de RPV correspondente ao processo n. 0130028-72.2013.5.13.0015, conforme termo de audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/10/2017 | 670.00 | 00002154134408 | SILVAGNO FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com honorários advocaticios referente a setença judicial de ação trabalhista, proferida em favor do Sr. JOSENILDO PEREIRA DE LIMA, relativa ao pagamento da 1ª parcela de RPV correspondente ao processo n. 0130028-72.2013.5.13.0015, conforme termo de audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/10/2017 | 670.00 | 00002154134408 | SILVAGNO FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com honorários advocaticios referente a setença judicial de ação trabalhista, proferida em favor do Sr. JOSENILDO PEREIRA DE LIMA, relativa ao pagamento da 2ª parcela de RPV correspondente ao processo n. 0130028-72.2013.5.13.0015, conforme termo de audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/10/2017 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Serviço pretados de locação de um imovel destinado ao funcinomento do setor de serviço militar do municipio correspondente ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/10/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/10/2017 | 1200.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com setença judicial de ação trabalhista, proferida em favor do Sr. SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO, correspondente ao processo n. 0000263-09.2017.5.13.0015, conforme termo de audiencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004492 | 27/10/2017 | 230.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina Comum, destinado ao consumo do veiculo de placa PZH 6283, viatura policial, conforme termo de cooperação com o Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004490 | 27/10/2017 | 592.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa AZY-1923, que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/10/2017 | 950.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | serviços prestados de lixamento e pintura com esmalte sintetico em armação das cadeiras de ferros das escolas municipais, durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/10/2017 | 1600.00 | 00089515056420 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de João Pessoa em veiculo de placa MNX 5611, em visita promovida pela Escola Iracema Gracinda da Costa e Escola José ribeiro Bessa para Estação Ciência e Centro de Convenções nos 12 e 21 de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/10/2017 | 800.00 | 00091693845415 | JOSE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do municipio (Escola Iracema Gracinda da Costa) para a cidade de João Pessoa no dia 12 de Outubro de 2017, em veiculo de placa MMX 8369, em comemoração ao dia das crianças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/10/2017 | 650.00 | 00000127217436 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de bolsas destinadas a utilização dos professores do PNAIC do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004484 | 27/10/2017 | 18400.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em caminhão munck a disposição da Secretaria de Obras para manutenção na iluminação pública municipal com 230 horas trabalhadas, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/10/2017 | 950.00 | 00012406742440 | VALDERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de limpeza, conservação, poda e aguação das plantas da praça bom jesus e canteiros da entrada da cidade, durante o mes de Outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/10/2017 | 410.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004493 | 30/10/2017 | 1362.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos de placas OEY-1707, NQI-0102 e QFP-2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2017 | 5.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2017 | 50.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária a funcionaria Elaine de Melo Delgado, do municipio, para viajar à cidade de João Pessoa para participar da 11ª Conferência Estadual de Assistência Social.nos dias 17,18 19 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004510 | 30/10/2017 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo passeio à disposição do conselho tutelar do municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2017 | 200.00 | 00064513378468 | RITA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). RITA FELIPE DE SOUSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2017 | 374.40 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Mônica Maria dos Santos, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2017 | 380.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) Verônica Ferreira Pereira, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2017 | 200.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2017 | 200.00 | 00087010895449 | JOSILDO ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSILDO ARTUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2017 | 300.00 | 00073635049468 | JOÃO FELINTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a)JOÃO FELINTO SOARES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2017 | 220.00 | 00005055976403 | MARIA DAS DORES DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. Maria das Dores da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2017 | 260.00 | 00003894914467 | MARIA NAZARE DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesa comauxilio financeiro ao Sr. Maria Nazaré da Silva, destinado a suprir necessidades básicas da familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por tratar de pessoa carente do municipio na forma da Lei Municipal de nº 154/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2017 | 150.00 | 00030107504472 | MOISES MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MOISES MIGUEL DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2017 | 100.00 | 00007013912433 | ROSILENE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSILENE DE SOUZA SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004495 | 30/10/2017 | 4173.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel Comum, Diesel S10 e Lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos MNH 5817, Motossera, OFE 5543, Patrol, Trator e Retroescavadeira, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2017 | 1900.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza das ruas do bairro planalto II, deste municipio, por ocasião de eventos realizados durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004505 | 30/10/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de Outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2017 | 1900.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de mato e remoção de lixo das ruas do bairro planalto II, deste municipio, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2017 | 950.00 | 00009596676440 | RAU PEDRO BEZERRA | serviços prestados na limpeza do mato com remoção do lixo de várias Ruas do Planalto II, deste municipio, durante o mes de Outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032017 | 0004513 | 30/10/2017 | 2950.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | serviços prestados de engenharia na elaboração de projetos básicos, acompanhamento e fiscalização das obras do municipio, durante o periodo de 16 de outubro a 16 de novembrode 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004514 | 30/10/2017 | 6000.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | serviços prestados com viagens em veiculo caminhão carroceria aberta de placa MNH-5817, no apoio junto a secretaria de obras do municipio, durante o mes de outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2017 | 1260.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados na elaboração de relatório técnico de inspeção aos poços de abastecimento dágua das comunidades do bairro Bom Jesus, Uruba e Barra do Camaratuba para elaboração de prestação de contas ao convenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004516 | 30/10/2017 | 6000.00 | 00011102777412 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, em veiculo caminhão, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004517 | 30/10/2017 | 6000.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004518 | 30/10/2017 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2017 | 150.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação do veiculo Retroescavadeira, que serve a secretaria de Obras do municipio, durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004494 | 30/10/2017 | 4463.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel Comum e Lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QFG 0213, OGG 3908, NPV 6691, OGC 6329, MOK 9032, NQI 8330, OGD 4106, MOM 2645 E MOV 7296, que servem a educação municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2017 | 149.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolos diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Peja - Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcão, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2017 | 850.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de travessia em balsa de veiculo que transporta professores da cidade de Baia da Traição para a Barra do Camaratuba, durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2017 | 500.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | serviços prestados no transporte de aluno do sitio Jardim para estudar na sede do municipio em veiculo moto de Placa MNB-8268, durante o mes de Outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2017 | 150.00 | 00004727679418 | KAMILA MONIQUE RAMALHO ALVES | concessão de três diárias ao funcionaria Kamila Monique Ramalho Alves, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa- PB para Participar do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa PNAIC no periodo de 16,17 e 18 de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004508 | 30/10/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004520 | 30/10/2017 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante o mês de outubro de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2017 | 1800.00 | 00005125225452 | ROMILDO CIPRIANO BARBOSA | Empenho de serviço prestado no transpote de equipe de futebol amador do municipio para as cidades de Mamanguape, Baia da Traição e Camaratuba nos dias 07, 08, 15, 21, e 29 de outubro de 2017, veiculo ônibus de placa MNG-0087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2017 | 480.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | serviços prestados na lavagem dos veiculos de placa NPV-6691, MOK 9032 e OGG 3908, que servem a educação municipal, durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2017 | 500.00 | 00008221361470 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestados no transporte de estudante do Sitio jardim a Fazenda Veloso no Turno da manhã em veiculo moto, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2017 | 1500.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2017 | 1200.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2017 | 3250.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004509 | 30/10/2017 | 2014.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | serviços prestados de gravação e divulgação de vinheta durante 53 horas em veiculo carro de som, das ações da secretaria de Industria, Comércio e Turismo do municipio, durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004519 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de turismo do municipio, durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004502 | 30/10/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2017 | 9804.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2017 | 15.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2017 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Concessão de uma diária a secretaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse da secretaria de finanças do municipio, no dia 30 de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2017 | 37.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2017 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00005657870476 | FABRICIO FLAVIO RODRIGUES DAS NEVES | serviços prestados no apoio logistico na Audiencia Publica sobre o desenvolvimento do Vale do Mamanguape no dia 20/10/2017, na Sede da Camara Municipal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2017 | 79286.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas co Contribuições previdenciárias de funcionarios do FUNDEB I Magisterio, relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004546 | 31/10/2017 | 564.77 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2017 | 11629.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com diferença de PASEP sobre receita arrecdada durante o mes de setembro de 2017, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/11/2017 | 100.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de duas diárias a funcionária Elaine de Melo Delgado, do municipio, para viajar à cidade de João Pessoa para participar da 11ª Conferência Estadual de Assistência Social nos dias 17,18 19 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004551 | 01/11/2017 | 580.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de marcadores para quadro branco e apontadores destinados a utilização pelos professores do PNAIC do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/11/2017 | 300.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com locação de maquina fotocopiadora, destinada a utilização na Creche Municipal Ivan de Menezes Lira, durante o mes de outubro de 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004550 | 01/11/2017 | 14403.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos diversos destinados a utilização na manutenção de iluminação pública para do Largo Vidal de Negreiros, Sitio Santana, Sitio Campo Verde, Sitio Uruba e Barra de Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004552 | 01/11/2017 | 304.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção do Cemiterio Publico Bom Jesus, localizado no Centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004553 | 01/11/2017 | 745.64 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material eletrico destinado a manutenção da Iluminação Pública do Bairro Novo Horizonte, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004556 | 01/11/2017 | 51.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção d e galerias na Rua Daniel Toscano no Centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004557 | 01/11/2017 | 1412.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais diversos, destinados a utilização pelas equipes de Garis do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004549 | 01/11/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/11/2017 | 300.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com locação de maquina fotocopiadora, destinada a utilização na Secretaria de Finanças, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/11/2017 | 9.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2017 | 2.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2017 | 18.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2017 | 5.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2017 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2017 | 70.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2017 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2017 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/11/2017 | 70.00 | 00006326689465 | CLEONILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEOMILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2017 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008876882413 | ALINE LISBOA DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE LISBOA DA LUZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2017 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE SOARES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2017 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira, do programa "Auxilio da FAmilia" ao Sr. (a) DANIELE FIDELES DA SILVA, destindo às familias carentes do município, cuja rnda per capta seja correspondente a 1/2 do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DHENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/11/2017 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070149608497 | EDEILSON DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDEILSON DE CARVALHO RIBEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILANE MARTINS GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/11/2017 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/11/2017 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/11/2017 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/11/2017 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/11/2017 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DSO SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/11/2017 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/11/2017 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREA MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2017 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOÃO SALUSTIANO DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/11/2017 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEIÇAO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEIÇÃO DE LIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/11/2017 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNARDO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2017 | 70.00 | 00001686010443 | ARACIANA SALES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARACIANA SALES DE AZEVEDO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2017 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2017 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/11/2017 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAÚJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/11/2017 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/11/2017 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070141552450 | JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/11/2017 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/11/2017 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANDES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007820427400 | FLAVIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FLAVIA DE ANDRADE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/11/2017 | 70.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/11/2017 | 70.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA LIRA RIBEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/11/2017 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/11/2017 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070463129407 | LIGIA VANESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIGIA VANESSA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/11/2017 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/11/2017 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/11/2017 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007457249494 | LUCIENE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE PONTES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/11/2017 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/11/2017 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/11/2017 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/11/2017 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/11/2017 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/11/2017 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2017 | 70.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2017 | 70.00 | 00012365843417 | GLEIDSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GLEIDSON FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2017 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANEIDE SANTOS SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/11/2017 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2017 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004686 | 06/11/2017 | 588.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum e Etanol, destinado ao consumo dos veiculos de placas: NQI-0102, QFP-2456 e OEY-1707, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004688 | 06/11/2017 | 6060.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material funerário destinado a familia carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/11/2017 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL DAMIÃO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/11/2017 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/11/2017 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MÁRCIA NUNES INÁCIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/11/2017 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008433246437 | PATRICIA PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA PEDRO DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/11/2017 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/11/2017 | 70.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA ROMÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/11/2017 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/11/2017 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/11/2017 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/11/2017 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/11/2017 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTOL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/11/2017 | 70.00 | 00001785797425 | RAYANY TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANY TARGINO DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/11/2017 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/11/2017 | 70.00 | 00009793584858 | MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/11/2017 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSIMIRA DE LIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/11/2017 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/11/2017 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/11/2017 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/11/2017 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRAÇAS SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/11/2017 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/11/2017 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/11/2017 | 200.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido a Sra. MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/11/2017 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/11/2017 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/11/2017 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/11/2017 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/11/2017 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011783468467 | FERNANDA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido a Sra. FERNANDA TOMAZ DA SILVA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/11/2017 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/11/2017 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/11/2017 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/11/2017 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANGELA BONDADE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/11/2017 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/11/2017 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/11/2017 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 06/11/2017 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORTE DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/11/2017 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/11/2017 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/11/2017 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/11/2017 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/11/2017 | 70.00 | 00009158029451 | ROSEMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSEMERY RIBEIRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/11/2017 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTEL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/11/2017 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/11/2017 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/11/2017 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/11/2017 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/11/2017 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/11/2017 | 70.00 | 00001011816474 | ROZENILDA FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZENILDA FIDELES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/11/2017 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/11/2017 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/11/2017 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008567225450 | SILMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILMONE FERREIRA DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/11/2017 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SIVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES MARIA CORDEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007578321480 | MARINEZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEZ FERNANDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/11/2017 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005374290428 | MARLUCE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLUCE FIDELES DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/11/2017 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/11/2017 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/11/2017 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/11/2017 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/11/2017 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/11/2017 | 70.00 | 00001785843478 | VALDECIR FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDECIR FELIPE DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/11/2017 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRA DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/11/2017 | 70.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA MARIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/11/2017 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MYLENE RODRIGUES PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/11/2017 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALÉRIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/11/2017 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/11/2017 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/11/2017 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/11/2017 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do saláriomínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004814 | 06/11/2017 | 224.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo Kombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/11/2017 | 1777.98 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | aquisição de materiais eletricos de natureza trifásica, destinados a manutenção eletrica do sistema de abastecimento Dágua localizado na Rua Jose de Menezes Lira, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004680 | 06/11/2017 | 248.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutenção da rede de abastyecimento dágua do Conjunto Novo Horizonte e no Distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004683 | 06/11/2017 | 402.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel S10, destinado ao consumo do veiculo Caçamba de placa OFE-5543, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004685 | 06/11/2017 | 3418.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos: Trator, Patrol, Retroescavadeira e caminhão de placa MNH-5817, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004813 | 06/11/2017 | 862.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo Trator que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004676 | 06/11/2017 | 20.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de materiais de construção, destinada a manutenção do Ginasio poliesportivo O Lirão, localizado no centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004677 | 06/11/2017 | 17.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de tres torneiras de PVC, destinadas a utilização no Predio da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (Ladeira), neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004681 | 06/11/2017 | 5442.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel comum, Diesel S10, Lubrificantes e Filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, NQI-8330, QFG-0213, NPV-6691, OGD-4106, MOK-9032, NOM-2645 e MOV-7296, ambos que servem a educação Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004812 | 06/11/2017 | 4698.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção dos veiculos de placas MOM-2645, MOV-7296 e OGG-3908, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004675 | 06/11/2017 | 29.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de dias lampadas fluorescente, destinadas a utilização na Sala da EMATER no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004678 | 06/11/2017 | 40.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de tinta em pó, destinada a pintura do Predio do Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004684 | 06/11/2017 | 100.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567, que serve a EMATER, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004674 | 06/11/2017 | 1845.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | aquisição de refeiçoes, destinadas aos funcionarios do municipio, quando da estadia no Distrito de Barra do Camaratuba, a serviço do municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004679 | 06/11/2017 | 78.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de tintas e trinchas, destinados a pintura de móveis e armarios em aço, no depósito da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004687 | 06/11/2017 | 224.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel S10, destinado ao consumo do veiculo de placa QFC-3730, a serviço da Comarca de Mamanguape, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004672 | 06/11/2017 | 4170.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | aquisição de refeiçoes, destinadas aos participantes da Audiencia Publica sobre o Desenvolvimento Turistico do Vale do Mamanguape, promovido pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004682 | 06/11/2017 | 617.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de Placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/11/2017 | 56.86 | 07104084000152 | TAMBIA CHEF- ANDERSON GUIMARAES SANTANA ME | aquisição de refeições a funcionarios da secretaria de finanças do municipio, por ocasião de estadia na Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses do municipio, junto as instituições financeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/11/2017 | 10.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/11/2017 | 17.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/11/2017 | 5.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/11/2017 | 58.00 | 08665127000131 | WANTUIL RODRIGUES | aquisição de abraçadeiras e tintas, destinadas a utilização nas ornamentação natalinas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/11/2017 | 85.50 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | aquisição de bangunzito brilho extra, destinado a ornamentação natalina do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0004825 | 07/11/2017 | 428.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de resmas de papel oficio A4, destinados a utilização na secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004827 | 07/11/2017 | 379.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no Predio da Secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 07/11/2017 | 60.00 | 00011785766473 | ELANE OLIVEIRA DOS SANTOS | Serviços prestados na confecção de bolos diversos, destinados ao consumo dos participantes de reuniões extraordinárias para tratar assuntos inerentes a Administração do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/11/2017 | 50.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao funcionário com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 08 de novembro de 2017, para participar de Curso sobre Transparencia e Lei de Acesso a Informação: Implementação nos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/11/2017 | 50.00 | 00008394416497 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária ao funcionário com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 09 de novembro de 2017, para participar de Curso sobre Gestão e Praticas de Ouvidoria nos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004822 | 07/11/2017 | 1199.40 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos policiais de plantão na delegacia do municipio, conforme termo de cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004857 | 07/11/2017 | 1305.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisição de refeições destinadas a funcionarios do municipio, por ocasião de atividades extraordinárias, realizadas durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/11/2017 | 400.