de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2017 | 20267.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS CARTORAIS (REGISTRO DE ATAS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000001 | 13/01/2017 | 54600.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREAA DE CONTABILIDADE GERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, BEM COMO ATENDIMENTO DAS NOTIFICACOES MENSAIS DO TRIBUNAL DO ESTADO DA PARAIBA,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000002 | 13/01/2017 | 50400.00 | 00001027699405 | LEONARDO CANDIDO ALBUQUERQUE FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE DEFESA EM TRIB UNAIS, PARECERES DAS COMISSOES E CONTRATOS, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2017 | 7800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇAO DE SAGRES TCE-PB, RAIS, DIRF E GEFIP PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2017 | 800.00 | 00005382400407 | GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE DA CAMARA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/01/2017, PARA CADASTRAMENTO DE USUARIO EXTERNO - GESTOR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 06/01.2017, NA QUALIDADE DEPRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2017 | 115.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS (PASTEIS, COXINHAS, BOLOS), PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2017 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2017 | 165.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTEA AO MES DE JANEIRO DE 2-16. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2017 | 584.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS CARTORAIS (REGISTRO DE ATAS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2017 | 60.00 | 04784715000133 | S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO 38 X 14MM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2017 | 276.40 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2017 | 466.90 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2017 | 800.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATDNDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL, SAINDO NO DIA 05/01/2017 E RETORNANDO NO DIA 06/01.2017, VEICULO GM/S 10 EXECUTIVE 2.8 4 X 4 PLACA CXG-1890-SP, TRANSPORTANDO A SENHORA PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS PARA REALIZAR CADASTRO DE GESTOR USUARIO EXTERNO - GESTOR, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2017 | 7900.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2017 | 310.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A 3 RFB COM VALIDADE DE 2 ANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2017 | 4774.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2017 | 80.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA SAMSUNG D 111-5, DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2017 | 168.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E DO ANEXO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO(ANEXO) E FEVEREIRO/2017 DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2017 | 865.91 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2017 | 860.00 | 00002675150495 | OLIVIO XAVIER DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS PLACA QFK-1870-PB, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS DA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2017 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE COMUNICAÇÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2017 | 1040.00 | 00009651333464 | MARILEIDE JERONIMO FELIX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2017 | 520.00 | 00012283171431 | ENNALE LAISLA AZAVEDO RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2017 | 19293.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/03/2017 | 1100.00 | 00009651333464 | MARILEIDE JERONIMO FELIX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE marco DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2017 | 186.32 | 04661931000353 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER MAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 662 COLOR E PRETO PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2017 | 84.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E DO ANEXO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2017 | 650.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 01/03/2017 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL ALUSIVAS AO CARNAVAL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2017 | 1980.00 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS (PORTA DOCUMENTOS EM COURO LEGITIMO, CHAVEIRO, BRASAO DA REPUBLICA, BOTON BRASAO DA REPUBLICA) PARA DISTRIBUICAO COM OS VEREADORES QUE COPOEM ESTA CASA LEGISLATIVA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 01/03/2017 | 728.20 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MEMORIA KINGSTON NOT 4GB DDR3 E 01 PLACA MAE PCWARE IPX1800 G2, PARA RECUPERACAO DE 01 COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 01/03/2017 | 416.90 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MEMORIA KINGSTON NOT 4GB DDR3 E 01 PLACA MAE PCWARE IPX1800 G2, PARA RECUPERACAO DE 01 COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 08/03/2017 | 300.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE15 REFEICOES PARA CONSUMO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EVENTO ORGANIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 08/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 08/03/2017 | 400.00 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 (QUATRO) BARRACAS QUE SERAO UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ORGANIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 08/03.2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 08/03/2017 | 157.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALOES DE FESTA, PRATOS DESCARTAVEIS E EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EVENTO ORGANIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 08/03/2017 | 75.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2017, EVENTO ORGANIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/03/2017 | 1150.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 KG DE BOLOS, 30 KG DE TORTAS, PARA CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EVENTO ORGANIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 08/03.2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/03/2017 | 350.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2017, PROMOVIDO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 08/03/2017 | 838.54 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EVENTO ORGANIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 08/03.2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 08/03/2017 | 135.15 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 08/03/2017 | 215.00 | 00079782612472 | DAMIAO JOSE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 08/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 08/03/2017 | 750.00 | 00002675150495 | OLIVIO XAVIER DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS PLACA QFK-1870-PB, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS DA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/03/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/03/2017 | 4774.