de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 05/01/2017 | 150.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2o.OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA COM CERTIDÃO E COPIAS XEROGRÁFICAS AUTENTICADAS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 05/01/2017 | 150.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2o.OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA COM CERTIDÃO E COPIAS XEROGRÁFICAS AUTENTICADAS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 06/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 06/01/2017 | 181.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SONSUMO DE ENERGIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 11/01/2017 | 400.00 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA DESTINADA AO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, O SENHOR FELICIANO SOARES DA NOBREGA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO, QUANDO EM VIAJEM EXECUTIVA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS E DIRECIONADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES DO TCE/PB ANEXOS E LEI DE DIARIAS 0343/2013 DE 29 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2017 | 3000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 25/01/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 03 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 25/01/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 25/01/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 25/01/2017 | 3000.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 25/01/2017 | 600.00 | 00005732205497 | CLEOMACIO BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA, HONDA CG 125 FAN, COR PRETA, PLACA QFY 6157/PB, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 25/01/2017 | 15.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA NA C/C 115-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA NA C/C 115-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 26/01/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 27/01/2017 | 435.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(TINTA PARA IMPRESSORA E BATERIA PARA NO-BREAK), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2017 | 8614.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore, Prestadores de Serviços, Senhores Vereadores e o Sr. Asessor Jurididico Djonierison José Felix de França destaAugusta Casa de Leis, relativa ao mês de janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/02/2017 | 583.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PAPEIS, CANETAS, ENVELOPES, ARQUIVO MORTO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 17/02/2017 | 360.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RADIALISTA NA NARRAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DURANTE A POSSE DO PRESIDENTE, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/02/2017 | 145.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 17/02/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 17/02/2017 | 600.00 | 00005732205497 | CLEOMACIO BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 1251 FAN, COR PRETA, PLACA QFY-6157, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/02/2017 | 76.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de fevereiro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2017 | 3000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0000028 | 20/02/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 3000.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 15.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancária de doc/ted eletrônico cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de fevereiro/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 21/02/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 21/02/2017 | 890.48 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE 30 DIAS, QUANDO A MESMA ENCONTRA-SE GOZANDO FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 21/02/2017 | 375.72 | 19502091000191 | J J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente aquisição de generos alimenticios ( polpa de caja doce mel, graviola, laranja c/ acerola, manga, maracuja e morango ), destinado a esta augusta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2017 | 34.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifa bancária cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de fevereiro/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2017 | 8626.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestadores de Serviços, Senhores Vereadores e assessor jurídico desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/02/2017 | 238.09 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestadores de Serviços, Senhores Vereadores e assessor jurídico desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifa bancária cobrada pela manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de março/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/03/2017 | 350.00 | 00774425000158 | FRANCINETE SOARES NOBREGA | Valor que se empenha referente as despesas com autenticações de documentos, reconhecimento de firmas, encadernações, emplastificações, cópias, declarações e outros, todos de interesse exclusivo desta Augusta Casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/03/2017 | 149.96 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 39,99 LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, COR PRETA, PLC QFY-6157, LOCADA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/03/2017 | 550.00 | 17992051000140 | LUCAS FÁBIO DA SILVA MARTINS-REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS COM CARGA DE GÁS CAPACITOR, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL DIARIO OFICIAL PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/03/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL DIARIO OFICIAL PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2017 | 17.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tárifas bancária cobrada na caixa economica na c/c 115-4, no mês de março/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2017 | 216.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/03/2017 | 600.00 | 00005732205497 | CLEOMACIO BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 1251 FAN, COR PRETA, PLACA QFY-6157, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000050 | 20/03/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de março/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de março/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2017 | 3000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de março/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2017 | 64.71 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/03/2017 | 239.30 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Prestadores de Serviços desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 24/03/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tárifa bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de março/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2017 | 8014.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestador de Serviço e Senhores Vereadores e desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/04/2017 | 150.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 40,65 LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/04/2017 | 250.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E COBERTURA DE RÁDIO PARA A ELEIÇÃO DA MESA DE DIRETORIA, BIÊNIO 2019/2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 06/04/2017 | 117.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a aquisição de materiais de consumo diversos: sendo: fechaduras e cilindro para portas, destinados a manutenção desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/04/2017 | 375.50 | 19502091000191 | J J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente aquisição de generos alimenticios ( polpa de caja, acerola e maracujá), destinado a esta augusta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/04/2017 | 596.75 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÕES DE CAPAS PARA PROCESSOS,ENVELOPES TIMBRADOS, SERVIÇOS DE XEROX), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/04/2017 | 600.00 | 00005732205497 | CLEOMACIO BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 1251 FAN, COR PRETA, PLACA QFY-6157, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2017 | 234.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000067 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/04/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de abril/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de Abril/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2017 | 9000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de Abril/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000072 | 24/04/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 24/04/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 26/04/2017 | 300.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2o.OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTRO DE DUAS ATAS COM CERTIDÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS AUTENTICADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/04/2017 | 422.79 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇÚCAR, CAFÉ, ÁGUA MINERAL, BOLACHAS, LEITE, ETC., DESTINADOS A COPA COZINHA DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 26/04/2017 | 148.70 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE E DESINFETANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/04/2017 | 9324.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestador de Serviço e Senhores Vereadores e desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/04/2017 | 47.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de abril/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/05/2017 | 1310.00 | 00003870659467 | DIVALNILDO DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E ABERTURA DE JANELAS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 11/05/2017 | 1374.85 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TAIS COMO: CIMENTO, BASCULANTE, BUCHA, TUBO, CESTO PARA TAMPA, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 18/05/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/05/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de Maio/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/05/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de Maio/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/05/2017 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de Maio/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000085 | 18/05/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000087 | 22/05/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/05/2017 | 322.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 23/05/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 23/05/2017 | 1500.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS E MOLDURAS PARA O QUADRO DA LEGISLATURA 2017-2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 25/05/2017 | 600.00 | 00005732205497 | CLEOMACIO BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 1251 FAN, COR PRETA, PLACA QFY-6157, NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Maio/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/05/2017 | 8906.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestador de Serviço e Senhores Vereadores e desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2017 | 182.