de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 283.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telecomunicação relativo ao mês Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2017 | 10.74 | 40432544000147 | EMBRATEL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com seviço de telecomunicação, relativo aos mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2017 | 105.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado na confecções de Carimbos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2017 | 420.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com consumo de Energia Eletrica, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de Janeiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000006 | 20/01/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2017 | 48111.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Subsidios dos vereadores, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2017 | 19500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 6780.40 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2017 | 465.08 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com material alimenticio e material de limpeza para Câmara Municipal de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2017 | 3400.00 | 00004040343492 | CARLOS EDUARDO BARBOSA RIBEIRO | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação de Veículo de modelo VW/VOYAGE CL MP, Gasolina, Alcool e GN, Placa QFX 0709/PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Janeiro/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2017 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | Despesas com Serviços prestados no fornecimento de Certificado Digital, para uso desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2017 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | Despesas com Serviços prestados no fornecimento de Certificado Digital, para uso desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2017 | 298.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | Despesas com Serviços prestados no fornecimento de Certificado Digital, para uso desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2017 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | Despesas com Serviços prestados no fornecimento de Certificado Digital, para uso desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2017 | 3500.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviço de Assessoria Juridica prestado a Câmara de Mataraca, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2017 | 17066.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2017 | 542.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com FGTS, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado no transporte de funcionarios da Câmara Municipal, durante o mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2017 | 4500.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retalhamento total, limpeza da laje, substituição de madeira estragada, instalação de telhas de iluminação, chumbamento no capote e acabamento nas telhas finais do telhado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 110.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no reparo da grade e colocação de haster no portão da Câmara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 4500.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retalhamento total, limpeza da laje, substituição de madeira estragada, instalação de telhas de iluminação, chumbamento no capote e acabamento nas telhas finais do telhado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2017 | 287.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telecomunicação relativo ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/02/2017 | 265.00 | 00064900177415 | RAIMUNDO SANTANA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Serviços Prestados no Conserto de uma porta e confecção de 21 (vinte e um ) copias de Chaves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/02/2017 | 430.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com consumo de Energia Eletrica, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/02/2017 | 7160.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se Empenha para fazer face com as Despesas com, manutenção, Desinstalações e Reinstalação de AR Condicionado (PISO e TETO) 60 e 12 BTUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 7076.33 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 48111.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Eletivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 19500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Comissionado, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2017 | 3307.50 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na instalação de cerca elétrica no predio da Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2017 | 937.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado de limpeza do prédio da Câmara Municipal, durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de Fevereiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000035 | 20/02/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Fevereiro/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000037 | 20/02/2017 | 3600.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de Veiculo a disposição desta casa legislativa no mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000038 | 20/02/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2017 | 607.05 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com material alimenticio e material de limpeza para Câmara Municipal de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2017 | 480.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com gênero alimenticios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000041 | 21/02/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2017 | 566.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com FGTS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2017 | 3637.45 | 17193850000156 | BARBARA MAYSA CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com Material de Expediente para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2017 | 17318.66 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2017 | 338.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telecomunicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/03/2017 | 495.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com consumo de Energia Eletrica, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/03/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de Março 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/03/2017 | 288.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com gênero alimenticios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/03/2017 | 475.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Coffee Break a solenidade de entrega do Título de cidadão Mataraquense ao Pároco Daniel André Barreto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000051 | 20/03/2017 | 3420.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Locação de Veículo Tipo FIAT/SIENA EL FLEX Placa n° NNO 3878 a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000052 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000053 | 20/03/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2017 | 48111.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Eletivos, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2017 | 7387.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Efetivos, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2017 | 19500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Comissionado, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2017 | 222.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Água Mineral | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000058 | 21/03/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2017 | 316.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços eletricos no predio da câmara municipal, Durante o mês de Março. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/03/2017 | 591.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com FGTS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/03/2017 | 24.60 | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com repasse de IPTU relativo ao ano de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2017 | 17199.74 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/03/2017 | 158.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refil com fio Nylon para aparador de grama eletrico master 800/1000 Plus - trapp fertilizante (15 - 07 - 32 ) - fertine reg. Mapa Pe 05113-10064-8/ n total 15% / p205 sol. CNA + h2O 7% / K2O Sol. H2O 32% / data validade: 24 set - 17. nat fisica: s/ especificação granulometrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Março/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2017 | 369.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telecomunicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/04/2017 | 3825.60 | 06054905000120 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material diversos para manutenção do Predio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/04/2017 | 506.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com consumo de Energia Eletrica, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Abril/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/04/2017 | 997.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de diversos para manuteção da câmara municipal de mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/04/2017 | 1134.34 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura número:0017135, total dos serviços prestado:1.134,34 Aereo Avianca Linhas Aereas LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/04/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de Abril 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2017 | 7657.46 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2017 | 48111.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Eletivos, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2017 | 20500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000076 | 20/04/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000077 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000078 | 20/04/2017 | 3600.