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 08/03/2017 | 515.00 | 26782261000102 | EVERALDO MEDEIROS DE FRANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO E MONTAGEM DE 02 COMPUTADORES EM REDE, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/03/2017 | 1700.00 | 00009455067404 | MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA DIRF (DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE) DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/03/2017 | 1700.00 | 00009455067404 | MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA RAIS (RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS) DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/03/2017 | 1700.00 | 00009455067404 | MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DAS DCTF (DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIAS FEDERAIS) MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, PARA REGULARIZACAO DA SITUACAO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/03/2017 | 19981.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE MARCO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/03/2017 | 728.20 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MEMORIA KINGSTON NOT 4GB DDR3 E 01 PLACA MAE PCWARE IPX1800 G2, PARA RECUPERACAO DE 01 COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2017 | 2099.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SCANNER USB ADS 2000E BROTHER, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/04/2017 | 2299.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO I3 15 ID, 310 4 GB 1 TB 80UH000B, PRODUTO FABRICADO CONF LEI 8.248/91, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/04/2017 | 2916.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GABINETE, TECLADO, PROCESSADOR, MOUSE, MEMORIA RAM 4 GB, GRAVADOR DE DVD AYSM MONITOR LED AOC 18,5 PRETO, PLACA MAE, FONTE ATX, PLACA DE VIDEO, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/04/2017 | 456.54 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE ESPEDIANTES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/04/2017 | 179.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR KEEPER BIVOLT/AUT FREQUENCIA 60 HZ, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/04/2017 | 1180.00 | 07239645000201 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO E MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATDNER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6 PRATELEITAS EM ACO 40 CM PARA UTILIZACAO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 03/04/2017 | 750.00 | 00011384531459 | JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 03/04/2017 | 843.13 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC C/BASE EGC35B, LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX LN27-550W BRANCO 220 VOLTS, 01 SANDUICHEIRA MONDIAL S07, 01 VENTILADOR ARNO VC30, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 03/04/2017 | 1035.00 | 00009651333464 | MARILEIDE JERONIMO FELIX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 13/04/2017 | 63.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 18/04/2017 | 151.62 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 18/04/2017 | 101.86 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 18/04/2017 | 650.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 18/04/2017 | 1040.00 | 00010169790452 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA P ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 18/04/2017 | 550.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO(ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2017 | 380.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA COLOCACAO DE UMA PAREDE DE GESSO, MEDINDO 9,00 METROS QUADRADOS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/04/2017 | 1700.00 | 00009455067404 | MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFECCAO DOS RECIBOS E CHEQUES DE PRESTADORES DE SERVICOS E ELABORACAO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL, MES DEABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/04/2017 | 750.00 | 00002675150495 | OLIVIO XAVIER DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS PLACA QFK-1870-PB, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS DA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2017 | 4774.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/04/2017 | 19760.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 27/04/2017 | 1400.00 | 04532472000146 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA ESDRAS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 10.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, TAMANHO A4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 27/04/2017 | 264.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 27/04/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/04/2017 | 400.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LUCOCACO DE CERIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/05/2017 | 1950.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES (QUADRO MOLDURAS VARIADAS) PARA COLOCACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/05/2017 | 3750.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 PASTAS PARA DOCUMENTOS EM COURO, 03 PASTAS EXECUTIVAS PARA UTILIZACAO PELOS VEREADORES QUE COMPOEM A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/05/2017 | 16.41 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA ADICIONAL POR CHEQUE COMPENSADO COBRADA NO DIA 10/05.2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/05/2017 | 70.00 | 26880593000111 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA 40944948472 | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE BATERIA, MANUTENCAO E CONSERTO DE UM NOBREAK PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/05/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2017 | 860.00 | 00002675150495 | OLIVIO XAVIER DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS PLACA QFK-1870-PB, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS DA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2017 | 437.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE TROCA DE CILINDRO, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2017 | 44.50 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, CLIPS), AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2017 | 550.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO(ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/05/2017 | 143.15 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, ALIMENTOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/05/2017 | 327.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS REFIL PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/05/2017 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVILVIMENTO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/05/2017 | 194.00 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNENTICIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PRATOS DESCARTAVEIS E ENVELOPES, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2017 | 282.49 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNENTICIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/05/2017 | 16.50 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/05/2017 | 95.00 | 04784715000133 | S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 CARIMBO AUTOMATICO 38 X 14MM E 47 X 22 MM, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/05/2017 | 650.