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na organização e suporte durante a realização da feira de artesanato no largo da Igreja no Distrito de Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004819 | 07/11/2017 | 429.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004820 | 07/11/2017 | 794.23 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no Conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004821 | 07/11/2017 | 135.94 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de refeições para os professores, por ocasião de encontro de entrega de kits do PNAIC do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004832 | 07/11/2017 | 4576.00 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sitios Encantado, Itauna, Taepe, Fazenda São Marcos e São Bento, nos turnos da manhã e noite, em veiculo de placa MYY 9652, durante 20 dias do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004833 | 07/11/2017 | 4320.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | serviços prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo de placa HVC-6550, durante o mes de Outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004834 | 07/11/2017 | 1440.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba e Fazenda Camaçari, em veiculo de placa MNP-5823, no turno da Tarde, durante 20 dias do mes de Outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004835 | 07/11/2017 | 5984.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes das comunidades Camaçary e Uruba nos turnos da manhã e noite, em veiculo onibus, durante 20 dias do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004836 | 07/11/2017 | 2400.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari nos turnos da manha e tarde em veiculo de placa MOP 6164, durante 20 dias do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004837 | 07/11/2017 | 2331.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de Professores da Cidade de Baia da Traição em veiculo de placa QFV 7636, no turno da manhã, durante 21 dias do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/11/2017 | 320.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placas: OGC 6329, MOV 7296, QFG 0213 e NQI 8330, ambos que servem a educação municipal, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004841 | 07/11/2017 | 7440.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 20 dias do mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/11/2017 | 418.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados no conserto da parte eletrica dos veiculos de placa MOV 7296, NQI 8330, NPV 6691 e MOK 9032, que serve a educação municipal, durante o mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004843 | 07/11/2017 | 20790.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores e profissionais da educação municipal, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio nos turnos da manhã, tarde e noite durante 20 dias do mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004845 | 07/11/2017 | 10080.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, em veiculo de placa KNG-3822, durante o mes de Outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004846 | 07/11/2017 | 1875.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Barra de Camaratuba, no turno da noite, em veiculo de placa LUD 0307, durante 25 dias do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004847 | 07/11/2017 | 2520.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | serviços prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN, em veiculo de passeio, durante 21 dias do mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 07/11/2017 | 950.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação da educação no arquivo municipal, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 07/11/2017 | 1300.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestados no conserto de duas traves de Futsal e confecção de três portões em ferro, destinado a utilização no Ginásio poliesportivo do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/11/2017 | 500.00 | 00008258607766 | MARIA GORETI BEZERRA DE SANTANA | valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na confecção de bolos e salgados diversos, destinado ao consumo dos participantes das festividades de formatura do nono ano da Escola Conego José Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0004828 | 07/11/2017 | 428.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de respas de papel oficio A4, destinadas a utilização na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/11/2017 | 60.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos carro-de-mão da equipe de gari do municipio, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/11/2017 | 80.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de borracharia no conserto de pneus dos veiculos de placa OFE 5543 do municipio, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 07/11/2017 | 2600.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no levantamento de topografia da estrada vicinal que liga a cidade de Mataraca ao Distrito de Barra de Camaratuba, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/11/2017 | 994.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004823 | 07/11/2017 | 623.53 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de polpas de frutas diversas, destinadas ao preparo de lanches dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004824 | 07/11/2017 | 532.59 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de polpas de frutas diversas, destinados ao preparo de lanches destinados ao consumo dos Idosos atendidos pelo CRAS no municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0004826 | 07/11/2017 | 428.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de resmas de papel oficio A4, destinadas a utilização na secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004829 | 07/11/2017 | 97.18 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches para os participantes do SCFV do municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004844 | 07/11/2017 | 5400.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Serviço prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de João Pessoa em veiculo utilitario com a finaliade de realizar tratamento epecializados durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/11/2017 | 937.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficineiro de Karatê com jovens beneficiados pelo programa SCFV do municipio, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/11/2017 | 1900.00 | 00007921347452 | RAFAELA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento dos idosos por ocasião dos encontros semanais durante os meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 07/11/2017 | 530.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de animação por ocasião das festividades em comemoração ao dia das crianças beneficiadas pelo programa SCFV do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/11/2017 | 1600.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como instrutor de música no desenvolvimento de atividades junto às crianças beneficiadas pelo Programa SCFV do municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/11/2017 | 937.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | serviços prestados como visitador de familias beneficiadas pelo Programa criança Feliz do Municipio, durante o mes de outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/11/2017 | 937.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | serviços prestados como visitador de familias beneficiadas pelo Programa criança Feliz do Municipio, durante o mes de outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/11/2017 | 1370.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de construção em alvenaria, reboco e pintura das paredes externas do prédio do antigo mercado público do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/11/2017 | 950.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação da educação no arquivo municipal, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/11/2017 | 6600.00 | 00069114480425 | NERIVALDO COSTA LEITE DE ARAUJO | serviços prestados de organização e coordenação do evento GRANDE JOGO NAVAL no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/11/2017 | 628.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | aquisição de peças, destinadas a utilização na manutenção da Retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/11/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial da União no dia 26 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/11/2017 | 10.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/11/2017 | 1.81 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, confor e extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/11/2017 | 9.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/11/2017 | 1.93 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imóveis p/ Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/11/2017 | 5000.00 | 00067089291472 | PEDRO MADEIRO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Desapropriação de um imóvel urbano (Terreno e Barraca), com 68,5m², destinado a atender as necessidades, para fins de demolição, vez que se encontra no meio do Largo/Praça Publica, como empecilho ao fluxo de pedestres e aberração arquitetônica, sendo fundamental a retirada deste para conforto da comunidade e ampliar espaço para realização de eventos publicos, conforme decreto de nº 22/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/11/2017 | 700.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | serviços prestados na manutenção preventiva e limpeza de radiadores, na Motoniveladora Patrol da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/11/2017 | 1428.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | aquisição de peças, destinadas a manutenção da Retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/11/2017 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/11/2017 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/11/2017 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/11/2017 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/11/2017 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/11/2017 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/11/2017 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/11/2017 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/11/2017 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/11/2017 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/11/2017 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/11/2017 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/11/2017 | 70.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FURTUNATO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/11/2017 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/11/2017 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIÃO DELFINO destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/11/2017 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/11/2017 | 70.00 | 00012047318459 | CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/11/2017 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/11/2017 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/11/2017 | 70.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/11/2017 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/11/2017 | 70.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE ALVES FERNANDES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/11/2017 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/11/2017 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/11/2017 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/11/2017 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/11/2017 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/11/2017 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/11/2017 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE BARROS MACIEL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/11/2017 | 70.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZANGELA COSMO DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/11/2017 | 70.00 | 00008573198419 | ELZILENE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELZILENE ROBERTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/11/2017 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/11/2017 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/11/2017 | 70.00 | 00006149599426 | EVERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EVERALDO PEREIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/11/2017 | 70.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/11/2017 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/11/2017 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GECILENE ALVES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/11/2017 | 70.00 | 00005084528480 | GENILSON ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILSON ALVES PESSOA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/11/2017 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/11/2017 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/11/2017 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/11/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/11/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/11/2017 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/11/2017 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/11/2017 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/11/2017 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/11/2017 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/11/2017 | 70.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/11/2017 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/11/2017 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/11/2017 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/11/2017 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/11/2017 | 70.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/11/2017 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PEREIRA FRANCO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/11/2017 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/11/2017 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANE BEZERRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/11/2017 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/11/2017 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/11/2017 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/11/2017 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE BALBINO DE SENA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/11/2017 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/11/2017 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/11/2017 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/11/2017 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/11/2017 | 70.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILENE GABRIEL DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/11/2017 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/11/2017 | 13.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/11/2017 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/11/2017 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/11/2017 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/11/2017 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/11/2017 | 70.00 | 00004971844430 | RUBIACI DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBIACI DA COSTA DE BRITO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/11/2017 | 70.00 | 00002933901420 | RUTE DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUTE DA COSTA DE BRITO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/11/2017 | 70.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRO DA SILVA GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/11/2017 | 70.00 | 00071943978468 | LUZIA BENTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA BENTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/11/2017 | 70.00 | 00010755852443 | SARA REGINA SOARES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA REGINA SOARES BARRETO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/11/2017 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/11/2017 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/11/2017 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/11/2017 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA DO RAMO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/11/2017 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/11/2017 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/11/2017 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/11/2017 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/11/2017 | 70.00 | 00006240106437 | SEVERINA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MIRANDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/11/2017 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/11/2017 | 70.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/11/2017 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/11/2017 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/11/2017 | 70.00 | 00012132034494 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO VALDEVINO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/11/2017 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/11/2017 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/11/2017 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/11/2017 | 70.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE VIEIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/11/2017 | 70.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/11/2017 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/11/2017 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRAÇAS BORGES BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/11/2017 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA ROBERTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/11/2017 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)MARIA DAS NEVES SALUSTRIANA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/11/2017 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DE PAIVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/11/2017 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/11/2017 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/11/2017 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/11/2017 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/11/2017 | 70.00 | 00002791460438 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/11/2017 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/11/2017 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/11/2017 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/11/2017 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSÉ CAMPOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/11/2017 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERÔNICA FERREIRA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/11/2017 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/11/2017 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/11/2017 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/11/2017 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/11/2017 | 200.00 | 00001785644432 | ALVARO DA SILVA PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido ao Sr. ALVARO DA SILVA PADILHA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/11/2017 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/11/2017 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/11/2017 | 200.00 | 00004207668128 | GLEYDSON VIRGILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido ao Sr. GLEYDSON VIRGILIO DA SILVA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/11/2017 | 200.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxílio financeiro concedido ao Sra. ROSINEIDE FERNANDO BEZERRAA, para cobrir despesas básicas da família por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/11/2017 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/11/2017 | 70.00 | 00073195421453 | MARIA REGINA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA REGINA CORREIA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/11/2017 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/11/2017 | 70.00 | 00004526749486 | MARIA RITA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA DA SILVA DO CARMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/11/2017 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/11/2017 | 203.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao CRAS do município, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/11/2017 | 70.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SUELY DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/11/2017 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/11/2017 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/11/2017 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE COSTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/11/2017 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/11/2017 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA BATISTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/11/2017 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/11/2017 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/11/2017 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/11/2017 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/11/2017 | 70.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLI MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/11/2017 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/11/2017 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICHELI SIMÕES DE LUCENA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/11/2017 | 70.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIR SILVA DAS NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/11/2017 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARÉ FREIRE DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/11/2017 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA FEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005035 | 10/11/2017 | 1153.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum e Etanol, destinado ao consumo dos veiculos de placas: NQI-0102 e OEY-1707, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005039 | 10/11/2017 | 2647.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos: Trator, Patrol, Retroescavadeira, motoserra e caminhão de placa MNH-5817, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005034 | 10/11/2017 | 100.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567, que serve a EMATER, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/11/2017 | 50.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande - PB, para participar da Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, no dia 09 de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005033 | 10/11/2017 | 5080.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel comum, Diesel S10, Lubrificantes e Filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, NQI-8330, OGC 6329, QFG-0213, NPV-6691, OGD-4106, MOK-9032, NOM-2645, ambos que servem a educação Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/11/2017 | 300.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com transporte de funcionário para a cidade de Mamanguape, em veiculo de placa MOH 0872, para resolver assuntos de interesse da administração municipal junto ao banco do brasil e caixa economica federal, durante os dias 03, 06 e 08 do mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/11/2017 | 443.43 | 03659166002903 | IBAMA | Parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, Nº Débito 4802957, relativo a parcela de nº 45 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/11/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Bloqueio Judicial, descontado nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/11/2017 | 164.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1210, que serve ao predio anexo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005036 | 10/11/2017 | 115.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização nos veiculo viatura da policia de placa OFB-5872, conforme termo de Cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005038 | 10/11/2017 | 123.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização nos veiculos de placa QFZ 9944 e QFG 5853 à disposição da Secretaria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005037 | 10/11/2017 | 628.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de Placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/11/2017 | 22603.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/11/2017 | 2168.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio 07.17.17284.6012402-6, referência 1051462, 09/120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/11/2017 | 890.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | parcelamento de dívidas com o FGTS, conforme documento de nº 07.17.17284.6006203-9, referencia 805054, 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/11/2017 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0004995 | 10/11/2017 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0004941 | 10/11/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/11/2017 | 53052.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/11/2017 | 950.00 | 00014531519825 | MARIA GILVANEIDE DA SILVA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de enfeites destinados a utilização na Praça Bom Jesus, por ocasião dos festejos natalinos no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/11/2017 | 39.96 | 33014556083202 | LOJAS AMERICANAS SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites natalinos, destinados a utilização na ornamentação da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/11/2017 | 25.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites natalinos, destinados a utilização na ornamentação da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/11/2017 | 1047.55 | 20540269000178 | LITENGFEI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites natalinos, destinados a utilização na ornamentação da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/11/2017 | 54.00 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites natalinos, destinados a utilização na ornamentação da praça Bom Jesus, centro, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/11/2017 | 15.00 | 07376954000142 | CHUNMEI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites natalinos, destinados a utilização na ornamentação da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/11/2017 | 152.20 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites natalinos, destinados a utilização na ornamentação da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/11/2017 | 6.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/11/2017 | 6.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005054 | 13/11/2017 | 264.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização nos veiculo viatura da policia de placa PEL-0509, conforme termo de Cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/11/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | serviços prestados na locação de uma impressora, destinados a utilização na Secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/11/2017 | 2530.00 | 19759247000114 | RAIMUNDO EUDIVAN DE MOURA 77942485404 | serviços prestados na limpeza e manutenção de um poço artesiano no Sitio Catu do Rosario neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/11/2017 | 410.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de oximult e crucial (herbicidas), destinados a utilização na limpeza de mato das ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/11/2017 | 252.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Licenciamento anual do veiculo de placa MOH 2774, que serve a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0005053 | 13/11/2017 | 7612.00 | 15003806000100 | ANDERSON M. A. DE OLIVEIRA - ME | valor que se empenha a fazer face com serviços prestados na limpeza e sucção a vácuo de fossas sépticas de familias carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005069 | 14/11/2017 | 154.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de tintas diversas, destinadas a pintura de muro e identificação do Predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 14/11/2017 | 200.00 | 00004240736412 | CRISTIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CRISTIANO PEDRO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006286211403 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CELIA MARIA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria,por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/11/2017 | 200.00 | 00002601489464 | JOSÉ GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSÉ GOMES BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/11/2017 | 150.00 | 00002929489480 | EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/11/2017 | 200.00 | 00059710748491 | MARIA DAS GRACAS GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/11/2017 | 120.00 | 00005226158483 | JOSOEL ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSOEL ARTUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/11/2017 | 200.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JORDÃO PEREIRA DE MELO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005064 | 14/11/2017 | 40.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material hidraulico, destinado a manutenção do sistema de abastecimento dágua do distrito de Barra do camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005065 | 14/11/2017 | 675.92 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção da Iluminação publica do Distrito de Barra do Camaratuba e Sitio Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005071 | 14/11/2017 | 532.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção diversos e tintas diversas, destinadas a manutenção e pintura de muros nos Cemiterios Publicos da cidade e do Distrito de Barra do Camartuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005073 | 14/11/2017 | 88.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de cimento, desdtinado a manutenção do Calçamento do Manjericão no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005077 | 14/11/2017 | 114.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de enxadas, destinadas a utilização pela equipe de Garis do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005078 | 14/11/2017 | 99.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de pinturas diversos, destinados a restauração dos cavaletes de sinalização da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005059 | 14/11/2017 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | serviços prestados no acesso a internet da Creche Municipal, localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/11/2017 | 720.00 | 00009297533485 | LENICIA MARIA FERNANDES | serviços prestados na pintura de 48 cadeiras escolares, destinadas a utilização nas escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005068 | 14/11/2017 | 272.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais hidrailicos diversos, destinados a manutenção de banheiros nas escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005070 | 14/11/2017 | 44.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de tinta super cal, destinada a demarcação de áreas do Campo de Futebol do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005076 | 14/11/2017 | 51.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de dois cadeados, destinados a utilização no Ginasio Poliesportivo do municipio, localizado no Planalto II, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/11/2017 | 2416.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/11/2017 | 339.20 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/11/2017 | 734.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/11/2017 | 3254.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/11/2017 | 339.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/11/2017 | 662.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/11/2017 | 3420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005063 | 14/11/2017 | 140.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção eletrica do predio onde funciona a Sala da EMATER, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005072 | 14/11/2017 | 76.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de tintas destinadas a pintura da Sala da Emater do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/11/2017 | 1050.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | serviços prestados na confecção de folders personalizado, destinados ao informativo e divulgação da praia de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005066 | 14/11/2017 | 186.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005074 | 14/11/2017 | 15.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de fita isolante, destinada a manutenção eletrica do predio do Almoxarifado do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005075 | 14/11/2017 | 51.