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Locação de Veículo Tipo FIAT/SIENA EL FLEX Placa n° NNO 3878 a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/04/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/04/2017 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Inscrição para participação na XX macha a Brasilia em defesa dos minicipios que acontecerá nos dias 15 a 18 de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/04/2017 | 612.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com FGTS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/04/2017 | 211.00 | 00010234813407 | GILIARD LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, colocação de Brita na lateral da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/04/2017 | 42.25 | 00008833739473 | FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para afazer face as despesas com serviços de Manutenção de informaticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/04/2017 | 422.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para afazer face as despesas com manuseio com alteração do son da Câmara MUnicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000085 | 27/04/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/04/2017 | 17479.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/05/2017 | 322.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telecomunicação relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/05/2017 | 400.00 | 08724106000140 | Alianca Vidros LTDA EPP | valor que se empenha para fazer face as despeas com aquisoção de materiais destinados a manutenção dessa Edilidade, conforme Nota Fiscal nº 152545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/05/2017 | 575.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de coffe break para solenidade de entrega de títulos de cidadãos mataraquenses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/05/2017 | 1225.53 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/05/2017 | 434.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com consumo de Energia Eletrica, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/05/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de maio 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000093 | 19/05/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de maio/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/05/2017 | 21500.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com os Vencimentos dos funcionários Comissionados, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/05/2017 | 48111.20 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas subsídio de vereadores, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/05/2017 | 7893.60 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimentos de funcionários efetivos, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000098 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000099 | 22/05/2017 | 4140.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Locação de Veículo Tipo FIAT/SIENA EL FLEX Placa n° NNO 3878 a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/05/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/05/2017 | 3550.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção da Galeria Legislativa da Legislatura 2016/2020 e Bieno 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/05/2017 | 880.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de fardamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/05/2017 | 211.00 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços pretados na manutenção de informática. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000104 | 23/05/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/05/2017 | 422.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para afazer face as despesas com manuseio com alteração do son da Câmara MUnicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/05/2017 | 16976.01 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/05/2017 | 696.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com gênero alimenticios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/05/2017 | 937.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de Jardinagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/05/2017 | 631.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com FGTS, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/06/2017 | 486.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telecomunicação relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/06/2017 | 1112.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com gênero alimenticios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/06/2017 | 306.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CHIP OI TRI DDD83 DSA HLR39 4G AMARELO, SMART DESB ALCATEL PIXI 4 3,5 4017PRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/06/2017 | 396.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com consumo de Energia Eletrica, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/06/2017 | 68.07 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço telefonico oi movél do periodo 10/05/2017 a 13/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/06/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de Junho 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/06/2017 | 1018.90 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CHIP OI TRI CORTE DDD83, E UM SMART LG K10 NOVO PRETO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Junho/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês deJunho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2017 | 669.56 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000120 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000121 | 20/06/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000122 | 20/06/2017 | 3780.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Locação de Veículo Tipo FIAT/SIENA EL FLEX Placa n° NNO 3878 a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2017 | 211.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de elaboração do bolo para comemoração do aniversario do mês Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000124 | 20/06/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2017 | 422.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manuseio com alteração do son da Câmara MUnicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2017 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimentos de funcionários efetivos, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2017 | 22250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimentos de funcionários Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2017 | 46424.40 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimentos de funcionários Eletivos, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2017 | 16765.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/06/2017 | 60.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gás de cozinha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2017 | 168.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Água Mineral de 20 Litros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/06/2017 | 2032.30 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com NOTEBOOK LENOVO G50 CI3 4GB 1TB PRATA/PRETO W | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/07/2017 | 380.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de telecomunicação relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2017 | 596.38 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço telefonico oi movél do periodo 13/05/2017 a 13/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/07/2017 | 676.93 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço telefonico oi movél do periodo13/06/2017 a 13/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/07/2017 | 197.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com consumo de Energia Eletrica, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/07/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de Julho 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/07/2017 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas com limpeza e manutenção de Fotocopiadora SHARP SERIE 65133394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/07/2017 | 395.80 | 06054905000120 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material cadeado e 35MM, cadeado e 40MM, bucha para Fixação n 08, bucha para Fixação n 10, Engate flexivel 50cmx1/2, lixa massa 100,arruela lisa 1/4, assento sanitario almof branco amanco, parafuso ssextavado rosco soberba 1/4x50, adesivo plastico tradicional 400g, ,sifão sanfonado universal branco, parafuso chipboard ch 5, 0x40 FE, fita veda rosca 18MMx2 OM, ducha higienica com registro ABS BR C50, Assento Sanitario Branco Duda para manutenç | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/07/2017 | 422.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de manuseio com alteração do som da Câmara MUnicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/07/2017 | 106.00 | 00008833739473 | FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para afazer face as despesas com serviços de Manutenção de informaticas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000142 | 19/07/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/07/2017 | 300.00 | 00003790219436 | GELSON LOPES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção da dependencia da casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2017 | 23250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimentos de funcionáriosComissionado, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2017 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimentos de funcionários Efetivo, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2017 | 46424.40 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas come subsídios dos servidores Eletivos desta casa de leis relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000147 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Julho/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000150 | 20/07/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/07/2017 | 16975.