de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 20/01/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS Srs. VEREADORES VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 20/01/2017 | 9254.74 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2017 | 6822.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 20/01/2017 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 20/01/2017 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 31/01/2017 | 2700.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS PFB-2853/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 03/02/2017 | 505.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTENIDO AO VEICULO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 06/02/2017 | 123.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ARMAZENADA EM BALDE DE 20L, REFRIGERANTES E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 06/02/2017 | 158.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 07/02/2017 | 8376.88 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 07/02/2017 | 200.00 | 08298374000147 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 09/02/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 14/02/2017 | 450.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 20/02/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 20/02/2017 | 9254.74 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 20/02/2017 | 7122.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 20/02/2017 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 20/02/2017 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 20/02/2017 | 2700.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS PFB-2853/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 20/02/2017 | 8442.88 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 22/02/2017 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 22/02/2017 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 24/02/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 02/03/2017 | 105.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRES CARIMBOS AUTOMATICOS , DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 03/03/2017 | 801.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 07/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 07/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 08/03/2017 | 171.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 08/03/2017 | 126.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 10/03/2017 | 420.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, POR OCASIAO DA SECAO SOLENE DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 10/03/2017 | 1715.30 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA (JOAOPESSOA-BRASILIA) E HOSPEDAGEM, DESTINADA AO Sr. PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS QUE SERA REALIZADA EM MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 20/03/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES , VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 20/03/2017 | 7122.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 20/03/2017 | 9354.74 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 23/03/2017 | 350.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SECOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 23/03/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 29/03/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 31/03/2017 | 346.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 04/04/2017 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 20/04/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 20/04/2017 | 9354.74 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 20/04/2017 | 7122.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 20/04/2017 | 67.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 20/04/2017 | 64.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 20/04/2017 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 24/04/2017 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 25/04/2017 | 300.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 25/04/2017 | 118.50 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 25/04/2017 | 653.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 26/04/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 26/04/2017 | 420.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, POR OCASIAO DA SECAO ESPECIAL SOBRE A CAPANHA DA FRATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 26/04/2017 | 350.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SECOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 28/04/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 15/05/2017 | 2000.00 | 00005255094455 | PAULO CESAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 15 A 20 DE MAIO PARA TRATAR JUNTO AOS MINISTERIOS DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 18/05/2017 | 2800.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES COM MOLDURAS VARIADAS DESTINADO AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 19/05/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 19/05/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 19/05/2017 | 9979.40 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 19/05/2017 | 7122.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 22/05/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 1000064 | 22/05/2017 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 23/05/2017 | 0.35 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 23/05/2017 | 668.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 24/05/2017 | 500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 26/05/2017 | 350.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 08/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 08/06/2017 | 151.00 | 14499311000151 | ELIZÂNGELA LIMA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 ASSENTO SANITARIO, 01 CAIXA DESCARGA ASTRA E 01 BACIA CONV. BRANCO JADE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 08/06/2017 | 78.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 08/06/2017 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 13/06/2017 | 215.00 | 09117631000160 | CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DA PESSOA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA ACESSO AO SICONFI E OUTRAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 20/06/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 20/06/2017 | 375.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS, DESTINADOS A SECAO SOLENE EM HOMENAGEM AO PAROCO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE SUA DESPEDIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 20/06/2017 | 9979.40 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 20/06/2017 | 7122.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000080 | 22/06/2017 | 4000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 22/06/2017 | 500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 22/06/2017 | 8464.88 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 1000084 | 22/06/2017 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 29/06/2017 | 350.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 30/06/2017 | 771.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 30/06/2017 | 5.74 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 17/07/2017 | 600.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA SESSAO DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 19/07/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 19/07/2017 | 9979.40 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 19/07/2017 | 7122.