de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 195.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, INSTALAÇÃO E MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 24/01/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2017 | 1500.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2017 | 1171.25 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2017 | 7436.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2017 | 6527.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/02/2017 | 510.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL VIA (TOKEN), DESTINADO ASSINATURA ELETRONICA DIGITAL DESTA EDILIDADE COM ORGÃOS DA ESFERA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/02/2017 | 317.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVACANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÃO DE ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/02/2017 | 282.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES (ÓLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR, E LAMPADA), DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/02/2017 | 800.00 | 00003637881403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET NA SESSÃO ORDINARIA DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS,EXERCICIO DE 2017, REALIZADO NESTA CASA LESGILATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/02/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/02/2017 | 125.50 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO (CARREGADOR DE PILHA FX-X12 E BAT 9V.), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/02/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/02/2017 | 11000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/02/2017 | 1171.25 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/02/2017 | 500.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Aquisição de Veiculos, Mobiliários e Equipamentos p/Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/02/2017 | 2500.00 | 00010216195403 | FELIPE CESAR MARCOS DEMETRIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/02/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/02/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/02/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E PRODUÇÃO DE PROJETOS DE LEI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/03/2017 | 200.00 | 00007896230488 | MARCELO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÃMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/03/2017 | 193.60 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017, DURANTE VIAGEM À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS REALIZADAS, CUMPOM FISCAL NFCE Nº00017479, SÉRIE 001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/03/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/03/2017 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/03/2017 | 257.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/03/2017 | 145.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, INSTALAÇÃO E MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/03/2017 | 116.00 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÃMARA MUNICIPAL, SENDO 08(OITO) CARPETES EM RESINA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/03/2017 | 120.00 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MASTRO EM ALUMÍNIO DESTINADO À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Aquisição de Veiculos, Mobiliários e Equipamentos p/Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/03/2017 | 2500.00 | 00010216195403 | FELIPE CESAR MARCOS DEMETRIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/03/2017 | 1005.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE 09(NOVE) PLACAS EM ACRÍLICO PARA MESAS E 03(TRÊS) PLACAS EM ACRÍLICO COM BRASÕES, DESTINADOS À ESTA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/03/2017 | 193.31 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, LAMPADAS E LIXEIRO EM AÇO INOX, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, CONFROME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/03/2017 | 3145.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORETE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS À MELHORIA DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/03/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2017 | 11000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2017 | 1171.25 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/03/2017 | 700.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2017 | 700.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA E REFORÇO DO TABLADO DO PLENÁRIO E NA CONFECÇÃO DE UM TABLADO NOVO PARA A TRIBUNA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/03/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/03/2017 | 200.00 | 00010216195403 | FELIPE CESAR MARCOS DEMETRIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE UMA BASE PAR A BANDEIRA DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/03/2017 | 3000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E PRODUÇÃO DE PROJETOS DE LEI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/03/2017 | 629.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL-ABRAAO FABIO N DE ALMEI | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA:QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/03/2017 | 634.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL-ABRAAO FABIO N DE ALMEI | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA:QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/04/2017 | 189.20 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, DURANTE VIAGEM À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS REALIZADAS, CUMPOM FISCAL NFCE Nº00017743, SÉRIE 001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/04/2017 | 145.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, INSTALAÇÃO E MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/04/2017 | 150.00 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE UMA TORTA PARA SER OFERECIDA ÀS MULHERES EM SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/04/2017 | 158.51 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS), DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM DESTINO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO PARA PROTOCOLO DE INDICAÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES EM SESSÕES, CONFORME CÓPIA DE INDICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/04/2017 | 300.00 | 00007896230488 | MARCELO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÃMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/04/2017 | 257.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/04/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2017 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2017 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2017 | 257.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2017 | 35.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2017 | 1171.25 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2017 | 11000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2017 | 145.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, INSTALAÇÃO E MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2017 | 140.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000066 | 01/05/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/05/2017 | 190.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO À CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO À CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO À CONTA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/05/2017 | 47.50 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESARCIMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/05/2017 | 109.12 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PROTOCOLAR INDICAÇÕES DOS VEREADORES NOS DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NAQUELA CIDADE, CONFORME PROTOCOLOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/05/2017 | 50.00 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/05/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/05/2017 | 670.00 | 00063831465487 | FRANCISCA NEIDE V. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE SESSÃO SOLENE DE ENTREFA DE TÍTULO DE CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/05/2017 | 1800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/05/2017 | 1171.25 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/05/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/05/2017 | 9250.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/05/2017 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/05/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/05/2017 | 257.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/05/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/05/2017 | 245.00 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA:QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO CONSUMIDOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/05/2017 | 300.00 | 00007896230488 | MARCELO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/05/2017 | 649.79 | 12732608000190 | BELGÁS COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA:QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/05/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/05/2017 | 200.00 | 00007896230488 | MARCELO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÃMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/06/2017 | 145.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À MENSALIDADE DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA(INTERNET),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/06/2017 | 600.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/06/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000096 | 01/06/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/06/2017 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/06/2017 | 1200.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISLCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/06/2017 | 400.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/06/2017 | 145.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À MENSALIDADE DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA(INTERNET),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000097 | 20/06/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2017 | 600.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2017 | 100.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA MOLDURA MEDINDO 16,25 MT, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2017 | 1171.25 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2017 | 11000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2017 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2017 | 257.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/06/2017 | 186.11 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E DESCARTÁVEIS PARA SEREM SERVIDOS E UTILIZADOS DURANTE SESSÃO ESPECIAL DE MOÃO DE APLAUSOS À SRa. DIONÊS PINHEIRO EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DO LIVRO "ECHO DA SERRA" DE SUA AUTORIA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/06/2017 | 60.40 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE DESPESASA COM O PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTÓRIAIS REFERENTES AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLHA DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA PARA O BIÊNIO 2019/2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/06/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/06/2017 | 805.00 | 12732608000190 | BELGÁS COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA:QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/06/2017 | 17.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/06/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/06/2017 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/06/2017 | 146.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/07/2017 | 220.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À MENSALIDADE DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA(INTERNET),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/07/2017 | 300.00 | 00007896230488 | MARCELO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/07/2017 | 98.29 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM REFEIÇÃO (ALMOÇO), DURANTE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA PARA O BIÊNIO 2019/2020, CONFORM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/07/2017 | 670.00 | 00063831465487 | FRANCISCA NEIDE V. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2017 | 600.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2017 | 1483.58 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2017 | 11000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000125 | 20/07/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/07/2017 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/07/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/07/2017 | 180.20 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM REFEIÇÃO (ALMOÇO), DURANTE VIAGEM À SEDE DA ENERGISA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR INDICAÇÃO Nº047/2017, AO DIRETOR PRESIDENTE DESTA EMPRESA, NO DIA 25 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/08/2017 | 200.00 | 00007896230488 | MARCELO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/08/2017 | 88.00 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM REFEIÇÃO (ALMOÇO), DURANTE VIAGEM À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR INDICAÇÃO Nº044/2017, NO DIA 10 DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/08/2017 | 90.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RORIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/08/2017 | 510.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RORIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT PALIO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/08/2017 | 90.70 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE: QUADRO EM CORTIÇA 90x0 EM ALUMINIO E ALFINETES PARA MAPA DESTINADOS AO USO NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/08/2017 | 3000.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO LEGISLATIVO DOS VEREADORES COM MOLDURAS VARIÁVEIS E KIT DE CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTTON E ADESIVO PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/08/2017 | 1320.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E RH EM MÍDIA MAGNÉTICA, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/08/2017 | 1171.25 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/08/2017 | 11000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/08/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/08/2017 | 326.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/08/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/08/2017 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/08/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/08/2017 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/08/2017 | 257.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/08/2017 | 260.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À MENSALIDADE DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA(INTERNET),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/08/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/08/2017 | 3300.00 | 22994504000107 | RH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÀS ROTINAS E PROCEDIMENTOS VINCULADOS A GERAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E INFORMAÇÕES SOCIAIS - GFIP/SEFIP, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/08/2017 | 600.