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de cola inst Tekbond, destinadas a fixação de placas de identificação, utilizadas pelo setor de tombamentos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005060 | 14/11/2017 | 180.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | serviços prestados no acesso a internet da junta de Serviços Militar do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/11/2017 | 3.74 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005058 | 14/11/2017 | 1600.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | serviços prestados de acesso a internet da Secretaria de Finaças e Setor de Contabilidade do municipio, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/11/2017 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005057 | 14/11/2017 | 3360.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | serviços prsetados de acesso a internet da Secretaria de Administração do municipio, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005061 | 14/11/2017 | 46.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cimentos destinado a utilização no predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005062 | 14/11/2017 | 49.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de disco serra madeiras, destinado a utilização no deposito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 16/11/2017 | 182.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prsetados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1035, que serve ao setor de licitação do municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/11/2017 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/11/2017 | 174.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prsetados de telefoinia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a procuradoria juridica do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/11/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a a utilização no gabinete do Prefeito Municipal, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/11/2017 | 276.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa dos telefones de nºs 3297-1030 e 3297-1130, que serve a Prefeituta Munisipal, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/11/2017 | 956.02 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Telefone móveis das Secretarias da administração municipal, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/11/2017 | 2900.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | serviços prestados no conserto de 10 cadeiras, incluindo material aplicado, destinado a utilização no predio da Secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005098 | 16/11/2017 | 2778.01 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal e do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/11/2017 | 211.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, que serve a secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00039672131453 | OSCAR BENTO GOMES | serviços prestados na manutenção da rede eletrica do sistema de abastecimento dágua da Rua Jose de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005096 | 16/11/2017 | 448.42 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do grupo dos Idosos do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005097 | 16/11/2017 | 959.23 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/11/2017 | 261.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1366, que serve ao setor do Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/11/2017 | 100.00 | 00007342380458 | EVERTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EVERTON SANTOS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/11/2017 | 100.00 | 00023822112453 | HELENA MENDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) HELENA MENDES BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 16/11/2017 | 100.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOAO BATISTA DO ROSARIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/11/2017 | 100.00 | 00001489528440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/11/2017 | 100.00 | 00007767786412 | JOSENILDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSENILDO JOSE DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldasgeriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/11/2017 | 100.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MAGDA LIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/11/2017 | 217.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/11/2017 | 100.00 | 00096620129404 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). FRANCISCO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/11/2017 | 100.00 | 00036300624404 | MOISES GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MOISES GASPAR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/11/2017 | 150.00 | 00002431138461 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro, destinado a suprir necessidades com compra de fraldas descartaveis para o menor NÍCOLAS FERNANDES DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/11/2017 | 150.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/11/2017 | 211.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1284, que serve ao Programa CRAS do municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/11/2017 | 77.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/11/2017 | 200.00 | 00033805121415 | ROSINA MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSINA MENINO DE ARRUDA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/11/2017 | 186.00 | 00010753608464 | NALIENE FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) NALIENE FELIPE DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/11/2017 | 380.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/11/2017 | 380.00 | 00007786508473 | VERONICA DE AGUIAR BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VERONICA DE AGUIAR BORGES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/11/2017 | 380.00 | 00001066636400 | SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SEVERINA ANDREIA OLIMPIO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/11/2017 | 152.30 | 00005111933433 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO ESTEVAM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DE FATIMA CLAUDINO ESTEVAM, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/11/2017 | 176.50 | 00003143545496 | SELMA LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SELMA LIBERATO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/11/2017 | 470.00 | 00009536259400 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) CLAUDIA JOSE DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/11/2017 | 501.00 | 00001845067436 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/11/2017 | 200.00 | 00092923194420 | JOSEMAR GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSEMAR GOMES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por setratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/11/2017 | 278.00 | 00085194719434 | LUIZ COELHO DE BULHOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUIZ COELHO DE BULHOES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/11/2017 | 220.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/11/2017 | 490.00 | 00005368517432 | DANIEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) DANIEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/11/2017 | 380.00 | 00055292453404 | OZELIA OLIVEIRA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) OZELIA OLIVEIRA COSTA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/11/2017 | 410.00 | 00070149876408 | MAILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MAILTON ALVES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/11/2017 | 702.00 | 00004460543486 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO - 044.605.434-86 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOÃO MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/11/2017 | 338.40 | 00006126045432 | JOSE FIDELES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE FIDELES FILHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/11/2017 | 1015.75 | 00004316631497 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA MARIA DA COSTA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/11/2017 | 187.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/11/2017 | 220.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/11/2017 | 359.00 | 00001389463451 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DA GUIA DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/11/2017 | 414.00 | 00007328399473 | ROSINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSINETE MENDES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/11/2017 | 646.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005168 | 17/11/2017 | 1622.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum, destinadas ao consumo dos veiculos de placas: NQI-0102, QFP 2456 e OEY-1707, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/11/2017 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | serviços prestados de conserto e recuperação com solda dos veiculos Retroescavadeira e Trator ambos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/11/2017 | 258.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados de energia eletrica do sistema de abastecimento d'agua do sitio campo verde, neste municipio referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/11/2017 | 15796.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua e Poço artesiano do Sitio Uruba, Rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/11/2017 | 3870.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dàgua do sitio Uruba, Rua Benedito Bezerra e poço artesiano da Barra do camaratuba, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/11/2017 | 26624.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua da Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005169 | 17/11/2017 | 3875.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos: Trator, Patrol, Retroescavadeira, OFE 5543 e caminhão de placa MNH-5817, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/11/2017 | 7881.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa (ladeira), Escola Profissionalizante, Escola de Educação Infantil e Secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/11/2017 | 3390.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Menina Bárbara, Escola Municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, Escola municipal Jose Ribeiro Bessa e Escola Conego Vital Ribeiro Bessa, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/11/2017 | 248.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das quadras de esportes do municipio, relativo ao mes de Outubro 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/11/2017 | 937.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de instrutor de componentes da banda marcial da Educação Municipal, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/11/2017 | 150.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | serviços prestados de proteção e guarda da guarita do Parque Eco Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/11/2017 | 500.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | serviços prestados de proteção e guarda da guarita da boca da barra, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/11/2017 | 155.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Matadouro Publico, Galpão de Avicultura e Mercado Publico do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/11/2017 | 1653.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios públicos, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/11/2017 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa nos dias 06, 08 e 09 de novembro de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/11/2017 | 330.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de duas diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa nos dias 13 e 14 de novembro de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/11/2017 | 1897.50 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | nconcessão de cinco diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia - DF, nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2017, para tratar de assuntos de interesso do municipio junto aos Ministerios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/11/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/11/2017 | 1897.50 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | nconcessão de cinco diárias ao Procurador Geral do Municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia - DF, nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2017, para tratar de assuntos de interesso do municipio junto aos Ministerios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/11/2017 | 3.74 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/11/2017 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | concessão de uma diárias a Secretaria der Finanças, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, no dia 17 de novembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse das finanças municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/11/2017 | 18664.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | parcelamento de dívidas com a energisa, parcela 09/47, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/11/2017 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/11/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial da União no dia 09 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/11/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial da União no dia 14 de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0005167 | 17/11/2017 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados durante o mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/11/2017 | 100.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Concessão de uma diária a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio no dia 07 de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/11/2017 | 6518.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/11/2017 | 17947.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/11/2017 | 1.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/11/2017 | 8674.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/11/2017 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/11/2017 | 6653.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/11/2017 | 14300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/11/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Cultura do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/11/2017 | 1087.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes, contratados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/11/2017 | 4148.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/11/2017 | 5167.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Transportes do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005172 | 20/11/2017 | 518.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de Placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/11/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 30 de novembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse da Junta de Serviços Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005193 | 20/11/2017 | 6483.86 | 14002191000135 | DECOLAR BRASIL TURISMO LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Passagens e Hospedagens do Prefeito Constitucional e procurador Geral do Municipio, por ocasião de viagem a Cidade Satélite Brasilia - DF, durante os dias 20 a 24 de novembro de 2017, para tratar de assunto de interresse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/11/2017 | 8453.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/11/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/11/2017 | 1537.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/11/2017 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Arquivo Municipal, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005173 | 20/11/2017 | 556.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização nos veiculo viatura da policia de placa, PZH 6283, QFZ 7594, QFV 9794 e PEL-0509, conforme termo de Cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/11/2017 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, no dia 30 de novembro de 2017, conforme requerimento 85/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/11/2017 | 11318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/11/2017 | 2674.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Geral do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/11/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, comissionados, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/11/2017 | 4261.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/11/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, contratados, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/11/2017 | 9418.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/11/2017 | 5664.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de turismo do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005174 | 20/11/2017 | 3591.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel comum, Diesel S10, Lubrificantes e Filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, OGC 6329, QFG-0213, MOK-9032, MOV 7296, ambos que servem a educação Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/11/2017 | 100.00 | 00082215480491 | EDNA FERREIRA DE LIMA | concessão de tres diárias a funcionária, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 16 e 17 de novembro de 2017, para participar de Formação do Pacto de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/11/2017 | 100.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | concessão de duas diárias ao motorista, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape - PB, coduzindo os alunos do municipio para realização da provo de ENEM nos dias 05 e 12 de novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/11/2017 | 299.00 | 00005021654489 | LUZIMAR CORDEIRO DA SILVA | aquisição de generos alimenticios (bolos diversos), destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/11/2017 | 196.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | aquisição de mamão havai e feijão verde, destinada a merenda escolar dos alunos da creche Ivan de Menezes Lira, localizado no conjunto mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/11/2017 | 264.00 | 00072768517453 | PEDRO GUEDES DA SILVA | aquisição de maracujá, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/11/2017 | 404.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de banana prata e laranja pera, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/11/2017 | 135.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | aquisição de banana prata, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA, localizado na Rua Benedito Bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/11/2017 | 149.50 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bolos diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Peja - Programa de Ensino de Jovens e Adultos, localizado na rua Benedito Bezerra Falcão, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/11/2017 | 150.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | aquisição de macaxeira, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/11/2017 | 111.00 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de Coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, localizada no conjunto Mariz, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/11/2017 | 137.50 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | aquisição de batata doce, destinada a merenda escolar dos alunos do programa de Jovens e Adultos - PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/11/2017 | 310.90 | 00005795513423 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MENEZES | aquisição de coco, maracujá, coentro e pimentão, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, rua Benedito bezerra Falcao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/11/2017 | 33188.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB I Magisterio - contratados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/11/2017 | 28499.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/11/2017 | 10568.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação, comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/11/2017 | 11650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Educação (Fundef I - Magistério), comissionados, do Municipio relativo, ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/11/2017 | 23440.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, comissionados, da secretaria de educação FUNDEB II do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/11/2017 | 4454.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/11/2017 | 222087.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação FUNDEB I Magisterio, efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/11/2017 | 120850.68 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educação Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005229 | 20/11/2017 | 2424.96 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005230 | 20/11/2017 | 1651.37 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/11/2017 | 100.00 | 00072723173453 | ELENILSON VIDAL DE NEGREIROS BESSA | concessão de duas diárias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape- PB, nos dias 06 e 10 de novembro de 2017 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/11/2017 | 10318.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/11/2017 | 75900.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, efetivos, da Secretaria Obras do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/11/2017 | 588.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de ação social do municipio, relativo aos meses de março, setembro e novembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/11/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários, contratados do Programa PETI, da Secretaria de Ação Social do municipio relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/11/2017 | 12339.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ação social - comissionados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/11/2017 | 5622.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens dos conselheiros Tutelar, eletivos, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/11/2017 | 5152.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vaalor que se empenha para fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/11/2017 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios, efetivos do Programa Paif, da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005228 | 20/11/2017 | 449.12 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005236 | 21/11/2017 | 98.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no Predio onde funciona o CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/11/2017 | 200.00 | 00089528565468 | RAIMUNDA DE FATIMA DA COSTA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) RAIMUNDA DE FATIMA DA COSTA SIMPLICIO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/11/2017 | 135.00 | 00010465807445 | RAFAEL CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a) RAFAEL CARLOS DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/11/2017 | 130.00 | 00009683551459 | ROSINALDO RENATO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSINALDO RENATO BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00002252542470 | ANA MARIA DE MELO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA MARIA DE MELO RIBEIRO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/11/2017 | 200.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/11/2017 | 100.00 | 00019989989400 | SILVESTRE JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro a Sra. SILVESTRE JOSE DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio com fraudas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/11/2017 | 100.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | valor que se empenha a fazer face com auxilio financeiro a Senhora Sonia Maria da Conceição Aragão, destinada a compra de Bolsas de Colostomia, conforme parecer social trata-se de pessoa carente e enferma do municipio, sem condições de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005234 | 21/11/2017 | 341.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de limpeza destinados a utilização na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/11/2017 | 927.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Sistema de Abastecimento Dàgua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005232 | 21/11/2017 | 607.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a utilização na Creche Municipal Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005233 | 21/11/2017 | 123.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | valor que se empenha para fazer face a despesaa com aquisição de materias de limpeza diversos, destinados a utilização no matadouro público do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/11/2017 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Multa de infração de transito do veiculo de placa OEY-1457, que serve a secretaria de agricultura do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0005231 | 21/11/2017 | 214.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização no setor do Portal de Transparencia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005235 | 21/11/2017 | 91.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a utilização na Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/11/2017 | 13.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA- MARCOS AUGUSTO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de TNTs, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/11/2017 | 7.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS SALES ME - RENASCER DE VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de TNTs, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005237 | 21/11/2017 | 1274.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinados a utilização na Secretaria de finanças do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/11/2017 | 7.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/11/2017 | 5.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/11/2017 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/11/2017 | 80.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Junta de Serviço militar do Município, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/11/2017 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005255 | 22/11/2017 | 41.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bota pvc, destinada a utilização na limpeza de banheiros públicos do distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005257 | 22/11/2017 | 93.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | aquisição de esmalte sintetico alto brilho e cadeados, destinadas a utilização na pintura e restauração de carteiras escolares e na Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005258 | 22/11/2017 | 746.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção, destinada a manutenção do Ginasio poliesportivo O Lirão, localizado no centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005259 | 22/11/2017 | 2004.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos, destinados a manutnção da iluminação pública do Ginasio poliesportivo O Lirão, localizado no centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/11/2017 | 100.00 | 00004727679418 | KAMILA MONIQUE RAMALHO ALVES | concessão de três diárias ao funcionaria Kamila Monique Ramalho Alves, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa- PB para Participar do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa PNAIC no periodo de 16 e 17 de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/11/2017 | 460.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio anexo da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005251 | 22/11/2017 | 1899.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da rede de abastecimento dágua do Sitio baixa verde e prédio do matadouro público, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005252 | 22/11/2017 | 1082.70 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enxadão, vassouras, pá quadrada e cabos, destinados a utilização pela equipe de Garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005253 | 22/11/2017 | 738.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hidraulicos, destinados a utilização no Bairro Novo horizonte, matadouro público e Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005254 | 22/11/2017 | 5372.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção da iluminação pública do cemitério Parque das Oliveiras, Rua Emidio vidal de Negreiros, bairro Planalto, Novo Horizonte e Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005256 | 22/11/2017 | 268.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de esmalte sinteticos alto brilho, destinados a utilização na pintura do arquivo municpal e Ornamentação da Praça Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/11/2017 | 150.00 | 00082215545453 | ECILA MARIA M. DA SILVA E OUTROS - FOLHA TURISMO COMISSIONAD | concessão de três diárias a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para participar de curso de atualização sobe especificidades e Interfaces da proteção social básica no SUAS, nos dias 6, 7 e 8 de novembrol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/11/2017 | 100.00 | 00010354497499 | LOUIRENY DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LOUIRENY DA SILVA GOMES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005282 | 23/11/2017 | 437.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | aquisição de um pneu 185R14 G32 Cargo, destinado a utilização no veiculo de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/11/2017 | 200.00 | 00064513378468 | RITA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). RITA FELIPE DE SOUSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/11/2017 | 200.00 | 00002415501492 | GISELLE DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). GISELLE DA SILVA BESSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005270 | 23/11/2017 | 865.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de pinturas diversos, destinados a restauração e manutenção dos cemiterios São Pedro, Bom Jesus e Parque das Oliveiras, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005271 | 23/11/2017 | 363.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material de construção destinado a manutenção do antigo prédio do mercado púbico, localiado na Praça Bom Jesus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005273 | 23/11/2017 | 87.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material de construção , desdtinado a manutenção da rede hidraulica no Bairro Novo Horizonte no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005277 | 23/11/2017 | 2817.64 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material eletrico, desdtinado a manutenção da iluminação pública do Sítio Campo Verde, Sítio Catu, Sítio Uruba, Planalto e do Bairro Novo Horizonte | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005278 | 23/11/2017 | 340.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção diversos, destinados a restauração e manutenção da secretaria de Obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005280 | 23/11/2017 | 1883.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de material de construção, destinadas a utilização pela equipe de Garis do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005272 | 23/11/2017 | 833.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material de construção, destinados a utilização e manutenção no Ginasio Poliesportivo "O Lirão", localizado em Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005274 | 23/11/2017 | 188.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material de construção, destinados a utilização e manutenção no Ginasio Poliesportivo "O Lirão", localizado em Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005276 | 23/11/2017 | 119.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Educaão e Desportos, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005281 | 23/11/2017 | 825.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS NETO 08539449463 | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo onibus de placa OGG-3908, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/11/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | serviços prestados na locação de uma impressora, destinados a utilização na Secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005275 | 23/11/2017 | 125.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material de pintura, destinadas a manutenção do predio do arquivo público, na RUa Moises Ferreira de LIma, Centro, do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/11/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a a utilização no gabinete do Prefeito Municipal, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/11/2017 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/11/2017 | 3.