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/05/2017 | 170.40 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PAPEL OFICIO, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/05/2017 | 2200.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 PRISMA EM MESA EM ACRILICO PARA USO PELOS VEREADORES QUE COMPOEM A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/05/2017 | 500.00 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2017, QUANDO DA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA PRESIDENTE DA REFERIDA CASA, BIENIO 2019/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/05/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/05/2017 | 4774.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/05/2017 | 520.00 | 00070138127492 | GERLANDIA DUARTE PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/05/2017 | 745.00 | 00008039066417 | MARIA JAILMA DE MELO SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/05/2017 | 520.00 | 00010169790452 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA P ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/05/2017 | 520.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, MES DE MAIO DE2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/05/2017 | 81.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS GRANDES, COXINHAS, REFRIGERANTES, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/05/2017 | 300.00 | 00007129787473 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA COMISSIONADA DA CAMARA MUNICIPAL RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 29, 30 E 31/05/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA MAXIMA TECNOLOGIA, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/05/2017 | 19495.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2017 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA DOC/TED ELETRONICO COBRADA NO DIA 01/06/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/06/2017 | 195.00 | 04784715000133 | S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/06/2017 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DRA. DILVA CARLOS DINIZ, 114, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A SALA DE DIGITACAO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA ACIMA REFERIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/06/2017 | 48.50 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/06/2017 | 9.50 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/06/2017 | 10.95 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/06/2017 | 2.67 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/06/2017 | 21.00 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/06/2017 | 1.39 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER MAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/06/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/06/2017 | 11.03 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PAPEL OFICIO, CANETAS MARCA TEXTO, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/06/2017 | 24.18 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PAPEL OFICIO, ACUCAR, BISCOITOS E CAFE, PARA LANCHES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2017 | 129.83 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2017 | 122.96 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO REGUAS, GRAMPOS, CLIPES E CANETAS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/06/2017 | 67.90 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CAFE, BISCOITOS, CHA E AGUA MINERAL,, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/06/2017 | 40.00 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COPOS DESCARTAVEIS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/06/2017 | 105.60 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MARGARINA, LAPIS PILOT, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/06/2017 | 650.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/06/2017 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/06/2017 | 550.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO(ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/06/2017 | 450.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE TROCA DE CILINDRO, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/06/2017 | 745.00 | 00008039066417 | MARIA JAILMA DE MELO SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/06/2017 | 520.00 | 00010169790452 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/06/2017 | 520.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/06/2017 | 520.00 | 00070138127492 | GERLANDIA DUARTE PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/06/2017 | 860.00 | 00002675150495 | OLIVIO XAVIER DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS PLACA QFK-1870-PB, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS DA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/06/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/06/2017 | 4774.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/06/2017 | 1060.00 | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADAPTADOR, MICROFONE, PILHA GREEN, PLUGAO NONO METAL, CONECTOR CANON, FIO MICROFONE E MICROFONE VOKAL PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/06/2017 | 20297.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE JUNHO DE 2017. SALARIOS FAMILIA PAGOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 NO VALOR DE R$: 831,25, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/07/2017 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVILVIMENTO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2017 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVILVIMENTO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/07/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVILVIMENTO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/07/2017 | 100.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO MODEM DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/07/2017 | 650.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/07/2017 | 550.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO(ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/07/2017 | 57.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/07/2017 | 49.90 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO REPORT BRANCA), PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/07/2017 | 69.30 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/07/2017 | 136.92 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2017 | 520.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/07/2017 | 745.00 | 00009674743456 | ANDRADE JERONIMO FELIX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/07/2017 | 520.00 | 00010169790452 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/07/2017 | 860.00 | 00002675150495 | OLIVIO XAVIER DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS PLACA QFK-1870-PB, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS DA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/07/2017 | 4774.