de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 01/01/2017 | 1000.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 10/01/2017 | 27000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 10/01/2017 | 6073.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 11/01/2017 | 205.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 18/01/2017 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 20/01/2017 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 26/01/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 26/01/2017 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE,ELABORAÇÃO DE FOLHA, SEFIP E SAGRES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 26/01/2017 | 100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 26/01/2017 | 300.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 26/01/2017 | 400.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PEE 8838 NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 30/01/2017 | 7276.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS , PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 31/01/2017 | 310.00 | 09117631000160 | C D L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 01/02/2017 | 114.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 02/02/2017 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA NO OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM PARA PATICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR CONTABIL DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 08/02/2017 | 196.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 09/02/2017 | 150.00 | 21127520000130 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DIGITAL DE 10 PLACAS EM PS ADESIVAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 10/02/2017 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA NO OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ETICONS CONTABILIDADE DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 10/02/2017 | 400.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 10/02/2017 | 6073.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 10/02/2017 | 27000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 15/02/2017 | 710.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 AGENDAS PERSONALIZADAS FORMATO A-5, 200 CAPAS DE PROCESSOS E 18 BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA OS VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 15/02/2017 | 530.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 09 (NOVE) CARTUCHOS HP 670, 01 TONNER SAMSUNG D101 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM REPARO NA PLACA E REPARO NO TRACIONADOR DE PAPEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 16/02/2017 | 960.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MICROFONES GOOSENECK YOGA HT 82 PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 16/02/2017 | 649.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 17/02/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 17/02/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE,ELABORAÇÃO DE FOLHA, SEFIP E SAGRES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 17/02/2017 | 4853.42 | 19854079000146 | IMPERTEC - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 20/02/2017 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 20/02/2017 | 100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 20/02/2017 | 300.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 21/02/2017 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA NO OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 21/02/2017 | 50.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX SERVIÇOS GRAFICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS 4911 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 24/02/2017 | 7276.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS , PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 24/02/2017 | 260.00 | 09117631000160 | C D L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 02/03/2017 | 360.00 | 00033814732472 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E COMPLEMENTO DO GÁS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 06/03/2017 | 150.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 07/03/2017 | 1160.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT MIDEA 7500 BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 09/03/2017 | 2038.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÃO RED 90400, 01 POLTRONA GIRATORIA EXECUTIVA E 01 POLTRONA FIXA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000040 | 10/03/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 10/03/2017 | 700.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 10/03/2017 | 100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS DE INFORMAÇÕES NO PORTAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 10/03/2017 | 30000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 10/03/2017 | 6073.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 10/03/2017 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 10/03/2017 | 150.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 10/03/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE,ELABORAÇÃO DE FOLHA, SEFIP E SAGRES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 10/03/2017 | 113.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 13/03/2017 | 2215.43 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 13/03/2017 | 251.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 14/03/2017 | 500.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 15/03/2017 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE ENVIO DA SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 17/03/2017 | 800.00 | 18514115000160 | DANILO JOSE NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE DUAS QUADRILHAS DE ALUMINIO PARA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 17/03/2017 | 350.05 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED BR 30W PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 17/03/2017 | 1030.80 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORC 82X82A POL CALACATA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 20/03/2017 | 160.00 | 00008016936407 | MARIA ARLETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 24/03/2017 | 1905.00 | 00085327310400 | JOCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME ORDEM DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 24/03/2017 | 654.47 | 02675435000161 | MERCADINHO CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 29/03/2017 | 585.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 31/03/2017 | 81.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT E COLAFORTE PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 31/03/2017 | 7936.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS , PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 04/04/2017 | 550.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÃO SEMI OV 90402 BP MED 1,60M BET/PRE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 05/04/2017 | 250.