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/11/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial da União no dia 21 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/11/2017 | 108.52 | 09515628000102 | ATACADAO DOS PRESENTES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/11/2017 | 73.25 | 01481485000226 | EDVANEIDE SANTANA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de arterfatos e enfeites, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/11/2017 | 18.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/11/2017 | 160.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de artigos de festas, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/11/2017 | 37.30 | 02461471000122 | PARAISO DAS FESTAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de arterfatos de festas, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/11/2017 | 129.31 | 23519246000170 | CASA JARDIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de artigos de festas, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/11/2017 | 512.00 | 07607774000124 | ZHOU LIN XING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de artigos de festas, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/11/2017 | 129.31 | 23519246000170 | CASA JARDIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de artigos de festas, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/11/2017 | 702.00 | 11849869000121 | LEAO ARTIGOS PRESENTES IMP E EXP LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de artigos de festas, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/11/2017 | 720.00 | 09477387000146 | QIFEI LIN ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mangueira iluminadas com lampadas de led, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/11/2017 | 159.12 | 16849562000144 | RESTAURANTE CALÇADA DO SABOR LTDA - ME | aquisição de refeições destinadas a funcionarios do municipio, por ocasião da estadia na cidade de Recife - PE, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005289 | 24/11/2017 | 20.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material eletrico, destinados a manutenção do predio da junta militar, localizado na Rua Daniel Toscano, Centro, do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005291 | 24/11/2017 | 363.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material de pintura, destinadas a manutenção de armarios velhos qu estavam no depósito da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005294 | 24/11/2017 | 50.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material de elétrica, destinadas a manutenção do predio da Prefeitura municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005295 | 24/11/2017 | 96.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de materiais elétrico diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Educação e Desportos, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005288 | 24/11/2017 | 603.98 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material de elétrico para o matadouro, localizado na Rua José Azevedo Filho, do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005290 | 24/11/2017 | 105.16 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material de eletrico , destinado a manutenção do cemiterio parque das oliveiras municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005292 | 24/11/2017 | 242.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de materiais de pinturas diversos, destinados a restauração e manutenção dos meios-fios das Rua João Soares da Costa, Rua José de Menezes Lira e Rua Gerson Beniz de Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005293 | 24/11/2017 | 330.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a contrução de uma caixa d´água no Sítio Baixa Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005296 | 24/11/2017 | 80.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais diversos, destinados a restauração e manutenção da secretaria de obras públicas e serviços urbanos, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005297 | 24/11/2017 | 48.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais diversos, destinados a restauração e manutenção do banheiro publico da Barra de Camaratuba, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005298 | 24/11/2017 | 34.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de material de construção destinado a manutenção do secretaria de obras publicas e serviços urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/11/2017 | 132.52 | 18974229000192 | FARMACIA MATARACA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha na aquisição de protetores solar para uso dos garis em serviço no município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005301 | 24/11/2017 | 1980.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha em serviço prestado na manutenção do veiculo Caçamba, de placa OFE-5543, que serve a secretaria de obras publicas e serviço urbano do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005302 | 24/11/2017 | 3229.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo Caçamba, de placa OFE-5543, que serve a secretaria de obras publicas e serviço urbano do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005316 | 27/11/2017 | 828.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum, destinadas ao consumo dos veiculos de placas: NQI-0102, QFP 2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005321 | 27/11/2017 | 757.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum, destinado ao consumo dos veiculo de placa OEY-1707, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/11/2017 | 600.00 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuição mensal a casa de acolhimento de crianças abandonadas, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2017, mediante o acordado no procedimento administrativo 15/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005331 | 27/11/2017 | 46.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com aquisição de fechadura, destinada a utilização no prédio da Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005317 | 27/11/2017 | 4311.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos: Trator, Patrol, Retroescavadeira, OFE 5543, QFG 5853, Motosserra e caminhão de placa MNH-5817, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005329 | 27/11/2017 | 901.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinado a manutenção do prédio do Matadouro Público, galeria e Banheiros Públicos da Rua Daniel Toscano, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Praças,Parques, Jardins Calçadas e Calçadões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0005332 | 27/11/2017 | 14910.12 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados na recuperação da Iluminação da Praça Publica (Praça de São Sebastião), neste municipio. | 10032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005320 | 27/11/2017 | 100.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567, que serve a EMATER, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005315 | 27/11/2017 | 5978.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel comum, Diesel S10, Lubrificantes e Filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, MOM-2645, OGD-4106, OGC 6329, QFG-0213, MOK-9032, MOV 7296, NPV 6691 ambos que servem a educação Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005327 | 27/11/2017 | 165.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tintas, trincha e cadeados, destinados a utilização na recuperação de carteiras escolares da Escola Municipal Conego José Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005328 | 27/11/2017 | 44.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tintas, destinados a utilização no campo de futebol amador, localizado no Bairro Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005319 | 27/11/2017 | 446.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum destinado a utilização nos veiculo viatura da policia de placa, PZH 6283, QFB 5872 e PEL-0509, conforme termo de Cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005324 | 27/11/2017 | 25.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de fita creper, destinadas a utilização na Secretaria Geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005318 | 27/11/2017 | 916.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de Placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0005322 | 27/11/2017 | 1415.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria relativo a manutenção de conta, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005326 | 27/11/2017 | 46.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de fechadura, destinados a utilização no Setor de Tributos do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/11/2017 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/11/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/11/2017 | 650.00 | 00070029149444 | TEREZA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços fotogárficos, prestados com a finalidade de fotografar os eventos e ações da Administração Municipal, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/11/2017 | 1170.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de uma carruagem e uma rena em metalon e ferro incluindo a pintura, destinado a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005371 | 28/11/2017 | 15.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos funcionários do prédio onde funciona a Prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/11/2017 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao Prefeito Cosntitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/11/2017 | 850.00 | 00010724522433 | JOBSON ANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e pintura do prédio do antigo mercado, destinado a utilização da ornamentação natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/11/2017 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Serviço pretados de locação de um imovel destinado ao funcinomento do setor de serviço militar do municipio correspondente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/11/2017 | 600.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Serviço pretados de locação de um imovel destinado ao funcinomento do setor de serviço militar do municipio correspondente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/11/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/11/2017 | 500.00 | 00051549131400 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento do almoxarifado do Município, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/11/2017 | 9010.38 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentenças Judiciais relativo ao processo de nº: 0000583-26.2013.815.0231, conforme sentença em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/11/2017 | 16997.10 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentenças Judiciais relativo ao processo de nº: 0002459-50.2012.815.0231, conforme sentença em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/11/2017 | 54331.24 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com Sentenças Judiciais relativo ao processo de nº: 0002484-63.2012.815.0231, conforme sentença em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/11/2017 | 265.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção e fornecimento de bolos sortidos destinados ao consumo dos participantes do encontro de diretores e coordenadores das Escolas Municipais, promovido pela Secretaria de Educação na Escola Conego José Vital Ribeiro Bessa, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/11/2017 | 700.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de Educação, em virtude da mesma encontrar-se em reforma, correspondente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/11/2017 | 700.00 | 00006896212489 | ANDERSON DIEGO SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano, destinado ao funcionamento da secretaria de Educação, em virtude da mesma encontrar-se em reforma, correspondente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/11/2017 | 75.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados no conserto com solda no amortecedor do veiculo microônibus de placa NPV 6691, que serve a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/11/2017 | 273.00 | 00004749291404 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de refeições a motoristas da educação municipal, por ocasião de transporte de estudantes para faculdade e cursos de especialização durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/11/2017 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de uma area de recreação e lazer no Sitio Catu, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/11/2017 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de uma area de recreação e lazer no Sitio Catu, destinado a utilização de eventos promovidos pelo municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/11/2017 | 200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imovel, na rua Margarida, Planalto, destinado ao funcionamento de uma escola de Jiu-jitsu no apoio de jovens ao esporte, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/11/2017 | 200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imovel, na rua Margarida, Planalto, destinado ao funcionamento de uma escola de Jiu-jitsu no apoio de jovens ao esporte, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005368 | 28/11/2017 | 53.14 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de refeições para os professores, por ocasião de encontro de capacitação do PNAIC do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/11/2017 | 239.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medalhas, destinadas a distribuição e premiação dos melhores alunos das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/11/2017 | 4700.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/11/2017 | 8300.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/11/2017 | 4200.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/11/2017 | 21512.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/11/2017 | 6986.11 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB II - contratados, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/11/2017 | 450.00 | 00007553784400 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados do revestimento fume completo do veiculo patrol do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/11/2017 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | serviços prestados de Locação de um imóvel na Barra do Camaratuba, destinado a utilização e funcionamento da Secretaria de Industria, comércio e Turismo, neste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/11/2017 | 600.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | serviços prestados de Locação de um imóvel na Barra do Camaratuba, destinado a utilização e funcionamento da Secretaria de Industria, comércio e Turismo, neste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/11/2017 | 200.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | concessão de duas diárias ao secretário de Turismo, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 21 e 23 de novembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/11/2017 | 950.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na limpeza, podagem da grama e remoção de lixo entulhado da praça Municipal, localizada na rua Emidio Vidal de Negreiros, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/11/2017 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | serviços prestados no enchimento em pino dianteiro da Retroescavadeira, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/11/2017 | 80.00 | 00090022211420 | JULIO ROSENDO DE LIMA | serviços prestados de conserto com solda no monobloco próximo a caixa de marcha do veiculo fiat Uno de placa NQI-0102, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/11/2017 | 100.00 | 00098249827449 | LUSIA FELICIANO DE ARAUJO | serviços prestados na locação de um imóvel localizado na rua Pedro Lira, neste municipio, destinado a abrigar a familia do Sr. ANTONIO BATISTA, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de Novembro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/11/2017 | 100.00 | 00098249827449 | LUSIA FELICIANO DE ARAUJO | serviços prestados na locação de um imóvel localizado na rua Pedro Lira, neste municipio, destinado a abrigar a familia do Sr. ANTONIO BATISTA, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de Dezembro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/11/2017 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Planalto, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DA PENHA MARQUES, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de Novembro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/11/2017 | 200.00 | 00004914576422 | MARIA EUGENIA DE LIMA FERREIRA | serviços prestados na locação de um imóvel localizado no bairro Planalto, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DA PENHA MARQUES, por tratar-se de pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, durante o mes de Dezembro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/11/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês novembro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/11/2017 | 600.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de três imoveis localizado na Rua Pedro Lira, destinado a abrigar três Familias sem teto e sem condições, correspondente ao mês dezembro de 2017, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/11/2017 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a Familia do Sr. Vadeci Rodrigues dos Santos pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/11/2017 | 200.00 | 00005307924437 | PERSEU FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel localizado na Rua Daniel Toscano, destinado a abrigar a Familia do Sr. Vadeci Rodrigues dos Santos pessoa carente do municipio, sem condições de arcar com tal despesa, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/11/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/11/2017 | 500.00 | 00008546366411 | VANESSA BEZERRA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locação de um imóvel, localizado na Rua Daniel Toscano, centro, Mataraca, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do Município, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/11/2017 | 200.00 | 00005598090422 | WANDERLEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) WANDERLEIA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005372 | 28/11/2017 | 239.71 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de lanches dos participantes do grupo dos Idosos do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005373 | 28/11/2017 | 410.12 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/11/2017 | 150.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | valor que se empenha a fazer face a despesas serviços prsetados na locação de um imóvel localizado na Rua Benedito Bezerra, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora Flavia Andrade, por tratar de pessoa carente do municipio, sem condiçõesde arcar com tal despesa, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/11/2017 | 150.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | valor que se empenha a fazer face a despesas serviços prsetados na locação de um imóvel localizado na Rua Benedito Bezerra, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora Flavia Andrade, por tratar de pessoa carente do municipio, sem condiçõesde arcar com tal despesa, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/11/2017 | 150.00 | 00007568391493 | NELIA RIBEIRO PINTO | valor que se empenha a fazer face a despesas serviços prsetados na locação de um imóvel localizado na Rua Benedito Bezerra, neste municipio, destinado a abrigar a familia da senhora Flavia Andrade, por tratar de pessoa carente do municipio, sem condiçõesde arcar com tal despesa, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005387 | 28/11/2017 | 828.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum, destinadas ao consumo dos veiculos de placas: NQI-0102, QFP 2456, ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2017 | 65.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/11/2017 | 9.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2017 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | concessão de uma diárias a Secretaria der Finanças, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, no dia 28 de novembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse das finanças municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0005409 | 30/11/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia , relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2017 | 300.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com locação de maquina fotocopiadora, destinada a utilização na Secretaria de Finanças, durante o mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2017 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2017 | 239.94 | 20540269000178 | LITENGFEI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites natalinos, destinados a utilização na ornamentação da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2017 | 412.40 | 08865774000197 | CASA BRAGA- MARCOS AUGUSTO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Feltro 5a, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com anotação de respons. técnico de ART, relativo a elaboração de projeto da UBS Planalto neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2017 | 150.00 | 00010089245717 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2017 | 150.00 | 00000769196411 | LUCIENE DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de três diárias a psicologa, do municipio, para viajar à cidade de João Pessoa - PB, para participar do CAPACITA SUAS (Curso de Organização e Oferta dos Serviços da Proteção Social Especial) nos dias 20,21 e 22 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2017 | 150.00 | 00004905541484 | JAHNAINA DE FARIAS MATOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de três diárias a assistente social, do municipio, para viajar à cidade de João Pessoa - PB, para participar do CAPACITA SUAS (Curso de Organização e Oferta dos Serviços da Proteção Social Especial) nos dias 20,21 e 22 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2017 | 150.00 | 00004905541484 | JAHNAINA DE FARIAS MATOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de três diárias a assistente social, do municipio, para viajar à cidade de João Pessoa - PB, para participar do curso de atualização sobre especificidades e interfaces da proteção social básica no SUAS nos dias 06,07 e 08 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2017 | 120.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pastilhas de freios dianteiros, destinadas a manutenção do veiculo de Placa QFP 2456, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2017 | 150.80 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ccetim liso, destinado a utilização no Programa CSFV do Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2017 | 24163.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prsetados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2017 | 156.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de microfilmagem, reprografia e digitalização de documentos referente a Praça de Convivencia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2017 | 1400.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | serviços prestados na fabricação de bolsas, destinadas aos presentes, por ocasião de comemoração do dia dos professores e encerramento do ano letivo de 2017, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2017 | 100.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAUJO | concessão de uma diária ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB para tratar assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Desporto, no periodo de 28 de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2017 | 300.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com locação de maquina fotocopiadora, destinada a utilização na Creche Municipal Ivan de Menezes Lira, durante o mes de Novembro de 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/12/2017 | 2100.00 | 16761133000110 | MARCONES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha na aquisição de palmeiras imperiais com destinação a replantio do distrito de barra de camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007236925489 | MARCIA MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARCIA MARIA FERREIRA DE LIMA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/12/2017 | 200.00 | 00008788184480 | MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DE JESUS FIDELES DA SILVA ROCHA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007590476420 | JOSINEIDE MEDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSINEIDE MADEIRO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/12/2017 | 71.22 | 00004771331421 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/12/2017 | 490.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA APARECIDA ROMÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/12/2017 | 366.00 | 00064683419491 | ROSIVALDO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROSIVALDO VIANA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/12/2017 | 200.00 | 00003909363407 | EVANGELISTA JOVELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EVANGELISTA JOVELINO DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/12/2017 | 70.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/12/2017 | 70.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/12/2017 | 70.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/12/2017 | 70.00 | 00008177189409 | DAISY COSME DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAISY COSME DE FARIAS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/12/2017 | 70.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCILENE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/12/2017 | 70.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/12/2017 | 70.00 | 00008207889454 | FRANCIMONE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCIMONE JUSTINO DOS SANTOS SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/12/2017 | 70.00 | 00076889556453 | GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERALDO VITAL BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/12/2017 | 70.00 | 00002415501492 | GISELLE DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GISELLE DA SILVA BESSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/12/2017 | 70.00 | 00005583221402 | JAQUELINE CHAGAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE CHAGAS DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/12/2017 | 70.00 | 00005112269421 | JARKILENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JARKILENE SILVA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/12/2017 | 70.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/12/2017 | 70.00 | 00044274963420 | JOSE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE ARTUR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/12/2017 | 70.00 | 00006482387411 | JOSEANE SILVA FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEANE SILVA FERRAZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/12/2017 | 70.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIANE MARIA DE FRANÇA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/12/2017 | 70.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/12/2017 | 70.00 | 00007591192442 | JULIANA REGIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA REGIO DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/12/2017 | 70.00 | 00008359966460 | KARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARLA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/12/2017 | 70.00 | 00022362118487 | LAURINETE ALEXANDRINA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LAURINETE ALEXANDRIANA DA COCEIÇÃO DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/12/2017 | 70.00 | 00008979447477 | LUCIANA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIANA FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/12/2017 | 70.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE GUIMARÃES SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/12/2017 | 70.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR GOMES DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2017 | 70.00 | 00072215801468 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/12/2017 | 70.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/12/2017 | 70.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/12/2017 | 70.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/12/2017 | 70.00 | 00004316873407 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/12/2017 | 70.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/12/2017 | 70.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/12/2017 | 70.00 | 00083311955404 | MARIA ESTER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ESTER DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/12/2017 | 70.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2017 | 70.00 | 00084790180620 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSÉ DOS ANJOS OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/12/2017 | 70.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/12/2017 | 70.00 | 00093508476715 | PAULO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PAULO BASILOI DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/12/2017 | 70.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/12/2017 | 70.00 | 00009021151464 | RAYSIA DE LIMA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYSIA DE LIMA FILHA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/12/2017 | 70.00 | 00071324357444 | RENATA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA DA COSTA DE BRITO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/12/2017 | 70.00 | 00008484837408 | ROSEANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSIANE LIMA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/12/2017 | 70.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/12/2017 | 70.00 | 00002171987405 | ROSINETE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE GASPAR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/12/2017 | 70.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA PEREIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/12/2017 | 70.00 | 00012036718493 | THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYS DE LOURDES CASSIMIRO DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/12/2017 | 70.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDETE FURTUNATO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/12/2017 | 70.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZIA FERREIRA ALVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/12/2017 | 70.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) WEUDISLANE CACIANO GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/12/2017 | 70.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/12/2017 | 70.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA DA SILVA BARBOSA SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/12/2017 | 70.00 | 00011171688407 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA JOSE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/12/2017 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, situado na rua Daniel Toscano, destinado ao arquivo municipal da documentação da contabilidade, licitação, jurídico e administração correspondente ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/12/2017 | 600.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imovel, situado na rua Daniel Toscano, destinado ao arquivo municipal da documentação da contabilidade, licitação, jurídico e administração correspondente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0005419 | 01/12/2017 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/12/2017 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005488 | 04/12/2017 | 2850.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um computador de mesa core i3, destinado a utilização no Setor de Tributos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 04/12/2017 | 8.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/12/2017 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005501 | 04/12/2017 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de acesso a internet da Secretaria de Finaças e Setor de Contabilidade do municipio, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/12/2017 | 274.80 | 08995631000361 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de aspirador agua e pó, destinado a utilização na Secretaria de Transportes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 04/12/2017 | 1000.