de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 2700.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 11594.00 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO/201 (PARTE PATRONAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2017 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2017 | 420.00 | 09117631000160 | CÂMARA DOS DIRETORES LOJISTAS -JP | Referente aos serviços prestados com cadastro e fornecimento de Token para utilização da conectividade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/02/2017 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/02/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/02/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/02/2017 | 5511.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/02/2017 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/02/2017 | 12212.42 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 (PARTE PATRONAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/02/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/02/2017 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/02/2017 | 20.13 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/03/2017 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/03/2017 | 599.00 | 22086502000110 | MAIS MUSIC COM VAREJ DE INSTRUMENTO MUSICAIS | Empenho de despesa com aquisição de MICROFONE SEM FIO LYCO (UHF), para utilização nas sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/03/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/03/2017 | 5511.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/03/2017 | 436.65 | 09224171000179 | SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos psra consumo nas dependências da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/03/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/03/2017 | 2000.00 | 00008265709412 | FLORENCIO DE LIMA SILVA | Empenho de pagamento pela prestação de serviços de assessoria jurídica junto à Câmara Municipal, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/03/2017 | 12212.42 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA MARÇO/2017 (PARTE PATRONAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/03/2017 | 11.19 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/04/2017 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/04/2017 | 158.00 | 00010640463479 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, NO M~ES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/04/2017 | 293.45 | 09224171000179 | SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de diversos (café, água mineral, papela ofício, lâmpadas, etc.), para consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscal e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de MARÇO/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de ABRIL/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/04/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00008265709412 | FLORENCIO DE LIMA SILVA | Empenho de pagamento pela prestação de serviços de assessoria jurídica junto à Câmara Municipal, no mês de abril/2017, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/04/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/04/2017 | 5511.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE À DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/04/2017 | 12212.42 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL), REFERENTE À COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/04/2017 | 11.19 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/04/2017 | 316.00 | 00010640463479 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/05/2017 | 474.00 | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP | Empenho de despesa com a aquisição de acessórios de manutenção (suporte, plugs, cabos, fio, pilha, etc), para utilização no sistema de som da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/05/2017 | 150.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/05/2017 | 316.00 | 00005890399462 | ERIVANEIDE BEZERRA MELO | Empenho de despesa com a prestação de serviços na confecção caseira de "salgadinhos" destinados ao consumo pelos participantes de sessão solene desta Casa Legislativa, conforme documentos (Evento comemorativo: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/05/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de MAIO/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/05/2017 | 2000.00 | 00008265709412 | FLORENCIO DE LIMA SILVA | Empenho de pagamento pela prestação de serviços de assessoria jurídica junto à Câmara Municipal, no mês de MAIO/2017, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/05/2017 | 569.35 | 09224171000179 | SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de diversos (expediente, limpeza e manutenção), para consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscale recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/05/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/05/2017 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/05/2017 | 150.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/05/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/05/2017 | 5511.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE À DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/05/2017 | 12277.31 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL), REFERENTE À COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/05/2017 | 11.19 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/06/2017 | 600.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM GERAL | Empenho de despesas com a confecção de COMENDAS em capas de veludo, as quais, através de decisão unânime dos memebros da Câmara Municipal, foram ofertadas à três cidadãos recohecidamente contribuintes da cultura deste Município, conforme documentos em anexo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/06/2017 | 295.00 | 00005890399462 | ERIVANEIDE BEZERRA MELO | Empenho de despesa com a prestação de serviços na confecção caseira de "salgadinhos" destinados ao consumo pelos participantes de sessão solene desta Casa Legislativa, conforme documentos (Evento comemorativo: Concessão de Comendas aos senhores José Cosmo de Souza, Antonio Costa da Silva e Frutuoso Barbosa). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/06/2017 | 106.00 | 00009521829478 | JOSILENE DA SILVA FELIX | EEmpenho de despesa com a prestação de serviços como cerimonialista em sessão solene desta Casa Legislativa, conforme documentos (Evento comemorativo: Concessão de Comendas aos senhores José Cosmo de Souza, Antonio Costa da Silva e Frutuoso Barbosa). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/06/2017 | 422.00 | 00057639434491 | JOAO BATISTA BILA DE PONTES | Empenho de despesa com a prestação de serviços na adequação das dependências da Câmara para promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência de locomoção, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/06/2017 | 337.00 | 00046120610472 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | Empenho de despesa com a prestação de serviços no retelhamento e retirada de goteiras da cobertura das dependências da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/06/2017 | 940.00 | 18514115000160 | DANILO JOSÉ NASCIMENTO | Empenho de despesa referente aos serviços prestados com a instalação de corrimão e porta de alumínio para a adequação do prédio desta Câmara Municipal para acessibilidade de pessoas com deficiência de locomoção, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/06/2017 | 500.00 | 26187434000136 | ANTONIO TARGINO DE PONTES (MEI) | Empenho de despesa referente aos serviços prestados com a colocação de 10m2 de divisórias gesso na cozinha do prédio desta Câmara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/06/2017 | 239.05 | 09224171000179 | SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de diversos (expediente, limpeza e manutenção), para consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscale recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/06/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de JUNHO/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/06/2017 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | ENMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/06/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/06/2017 | 5511.