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ASSESSORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 20/07/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 20/07/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 1000095 | 21/07/2017 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 24/07/2017 | 5.74 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 28/07/2017 | 400.00 | 00005255094455 | PAULO CESAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES JUNTO AO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 28/07/2017 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000099 | 28/07/2017 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 28/07/2017 | 97.90 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 28/07/2017 | 210.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS REFRIGERANTES SERVIDOS NA SESSAO DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 31/07/2017 | 718.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 04/08/2017 | 65.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 04/08/2017 | 64.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 04/08/2017 | 81.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 04/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 04/08/2017 | 250.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NO PREPARO DE 1000 SALGADOS, DESTINADOS A SECAO SOLENE DE ABERTURA DO SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 17/08/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 17/08/2017 | 9979.40 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 17/08/2017 | 7122.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 17/08/2017 | 8464.88 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 17/08/2017 | 8464.88 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 17/08/2017 | 8464.88 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 17/08/2017 | 8464.88 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 17/08/2017 | 8464.88 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000116 | 18/08/2017 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 1000117 | 18/08/2017 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 18/08/2017 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 21/08/2017 | 5.74 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 21/08/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 25/08/2017 | 350.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 29/08/2017 | 767.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 06/09/2017 | 200.00 | 00079902642420 | AENALDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MESA DE SOM PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 20/09/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 20/09/2017 | 9354.74 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 20/09/2017 | 7122.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 20/09/2017 | 400.00 | 00005255094455 | PAULO CESAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, UMA A CIDADE DE GUARABIRA P/PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE TRANSPARENCIA DAS CONTAS PUBLICAS, E OUTRA EM MARI P/O ESCRITORIO DO CONTADOR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 20/09/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETREMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 21/09/2017 | 5.74 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 22/09/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 13/10/2017 | 800.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 20/10/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 20/10/2017 | 9385.81 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 20/10/2017 | 7122.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000135 | 20/10/2017 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 1000137 | 20/10/2017 | 5400.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 20/10/2017 | 159.70 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 20/10/2017 | 439.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 20/10/2017 | 350.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 23/10/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 23/10/2017 | 5.74 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 30/10/2017 | 76.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 30/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 30/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 30/10/2017 | 69.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 30/10/2017 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 30/10/2017 | 69.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 07/11/2017 | 750.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 17/11/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 20/11/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 20/11/2017 | 9354.74 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 20/11/2017 | 1500.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 20/11/2017 | 350.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000155 | 20/11/2017 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 1000156 | 20/11/2017 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 20/11/2017 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 20/11/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 21/11/2017 | 800.00 | 00005255094455 | PAULO CESAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AO ESCRTITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 22/11/2017 | 5.74 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 24/11/2017 | 200.00 | 00001845760409 | JOSÉ ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO ASSESSOR JURIDICO E DEMAIS EM ATIVIDADES NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 27/11/2017 | 657.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 11/12/2017 | 122.00 | 14499311000151 | ELIZÂNGELA LIMA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 08 LAMPADAS DE LED 09W E DE 11W, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 12/12/2017 | 8973.64 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE 13º SALARIO 2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 12/12/2017 | 1500.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE 13º SALARIO 2017, DA SERVIDORA COMISIONADA, VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 12/12/2017 | 479.38 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 12/12/2017 | 225.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 18/12/2017 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 18/12/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 20/12/2017 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 20/12/2017 | 9354.74 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 20/12/2017 | 1500.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000175 | 20/12/2017 | 4000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 20/12/2017 | 350.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 1000177 | 20/12/2017 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 22/12/2017 | 853.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 22/12/2017 | 300.00 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTTENÇÃO PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 26/12/2017 | 5.74 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 27/12/2017 | 8464.88 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 27/12/2017 | 8471.72 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 27/12/2017 | 7228.04 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 27/12/2017 | 7228.04 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 28/12/2017 | 91.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 28/12/2017 | 76.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 28/12/2017 | 79.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 28/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 28/12/2017 | 3320.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E EMISSAO DE CHEQUES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024