de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2017 | 1500.00 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTICIO E DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 32300.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/01/2017 | 150.39 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 VIDRO INCOLOR DE 08MM E 18 FENDAS DE 08MM CR PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2017 | 810.18 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2017 | 210.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET | PAGAMENTO REFERNETE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2017 | 486.30 | 24511222000137 | José Florentino de Melo-Papelaria Patoense | PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2017 | 300.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE PATOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2017 | 173.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2017 | 207.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2017 | 3900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2017 | 7307.88 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/02/2017 | 1000.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT. JT. TANQUE L375 BRCE 92302 EPSON PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/02/2017 | 90.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/02/2017 | 30.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 ADESIVOS INFORMATIVOS PARA O A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/02/2017 | 180.00 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAl DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/02/2017 | 800.00 | 00004778814401 | ACACIO PANIFICAÇÃO SÃO PEDRO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2017 | 2811.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2017 | 106.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2017 | 166.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 769.20 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2017 | 8171.81 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2017 | 105.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO ALUGUEL DO SISTEMA CONTABIL UTILIZADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2017 | 274.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2017 | 73.05 | 06279628000154 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO DOMÍNIO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2017 | 673.50 | 09309147000132 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VAREZA PB | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2017 | 245.00 | 00065683218420 | CLEVISLEI DIAS ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO , FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/03/2017 | 300.00 | 00015479307487 | PAULO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TAXI A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/03/2017 | 800.00 | 00089355873468 | MANOEL BATISTA DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NA SEDE DODO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2017 | 2811.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA CONTABIL UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2017 | 96.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000037 | 20/03/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2017 | 210.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2017 | 90.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS A CMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2017 | 8171.81 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2017 | 180.00 | 04897944000164 | REGISTRACOM - WEBVISAO | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ANUAL DO CONTRATO DE DOMINIO DO SITE D PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2017 | 38.78 | 06279628000154 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO MENSAL DO DOMINIO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/03/2017 | 879.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/03/2017 | 176.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/03/2017 | 735.00 | 00000007397402 | JOSÉ OTONIEL GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/04/2017 | 576.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/04/2017 | 200.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/04/2017 | 1590.00 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DETINADO A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/04/2017 | 13.30 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/04/2017 | 286.70 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2017 | 8254.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000052 | 20/04/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2017 | 3204.54 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA CONTABIL UTILIZADO PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2017 | 450.00 | 00065683218420 | CLEVISLEI DIAS ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINÁRIAS AO VIVO, SERVIÇOS DE MIDIA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/04/2017 | 300.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/04/2017 | 782.50 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/04/2017 | 120.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/04/2017 | 206.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/04/2017 | 150.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/05/2017 | 400.00 | 04063441000193 | Shop Car Pneus e Serviços Ltda | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/05/2017 | 110.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/05/2017 | 400.00 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/05/2017 | 38.78 | 04371843000155 | HOST NET | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO DOMINIO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000066 | 19/05/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/05/2017 | 300.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/05/2017 | 8254.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/05/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/05/2017 | 3204.54 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/05/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA CONTABIL UTILIZDO PARA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/05/2017 | 450.00 | 00065683218420 | CLEVISLEI DIAS ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSOES AO VIVO EM AUDIOS DAS SESSOES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/05/2017 | 973.75 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/05/2017 | 350.00 | 00002806705401 | INACIO LOIOLA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO LEILÃOE VINHETA REALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/06/2017 | 73.00 | 09309147000132 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VAREZA PB | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/06/2017 | 227.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/06/2017 | 276.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/06/2017 | 250.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/06/2017 | 700.00 | 00004778814401 | ACACIO PANIFICAÇÃO SÃO PEDRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000080 | 19/06/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/06/2017 | 450.00 | 00065683218420 | CLEVISLEI DIAS ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE STRIMING PARA TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA COONTABIL UTILIZADO PARA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/06/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/06/2017 | 3204.54 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2017 | 8254.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/06/2017 | 400.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VAREA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/06/2017 | 450.00 | 00006718823414 | JOSE FLAVIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE CARRO E MOTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/06/2017 | 180.00 | 04371843000155 | HOST NET | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DOMINIO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/06/2017 | 276.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/06/2017 | 75.56 | 04371843000155 | HOST NET | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO DOMINIO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/06/2017 | 128.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/06/2017 | 1500.00 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTICIO E DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/06/2017 | 180.00 | 04371843000155 | HOST NET | PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO DOMINIO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/07/2017 | 1350.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAICO-RN, SANTA LUZIA-PB, CAMPNA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA NO PERÍODO DE 25 DE MAIO A 05 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000097 | 18/07/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/07/2017 | 3204.54 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/07/2017 | 8254.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMRA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/07/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2017 | 827.48 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/07/2017 | 180.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMRA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2017 | 191.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2017 | 580.00 | 00065683218420 | CLEVISLEI DIAS ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA CONTABIL UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/07/2017 | 120.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/07/2017 | 38.78 | 04371843000155 | HOST NET | PAGAMENTO REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/07/2017 | 300.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/08/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/08/2017 | 3204.54 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/08/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/08/2017 | 2874.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/08/2017 | 480.00 | 00065683218420 | CLEVISLEI DIAS ROCHA | PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/08/2017 | 188.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/08/2017 | 8254.