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/07/2017 | 160.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE TROCA DE CILINDRO, RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER SANSUNG PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/07/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/07/2017 | 19500.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL + SALARIO FAMILIA, MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 24/07/2017 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DCTF, SICONF, GPS E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/08/2017 | 18.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER MAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 LIVRO DE ATAS 100 FLS GRAFSET PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00004897151414 | JOSE IRISMAR MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESPESA DO VEREADOR JOSE IRISMAR MANGUEIRA DE SOUSA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 14/08/2017 A 18/08/2017, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL , VEREADORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00006336791432 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESPESA DO VEREADOR EDNALDO DE MELO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 14/08/2017 A 18/08/2017,JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL , VEREADORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/08/2017 | 1600.00 | 00005382400407 | GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE DA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA DESPESAS DA VEREADORA GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 14/08/2017 A 18/08/2018, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL , VEREADORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/08/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/08/2017 | 4774.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/08/2017 | 550.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO(ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/08/2017 | 60.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/08/2017 | 650.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/08/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA (INTERNET) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/08/2017 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/08/2017 | 520.00 | 00010169790452 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/08/2017 | 745.00 | 00009674743456 | ANDRADE JERONIMO FELIX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/08/2017 | 520.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/08/2017 | 240.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORA HP SANSUNG PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/08/2017 | 200.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA HP SANSUNG PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/08/2017 | 370.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA MEDEIROS SILVA 40945197420 | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A 3 PARA A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/08/2017 | 900.00 | 00008156043430 | ALEX DOS SANTOS LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DOS ARUIVOS CONTABEIS (SAGRES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, PARA RENVIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/08/2017 | 137.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, PASTEIS E COXINHAS, PARA CONSUMO EM RENICOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/08/2017 | 220.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE FILMAGENS EM CAMERA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ORGANIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/08/2017 | 128.04 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES E AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/08/2017 | 100.10 | 24121238000133 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/08/2017 | 19509.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL + SALARIO FAMILIA (COMISSIONADOS), MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/08/2017 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP, DCTF, SICONF, GPS E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/09/2017 | 550.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) BASE TRIPLA EM MADEIRA, 01 MASTRO EM ALUMINIO COM PONTEIRA CROMADA, PARA UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, PARA COLOCACAO DAS BANDEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/09/2017 | 950.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2017 | 4774.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2017 | 191.15 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTES, PATE ATUM, CHESTER, PAO DE FORMA E PAPEL OFICIO, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2017 | 94.73 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, CHAS, ERVAS E TEMPEROS QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTES, CHESTER, GOMA DE MANDIOCA, PILHA RAYOVAC, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2017 | 368.74 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2017 | 70.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA SAMSUNG D 111-5, DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA (INTERNET) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2017 | 97.80 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2017 | 145.00 | 07345735000104 | CASA SILVA - GILBERTO BESERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA (CAFETEIRA, REGULADOR, BALDES, BACIAS, JARRA, RODO, VASSOURA, CHALEIRA), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2017 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/09/2017 | 650.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/09/2017 | 200.00 | 04784715000133 | S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 08 CAMISETAS GOLA POLO PARA FARDAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/09/2017 | 550.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO(ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/09/2017 | 520.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/09/2017 | 520.00 | 00010169790452 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/09/2017 | 745.00 | 00009674743456 | ANDRADE JERONIMO FELIX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/09/2017 | 450.00 | 00008156043430 | ALEX DOS SANTOS LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA GERACAO DOS ARUIVOS CONTABEIS (SAGRES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, PARA REENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA ACERTO DE LANCAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/09/2017 | 129.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, PASTEIS E COXINHAS, PARA CONSUMO EM REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/09/2017 | 19405.