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES NA REDE INTERNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 10/04/2017 | 190.70 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORC 82X82A POL CALACATA E ARGAMASSA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 10/04/2017 | 1322.50 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELETROLUX PARA A CAMARA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 10/04/2017 | 6073.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 10/04/2017 | 30000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 10/04/2017 | 1500.00 | 18514115000160 | DANILO JOSE NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE VIDRAÇARIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000069 | 10/04/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 10/04/2017 | 171.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 11/04/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE,ELABORAÇÃO DE FOLHA, SEFIP E SAGRES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 12/04/2017 | 600.00 | 00098328212404 | GILSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIRADA DE UM PORTÃO DA GARAGEM COM FECHAMENTO EM ALVENARIA E COLOCAÇÃO DE UM PORTAO PARA PEDESTRE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 13/04/2017 | 500.00 | 22469710000106 | JEDFERSON DA SILVA CAVALCANTI- SERRALHARIA KIFERRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO COM MEDIDAS 1,06X 2,15 PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 13/04/2017 | 181.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 17/04/2017 | 360.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 17/04/2017 | 500.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES E SERVIÇOS ELETRICO NA PARTE INTERNA DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 18/04/2017 | 320.00 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO AOS TRABALHO LEGISLATIVO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 24/04/2017 | 54.27 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 24/04/2017 | 150.00 | 00009659622457 | ALINE CAVALCANTI TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 24/04/2017 | 740.00 | 00033814732472 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLINT DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 24/04/2017 | 100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTANDO O PORTAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 24/04/2017 | 260.00 | 00003715826444 | MARCELO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 28/04/2017 | 655.95 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 28/04/2017 | 139.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 28/04/2017 | 7936.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS , PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 10/05/2017 | 96.20 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE SILICONE,SILICONE E REJUNTE PARA A CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 10/05/2017 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 10/05/2017 | 6574.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 10/05/2017 | 30000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000090 | 10/05/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 11/05/2017 | 165.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 12/05/2017 | 2050.00 | 08313529000177 | SHOPMICRO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 12/05/2017 | 320.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E CONSUMO NAS DEPENDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 12/05/2017 | 500.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 12/05/2017 | 220.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DE CABEDELO (CARAJAS) A SÃO MIGUEL DE TAIPU PARA A CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 12/05/2017 | 100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTANDO O PORTAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 12/05/2017 | 475.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 12/05/2017 | 230.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE DA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 12/05/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE,ELABORAÇÃO DE FOLHA, SEFIP E SAGRES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 12/05/2017 | 200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 12/05/2017 | 420.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, 7 CARTUCHOS PRETOS, 3 CARTUCHOS AMARELO, 4 VERMELHOS, 4 AZUL E 1 RECARGA DE TONER SANSUNG PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 12/05/2017 | 110.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO NESTA CASA LEGISLATIVA , NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 15/05/2017 | 885.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA S/GAV 90001 BP MED 0,80M SAARA, 01 CADEIRA GIRATORIA SECRET 4004 C/POL BG PP BEGE E 02 CADEIRAS FIXA APROX 4008 PRETA PP BEGE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 15/05/2017 | 352.50 | 02675435000161 | MERCADINHO CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 15/05/2017 | 370.00 | 00008338717495 | Rodrigo Felix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 15/05/2017 | 500.00 | 00085327310400 | JOCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA COLOCAÇÃO DE 2 ESQUADRILHAS EM ALUMINIO, ACABAMENTO E APLICAÇÃO DE PORCELANATO NESTA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 16/05/2017 | 165.00 | 04272117000185 | R. C CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESINA E TINTA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 18/05/2017 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 18/05/2017 | 149.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG D101 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 18/05/2017 | 440.00 | 08313529000177 | SHOPMICRO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MICROLINE E 01 IMPRESSORA HP 2135 MULT PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 19/05/2017 | 20000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2017, DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 19/05/2017 | 8046.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS , PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 22/05/2017 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO NA ETICONS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 25/05/2017 | 305.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 27/05/2017 | 925.20 | 04272117000185 | R. C CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA FORTLEV 500L,01 GABINETE COZIMAX AÇO P/ PIA 1,20 E 01 PIA GHEL PLUS 1,20 PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 31/05/2017 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS , PARTE PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS VEREADORES, DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 01/06/2017 | 206.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 01/06/2017 | 457.60 | 04272117000185 | R. C CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPT FORTLEV, JOELHO AMANCO, TINTA PINTALAR LATEX, ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 09/06/2017 | 585.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000121 | 13/06/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 15/06/2017 | 700.