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de Junho/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de Junho/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2017 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de Junho/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000099 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000100 | 20/06/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/06/2017 | 17.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Junho/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 21/06/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 21/06/2017 | 272.50 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PAPÉIS DE OFÍCIO,GRAMPOS E CLIPS ., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 21/06/2017 | 800.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS DA SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES, DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 21/06/2017 | 216.65 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/06/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/06/2017 | 8644.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestador de Serviço e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Junho/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 17/07/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0000110 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2016 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2017 | 17.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Julho/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de Julho/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de Julho/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2017 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de Julho/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000115 | 21/07/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/07/2017 | 136.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/07/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/07/2017 | 8644.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestador de Serviço e Senhores Vereadores e desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/07/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Julho/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/08/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000122 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000123 | 01/08/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/08/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de Agosto/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/08/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de Agosto/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/08/2017 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de Agosto/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/08/2017 | 17.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Agosto/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/08/2017 | 198.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/08/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/08/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/08/2017 | 8644.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestador de Serviço e Senhores Vereadores e desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/08/2017 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Agosto/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000138 | 01/09/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0000139 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2016 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 05/09/2017 | 410.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (NOBREAK 1200VA TRIVOLT), DESTINADO PARA ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 05/09/2017 | 333.25 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÕES DE CAPAS PARA PROCESSOS,ENVELOPES TIMBRADOS, SERVIÇOS DE XEROX), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/09/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de Setembro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/09/2017 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de Setembro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/09/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de Setembro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/09/2017 | 152.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/09/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Setembro/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 21/09/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Setembro/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 21/09/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 21/09/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO PERIODO 22/08/2017 A 22/09/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/09/2017 | 8644.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestador de Serviço e Senhores Vereadores e desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0000147 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2016 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/10/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de Outubro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2017 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de Outubro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de Outubro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/10/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Outubro/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 23/10/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO PERIODO 22/09/2017 A 22/10/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 23/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 23/10/2017 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 23/10/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 23/10/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 24/10/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Outubro/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/10/2017 | 8644.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestador de Serviço e Senhores Vereadores e desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/11/2017 | 378.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0000161 | 20/11/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2016 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000162 | 20/11/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/11/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de Novembro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/11/2017 | 3000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de Novembro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/11/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de Novembro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/11/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO PERIODO 22/10/2017 A 22/11/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/11/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/11/2017 | 17.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Novembro/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/11/2017 | 8014.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestador de Serviço e Senhores Vereadores e desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 07/12/2017 | 477.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 07/12/2017 | 437.78 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 07/12/2017 | 350.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO BENTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 11/12/2017 | 266.48 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: COCA COLA 2L, LEITE LIQ ITALAC, AÇUCAR CRISTAL E COPO DESC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 11/12/2017 | 95.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIA SELADA DE CHUMBO), DESTINADO PARA ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/12/2017 | 4535.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao 13° salario/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/12/2017 | 3500.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao 13° salario/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/12/2017 | 1250.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao 13° salario/2017, empenho complementar n° 176.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/12/2017 | 6046.76 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de dezembro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/12/2017 | 4000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de dezembro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/12/2017 | 30000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de dezembro/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/12/2017 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, SENDO: REGISTROS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE BANLANCETES, BALANÇO ANUAL, RGF E OUTROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/12/2017 | 666.67 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de dezembro/2017, empenho complementar nº 179.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Dezembro/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 21/12/2017 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 21/12/2017 | 937.00 | 00005732205497 | CLEOMACIO BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR PUBLICO (GUARDA MUNICIPAL), EM GOZO DE FERIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 21/12/2017 | 100.00 | 14464193000146 | MAIS LINK TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO PERIODO 22/11/2017 A 22/12/2017, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 21/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 21/12/2017 | 186.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/12/2017 | 8069.76 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Prestador de Serviço e Senhores Vereadores e desta Augusta Casa de Leis, relativo ao mês de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Dezembro/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente as tárifas bancária cobrada de manutenção da conta na caixa economica na c/c 115-4, no mês de Dezembro/2017, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/12/2017 | 1948.34 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos e Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativo ao 13º.Salário/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/12/2017 | 7900.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMÉRCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN i, CHASSI 9C2JC6900JR301016, COR PRETA, RENAVAM 000001, CILIDRADAS 124, HP 0, COMBUSTIVEL GASOLINA, MOTOR JC69E0J301025, ANO FAB/MOD 2017/2018, DESTINADA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 28/12/2017 | 1890.00 | 05621649000143 | RECICLAGEM INFORMATICA-PAULINO A.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO 3001009 XC17660 14P 13 4GB HDITB LINUX PRETO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 28/12/2017 | 389.06 | 05621649000143 | RECICLAGEM INFORMATICA-PAULINO A.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO PAPEL OFICIO A4 E TITAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE.PRO 8610 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 28/12/2017 | 76.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 29/12/2017 | 670.74 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SENDO: SACO P/ LIXO, PANO DE CHÃO, DET PO, AGUA SANITARIA, COCA COLA 2L E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 199
Última atualização: 11/06/2024