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICOS NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que empenha para fazer face a despesa com curso de atualização de condutores de veiculos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005500 | 04/12/2017 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prsetados de acesso a internet da Secretaria de Administração do municipio, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 04/12/2017 | 2299.30 | 23371048000101 | ANTONIO MENINO DE MACEDO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bombons e panetones destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio, por ocasião das comemorações natalinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005477 | 04/12/2017 | 289.65 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias de expediente para o serviço de convivencia do municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005483 | 04/12/2017 | 1266.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Gasolina Comum, destinado ao consumo dos veiculo de placa OEY-1707, QFP-2456 e NQI-0102 ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 04/12/2017 | 210.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1023, que serve ao CRAS do município, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 04/12/2017 | 598.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de quatro diárias a funcionária Elaine de Melo Delgado, do municipio, para viajar à cidade de Brasília - DF, para participar da 11ª Conferência Estadual de Assistência Social nos dias 05, 06, 07 e 08 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005498 | 04/12/2017 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005480 | 04/12/2017 | 100.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 da Emater, que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000022017 | 0005478 | 04/12/2017 | 8790.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um condicionador de ar, 18.000 btus, destinado a utilização na Escola M. E. F. Antonio Madeiro da Costa, localizada na Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005485 | 04/12/2017 | 4120.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de Diesel comum, Diesel S10, Lubrificantes e Filtros, destinados ao consumo dos veiculos de placas: OGG-3908, MOM-2645, OGC 6329, QFG-0213, MOK-9032, MOV 7296, NPV 6691 ambos que servem a educação Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005499 | 04/12/2017 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet da Creche Municipal, localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/12/2017 | 339.20 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/12/2017 | 2416.80 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/12/2017 | 734.40 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/12/2017 | 3254.40 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/12/2017 | 339.20 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 04/12/2017 | 662.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/12/2017 | 3420.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Transferência de recursos de Contra Partida para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da Escola Municipal de 1º e 2º graus Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005475 | 04/12/2017 | 6750.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de limpeza destinados a utilização na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005481 | 04/12/2017 | 5175.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de diesel comum, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos: Trator, Patrol, Retroescavadeira, OFE 5543 e caminhão de placa MNH-5817, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005479 | 04/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005484 | 04/12/2017 | 627.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum e diesel destinado a utilização nos veiculos viaturas da policia de placa, PZH 6283, QFB 5872 e PEL-0509, conforme termo de Cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 04/12/2017 | 165.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa dos telefones de nº 3297-1210, que serve a Prefeituta Municiipal, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005482 | 04/12/2017 | 868.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de Placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005486 | 04/12/2017 | 6600.00 | 01095099000115 | JPCAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA - ME | serviços prestados na locação de um veiculo tipo camionete Renaut oroch de placa AZY-1923, a disposição do Gabinete do prefeito durante o mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005487 | 04/12/2017 | 6600.00 | 01095099000115 | JPCAR COMISSÁRIA DE VEICULOS LTDA - ME | serviços prestados na locação de um veiculo tipo camionete Renaut oroch de placa AZY-1923, a disposição do Gabinete do prefeito durante o mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005497 | 04/12/2017 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet da junta de Serviços Militar do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005518 | 05/12/2017 | 44.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet do Gabinete do Prefeito Municipal, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/12/2017 | 960.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tubo pre moldados em concreto, destinado a utilização no sitio campo verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/12/2017 | 950.00 | 00009596676440 | RAU PEDRO BEZERRA | serviços prestados na limpeza do mato com remoção do lixo de várias Ruas do Centro, deste municipio, durante o mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/12/2017 | 1900.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de mato e remoção de lixo das ruas do bairro Centro, deste municipio, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 05/12/2017 | 1900.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza das ruas do bairro Centro, deste municipio, por ocasião de eventos realizados durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005608 | 05/12/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 05/12/2017 | 950.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | serviços prestados na limpeza do mato com remoção do lixo de várias Ruas do Centro, deste municipio, durante o mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 05/12/2017 | 1900.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | serviços prestados na limpeza do mato com remoção do lixo de várias Ruas do Centro, deste municipio, durante o mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 05/12/2017 | 950.00 | 00001634541405 | JOSE CARLOS DA SILVA-016.345.414-05 | serviços prestados na limpeza do mato com remoção do lixo de várias Ruas do Centro, deste municipio, durante o mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 05/12/2017 | 950.00 | 00012636651446 | ROBSON CAMPOS DO NASCIMENTO | serviços prestados na limpeza do mato com remoção do lixo de várias Ruas do Centro, deste municipio, durante o mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/12/2017 | 2600.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no levantamento de topografia da estrada vicinal que liga a cidade de Mataraca ao Sitio Uruba, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005619 | 05/12/2017 | 6000.00 | 00011102777412 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, em veiculo caminhão, durante o mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005621 | 05/12/2017 | 6000.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005622 | 05/12/2017 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 05/12/2017 | 950.00 | 00012406742440 | VALDERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de limpeza, conservação, poda e aguação das plantas da praça bom jesus e canteiros da entrada da cidade, durante o mes de novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005626 | 05/12/2017 | 6000.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com viagens em veiculo caminhão carroceria aberta de placa MNH-5817, no apoio junto a secretaria de obras do municipio, durante o mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032017 | 0005629 | 05/12/2017 | 2950.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | serviços prestados de engenharia na elaboração de projetos básicos, acompanhamento e fiscalização das obras do municipio, durante o periodo de 16 de novembro a 16 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005511 | 05/12/2017 | 995.72 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao jantar de confraternização dos professores, por ocasião de encerramento do ano letivo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005515 | 05/12/2017 | 52.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet da Escola Municipal de Ensino Fundamental Infantil, do municipio, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/12/2017 | 500.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | serviços prestados no transporte de aluno do sitio Jardim para estudar na sede do municipio em veiculo moto de Placa MNB-8268, durante o mes de novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/12/2017 | 850.00 | 00012458247407 | JOSE EVERTON MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de travessia em balsa de veiculo que transporta professores da cidade de Baia da Traição para a Barra do Camaratuba, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 05/12/2017 | 950.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação da educação no arquivo municipal, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/12/2017 | 950.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação da educação no arquivo municipal, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005617 | 05/12/2017 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante o mês de Novembro de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/12/2017 | 500.00 | 00008221361470 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestados no transporte de estudante do Sitio jardim a Fazenda Veloso no Turno da manhã em veiculo moto, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005627 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005624 | 05/12/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de Turismo do municipio, durante o mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005285205476 | ADRIANA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA LEONCIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALAIDE FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011160526443 | ALANA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALANA FERREIRA DE CARVALHO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070365479446 | ALBANIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALBANIR FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALDICLECIA JUVINO DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/12/2017 | 70.00 | 00013525025424 | ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALESSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009596681443 | ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009077122400 | ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALEXANDRO FERREIRA DE CARVALHO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008876882413 | ALINE LISBOA DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE LISBOA DA LUZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/12/2017 | 70.00 | 00012155836481 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ALINE SOARES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011796461423 | AMANDA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) AMANDA SALES DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CELIA DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/12/2017 | 70.00 | 00072722843404 | MANOEL DAMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANOEL DAMIÃO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070463637496 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 05/12/2017 | 70.00 | 00012209355494 | MANUELE BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MANUELE BENEDITO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007821276499 | ANA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA CLEIDE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCELA AVELINO PADILHA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070270526447 | ANA KARINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARINE DA SILVA ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006997514464 | MARCIA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARCIA AVELINO PADILHA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MÁRCIA NUNES INÁCIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA KARLA DA SILVA CORREIA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 05/12/2017 | 70.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARGARIDA CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA PAULA DE ARAUJO JERONIMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 05/12/2017 | 70.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANA VIVIA FELICIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008368743400 | MARIA ALINE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ALINE SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009955504412 | ANDREIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREIA BALBINO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005089982473 | MARIA ANA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANA DE ASSUNÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANDREA MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ANGELINA ROMÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 05/12/2017 | 70.00 | 00087896770482 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/12/2017 | 70.00 | 00010753651475 | ANGELICA HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA HERMINIO BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANGELICA SABINO SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002547640457 | ANTONIA AUGUSTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA AUGUSTA DA CONCEIÇAO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 05/12/2017 | 70.00 | 00034260857800 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA DE LIMA SANTINO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005084524493 | ANTONIA BENEDITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA BENEDITA FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008040878497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 05/12/2017 | 70.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007568404498 | MARIA BENEDITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BENEDITA FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001448288479 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)MARIA BETANIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008146874401 | MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA BETANIA MIRANDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FRANCISCO BERNARDO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/12/2017 | 70.00 | 00063222671400 | ANTONIO FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA FURTUNATO DA SILVA MELO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007599371419 | MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CICERA SILVA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA TARGINO DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007150129404 | MARIA CLEBIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEBIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIA PIANO MARQUES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/12/2017 | 70.00 | 00082649553472 | ANTONIO SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ANTONIO SEBASTIÃO DELFINO destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001686010443 | ARACIANA SALES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARACIANA SALES DE AZEVEDO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ARIVANILDA BONDADE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLARICE DIAS MOREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/12/2017 | 70.00 | 00012047318459 | CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIA CAMILA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011740102401 | CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006326689465 | CLEONILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CLEOMILDA FRANCO FERREIRA ALEXANDRE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) CRISTIANE DE LIMA SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009951649408 | DAILMA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAILMA AGUIAR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DALUZ GERMANO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009137052411 | DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAMIANA MARIA TAVARES PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006784094476 | DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIEL BRUNO BARBOSA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/12/2017 | 70.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELA DA SILVA SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009536359456 | DANIELE ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DANIELE ALVES FERNANDES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira, do programa "Auxilio da FAmilia" ao Sr. (a) DANIELE FIDELES DA SILVA, destindo às familias carentes do município, cuja rnda per capta seja correspondente a 1/2 do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008738439409 | DAYANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DAYANE ALVES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DHENEF KELLY SILVA DO CARMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007571215439 | DILMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DILMA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/12/2017 | 70.00 | 00056004184420 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA NOGUEIRA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DORALICE GASPAR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001312042460 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PAZ SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009793584858 | MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA ELIAS DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/12/2017 | 70.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PENHA LEONCIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005616 | 05/12/2017 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo passeio à disposição do conselho tutelar do municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/12/2017 | 937.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | serviços prestados como visitador de familias beneficiadas pelo Programa criança Feliz do Municipio, durante o mes de novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 05/12/2017 | 937.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficineiro de Karatê com jovens beneficiados pelo programa SCFV do municipio, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/12/2017 | 937.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de visitador de famílias do programa Criança Feliz do Municipio, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070149608497 | EDEILSON DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDEILSON DE CARVALHO RIBEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILANE MARTINS GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009052404488 | EDILENE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILENE MATIAS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDILMA RIBEIRO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDJANE CRISTIANO CAMPOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/12/2017 | 70.00 | 00087015935449 | EDNALVA NOEL VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDNALVA NOEL VIRGINIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/12/2017 | 70.00 | 00014657289454 | EDUARDO CRISTIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EDUARDO CRISTIANO DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE BARROS MACIEL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIANE PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELISANGELA COSMO DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011959314416 | ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIVANIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELIZABETE SANTANA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008573198419 | ELZILENE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ELZILENE ROBERTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/12/2017 | 70.00 | 00012477241400 | EMILIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EMILIA SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/12/2017 | 70.00 | 00042308658487 | ERENEIDE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERENEIDE LEITE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009306336446 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ERIKA CRISTINA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011230098488 | EUDASIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUDASIA SANTOS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005319672470 | EUNICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EUNICE SILVA DSO SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006149599426 | EVERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) EVERALDO PEREIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009410560403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FABIANA MEDEIROS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/12/2017 | 70.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FERNANDA DA SILVA MARTINS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007820427400 | FLAVIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FLAVIA DE ANDRADE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005112271400 | FRANCINETE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCINETE CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/12/2017 | 70.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEANE BARBOSA GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GECILENE ALVES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEILZA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005084528480 | GENILSON ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GENILSON ALVES PESSOA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GERLANE TARGINO DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA PIEDADE DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009066219416 | MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRAÇAS BORGES BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/12/2017 | 70.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS GRAÇAS SOARES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/12/2017 | 70.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DAS NEVES SALUSTRIANA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/12/2017 | 70.00 | 00023712848404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/12/2017 | 70.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a)MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/12/2017 | 70.00 | 00012365843417 | GLEIDSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) GLEIDSON FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/12/2017 | 70.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008805150401 | ITACIANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ITACIANA MARIA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002791460438 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/12/2017 | 70.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANEIDE SANTOS SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005290200410 | IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVANIR MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) IVONE DO NASCIMENTO SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA ALEXANDRE NUNES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VARELO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JANAINA VIANA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009699091797 | JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JAQUELINE RANGEL NOGUEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JEANE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 05/12/2017 | 70.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARC DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOANA DARQUE DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/12/2017 | 70.00 | 00072767219491 | MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO ROSARIO GOMES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOÃO SALUSTIANO DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 05/12/2017 | 70.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE MOREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOCIELE SILVA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005285206448 | JOELMA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOELMA SOARES DA COSTAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOILSA DA CONCEIÇÃO DE LIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070365484440 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE FERREIRA NETO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/12/2017 | 70.00 | 00063112086449 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSE LUIZ DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/12/2017 | 70.00 | 00010100452450 | JOSENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO CRUZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSENILDA DA SILVA DAMIÃO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/12/2017 | 70.00 | 00013017533433 | JOSENILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA DA SILVA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/12/2017 | 70.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSIELMA COSMO DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE BALBINO DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSILENE SILVA DE ARAÚJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINAIDE DA SILVA DAMIÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE DE MENEZES FELINTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/12/2017 | 70.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/12/2017 | 70.00 | 00010509958486 | JOYSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JOYSE MARIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA DOS ANJOS AIRES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070141552450 | JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JUCYELE MARCOLINO DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIANA BEZERRA DE MENEZES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) JULIETE FREIRE DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006252326402 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA FERNANDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KAROLAYNE LIMA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA GORETE DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011881274462 | Karyne Lisboa da Luz | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KARYNE LISBOA DA LUZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/12/2017 | 70.00 | 00003755077795 | MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA ISABEL CARVALHO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA FELISBELA FERNANDES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KATIA MARCULINO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008987427498 | KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KÉCIA SILVA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008699524471 | KLEGILDA PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) KLEGILDA PEREIRA FRANCO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004549896442 | LARISSA LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LARISSA LIRA RIBEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEANES MONTEIRO CRUZ, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LEONILDA SOARES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LETICIA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/12/2017 | 70.00 | 00012353848451 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIDIANE BEZERRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007495457473 | MARIA JOSÉ CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSÉ CAMPOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005435646499 | LIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIETE MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070463129407 | LIGIA VANESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LIGIA VANESSA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/12/2017 | 70.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LOURIAN BALBINO DE SENA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/12/2017 | 70.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCELIA DA SILVA FREITAS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/12/2017 | 70.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIA MARQUES BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/12/2017 | 70.00 | 00003129999418 | LUCICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCICLEIDE FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/12/2017 | 70.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCILENE BALBINO DE SENA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE CRISTIANO CAMPOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007457249494 | LUCIENE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE PONTES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004992651496 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCIENE FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/12/2017 | 70.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUCLECIA FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE DUARTE, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE FERREIRA NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/12/2017 | 70.00 | 00071943978468 | LUZIA BENTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA BENTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009536101440 | MARIA KICYA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA KICYA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA PEREIRA RUFINO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005252662401 | MARIA LUCIA DE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA BENTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007841845421 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIA VICENTE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) LUZIMAR MARTINS DAS NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/12/2017 | 70.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA NILDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 05/12/2017 | 70.00 | 00073195421453 | MARIA REGINA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA REGINA CORREIA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA CAMILO GERONIMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004526749486 | MARIA RITA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA RITA DA SILVA DO CARMO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/12/2017 | 70.00 | 00087896265400 | MARIA SUELY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA SUELY DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008874127421 | MARIA URSULA CARVALHO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA URSULA CARVALHO PESSOA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/12/2017 | 70.00 | 00090038436434 | MARIA VANDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANDA GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/12/2017 | 70.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARICELIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/12/2017 | 70.00 | 00086995642449 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILEIDE COSTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/12/2017 | 70.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARILENE DELFINO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINA GOMES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA BATISTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/12/2017 | 70.00 | 00002497890439 | MARINALVA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA CHAGAS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006263117486 | MARINALVA DUARTE BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINALVA DUARTE BEZERRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005242552450 | MARINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004701776408 | MARINEIDE HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEIDE HERMINIO BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINESIA SOARES DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007578321480 | MARINEZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARINEZ FERNANDES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004588272403 | MARIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 05/12/2017 | 70.