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 20 MOLDURAS 14 INCOLOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 19/06/2017 | 1620.00 | 00007870370444 | OLENILDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 60 RESTAURACOES DE 60 FOTOGRAFIAS SENDO 20 DE 30X40, E 40 FOTOS DE 5X21 EM PRETO E BRANCO E SERVICOS FOTOGRAFICOS DE 40 FOTOS 5X21 PRETO E BRANCO E SERVICOS FOTOGRAFICOS EM 40 FOTOS 15X21 COLORIDAS.NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 20/06/2017 | 1276.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 20/06/2017 | 6574.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 20/06/2017 | 34000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 20/06/2017 | 3120.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 20/06/2017 | 200.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E CONSUMO NAS DEPENDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 22/06/2017 | 2200.02 | 00037453548420 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCÇÃO DE 38 LETRAS DE INOX EM ALTO RELEVO PARA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 22/06/2017 | 77.16 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 22/06/2017 | 200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 22/06/2017 | 200.00 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 22/06/2017 | 100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTANDO O PORTAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 22/06/2017 | 600.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 28/06/2017 | 600.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 28/06/2017 | 215.00 | 00007514250441 | DAMIAO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 28/06/2017 | 150.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 30/06/2017 | 400.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 300 CAPAS DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 30/06/2017 | 8926.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 01/07/2017 | 182.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000141 | 10/07/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 12/07/2017 | 415.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 13/07/2017 | 667.00 | 17972668000101 | RAFAEL DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANTUTENÇÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 14/07/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 14/07/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 17/07/2017 | 100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 17/07/2017 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 17/07/2017 | 240.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 20/07/2017 | 6574.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 20/07/2017 | 34000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 21/07/2017 | 265.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE 1.408 CÓPIAS E 05 ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 21/07/2017 | 400.00 | 18514115000160 | DANILO JOSE NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 21/07/2017 | 1602.00 | 00037453548420 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCÇÃO DE 29 LETRAS DE 15CM E 10 DE 20CM DE INOX EM ALTO RELEVO PARA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 24/07/2017 | 278.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 24/07/2017 | 200.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E CONSUMO NAS DEPENDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 24/07/2017 | 300.00 | 00085327182487 | JOSE FERNANDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA VIAGENS REALIZADS COM O PRESIDENTE DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 24/07/2017 | 200.00 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E SOFTWARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 24/07/2017 | 100.00 | 00003094180469 | HELENO FRANCILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS EXECUTIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 26/07/2017 | 77.46 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 26/07/2017 | 269.40 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE CÓPIAS E 06 ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 28/07/2017 | 185.13 | 04272117000185 | R. C CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO FITA E VEDACIT, ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 28/07/2017 | 925.00 | 07769157000125 | DOURADO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 28/07/2017 | 8926.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 28/07/2017 | 1000.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 28/07/2017 | 110.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 28/07/2017 | 165.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 31/07/2017 | 96.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 01/08/2017 | 600.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 01/08/2017 | 100.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTANDO O PORTAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 01/08/2017 | 175.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 03/08/2017 | 550.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS DA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 04/08/2017 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA TREINAMENTO DA SEFIP NA EMPRESA ETICONS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 10/08/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 11/08/2017 | 53.42 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TEL COM FIO LUMINOSO TCF 2000 PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 14/08/2017 | 269.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 16/08/2017 | 580.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE CARTUCHO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 16/08/2017 | 400.00 | 18514115000160 | DANILO JOSE NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 16/08/2017 | 1400.00 | 18514115000160 | DANILO JOSE NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DE VIDRAÇARIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 18/08/2017 | 7000.00 | 26040812000154 | LEANDRO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICACAO E INSTALACAO DE 32 METROS DO CORRIMAO EM ACO INOX DA RAMPA DE ACESSO DA ENTRADA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 18/08/2017 | 6574.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 18/08/2017 | 34000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 18/08/2017 | 1335.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 22/08/2017 | 300.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 22/08/2017 | 200.00 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E SOFTWARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 22/08/2017 | 250.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 22/08/2017 | 200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 22/08/2017 | 200.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E CONSUMO NAS DEPENDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 22/08/2017 | 200.00 | 00005146482446 | JOAO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO DE CONSTRUCAO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 22/08/2017 | 300.