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000115 | 18/08/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/08/2017 | 953.30 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERNTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/08/2017 | 180.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET | PAGAMENT REFERENTE AO FORECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/08/2017 | 1580.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, JOAO PESSOA, CAICO-RN, SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/08/2017 | 104.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AVISO 001/2017 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/08/2017 | 208.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DO EDITAL DE AVISO 0001/2017 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/08/2017 | 38.78 | 06279628000154 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | DESPESA REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/09/2017 | 250.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE A DARF DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/09/2017 | 144.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/09/2017 | 180.00 | 04897944000164 | REGISTRACOM - WEBVISAO | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM TRIMESTRAL DE DOMINIO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/09/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/09/2017 | 135.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E INFORMATICA | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/09/2017 | 227.80 | 24511222000137 | José Florentino de Melo-Papelaria Patoense | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/09/2017 | 796.00 | 00004778814401 | ACACIO PANIFICAÇÃO SÃO PEDRO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000129 | 19/09/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/09/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/09/2017 | 3204.54 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/09/2017 | 1030.75 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/09/2017 | 450.00 | 00065683218420 | CLEVISLEI DIAS ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES ONLINE DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/09/2017 | 368.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 001/2017 DA CAMARA DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/09/2017 | 1500.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO ME | PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTICIO E DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/09/2017 | 120.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/09/2017 | 2874.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/09/2017 | 270.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Aquisição de veículo para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000139 | 25/09/2017 | 31360.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 5 PASSAGEIROS COR BRANCA, FIAT/MOBI LIKE, FAB2017, MOD 2018 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA CONFORME NOTA FISCAL DE NÚMERO 061842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/09/2017 | 2100.00 | 00079145191204 | WESLEY JEFERSON MACEDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CLASSIC LS ANO 2011 DE PLACA MOK 7541 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 26/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/09/2017 | 8254.44 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/09/2017 | 38.78 | 06279628000154 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA HOSPEDAGEM DO PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/10/2017 | 454.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/10/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DO SISTEMA CONTABIL UTLIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/10/2017 | 1335.18 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2017 | 3204.54 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/10/2017 | 8254.44 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2017 | 166.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000150 | 20/10/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2017 | 2874.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/10/2017 | 62.00 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO ATE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/10/2017 | 38.78 | 04371843000155 | HOST NET | EMPEHO REFERENTE A MENSALIDADE DO DOMINIO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/10/2017 | 332.35 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/10/2017 | 700.00 | 00065683218420 | CLEVISLEI DIAS ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES AO VIVO EM AUDIO DAS SESSÕES E EVENTOS DA CAMARA MUNICPAL DE VARZEA, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/10/2017 | 247.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO D 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/10/2017 | 120.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/10/2017 | 343.17 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS AO ESCRITRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/10/2017 | 505.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE A DARF EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/10/2017 | 350.05 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA A FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTEIRO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS N CONTA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/11/2017 | 442.20 | 24511222000137 | José Florentino de Melo-Papelaria Patoense | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/11/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO ALUGUEL DO SISTEMA CONTABIL UTLIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/11/2017 | 176.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO Nº 0001/2017 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/11/2017 | 756.00 | 18238092000108 | TWIT SOM E ACESSORIOS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/11/2017 | 300.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000167 | 20/11/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/11/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/11/2017 | 3204.54 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2017 | 1602.26 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PGAMENTO REFERENTE AOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/11/2017 | 700.00 | 00065683218420 | CLEVISLEI DIAS ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM STRIMING PARA TRANSMISSAO AO VIVO EM AUDIOS DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENES E EVENTOS PÚBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL, SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/11/2017 | 1200.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO ME | PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTICIO DESTINADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/11/2017 | 38.78 | 06279628000154 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO REGISTRO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/11/2017 | 280.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS EM VIAGENS COM COMVBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/11/2017 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/11/2017 | 43.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/11/2017 | 8254.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/11/2017 | 616.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/11/2017 | 370.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE vÁRZEA Á CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇO A CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/12/2017 | 12.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/12/2017 | 2874.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/12/2017 | 332.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/12/2017 | 149.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/12/2017 | 130.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIOD A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/12/2017 | 800.00 | 00004778814401 | ACACIO PANIFICAÇÃO SÃO PEDRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO BOLOS E SALGADOS PARA AS SESSÕS ORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/12/2017 | 281.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENREGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/12/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMÁTICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA CONTABIL UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/12/2017 | 180.00 | 04897944000164 | REGISTRACOM - WEBVISAO | EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/12/2017 | 700.00 | 00065683218420 | CLEVISLEI DIAS ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS TRASMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000191 | 20/12/2017 | 3850.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/12/2017 | 2900.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | EMPENHO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/12/2017 | 35150.00 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/12/2017 | 3204.54 | 04226327000137 | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/12/2017 | 353.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/12/2017 | 36.78 | 04371843000155 | HOST NET | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/12/2017 | 470.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇO A MESMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Contribuições Previdenciárias da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/12/2017 | 7477.44 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00004408984477 | Francicleide Medeiros de Lira | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO ANO DE 2017 DA CAMARA MUINICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/12/2017 | 400.00 | 00006718823414 | JOSE FLAVIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DOS MESES DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/12/2017 | 700.00 | 00089355873468 | MANOEL BATISTA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000196 | 28/12/2017 | 2900.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA GESTÃO REFERENTE AO EXERCIO DE 2017 PARA ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/12/2017 | 26.24 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSCERTO E COMPRA DE CABO PARA EQUIPAMENTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 205
Última atualização: 11/06/2024