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE CLEMENTINO DE MOURA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLENE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLI MARIA DA CONCEIÇÃO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005374290428 | MARLUCE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLUCE FIDELES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARLY FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 05/12/2017 | 70.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MARTA CORDEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conformeparecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 05/12/2017 | 70.00 | 00008958925450 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 05/12/2017 | 70.00 | 00003793488454 | MECIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MERCIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA AVELINO PADILHA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/12/2017 | 70.00 | 00007578325477 | MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA PLICILIA ELIAS DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005298577407 | MICARLA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICARLA SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 05/12/2017 | 70.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MICHELI SIMÕES DE LUCENA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009965965420 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MONICA MARIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer socia e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 05/12/2017 | 70.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) MYLENE RODRIGUES PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005607 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005630 | 05/12/2017 | 2014.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | serviços prestados de gravação e divulgação de vinheta durante 53 horas em veiculo carro de som, das ações da Administração Municipal, durante o mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0005517 | 05/12/2017 | 52.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet da Secretaria de Transportes do municipio, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/12/2017 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/12/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/12/2017 | 4317.57 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de artigos natalinos, destinados a ornamentação natalina do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/12/2017 | 640.00 | 00009297533485 | LENICIA MARIA FERNANDES | serviços prestados na pintura de objetos e materiais de ornamentação natalina, derstinados a utilização na Praça Bom Jesus, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/12/2017 | 200.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | serviços prsetados no transporte de funcionarios da secretaria de finanças do municipio, durante os dias 27 e 30 de novembro de 2017, para resolver assuntos junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica na cidade de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 06/12/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 06/12/2017 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/12/2017 | 286.00 | 00004749291404 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | serviços prestados no fornecimento de refeições a motoristas, durante estadia na cidade de Mamanguape, por ocasião de transportes de estudantes do municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0005827 | 06/12/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0005828 | 06/12/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/12/2017 | 4000.00 | 00000880264420 | AECIO DINIZ ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na elaboração de projetos e realização de pesquisa administrativa do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0005830 | 06/12/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0005831 | 06/12/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0005832 | 06/12/2017 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sistema de licitação pública referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/12/2017 | 120.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firmas em documentos de interesse da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/12/2017 | 100.00 | 12622998000145 | GISELIA DE LIMA VITORIA - ME | aquisição de um liquidificador 2v L-25 Ultra BR Mondial, destinado a utilização no Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/12/2017 | 63.50 | 13479841000175 | NIARA LINS BEZERRA (NILCELIA AVIAMENTOS) | aquisição de aviamentos, destinados a utilização nos enfeites natalinos da Secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/12/2017 | 169.00 | 07882067000146 | NOBRE BALAS E FESTAS | aquisição de enfeites natalinos, destinados a ornamentação do predio da secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/12/2017 | 70.00 | 00013937990437 | NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIARA MACIEL DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/12/2017 | 70.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAIR SILVA DAS NEVES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/12/2017 | 70.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NALVA MARIA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/12/2017 | 70.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NAZARÉ FREIRE DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/12/2017 | 70.00 | 00005353334477 | NIEDJA RIBEIRO PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) NIEDJA RIBEIRO PINTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/12/2017 | 70.00 | 00008546760403 | PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA ALVES SILVA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/12/2017 | 70.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA FEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/12/2017 | 70.00 | 00008433246437 | PATRICIA PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA PEDRO DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/12/2017 | 70.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) PATRICIA SILVA DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/12/2017 | 70.00 | 00006529466401 | RAIMUNDA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA GERMANO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/12/2017 | 70.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAIMUNDA PINTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/12/2017 | 70.00 | 00001785725432 | RANYELE VARELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RANYELE VARELO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/12/2017 | 70.00 | 00001785797425 | RAYANY TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RAYANY TARGINO DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/12/2017 | 70.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RENATA BATISTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/12/2017 | 70.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISOLENE BEZERRA DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/12/2017 | 70.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RISONETE CASSEMIRA DE LIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/12/2017 | 70.00 | 00005761876400 | RITA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA AUGUSTA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/12/2017 | 70.00 | 00008470690442 | RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/12/2017 | 70.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RIZONETE PEREIRA DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/12/2017 | 70.00 | 00080635458420 | ROSA MARIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA BORGES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/12/2017 | 70.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/12/2017 | 70.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSALIA CEZINO DA SILVA CABRAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/12/2017 | 70.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA BONDADE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/12/2017 | 70.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/12/2017 | 70.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/12/2017 | 70.00 | 00002933885476 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSANGELA SEVERINA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/12/2017 | 70.00 | 00009158029451 | ROSEMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSEMERY RIBEIRO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/12/2017 | 70.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSENILDA BARBALHO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/12/2017 | 70.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSILENE GABRIEL DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/12/2017 | 70.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/12/2017 | 70.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/12/2017 | 70.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE BATISTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/12/2017 | 70.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROSINETE FRANCO FERREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/12/2017 | 70.00 | 00009650031405 | ROZANIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZANIA TARGINO DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/12/2017 | 70.00 | 00001011816474 | ROZENILDA FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZENILDA FIDELES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/12/2017 | 70.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZILDA SOARES DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/12/2017 | 70.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ROZINEIDE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/12/2017 | 70.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBENILDA DA COSTA DE BRITO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/12/2017 | 70.00 | 00004971844430 | RUBIACI DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUBIACI DA COSTA DE BRITO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/12/2017 | 70.00 | 00002933901420 | RUTE DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) RUTE DA COSTA DE BRITO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/12/2017 | 70.00 | 00011875121412 | SANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SANDRO DA SILVA GOMES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/12/2017 | 70.00 | 00010755852443 | SARA REGINA SOARES BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SARA REGINA SOARES BARRETO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/12/2017 | 70.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/12/2017 | 70.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA DO RAMO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/12/2017 | 70.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MARIA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/12/2017 | 70.00 | 00006240106437 | SEVERINA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA MIRANDA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/12/2017 | 70.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/12/2017 | 70.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINA TRAJANO DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/12/2017 | 70.00 | 00067646840491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/12/2017 | 70.00 | 00012132034494 | SEVERINO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SEVERINO VALDIVINO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/12/2017 | 70.00 | 00008567225450 | SILMONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SILMONE FERREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/12/2017 | 70.00 | 00012417310473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIMONE VIEIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/12/2017 | 70.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SIRLENE JOAQUIM DA SIVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/12/2017 | 70.00 | 00004078827403 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA MARIA DE OLIVEIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/12/2017 | 70.00 | 00009536356430 | SONIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) SONIA ROBERTO DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/12/2017 | 70.00 | 00008368744474 | TAMIRES MARIA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TAMIRES MARIA CORDEIRO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/12/2017 | 70.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TATIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVAL, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/12/2017 | 70.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA ALVES DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/12/2017 | 70.00 | 00007571220432 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) TEREZINHA SILVA DE ARAUJO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/12/2017 | 70.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAIS NOGUEIRA DE PAIVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/12/2017 | 70.00 | 00009099705484 | THAYANNA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) THAYANNA CANDIDO DE LIMA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/12/2017 | 70.00 | 00001785843478 | VALDECIR FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDECIR FELIPE DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/12/2017 | 70.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDILENE DOMINGOS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/12/2017 | 70.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALDIRA FREIRA DA COSTA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/12/2017 | 70.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALÉRIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/12/2017 | 70.00 | 00009536254433 | VALMIRA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VALMIRA FERREIRA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/12/2017 | 70.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANDA SOARES DE SOUZA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/12/2017 | 70.00 | 00008944380422 | VANILZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANILZA MATIAS DA SILVA destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/12/2017 | 70.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/12/2017 | 70.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA LUCIA SEVERINA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/12/2017 | 70.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERA PEREIRA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/12/2017 | 70.00 | 00010753676460 | VERÔNICA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERÔNICA FERREIRA PEREIRA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/12/2017 | 70.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimovigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/12/2017 | 70.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZENUBIA BARBOSA DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/12/2017 | 70.00 | 00007568396452 | ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) ZILAIDE DO NASCIMENTO MEDEIROS DA SILVA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do saláriomínimo vigente, conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005935 | 06/12/2017 | 5400.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Serviço prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de João Pessoa em veiculo utilitario com a finaliade de realizar tratamento epecializados durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/12/2017 | 70.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Ajuda Financeira, do programa “AUXILIO DA FAMILIA” ao Sr (a) VANEIDE SOARES DE SOUSA, destinado às famílias carentes do município, cuja renda per capta seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente,conforme parecer social e Decreto nº 18 de 15 de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/12/2017 | 937.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | serviços prestados como visitador de familias beneficiadas pelo Programa criança Feliz do Municipio, durante o mes de novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/12/2017 | 190.00 | 00001850898448 | RAIMUNDA CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RAIMUNDA CLEMENTINO DE MOURA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/12/2017 | 760.00 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/12/2017 | 380.00 | 00001785784447 | PAULO CÉZAR DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) PAULO CÉZAR DOS SANTOS RIBEIRO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/12/2017 | 200.00 | 00090039378420 | FABIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FABIANO ALVES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/12/2017 | 200.00 | 00012426455438 | FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS NETO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecersocial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/12/2017 | 224.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar Municipal, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 06/12/2017 | 200.00 | 00011863449469 | ESLÂNIA SEVERINA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ESLÂNDIA SEVERINA DAS NEVES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 06/12/2017 | 490.00 | 00005591642462 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casapropria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 06/12/2017 | 200.00 | 00007586869430 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA CORDEIRO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 06/12/2017 | 490.00 | 00089066146400 | ODIVIO DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ODIVIO DE SOUZA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 06/12/2017 | 505.00 | 00009107926405 | ALEXANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALEXANDRO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 06/12/2017 | 200.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE TRAJANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/12/2017 | 1588.45 | 00005330060400 | EDNALDO FRANCISCO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EDNALDO FRANCISCO DO CARMO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 06/12/2017 | 500.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casapropria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/12/2017 | 750.00 | 12622998000145 | GISELIA DE LIMA VITORIA - ME | aquisição de um bebedouro de agua refr colormaq 220v, destinados a utilização na Secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005836 | 06/12/2017 | 1530.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | aquisição de refeições, destinadas a funcionarios da secretaria de turismo do municipio, por ocasião de serviços extraordinários realizados durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/12/2017 | 650.00 | 00083952829404 | SERGIO DOMINGOS DE AGUIAR | serviços prestados na gravação de video e fotografias de eventos promovidos pelo municipio, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/12/2017 | 320.00 | 00007441505402 | JANATAN ALVES | serviços prestados de proteção e guarda da guarita do Parque Eco Turistico do Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/12/2017 | 450.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | serviços prestados de proteção e guarda da guarita da boca da barra, no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/12/2017 | 2100.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos, para abertura e desobstrução mas margens do Rio Catu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/12/2017 | 1050.00 | 00005125225452 | ROMILDO CIPRIANO BARBOSA | serviços prestados no transporte de estudantes do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape nos dias 18, 19 e 25 de novembro de 2017, para participar de competições escolar em veiculo onibus de placa MNG-0087. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005878 | 06/12/2017 | 5984.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes das comunidades Camaçary e Uruba nos turnos da manhã e noite, em veiculo onibus, durante 20 dias do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005881 | 06/12/2017 | 7440.00 | 00005063777414 | MARIA HELENA BEZERRA | serviços prestados no transporte de estudantes do sitio baixa verde, Catu e Coelhos nos turnos da manhã e noite em veiculo de placa MMZ 1183, durante 20 dias do mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005884 | 06/12/2017 | 7400.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, em veiculo de placa KNG-3822, durante 21 dias do mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005887 | 06/12/2017 | 2680.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, em veiculo de placa KNG-3822, durante 21 dias do mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005895 | 06/12/2017 | 19800.00 | 00004734487421 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados no transporte de professores e profissionais da educação municipal, em veiculo ônibus de placa LNW-3801, das cidades de Rio Tinto e Mamanguape para lecionar no municipio nos turnos da manhã, tarde e noite durante 20 dias do mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005900 | 06/12/2017 | 4104.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | serviços prestados no transportes de estudantes dos Sitios: Jurema, Agua Fria e Oiteiro, nos turnos da manha e noite, em veiculo de placa HVC-6550, durante o mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005902 | 06/12/2017 | 4576.00 | 00002831379407 | GERMANA VIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sitios Encantado, Itauna, Taepe, Fazenda São Marcos e São Bento, nos turnos da manhã e noite, em veiculo de placa MYY 9652, durante 20 dias do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005905 | 06/12/2017 | 1368.00 | 00060982420706 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba e Fazenda Camaçari, em veiculo de placa MNP-5823, no turno da Tarde, durante 20 dias do mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005914 | 06/12/2017 | 2280.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do sitio uruba e fazenda camaçari nos turnos da manha e tarde em veiculo de placa MOP 6164, durante 19 dias do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005917 | 06/12/2017 | 2220.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZAO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de Professores da Cidade de Baia da Traição em veiculo de placa QFV 7636, no turno da manhã, durante 20 dias do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005921 | 06/12/2017 | 1800.00 | 00004164993413 | JONAS MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Barra de Camaratuba, no turno da noite, em veiculo de placa LUD 0307, durante 24 dias do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005926 | 06/12/2017 | 2400.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | serviços prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN, em veiculo de passeio, durante 20 dias do mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/12/2017 | 237.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1082, que serve a educação municipal, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005837 | 06/12/2017 | 11520.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em caminhão munck a disposição da Secretaria de Obras para manutenção na iluminação pública municipal com 144 horas trabalhadas, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/12/2017 | 950.00 | 00004567755448 | EVERALDO GOMES DA SILVA | serviços prestados de mão de obra na remoção de cerca de arame farpado nas margens da Rod PB 065 KM06, para abertura de estradas e melhor acesso de maquinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/12/2017 | 950.00 | 00006577988439 | PAULO EUFRASIO FELIZARDO | serviços prestados de mão de obra na remoção de cerca de arame farpado nas margens da Rod PB 065 KM06, para abertura de estradas e melhor acesso de maquinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/12/2017 | 315.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa dos telefones de nºs 3297-1130 e 3297-1035, ambos que servem a Prefeitura Municipal, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005957 | 07/12/2017 | 2680.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, em veiculo de placa KNG-3822, durante 21 dias do mes de Novembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 07/12/2017 | 680.00 | 00083952829404 | SERGIO DOMINGOS DE AGUIAR | serviços prestados na gravação de video e fotografias de eventos promovidos pelo municipio, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/12/2017 | 200.00 | 00005298585418 | JOSEFA DA COSTA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSEFA DA COSTA MOURA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/12/2017 | 200.00 | 00087010895449 | JOSILDO ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). JOSILDO ARTUR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/12/2017 | 995.40 | 00028195043453 | SUELI GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) SUELI GOMES DE AQUINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/12/2017 | 1999.90 | 00087644100482 | MARIA FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma dacasa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/12/2017 | 500.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOCILEIDE SOARES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma dalei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/12/2017 | 195.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 07/12/2017 | 200.00 | 00008328178486 | ANA CELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ANA CELIA MARAI DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/12/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 07/12/2017 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 08/12/2017 | 205.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 08/12/2017 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 08/12/2017 | 5.61 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 08/12/2017 | 10.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 08/12/2017 | 95082.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face com Contribuições Previdenciárias de funcionarios da educação municipal, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 08/12/2017 | 91624.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições Previdenciárias de funcionarios do municipio, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 08/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de hospedagem e manutenção do portal da transparencia do municipio, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005986 | 11/12/2017 | 283.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum e diesel destinado a utilização nos veiculos viaturas da policia de placa, PZH 6283, QFB 5872 e PEL-0509, conforme termo de Cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/12/2017 | 89.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa dos telefones de nºs 3297-1030, que serve a Prefeituta Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/12/2017 | 2304.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios públicos, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha a fazer face com contribuição mensal a CNM, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005985 | 11/12/2017 | 483.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de Placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/12/2017 | 3795.36 | 75315333007464 | ATACADAO - DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a montagens de brindes (cestas básicas) por ocasião de confraternização de funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/12/2017 | 260.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | serviços prestados na confecção de bolos diversos, destinados a lanches por ocasião de Cerimonia de entrega dos kits dos Professores do PNAIC do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/12/2017 | 760.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | serviços prestados na confecção de bolos e salgados diversos, destinados a Festa de Formatura dos alunos do Programa EJA e da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/12/2017 | 937.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHOE FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de instrutor de componentes da banda marcial da Educação Municipal, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005987 | 11/12/2017 | 1715.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum, Diesel S10 e Lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: QFG 0213, MOK 9032, MOM 2645 e OGG 3908 que servem a educação Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/12/2017 | 8159.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa (ladeira), Escola Profissionalizante, Escola de Educação Infantil e Secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017,conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/12/2017 | 3760.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Creche Menina Bárbara, Escola Municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, Escola municipal Jose Ribeiro Bessa e Escola Conego Vital Ribeiro Bessa, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/12/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/12/2017 | 258.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios das quadras de esportes do municipio, relativo ao mes de Novembro 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/12/2017 | 173.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do Matadouro Publico, Galpão de Avicultura e Mercado Publico do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/12/2017 | 703.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do sistema de abastecimento dàgua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/12/2017 | 2380.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | serviços prestados na manutenção de bombas dágua do sistema de abastecimento dágua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005989 | 11/12/2017 | 3236.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel comum, gasolina, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos: Trator, Patrol, Retroescavadeira, OFE 5543, QFG 5853 e caminhão de placa MNH-5817, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/12/2017 | 59322.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vaor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua da Rua Daniel Toscano, Sitio Uruba, Poço artesisano e Rua José de Menezes Lira relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/12/2017 | 3481.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vaor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua da Rua Benedito Bezerra, Poço artesiano e caixa dágua e Bomba dágua do Sitio Uruba, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/12/2017 | 200.00 | 00082188831420 | RAIMUNDA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) RAIMUNDA DE LIMA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/12/2017 | 100.00 | 00069267430459 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005988 | 11/12/2017 | 1706.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinado ao consumo dos veiculo de placa OEY-1707, QFP-2456 e NQI-0102 ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/12/2017 | 218.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1284, que serve ao Programa CRAS do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/12/2017 | 180.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3297-1027, que serve a Secretaria de Açao Socaial do município, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/12/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/12/2017 | 88.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/12/2017 | 720.51 | 27702192000134 | ILB 1 HOTELARIA EIRELI - EPP | serviços prestados de hospedagem de funcionário na cidade de Brasilia - DF, nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2017, com finalidade de participar de Conferencia de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005990 | 11/12/2017 | 38.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina, destinados ao consumo do veiculo QFZ 9944, ambos que servem ao Setor de Tributos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/12/2017 | 18345.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de dívidas com a energisa, parcela 10/47, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/12/2017 | 9.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/12/2017 | 9.35 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/12/2017 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Diário Oficial da União no dia 28 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/12/2017 | 1030.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesas com manutenção preventiva e reparo de computadores da Secretaria de Administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0006017 | 12/12/2017 | 1330.