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 22/08/2017 | 150.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DESSA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 23/08/2017 | 8926.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 23/08/2017 | 500.00 | 00003637494892 | PAULO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETELHAMENTO DESTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 23/08/2017 | 100.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ALIMENTANDO O PORTAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 25/08/2017 | 80.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE 253 CÓPIAS E 01 ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 31/08/2017 | 77.84 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 31/08/2017 | 76.08 | 02558157002610 | VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINHA TELEFONICA 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 01/09/2017 | 185.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 01/09/2017 | 104.09 | 04272117000185 | R. C CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO CADEADOS E TINTAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000200 | 08/09/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 1000201 | 08/09/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 1000202 | 08/09/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 08/09/2017 | 670.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALMEIRA, ESTERCO FERTILIZADO , FERT. FARINHA DE OSSO E SEIXO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 08/09/2017 | 476.50 | 07769157000125 | DOURADO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 08/09/2017 | 920.00 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTE E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 11/09/2017 | 300.00 | 00013633295453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DA CASA DO LUSTRE E FLORA SHOPPING NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SÃO MIGUEL DE TAIPU PARA A CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 13/09/2017 | 155.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 20/09/2017 | 34000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 20/09/2017 | 6574.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 21/09/2017 | 1031.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DE INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 22/09/2017 | 77.16 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 22/09/2017 | 86.80 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 22/09/2017 | 8926.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 28/09/2017 | 100.00 | 00039623114400 | WELLINGTON BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 28/09/2017 | 200.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E CONSUMO NAS DEPENDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 28/09/2017 | 200.00 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 29/09/2017 | 105.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000218 | 09/10/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 1000219 | 10/10/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 11/10/2017 | 475.00 | 00070073289469 | ANDERSON KLEBER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMASSAMENTO E PINTURA DE 36 METROS DE ALVENARIA DA GALERIA DOS VEREADORES E PINTURA ACRILICA EM PORTÃO DA GARAGEM NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 11/10/2017 | 110.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM POSTE DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS ELETRÔNICO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 11/10/2017 | 200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 18/10/2017 | 198.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 20/10/2017 | 972.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA S/ INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 20/10/2017 | 6574.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 20/10/2017 | 34000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 20/10/2017 | 75.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 23/10/2017 | 100.00 | 00071117633438 | JULIO CESAR JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 23/10/2017 | 100.00 | 00007862641442 | ELIEL GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIXACAO DE 20 QUADROS DE FOTOS DE VEREADORES, EX-PRESIDENTE E DE 14 PLACAS LEGISLATIVA E 01 PLACA DE GALERIA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 23/10/2017 | 300.00 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 24/10/2017 | 60.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 26/10/2017 | 1.96 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS S/ NF DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 27/10/2017 | 126.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 30/10/2017 | 8926.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 01/11/2017 | 179.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS S/ CONSIGNACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 03/11/2017 | 400.00 | 26040812000154 | LEANDRO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICACAO E INSTALACAO DE 4 METROS DE CORRIMAO EM ACO INOX DA RAMPA DE ACESSO AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 06/11/2017 | 100.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000238 | 14/11/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 14/11/2017 | 307.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 16/11/2017 | 75.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS S/ NF DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 20/11/2017 | 943.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS S/ INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 20/11/2017 | 903.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS S/ CONSIGNACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 20/11/2017 | 4700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 20/11/2017 | 34000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 20/11/2017 | 8514.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 21/11/2017 | 118.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 30/11/2017 | 100.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 01/12/2017 | 100.00 | 00071117633438 | JULIO CESAR JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 1000250 | 01/12/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 05/12/2017 | 66.20 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000252 | 11/12/2017 | 2400.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 13/12/2017 | 250.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 110 CONVITES EM NOME DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 14/12/2017 | 335.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 1000255 | 18/12/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 20/12/2017 | 4300.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 20/12/2017 | 34000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 20/12/2017 | 2350.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 28/12/2017 | 10.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS S/ INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 260
Última atualização: 11/06/2024