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE À DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/06/2017 | 12212.42 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL), REFERENTE À COMPETENCIA JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/06/2017 | 355.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de materiais de consumo diversos para conservação das dependências da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/06/2017 | 11.19 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/07/2017 | 3882.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com a aquisição de equipamentos de informática (PC UNIDASNET PROCESSADOR I5, MEMORIA RAM 4GB, HD INETERNO DE 1TB, MONITOR ACER DE 19,5, NOBREAK E DEMAIS ACESSORIOS), destinados ao uso nos serviços da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/07/2017 | 345.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com a aquisição de SUPRIMENTOS de informática (mouse, teclado, mouse pad, fone, antivíruis e licença de windows), destinados ao computador adquirido para uso nos serviços da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/07/2017 | 158.00 | 00010640463479 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, NO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/07/2017 | 127.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de pintura na odentificação/padronização das rampas de acessibilidade da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/07/2017 | 12418.56 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL), REFERENTE À COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/07/2017 | 1474.00 | 00010312253400 | JOSE AGLAEUDYS CAVALCANTI DE MIRANDA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/07/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de JULHO/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/07/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/07/2017 | 6448.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE À DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/07/2017 | 370.75 | 09224171000179 | SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de diversos (expediente, limpeza e manutenção), para consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/07/2017 | 1750.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de materiais de consumo diversos para conservação das dependências da Câmara Municipal (tintas, massas e outros), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/07/2017 | 2200.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de mobiliário (cadeiras) destinado ao uso nas depedência da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/07/2017 | 300.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E SERVIÇOS DE REGISTRO DE DADOS NO PORTAL ELETRONICO DA MESMA, CONFORME DOCUMENTOS/NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/07/2017 | 120.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços na pintura de identificação das rampas de acessibilidade às dependências da Câmara, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/07/2017 | 32.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA ME | Empenho de despesas com a aquisição de tintas para execução dos serviços na pintura de identificação das rampas de acessibilidade às dependências da Câmara, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/08/2017 | 550.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM GERAL | Empenho de despesas com a prestação de serviços confecção de placas em acrílico para identificação dos gabinetes individuais dos vereadores, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/08/2017 | 11.19 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/08/2017 | 150.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/08/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/08/2017 | 8322.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE À DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/08/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de AGOSTO/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/08/2017 | 12830.84 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL), REFERENTE À COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/08/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | ENMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/08/2017 | 150.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/08/2017 | 759.45 | 09224171000179 | SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de diversos (expediente, limpeza e manutenção), para consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/08/2017 | 990.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | Empenho de despesa com a aquisição de IM PRESSORA MULTFUNCIONAL EPSON ECO TANK, destinados ao uso nos serviços da Câmara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/08/2017 | 11.19 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/09/2017 | 400.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/09/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/09/2017 | 8901.50 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE À DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/09/2017 | 12958.33 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL), REFERENTE À COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/09/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | ENMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/09/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de SETEMBRO/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/09/2017 | 662.15 | 09224171000179 | SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de diversos (expediente, limpeza e manutenção), para consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/09/2017 | 11.19 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/10/2017 | 200.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/10/2017 | 1712.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de itens destinados a uso sob a responsabilidade da Câmara Municipal (equipamentos: radio portátil, cadeiras secretária e mesa secretária), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/10/2017 | 800.00 | 27074599000164 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na manutenção e controle do aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal (07 unidades), conforme documentos em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/10/2017 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO NUMERO 001/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/10/2017 | 1979.00 | 05323884000139 | MEGA MIDIA COM E SERVIÇOS EIRELI - ME | EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RETROPOJETOR PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/10/2017 | 316.00 | 00005890399462 | ERIVANEIDE BEZERRA MELO | Empenho de despesa com a prestação de serviços na confecção caseira de "salgadinhos" destinados ao consumo pelos participantes de sessão solene desta Casa Legislativa, conforme documentos (Evento comemorativo: Dia dos Professores). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/10/2017 | 763.99 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materiais diversos, destinado ao consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/10/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de OUTUBRO/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/10/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | ENMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/10/2017 | 512.15 | 09224171000179 | SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de diversos (expediente, limpeza e manutenção), para consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/10/2017 | 12958.33 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL), REFERENTE À COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/10/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/10/2017 | 8901.50 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE À DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/10/2017 | 200.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/10/2017 | 120.00 | 26187434000136 | ANTONIO TARGINO DE PONTES (MEI) | Empenho de despesa referente aos serviços prestados com a colocação de moldura em gesso para formação de galeria de fotos no plenário da Câmara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/10/2017 | 211.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na pintura da moldura em gesso para formação de galeria de fotos no plenário da Câmara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/10/2017 | 11.19 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/10/2017 | 800.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DO PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL) REALIZADO PELA CPL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/11/2017 | 1350.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Referente aos serviços de confecção fornecimento de kits de identificação de memebros do Poder Legislativo, conforme nota fiscal e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/11/2017 | 200.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/11/2017 | 50.00 | 00000000293601 | Banco do Brasil S/A | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias debitadas em conta corrente desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/11/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/11/2017 | 8901.50 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE À DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/11/2017 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO NUMERO 001/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/11/2017 | 200.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/11/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de NOVEMBRO/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/11/2017 | 453.50 | 09224171000179 | SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de diversos (expediente, limpeza e manutenção), para consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/11/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | ENMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/11/2017 | 12958.33 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL), REFERENTE À COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/11/2017 | 800.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL COMO TAMBÉM NA ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DO PROCESSO LICIOTATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/11/2017 | 150.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/12/2017 | 200.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELAS TRANSMISSÕES LOCAIS (ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES), DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/12/2017 | 485.00 | 00005890399462 | ERIVANEIDE BEZERRA MELO | Empenho de despesa com a prestação de serviços na confecção caseira de "salgadinhos" destinados ao consumo pelos participantes encerramento das atividades anuais desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/12/2017 | 3007.00 | 24591951000140 | LT COM E DIST DE ART DE PAPELARIA EIRELI ME | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de expeidente diversos, conforme necessidade dos serviços e nota fiscal correspondente em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/12/2017 | 150.00 | 27474376000194 | VITOR DE OLIVEIRA BANDEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE TÉCNICO DE SOM RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/12/2017 | 437.99 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materiais diversos, destinado ao consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/12/2017 | 6739.96 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE À DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVA AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/12/2017 | 0.01 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Empenho de diferença obsetvada a maior no pagamento das despesas com aquisição de materiais diversos, destinado ao consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de veículos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000138 | 19/12/2017 | 39000.00 | 04770238000661 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesa com aquisição de veículo VOLKSWAGEM GOL TREDLINE 1.0 - CHASSI 9BWAG45U4JT084557, destinado ao uso da Câmara Municipal, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/12/2017 | 800.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL COMO TAMBÉM NA ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DO PROCESSO LICIOTATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL 00003/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/12/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET Comunicações Ltda. | ENMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/12/2017 | 12369.31 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL), REFERENTE À COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/12/2017 | 1482.79 | 00000000164895 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL), REFERENTE À COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000143 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00051106434404 | Conceicao de Fatima Paiva da Silva | Empenho de despesas com os serviços de assessoria contábil junto à Câmara Municipal, no mês de DEZEMBRO/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/12/2017 | 520.35 | 09224171000179 | SUPERMERCADO NOVO MUNDO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de diversos (expediente, limpeza e manutenção), para consumo nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/12/2017 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ON LINE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO NUMERO 001/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/12/2017 | 50000.00 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/12/2017 | 8901.50 | 12914115000170 | CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE À DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/12/2017 | 440.66 | 09188376000146 | Depto. de Transito do Est. Paraíba - DETRAN PB | Empenho de despesas referentes ao pagamento de taxas e outos valores de decorrentes do emplacamento do veículo adquirido para a Câmara Municipal de placa QFP9683/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/12/2017 | 81.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | E EM AEXEXMPENHO DE DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO IPVA DO VEÍCULO ADQUIRIDO PARA A CAMARA MUNICIAPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/12/2017 | 1648.39 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Empenho de despesas com a contratação de seguro total anual para o veículo adqurido para a Câmara Municipal, conforme documentos em aenxos. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 150
Última atualização: 11/06/2024