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL + SALARIO FAMILIA (COMISSIONADOS), MES DE setembro DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/09/2017 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVILVIMENTO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000206 | 28/09/2017 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO ATE A DECISAO FINAL DOS PROCESSOS JUNTO AO TCE-PB, ELABORACAO SICONFI, GFIP, RAIS, DCTF E FOLHAS DE PAGAMENTO, ASSIM COMO ANALISE DE PARECERES DAS COMISSOES, ANALISES DE PROJETOS DE LEI (NO QUE ENVOLVER DADOS CONTABEIS) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/10/2017 | 360.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA HP SANSUNG, HP LASER JET P 1005, DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/10/2017 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVILVIMENTO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/10/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA (INTERNET) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2017 | 650.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2017 | 4774.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2017 | 165.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, PASTEIS E COXINHAS, PARA CONSUMO EM REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/10/2017 | 65.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/10/2017 | 520.00 | 00010169790452 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/10/2017 | 745.00 | 00009674743456 | ANDRADE JERONIMO FELIX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/10/2017 | 520.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/10/2017 | 550.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO(ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE OUTUBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/10/2017 | 800.00 | 00005382400407 | GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE DA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESPESAS DA VEREADORA GRACINALDA DOMINGOS DA SILVA MORAIS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 26/10/2017 A 27/10/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB E OUTROS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/11/2017 | 600.77 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, AGUA MINERAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/11/2017 | 375.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR VALMIR PEREIRA DE SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/11/2017 | 500.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA 55463177449 | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (VEICULO PLACA NQC-8875-PB), DE MATERIAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL SOBRE INFORMACOES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/11/2017 | 4774.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/11/2017 | 19302.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL + SALARIO FAMILIA (COMISSIONADOS), MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/11/2017 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/11/2017 | 745.00 | 00009674743456 | ANDRADE JERONIMO FELIX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/11/2017 | 520.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/11/2017 | 520.00 | 00010169790452 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/11/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA (INTERNET) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/11/2017 | 550.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO(ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2017 | 538.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, AGUA MINERAL, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/11/2017 | 132.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, PASTEIS E COXINHAS, PARA CONSUMO EM REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/11/2017 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/11/2017 | 26998.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL + SALARIO FAMILIA (COMISSIONADOS), MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/11/2017 | 474.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES-ALMOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/12/2017 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/12/2017 | 370.00 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOONIO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 FORRA E 01 PORTA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/12/2017 | 86250.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/12/2017 | 4602.41 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/12/2017 | 520.00 | 00010169790452 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/12/2017 | 530.00 | 04784715000133 | S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACA COM FOTOS DE VEREADORES E CARIMBO AUTOMATICO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/12/2017 | 357.91 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, AGUA MINERAL, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/12/2017 | 427.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS FERREIRA MEI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA HP SANSUNG ORETO E COLOR, HP LASER JET P 1005, DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/12/2017 | 25.45 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/12/2017 | 520.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/12/2017 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/12/2017 | 745.00 | 00008039066417 | MARIA JAILMA DE MELO SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NO ANEXO (ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/12/2017 | 50.00 | 10811590000196 | M A INFORMATICA LTDA ME - IVINET | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA (INTERNET) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/12/2017 | 550.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA P. LIMA BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 225, 2o. ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO(ARQUIVO MORTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/12/2017 | 80.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA SAMSUNG D 111-5, DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/12/2017 | 709.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GPS DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/12/2017 | 36.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GPS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2017 DOS SERVIDOFRES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/12/2017 | 1028.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS 22%) SOBRE OS PAGAMENTOS DO 13 SALARIO/2017, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL . CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/12/2017 | 500.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA 55463177449 | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (VEICULO PLACA NQC-8875-PB), DE MATERIAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE 20 HORAS, EM RUAS DA CIDADE E COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/12/2017 | 1742.11 | 00042022649400 | CELINA DINIZ SOBRAL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARAN ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024