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | serviços prestados correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de tributos municipais e patrimonio publico, relativo a competencia de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/12/2017 | 45.00 | 05285282000487 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sache graxa e óleo genuino, destinado a manutenção do veiculo moto de placa QFZ 9944, que serve ao setor de Tributos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/12/2017 | 15.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006013 | 12/12/2017 | 760.71 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao preparo de lanches dos participantes do grupo dos Idosos do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006015 | 12/12/2017 | 1810.32 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo dos participantes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006014 | 12/12/2017 | 671.78 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao jantar de confraternização dos alunos do 9º ano da EMEF Cônego José Vital Ribeiro Bessa do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006018 | 12/12/2017 | 1380.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de refeições destinadas ao consumo dos profissionais da educação, por ocasião de capacitação realizada no mês de novembro, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/12/2017 | 420.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | serviços prestados na confecção de bolos e salgados diversos, destinados a confraternização dos professores da Rede Municipal de Ensino, por ocasião do encerramento do ano letivo no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006016 | 12/12/2017 | 1191.28 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos policiais de plantão na delegacia do municipio, conforme termo de cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 13/12/2017 | 200.00 | 00064513378468 | RITA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). RITA FELIPE DE SOUSA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/12/2017 | 4.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria relativo a Microfilmagem de Cheque, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/12/2017 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/12/2017 | 1.87 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/12/2017 | 300.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | serviços prestados com viagem as cidades de Mamanguape e Guarabira, em veiculo de placa MOH-0872, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de 13º salario de funcionarios, relativo ao exercicio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/12/2017 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, relativo ao pagamento de 13º salario de funcionarios, relativo ao exercicio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/12/2017 | 5358.62 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Finanças - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/12/2017 | 1382.06 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de Aposentadoria de funcionario, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/12/2017 | 5806.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Finanças - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/12/2017 | 6.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/12/2017 | 3230.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/12/2017 | 3531.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/12/2017 | 902.12 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Transportes - Contratados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/12/2017 | 13733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/12/2017 | 320.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | serviços prestados no conserto, manutenção e formatação de computadores do setor de recursos Humanos e Contabilidade do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/12/2017 | 14542.55 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Administração - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/12/2017 | 5776.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/12/2017 | 937.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de visitador de famílias do programa Criança Feliz do Municipio, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/12/2017 | 5291.83 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Ação Social - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/12/2017 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Ação Social Programa PAIF - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/12/2017 | 6131.23 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios dos Conselheiros Tutelares do municipio, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/12/2017 | 7547.57 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 14/12/2017 | 1717.82 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Ação Social programa PETI - Contratados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/12/2017 | 370.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços sprestados de borracharia no conserto de penus dos veiculos de placas MOM-2645, QFG-0213, OGG-3908 e OGC-6329, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/12/2017 | 305.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | serviços prestados na manutenção de parte eletrica dos veiculos de placas MOM-2645 e OGG-3908, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/12/2017 | 350.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | serviços prestados de locação de equipamentos de som, destinados a utilização na escola por ocasião do evento de formatura do ABC da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa (infantil), deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/12/2017 | 300.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | serviços prestados de fotografias no tamanho 50x70, por ocasião do evento de formatura do ABC e 5º ano da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, no distrito de Barra do Camaratuba, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/12/2017 | 4110.81 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Educação - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/12/2017 | 209177.09 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Educação Municipal FUNDEB I Magisterio - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/12/2017 | 125936.04 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Educação Municipal Fundeb II - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/12/2017 | 5977.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Educação - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/12/2017 | 10462.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Educação Fundeb I Magisterio - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/12/2017 | 22082.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Educação FUNDEB II - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/12/2017 | 23395.94 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Educação Fundeb I Magisterio - Contratados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/12/2017 | 21317.34 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Educação Fundeb II - Contratados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/12/2017 | 3949.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Agricultura - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/12/2017 | 6799.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/12/2017 | 5801.57 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Turismo - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/12/2017 | 4715.24 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/12/2017 | 1852.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Turismo - Contratados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/12/2017 | 40.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços prestados no conserto de pneu da Retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/12/2017 | 30.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços prestados de borracharia, no conserto de pneu da Patrol Motoniveladora do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/12/2017 | 150.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços prestados de borracharia, no conserto de pneus, no veiculo Caçamba de placa OFE-5543, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/12/2017 | 1060.00 | 00039672131453 | OSCAR BENTO GOMES | serviços prestados na manutenção de rede eletrica da Comunidade do Sitio Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/12/2017 | 200.00 | 00002898668478 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | serviços prestados no aterro com barro do terreno destinado a implantação de piso de area de eventos da Comunidade Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/12/2017 | 200.00 | 00005647321763 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA | serviços prestados no aterro com barro do terreno destinado a implantação de piso de area de eventos da Comunidade Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/12/2017 | 74839.70 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Obras - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 14/12/2017 | 5875.91 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/12/2017 | 2526.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria Geral - efetivos, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 14/12/2017 | 5533.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios da Secretaria de Geral - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/12/2017 | 280.00 | 09117631000160 | CARAMA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | serviços prestados na emissão de certificado digital do Secretario de Educação do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/12/2017 | 2537.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/12/2017 | 7363.21 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de 13º salarios de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao ano de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/12/2017 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/12/2017 | 495.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | concessão de tres diárias ao Prefeito Constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa nos dias 11, 13 e 14 de dezembro de 2017, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 15/12/2017 | 445.03 | 03659166002903 | IBAMA | Parcelamento de dívidas com o IBAMA, correspondente ao auto de Infração de nº 720416/D, Nº Débito 4802957, relativo a parcela de nº 46 de 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 15/12/2017 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do prédio onde funciona o arquivo Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/12/2017 | 479.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/12/2017 | 7939.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 15/12/2017 | 298.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do Sitio Campo Verde, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/12/2017 | 3000.00 | 00087897377415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na implantação de piso em cimento, medindo 10x10m de largura com 0,75 de espessura e 6,3x10m de cumprimento com 1,15 de espessurana comunidade Campo Verde, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006109 | 15/12/2017 | 829.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tubos, joelhos e luvas, destinados a utilização na rede de abastecimento dágua no bairro Novo Horizonte, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006110 | 15/12/2017 | 6765.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção da iluminação pública do Planalto I e conjunto Novo Horizonte, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0006098 | 15/12/2017 | 15000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | Contratação de profissionais do setor artistico para as festividades de Santa Luzia no Sitio Campo Verde, com as seguintes atrações: Socorro Lima e Banda e Luana Sá e o Boeing do RN, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 15/12/2017 | 400.00 | 00037961306404 | HELENO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apresentação e animação do coco de roda, evento realizado no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 15/12/2017 | 3750.00 | 00004684880494 | JEOVANE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na pintura interna e externa das paredes e piso do ginásio poliesportivo, o Lirão, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006111 | 15/12/2017 | 477.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tubos, joelhos e torneiras, destinados a utilização no Predio onde funciona a Secretaria de Educação e Desportos e Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/12/2017 | 100.00 | 00010089245717 | SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a).SEBASTIAO HERCULANO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/12/2017 | 100.00 | 00023822112453 | HELENA MENDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) HELENA MENDES BATISTA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/12/2017 | 100.00 | 00007342380458 | EVERTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) EVERTON SANTOS DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 15/12/2017 | 100.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MAGDA LIRA DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 15/12/2017 | 150.00 | 00002431138461 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro, destinado a suprir necessidades com compra de fraldas descartaveis para o menor NÍCOLAS FERNANDES DA SILVA, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 15/12/2017 | 100.00 | 00001489528440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MARIA JOSÉ DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aaquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/12/2017 | 207.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | sereviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de ação social do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 15/12/2017 | 300.00 | 00007116022473 | BIANCA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de tres diárias a Secretária de Ação Social, do municipio, para viajar à cidade de João Pessoa nos dias 05, 07 e 11 de dezembro de 2017, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de ação social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 15/12/2017 | 17868.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com diferença de PASEP sobre receita arrecdada durante o mes de outubro de 2017, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 15/12/2017 | 160.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Serviços prestados na locação de 90 cadeiras e 10 mesas, destinadas a utilização na festa de confraternização do grupo de Idosos no Cras do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 15/12/2017 | 200.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Concessão de duas diárias a secretaria de administração do municipio, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa a serviço do municipio nos dias 07 e 11 de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 15/12/2017 | 7.50 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS COM. E REP. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enfeites, destinados a utilização na ornamentação natalina da praça Bom Jesus, centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/12/2017 | 2180.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio 07.17.17345.0876233, referência 1051462, 10/120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 15/12/2017 | 894.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio 07.17.17345.0878525-0, referência 805054, 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 15/12/2017 | 1129.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio 07.17.17345.0881367-0, referência 1051492, 09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 15/12/2017 | 1129.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face com despesa de parcelamento de dívidas com o FGTS de funcionarios do Municipio 07.17.17345.0881367-0, referência 1051492, 10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 15/12/2017 | 13.00 | 05285282000487 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | serviços prestados na manutenção e revisão do veiculo motocicleta de placa QFZ-9944, que serve ao setor de Tributos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 15/12/2017 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/12/2017 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006118 | 18/12/2017 | 2014.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | serviços prestados de gravação e divulgação de vinheta durante 53 horas em veiculo carro de som, das ações da Administração Municipal, durante o mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006124 | 18/12/2017 | 1500.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Administração do municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0006130 | 18/12/2017 | 4245.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de serviços de sistema folha de pagamento, portal dos servidores e sistema de controle financeiro referente ao mês de Dezembro de 2017 e Elaboração da folha de pagamento de 13º salario de funcionarios, correspondente ao exercicio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006117 | 18/12/2017 | 3000.00 | 00002477708414 | SILVANO FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo passeio à disposição do conselho tutelar do municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006123 | 18/12/2017 | 832.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinado ao consumo dos veiculo de placa OEY-1707, QFP-2456 e NQI-0102 ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006140 | 18/12/2017 | 320.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS NETO 08539449463 | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo Kombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006120 | 18/12/2017 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo de placa NPT 5921, durante o mês de Dezembro de 2017, à disposição da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006122 | 18/12/2017 | 1500.00 | 00087897318400 | JURANDI SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mototaxi no transporte de funcionarios e documentos a disposição da Secretaria de Educação do municipio, durante o mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006125 | 18/12/2017 | 4474.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum, Diesel S10 e Lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: NPV 6691, OGC 6329, QFG 0213, MOK 9032, MOM 2645 e OGG 3908 que servem a educação Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006139 | 18/12/2017 | 1337.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS NETO 08539449463 | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção dos veiculos de placas MOM-2645 e OGG-3908, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0006127 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em veiculo carro de passeio a disposição da Secretaria de Turismo do municipio, durante o mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006112 | 18/12/2017 | 161.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização pela equipe dos garis deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0006113 | 18/12/2017 | 6000.00 | 00089091264420 | JOSE CICERO MERCES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KGP 7814, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0006114 | 18/12/2017 | 6000.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte em veiculo caminhão KHA 1966, na remoção de residuos solidos, coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, durante o mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0006115 | 18/12/2017 | 6000.00 | 00011102777412 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no transporte de coleta de lixo grosso e domiciliar do municipio, em veiculo caminhão, durante o mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006116 | 18/12/2017 | 6000.00 | 00028838718415 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com viagens em veiculo caminhão carroceria aberta de placa MNH-5817, no apoio junto a secretaria de obras do municipio, durante o mes de dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006119 | 18/12/2017 | 5057.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel comum, gasolina, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos: Trator, Patrol, Retroescavadeira, OFE 5543, QFG 5853, Motosserra e caminhão de placa MNH-5817, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006121 | 18/12/2017 | 6960.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de transporte em caminhão munck a disposição da Secretaria de Obras para manutenção na iluminação pública municipal com 87 horas trabalhadas, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006126 | 18/12/2017 | 2800.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens e locomoção em veiculo tipo utilitário a disposição da Secretaria de Obras do Municipio, durante o mes de Dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/12/2017 | 950.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | serviços prestados na limpeza do mato com remoção do lixo de ruas do jardim planalto e novo horizonte, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/12/2017 | 950.00 | 00001634541405 | JOSE CARLOS DA SILVA-016.345.414-05 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na limpeza do mato com remoção do lixo da ruas do Jardim Planalto e Novo Horizonte, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/12/2017 | 1900.00 | 00011196187460 | DANIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na limpeza do mato com remoção do lixo de Ruas do Jardim Planalto e Novo Horizonte, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/12/2017 | 950.00 | 00009596676440 | RAU PEDRO BEZERRA | serviços prestados na limpeza do mato com remoção do lixo de Ruas do Jardim Planalto e Novo Horizonte, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/12/2017 | 1900.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza das ruas do bairro Novo Horizonte e Jardim Planalto, deste municipio, por ocasião de eventos realizados durante o mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/12/2017 | 1900.00 | 00007660129481 | JOSE ROBERTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de mato e remoção de lixo das ruas do bairro Novo Horizonte e Jardim Planalto, deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006129 | 18/12/2017 | 237.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum e diesel destinado a utilização nos veiculos viaturas da policia de placa, QFB 5872 e PEL-0509, conforme termo de Cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006128 | 18/12/2017 | 772.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de Placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/12/2017 | 2650.00 | 00004760413413 | ELZA AMARO DOS SANTOS | serviços prestados de buffet por ocasião de encontro de confraternização e fechamento do ano de 2017, entre secretarios, diretores, coordenadores e apoiadores da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/12/2017 | 31.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio do deposito, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 19/12/2017 | 97.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face a despesas com serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Junta de Serviço militar do Município, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal FAMUP, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/12/2017 | 260.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em mangueira hidraulica do veiculo trator que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/12/2017 | 440.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prsetados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o anexo da secretaria de educação do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/12/2017 | 3300.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | serviços prestados na organização e coordenação do evento de vaqueijada, por ocasião da realização esportiva do evento vaqueijada que tem apoio do municipio nos festejos do Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006152 | 19/12/2017 | 694.45 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de café da manha, por ocasião de entrega de medalhas dos melhores alunos de 2017 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006153 | 19/12/2017 | 553.21 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo de jantar dos alunos concluintes do 9º ano da escola Municipal Cônego Jose Vital Ribeiro Bessa (Escola da Praça), neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/12/2017 | 100.00 | 00019989989400 | SILVESTRE JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr(a). SILVESTRE JOSE DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio com fraudas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/12/2017 | 100.00 | 00036300624404 | MOISES GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) MOISES GASPAR DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/12/2017 | 420.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | serviços prestados na confecção de tres bolos decorados, destinados ao consumo de participantes do grupo dos idosos por ocasião de evento de confraternização do CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006150 | 19/12/2017 | 720.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao consumo dos participantes do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006151 | 19/12/2017 | 728.08 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | aquisição de generos alimenticios, destinados ao preparo de lanches dos Idosos, por ocasião de encontro no programa CRAS do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/12/2017 | 200.00 | 00010753608464 | NALIENE FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) NALIENE FELIPE DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/12/2017 | 200.00 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JORDÃO PEREIRA DE MELO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/12/2017 | 1480.80 | 00002214314466 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos para reforma da casa propria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/12/2017 | 200.00 | 00011668178494 | LUCIANO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUCIANO FELIX DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, na aquisição de materiais de construção diversos destinados a reforma da casa própria, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/12/2017 | 200.00 | 00008427806450 | LUCELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LUCELIA DA SILVA SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/12/2017 | 150.00 | 00008433247409 | ALINE BELIZIO VALDEVINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ALINE BELIZIO VALDEVINO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/12/2017 | 36331.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face com despesas com Dívidas de Parcelamento de INSS, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/12/2017 | 8878.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dívidas com o FGTS, relativo a competencia 05/2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/12/2017 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2017 | 22493.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | parcelamento de dívidas com o INSS, relativo ao parcelamento de nº 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2017 | 100.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | concessão de uma diárias a Secretaria der Finanças, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, no dia 12 de dezembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse das finanças municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2017 | 37.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2017 | 2.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2017 | 5000.00 | 21598161000107 | BELTRÃO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | Valor que se empenha referente a serviço prestado de assessoria juridica tributaria na atualização e elaboração do novo codigo tributario municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2017 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar à cidade de João Pessoa -PB, no dia 07 de dezembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/12/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Serviços prestados na publicação de aviso de licitação no Jornal A União no dia 13 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2017 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | serviços prestados no no reboque do veiculo kombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2017 | 1600.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como instrutor de música no desenvolvimento de atividades junto às crianças beneficiadas pelo Programa SCFV do municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/12/2017 | 937.00 | 00009326089495 | JOÃO DEYVIDSON BELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de oficineiro de Karatê com jovens beneficiados pelo programa SCFV do municipio, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/12/2017 | 937.00 | 00001785734423 | AZEVEDO SILVA DE LIMA | serviços prestados como visitador de familias beneficiadas pelo Programa criança Feliz do Municipio, durante o mes de dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070463349431 | MAYRIS BERNARDO DA COSTA | serviços prestados como visitador de familias beneficiadas pelo Programa criança Feliz do Municipio, durante o mes de dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2017 | 1600.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como instrutor de música no desenvolvimento de atividades junto às crianças beneficiadas pelo Programa SCFV do municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006172 | 20/12/2017 | 2186.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de materiais elétrico diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Educação e Desportos, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006178 | 20/12/2017 | 1038.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção, destinados a manutenção do Ginasio Poliesportivo "O Lirão" , localizado no Bairro no Largo Vidal de Negreiros, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2017 | 950.00 | 00006698566497 | JAILSON DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação da educação no arquivo municipal, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2017 | 950.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de limpeza e organização da documentação da educação no arquivo municipal, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006193 | 20/12/2017 | 2563.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção da quadra da Barra, localizado no centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006195 | 20/12/2017 | 94.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção do Ginasio poliesportivo O Lirão, localizado no centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/12/2017 | 1700.00 | 00004793890474 | MARCIO FERNANDO LIMA DE MOURA | serviços prestados de marcenaria na confecção em madeira de uma porteira medindo 1,50m x 1,95m, um portão medindo 1,50m x 1,12m e concerto de uma porteira, destinado a utilização do matadouro publico, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006173 | 20/12/2017 | 5607.04 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos diversos, destinado a manutenção e ornamentação da Praça 08 de março, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006174 | 20/12/2017 | 4816.31 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos diversos, destinado a manutenção dos Bairros Novo Horizonte, Planalto 1, Planalto 2, Rua Pedro Lira e Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006175 | 20/12/2017 | 461.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinado a manutenção da rede hidráulica dso Bairros do Novo Horizonte, da Rua Benetida Bezerra e do Sitio Uruba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006176 | 20/12/2017 | 1343.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinado a manutenção da Secretaria de Obras, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006177 | 20/12/2017 | 770.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a contrução de uma caixa d´água no Sítio Baixa Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006179 | 20/12/2017 | 2990.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinado a construção de pavilhão no Sitoi Campo Verde, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/12/2017 | 950.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na limpeza, podagem da grama e remoção de lixo entulhado da praça Municipal, localizada na rua Emidio Vidal de Negreiros, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/12/2017 | 950.00 | 00012406742440 | VALDERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de limpeza, conservação, poda e aguação das plantas da praça bom jesus e canteiros da entrada da cidade, durante o mes de dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006191 | 20/12/2017 | 8301.