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000158 | 22/08/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/08/2017 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/09/2017 | 1980.00 | 22994504000107 | RH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÀS ROTINAS E PROCEDIMENTOS VINCULADOS A GERAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E INFORMAÇÕES SOCIAIS - GFIP/SEFIP, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/09/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/09/2017 | 176.00 | 00008242996474 | JOSE WILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/09/2017 | 2046.80 | 12732608000190 | BELGÁS COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA:QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JULHO, AGOSTO E PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/09/2017 | 200.00 | 00007896230488 | MARCELO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) LAVAGENS COM POLIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/09/2017 | 600.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2017 | 11000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000175 | 20/09/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/09/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2017 | 1171.25 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/09/2017 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/09/2017 | 257.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/09/2017 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/09/2017 | 500.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/09/2017 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E PRODUÇÃO DE PROJETOS DE LEI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/09/2017 | 220.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À MENSALIDADE DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA(INTERNET),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000181 | 05/10/2017 | 1440.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000182 | 20/10/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2017 | 660.00 | 22994504000107 | RH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÀS ROTINAS E PROCEDIMENTOS VINCULADOS A GERAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E INFORMAÇÕES SOCIAIS - GFIP/SEFIP, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2017 | 600.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000185 | 20/10/2017 | 1440.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/10/2017 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/10/2017 | 257.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2017 | 1171.25 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/10/2017 | 11000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/10/2017 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/10/2017 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E PRODUÇÃO DE PROJETOS DE LEI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/10/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/11/2017 | 192.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DO PPA E DA LOA 2018, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/11/2017 | 220.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À MENSALIDADE DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA(INTERNET),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/11/2017 | 220.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À MENSALIDADE DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA(INTERNET),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/11/2017 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS COM POLIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NA CONTA 6080-1, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/11/2017 | 289.30 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DO NOVO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA, CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº002 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000201 | 17/11/2017 | 1440.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/11/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2017 | 11000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/11/2017 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2017 | 1171.25 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2017 | 600.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2017 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2017 | 257.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000210 | 21/11/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/11/2017 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E PRODUÇÃO DE PROJETOS DE LEI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/11/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/12/2017 | 220.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À MENSALIDADE DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA(INTERNET),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/12/2017 | 77.43 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA APURADA ENTRE GFIP INFORMADA E GPS PAGA, RELATIVA À COMPETÊNCIA 13/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/12/2017 | 103.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/12/2017 | 1000.00 | 19957930000166 | SJR INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL BROTHER E CONFIGURAÇÃO DA REDE WIFI INTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA,COM INCLUSÃO DE FILTROS DE CONTEÚDO, NÍVEIS DE ACESSO E CONTROLE DE BANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/12/2017 | 600.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000218 | 18/12/2017 | 1440.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000219 | 20/12/2017 | 3700.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/12/2017 | 27000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/12/2017 | 3000.00 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/12/2017 | 7208.33 | 11988433000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/12/2017 | 5940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/12/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/12/2017 | 128.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/12/2017 | 1585.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/12/2017 | 252.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2017 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PÚBLICA, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E PRODUÇÃO DE PROJETOS DE LEI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/12/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/12/2017 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/12/2017 | 6210.00 | 19957930000166 | SJR INFORMÁTICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/12/2017 | 1980.00 | 22994504000107 | RH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES ÀS ROTINAS E PROCEDIMENTOS VINCULADOS A GERAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E INFORMAÇÕES SOCIAIS - GFIP/SEFIP, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/12/2017 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO COM TECNOLOGIA WIRECAST, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Aquisição de Veiculos, Mobiliários e Equipamentos p/Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/12/2017 | 6178.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 ANULADO EM 28/12/2017, PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/12/2017 | 1258.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 6 ANULADO EM 28/12/2017, PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/12/2017 | 2750.00 | 26824897000161 | E & C - SERVICOS E CONSULTORIA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES À SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO E PROMOVENDO AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO PLANEJAMENTO JUNTOÀ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, CONFLUINDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Garantia do Funcionamento do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/12/2017 | 2005.00 | 12732608000190 | BELGÁS COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA:QFF-2729, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024