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de eletricos diversos, destinados a manutenção da Praça 8 de Março, Barra de Camaratuba, Comunidade Campo Verde, Rua Pedro Lira e o Bairro Novo Horizonte, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006192 | 20/12/2017 | 660.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de hidraulicos diversos, destinados a manutenção da Rua Daniel Toscano, Sitio Uruba, Comunidade Campo Verde, Barra de Camaratuba e o Bairro Novo Horizonte, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006196 | 20/12/2017 | 60.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição material hidraulico, destinados a utilização na caixa d´água de baixa verde, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006197 | 20/12/2017 | 391.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais d construção diversos, destinados a manutenção da Praça São Sebastião. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2017 | 50.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 28 de dezembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse da Junta de Serviços Militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2017 | 660.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | serviços prestados na divulgação de atos e ações da Prefeitura municipal, no Jornal Vale Noticia da edição do mes dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/12/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de impressora brother 8080, destinada a a utilização no gabinete do Prefeito Municipal, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/12/2017 | 22.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de agua mineral (botijão de 20L), destinados ao consumo na secretaria de Geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0006231 | 21/12/2017 | 311.15 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização no setor do Portal de Transparencia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/12/2017 | 50.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor de Identificação deste municipio, no dia 13 de dezembro de 2017, conforme requerimento 85/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006198 | 21/12/2017 | 498.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais para a equipe de garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006199 | 21/12/2017 | 42.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção e ornamentação da Praça Bom Jesus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006200 | 21/12/2017 | 1634.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção de pavilhão, na comunidade campo verde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006201 | 21/12/2017 | 499.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção para a manutenção da secertaria de obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006228 | 21/12/2017 | 214.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de expediente destinados a utilização na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006229 | 21/12/2017 | 254.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de limpeza destinados a utilização na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/12/2017 | 2500.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | serviços prestados na confecção de duas tendas medindo 3,00 X 3,00M, estrutura em ferro galvanizado e lona de cor azul, destinados a utilização nos eventos da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/12/2017 | 42.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de agua mineral (botijão de 20L), destinados ao consumo na secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/12/2017 | 760.50 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Serviços prestados na locação de 402 cadeiras e 63 mesas, destinadas a utilização dos eventos da formação dos professores do progroma PNAIC no dia 28 de Novembro e a entregs das medalhas para os alunos destaque do ano 2017 no dia 19 de Dezembro, ambas realizadas na Creche Ivan de Menezes Lira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006207 | 21/12/2017 | 1000.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA 02977376437 | serviços prestados na manutenção e instalação de ar condicionados, na secretaria de educação e Rede de Escolas Municipais durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/12/2017 | 980.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisição de gás de cozinha, destinados a utilização no preparo da merenda escoilar dos alunos das escolas municipais Antonio Madeiro da Costa, Gracinda Iracema da Costa, Conego Jose Vital Ribeiro Bessa (Infantil), Jose Ribeiro Bessa e Creche Ivan de Menezes Lira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/12/2017 | 319.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Licenciamento anual do veiculo de placa NQI-8330, que serve a Educação Municipal, relativo ao ano de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/12/2017 | 326.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Licenciamento anual do veiculo de placa OGC-6329, que serve a Educação Municipal, relativo ao ano de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/12/2017 | 36.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de agua mineral (botijão de 20L), destinados ao consumo na secretaria de educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/12/2017 | 300.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | serviços prestados na locação de uma impressora, destinados a utilização na Secretaria de Educação do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/12/2017 | 100.00 | 00070896739449 | FERNANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) FERNANDO FERNADES DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/12/2017 | 165.00 | 00084120061434 | VALDENICE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) VALDENICE MENDES DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/12/2017 | 238.00 | 00079016782400 | ZULEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) ZULEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/12/2017 | 150.00 | 00001825408475 | JOÃO NETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOÃO NETO DA SILVA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/12/2017 | 1493.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | valor que se empenha a fazer face a despesas com diferença de PASEP sobre receita arrecdada durante o mes de outubro de 2017, conforme guias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/12/2017 | 100.00 | 00010354497499 | LOUIRENY DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) LOUIRENY DA SILVA GOMES, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/12/2017 | 100.00 | 00007767786412 | JOSENILDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr. (a) JOSENILDO JOSE DOS SANTOS, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, na aquisição de fraldas geriatricas, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/12/2017 | 81.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0006230 | 21/12/2017 | 234.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de material de limpeza, destinadas a utilização na secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0006235 | 21/12/2017 | 237.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias de expediente diversos, destinados a utilização no programa IGD Suas do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006238 | 21/12/2017 | 7600.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de notebook procesador intel core I3, destinados a utilização no programa IGD do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/12/2017 | 70.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME | aquisição de gás de cozinha, destinados a utilização no centro administrativo da prefeitura de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006232 | 21/12/2017 | 341.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no Predio da Secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006233 | 21/12/2017 | 1498.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização no Predio da Secretaria de administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/12/2017 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/12/2017 | 50.00 | 00090022335404 | ALCI SOARES DA COSTA E OUTROS - FOLHA FINANCAS EFETIVOS | concessão de uma diária ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Rio Tinto para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 12 de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006226 | 21/12/2017 | 214.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de materiais deexpediente destinados a utilização na Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006227 | 21/12/2017 | 131.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se emepnha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a utilização na Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/12/2017 | 347.37 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA EPP | aquisição de brindes diversos, destinados a distribuição com crianças do muncipio, por ocasião das festividades natalinas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0006225 | 21/12/2017 | 172.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material de escritorio, destinado a utilização no Procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/12/2017 | 320.00 | 00012293177408 | MATEUS FELIX EMILIANO | Valor que se empenha para se fazer face a despesa com serviços prestados com equipe de segurança por ocasião das festividades de Santa Luzia, realizada na comunidade Campo Verde, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/12/2017 | 300.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | serviços prestados com viagem as cidades de Mamanguape e Guarabira, em veiculo de placa MOH-0872, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/12/2017 | 800.00 | 00004760413413 | ELZA AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de buffet por ocasião de encontro de confraternização e fechamento do ano de 2017, com as equipes de contabilidade, licitação, tributos, recursos humanos e apoiadores da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006240 | 22/12/2017 | 827.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo Kombi de placa OEY-1707, que serve a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006251 | 22/12/2017 | 3600.00 | 00005789291473 | JOHNATAN JEFERSON FERREIRA DA SILVA | Serviço prestado no transporte de portadores de deficiência fisica e visual do municipio para a cidade de João Pessoa em veiculo utilitario com a finaliade de realizar tratamento epecializados durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/12/2017 | 100.00 | 00096620129404 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auxilio financeiro ao Sr (a). FRANCISCO DE SOUZA, destinado a suprir necessidades básicas da Familia carente do municipio, para aquisição de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, conforme parecer social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006239 | 22/12/2017 | 1708.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção dos veiculos de placas NQI 8330 e MOK 9032, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006244 | 22/12/2017 | 2280.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | serviços prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama - RN, em veiculo de passeio, durante 19 dias do mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/12/2017 | 340.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços sprestados de borracharia no conserto de penus dos veiculos de placas MOM-2645, QFG-0213, OGG-3908 e OGC-6329, ambos que servem a educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 22/12/2017 | 910.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | serviços prestados na lavagem dos veiculos de placa NPV-6691, MOK 9032, MOV 7296, MOM 2645, OGD 4108, OGC 6329 e OGG 3908, que servem a educação municipal, durante o mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 22/12/2017 | 700.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | serviços prestados de locação de equipamentos de som, destinados a utilização na escola por ocasião do evento de formação de professores do programa PNAIC e entrega de medalhas para os alunos destaque do municipio, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 22/12/2017 | 80.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço prestados no conserto com solda do portão em ferro do Ginásio poliesportivo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/12/2017 | 75.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na lavagem e lubrificação do veiculo patrol, utilizado pela secretaria de agricultura, durante o mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/12/2017 | 120.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que serviço prestados no conserto com solda no carro de mão que serve a secretira de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/12/2017 | 900.00 | 00006368509430 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em serviço prestado na construção de cerca em arame farpado as margens da ROD. PB065, com finalidade de evitar acidentes com animais de veiculos que trafegam nesse trecho | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/12/2017 | 60.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que serviço prestados no conserto com solda no portão do prédio da casa de bombas de abastecimento de água do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/12/2017 | 80.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | serviços prestados de borracharia, no conserto de pneus, no veiculo Caçamba de placa OFE-5543, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/12/2017 | 50.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de borracharia, no conserto de pneus da retroescavadeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/12/2017 | 50.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no conserto de pneu de carros de mãos utilizados pela equipe de garis do municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0006241 | 22/12/2017 | 19500.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de transporte de diversos, destinado a atender as necessidades do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/12/2017 | 150.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que serviço prestados no conserto com solda no conserto de portão do prédio onde funciona o arquivo público do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/12/2017 | 60.00 | 00069004196404 | ELIZABETE BARROS MACIEL SOARES | Valor que serviço prestados no conserto com solda no conserto de portão do prédio onde funciona o serviço militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 22/12/2017 | 140.00 | 00070462820483 | HITALO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de lavagem do veiculo de Placa AZY 1923 que serve ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006285 | 26/12/2017 | 621.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de Placa AZY-1923, que serve ao Gabinete do Prefeito do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 26/12/2017 | 990.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA - 472309324-91 | Concessão de seis diárias ao prefeito constitucional, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 18, 19, 22, 26, 27 e 28 de dezembro de 2017, para resolver assuntos de interesse do Municipio, junto a receita federal do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006264 | 26/12/2017 | 25.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de rebites de aluminio, destinados a utilização no setor de tombamentos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006268 | 26/12/2017 | 83.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de pintura diversos (tintas, lixa, massa corrida e fita creper), destinados a pintura do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006269 | 26/12/2017 | 169.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de pintura, destinadis a pintura do predio do Antigo Mercado Publico, localizado na Praça Bom Jesus, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006278 | 26/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos referentes ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006284 | 26/12/2017 | 583.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina comum e diesel destinado a utilização nos veiculos viaturas da policia de placa, QFB 5872, PZH 6283 e PEL-0509, conforme termo de Cooperação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006291 | 26/12/2017 | 1470.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | aquisição de refeições destinadas a funcionarios do municipio, por ocasião de atividades extraordinárias, realizadas durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006293 | 26/12/2017 | 7605.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel destinado a utilização no veiculo de placa MXO 6537, a disposição da Secretaria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006262 | 26/12/2017 | 99.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de cimento e tinta super cal, destinados a manutenção e pintura do calçamento e meio fio de ruas no distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006267 | 26/12/2017 | 479.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção diversos (Enxada, Botas, pneu para carrinho de mão e outros), destinados a utilização pela equipe de Garis do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006273 | 26/12/2017 | 24.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de uma caixa de descarga, destinada a manutenção do banheiro da Palhoça Social no distrito de Barra do Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006274 | 26/12/2017 | 75.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção de parte eletrica do Sistema de abastecimento Dágua, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006275 | 26/12/2017 | 17.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de um cadeado, destinado a utilização na casa do motor bomba dàgua do sistema de abastecimero dágua, localizado na Rua Jose de Menezes Lira, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 26/12/2017 | 638.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dágua do Sitio Uruba, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006281 | 26/12/2017 | 4465.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diesel comum, gasolina, diesel S10 e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos: Trator, Patrol, Retroescavadeira, OFE 5543, Motosserra e caminhão de placa MNH-5817, ambos que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006286 | 26/12/2017 | 52.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gasolina, destinados ao consumo do veiculo de placa QFG 5853, que servea secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/12/2017 | 2600.00 | 00021905509472 | HELENO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no levantamento de topografia de ruas dos bairros Planalto I e II, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imóveis p/ Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/12/2017 | 16000.00 | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO- ESPOLIO MARIA JOSE/NEMESIO | Valor que se empenha a fazer face a despesa com Desapropriação de um imóvel urbano, com suas benfeitorias que menciona, destinado a atender as necessidades, para desobstrução de Via/Praça/Largo Publico, do municipio de mataraca, conforme decreto de nº 31/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006296 | 26/12/2017 | 890.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de tintas e cal, destinados a utilização na pintura de prédios públicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006266 | 26/12/2017 | 30.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de quatro baldes, destinados a utilização no matadouro publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006282 | 26/12/2017 | 100.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 da Emater, que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006263 | 26/12/2017 | 770.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de cimento, destinados a construção de muro na Quadra de Esportes do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006270 | 26/12/2017 | 90.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção de parte eletrica do predio da Escola Municipal C J V R Bessa (Escola da Praça), neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006271 | 26/12/2017 | 377.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do predio da Creche Ivan de Menezes Lira, Escola Antonio Madeiro da Costa e Escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 26/12/2017 | 1712.96 | 19189063000166 | UNI-SPORT | aquisição de materiais esportivos diversos, destinados a utilização com as equipes desportistas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006283 | 26/12/2017 | 1874.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Diesel comum, Diesel S10 e Lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placas: NQI 8330, OGC 6329, MOK 9032, MOM 2645 e OGG 3908 que servem a educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0006295 | 26/12/2017 | 97715.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | aquisição de Uniformes Escolares, destinados ao alunos da rede publica de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006272 | 26/12/2017 | 145.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção do Predio da Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006280 | 26/12/2017 | 1441.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Gasolina Comum, destinado ao consumo dos veiculo de placa OEY-1707, QFP-2456 e NQI-0102 ambos que servem a secretaria de ação social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/12/2017 | 100.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | valor que se empenha a fazer face com auxilio financeiro a Senhora Sonia Maria da Conceição Aragão, destinada a compra de Bolsas de Colostomia, conforme parecer social trata-se de pessoa carente e enferma do municipio, sem condições de arcar com tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/12/2017 | 40.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para o PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006276 | 26/12/2017 | 51.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de cola instantanea, destinada a utilização na secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006265 | 26/12/2017 | 282.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | aquisição de materiais diversos (tintas, fita crepe e telas plasticas), destinadas a utilização na ornamentação natalina da Praça Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/12/2017 | 4000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Cultura - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/12/2017 | 14300.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/12/2017 | 5167.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2017 | 2274.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/12/2017 | 1087.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2017 | 6653.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Finanças - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2017 | 7737.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Finanças - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2017 | 2108.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos e vantagens de funcionários aposentados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/12/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/12/2017 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2017 | 18259.58 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2017 | 6518.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administração - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/12/2017 | 5464.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de ação social - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/12/2017 | 12339.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Ação Social - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2017 | 5996.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelares do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel -CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PETI - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/12/2017 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PAIF - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/12/2017 | 4454.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educação - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/12/2017 | 10568.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educação - conissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/12/2017 | 11650.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educação Fundeb I Magisterio - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/12/2017 | 216477.97 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educação Fundeb I Magisterio - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/12/2017 | 22023.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de educação Fundeb II - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/12/2017 | 117515.57 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de educação Fundeb II - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/12/2017 | 10701.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de fucnionarios da Secretaria de Educação Fundeb II - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2017 | 4573.73 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/12/2017 | 10968.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2017 | 5552.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Turismo - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2017 | 8481.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Turismo - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo - contratados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006297 | 27/12/2017 | 397.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção, destinados a utilização no prédio da cadeia pública, recuperação de bueiros do Planalto I e Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006298 | 27/12/2017 | 997.06 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos, destinados a utilização na casa da bomba dágua do Planalto I, manutenção da rede eletrica do Distrito Barra do Camaratuba e no prédio da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006299 | 27/12/2017 | 1994.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização no matadouro público, meio fio de ruas e secertaria de obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006300 | 27/12/2017 | 1819.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção da iluminação publica no distrito de Barra do camaratuba, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/12/2017 | 79131.19 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de obras - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2017 | 9381.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de obras - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/12/2017 | 3119.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/12/2017 | 10212.08 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/12/2017 | 1537.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/12/2017 | 27000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens do Prefeito e Vice Prefeita do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/12/2017 | 8453.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006352 | 28/12/2017 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet da junta de Serviços Militar do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006353 | 28/12/2017 | 44.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet do Gabinete do Prefeito Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0006356 | 28/12/2017 | 13000.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de transporte de diversos, destinado a atender as necessidades do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006345 | 28/12/2017 | 3824.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus e camara de ar, destinados a utilização na grade do veiculo OFE 5543, que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/12/2017 | 40073.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuições Previdenciárias de Funcionarios da educação Fundeb I Magisterio, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme guia. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006346 | 28/12/2017 | 1440.00 | 00044263902491 | SEBASTIAO GONZAGA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços prestados no transporte de estudantes do Sitio Uruba, nos turnos da Manha, Tarde e Noite, em veiculo de placa KNG-3822, durante 03 dias do mes de Dezembro de 2017, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006350 | 28/12/2017 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet da Creche Municipal, localizada no Conjunto Bom Jesus, neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006355 | 28/12/2017 | 52.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet da Escola Municipal de Ensino Fundamental Infantil, do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2017 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para a formação do PASEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006351 | 28/12/2017 | 60.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet da Secretaria de Ação Social do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006349 | 28/12/2017 | 480.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prsetados de acesso a internet da Secretaria de Administração do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2017 | 65.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2017 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa de Manutenção de Conta Bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2017 | 60.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA-000.940.384-14 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de carimbos destinados a utilização pela Secretaria de Finanças do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006348 | 28/12/2017 | 800.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de acesso a internet da Secretaria de Finaças e Setor de Contabilidade do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342017 | 0006354 | 28/12/2017 | 52.00 | 03667658000140 | ALEXANDRE LACERDA RODRIGUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acesso a internet da Secretaria de Transportes do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/12/2017 | 6.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/12/2017 | 0.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a serviço bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0006364 | 29/12/2017 | 16000.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contabeis prestados durante o mes de Dezembro de 2017 e Prestação de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/12/2017 | 1742.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | retenção para formação do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/12/2017 | 0.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancario | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/12/2017 | 0.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços bancario | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0006357 | 29/12/2017 | 50000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 | valor que se empenha a afazer face a desepsas com Contratação de Profissionais do Setor Artistico para as festividades do Padroeiro Bom Jesus e Reveillón, com a seguinte atração: Walkyria Santos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0006358 | 29/12/2017 | 65000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO - ME | valor que se empenha a fazer face com Contratação de Profissionais do Setor Artistico, para festividades do Padroeiro Bom Jesus e Reveillón, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/12/2017 | 629.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no faturamento de contribuição de iluminação publica do municipio, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/12/2017 | 33417.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminação Publica do municipio, faturamento da contribuição da iluminação publica relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Construcao e Reativ de Pocos Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0006365 | 29/12/2017 | 22049.60 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratação de uma empresa especializada em Perfuração de Poço Artesiano, destinado ao atendimento de abastecimento dágua no Conjunto Bom Jesus, nesta cidade, conforme contratp 88/2017. | 10042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/12/2017 | 944.00 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Telefone móveis das Secretarias da administração municipal, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 6369
Última atualização: 11/06/2024