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000152 | 21/07/2017 | 3780.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Locação de Veículo Tipo FIAT/SIENA EL FLEX Placa n° NNO 3878 a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/07/2017 | 116.00 | 00050920197434 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios a esta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/08/2017 | 238.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com serviços telefônicos, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/08/2017 | 74.00 | 00064900177415 | RAIMUNDO SANTANA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com confecção de 10 cópia de chaves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/08/2017 | 48.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com fornecimento de alimentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/08/2017 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesa com concessão de 2 (duas) Diárias referente a viagens a cidade de João Pessoa-PB nos dias 09 e 10 de Agosto a serviço dessa casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/08/2017 | 260.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia elétrica consumida, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000159 | 18/08/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000160 | 18/08/2017 | 4140.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Locação de Veículo Tipo FIAT/SIENA EL FLEX Placa n° NNO 3878 a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/08/2017 | 46424.40 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas come subsídios dos servidores Eletivos desta casa de leis relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/08/2017 | 23250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas come subsídios dos servidores Comissionado desta casa de leis relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/08/2017 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas come subsídios dos servidores Efetivo desta casa de leis relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/08/2017 | 1897.50 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesa com concessão de 5 (Cinco) Diárias referente a viagens a Brasilia a serviço no período de 15 à 19 de Maio dessa casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/08/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de Agosto 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000166 | 21/08/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/08/2017 | 422.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de manuseio com alteração do som da Câmara MUnicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000168 | 21/08/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/08/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/08/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Agosto/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/08/2017 | 12.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/08/2017 | 95.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de elaboração do bolo para comemoração do aniversario do mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/08/2017 | 2500.00 | 00070813775485 | VALBERTO EDUARDO PERREIRA GALINDO | Valor que se empenha para poder fazer face a despesa com a Organização de Processo Licitatórios da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/08/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/08/2017 | 605.73 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço telefonico oi movél do periodo13/07/2017 a 13/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/08/2017 | 16975.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/08/2017 | 600.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com gênero alimenticios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/08/2017 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesa com concessão de 2 (Duas) Diárias referente a viagens a Brasilia a serviço no período de 24 a 25 de Agosto dessa casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/09/2017 | 268.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com aquisição de aluminio para esta Camara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/09/2017 | 299.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia elétrica consumida, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/09/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Setembro/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/09/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de Setembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2017 | 330.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | valor que se empenha a fazer face a despesa com concessão de 2 (duas) Diárias referente a viagens a cidade de João Pessoa-PB nos dias 04 e 05 de Setembro a serviço dessa casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2017 | 330.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | valor que se empenha a fazer face a despesa com concessão de 2 (duas) Diárias referente a viagens a cidade de João Pessoa-PB nos dias 18 e 19 de Setembro a serviço dessa casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000185 | 20/09/2017 | 3960.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Locação de Veículo Tipo FIAT/SIENA EL FLEX Placa n° NNO 3878 a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2017 | 226.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com serviços telefônicos, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000188 | 20/09/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000189 | 20/09/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000190 | 20/09/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2017 | 46424.40 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas come subsídios dos servidores Eletivos desta casa de leis relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2017 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas come subsídios dos servidores Efetivo desta casa de leis relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2017 | 23750.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas come subsídios dos servidores Comissionado desta casa de leis relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2017 | 17080.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/09/2017 | 554.40 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/09/2017 | 624.35 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao consumo deta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/09/2017 | 569.75 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/09/2017 | 970.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com o fornecimento de gêneros alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/09/2017 | 685.00 | 00006004562424 | EVERALDO FERNANDES | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com serviço de retelhamento do telhado desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/10/2017 | 180.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com serviços telefônicos, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/10/2017 | 590.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço telefonico oi movél do periodo13/08/2017 a 13/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/10/2017 | 307.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia elétrica consumida, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/10/2017 | 483.50 | 05113185000164 | TOP G LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Opera copo logn drink, jogo de xicará de café | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/10/2017 | 240.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Água Mineral de 20 Litros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/10/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Outubro/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000206 | 20/10/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/10/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000208 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000209 | 20/10/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2017 | 132.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de elaboração do bolo para comemoração do aniversario do mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000211 | 20/10/2017 | 3960.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Locação de Veículo Tipo FIAT/SIENA EL FLEX Placa n° NNO 3878 a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2017 | 330.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | valor que se empenha a fazer face a despesa com concessão de 2 (duas) Diárias referente a viagens a cidade de João Pessoa-PB nos dias 04 e 05 de Outubro a serviço dessa casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2017 | 330.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | valor que se empenha a fazer face a despesa com concessão de 2 (duas) Diárias referente a viagens a cidade de João Pessoa-PB nos dias 10 e 11 de Outubro a serviço dessa casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2017 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas come subsídios dos servidores Efetivo desta casa de leis relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2017 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesa com concessão de 2 (Duas) Diárias referente a viagens a João Pessoa a serviço no período de 17 a 18 de Outubro dessa casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/10/2017 | 46424.40 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas come subsídios doS Eletivos desta casa de leis relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/10/2017 | 23750.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas come subsídios dos servidores Comissionado desta casa de leis relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/10/2017 | 15994.51 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/10/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de Outubro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/10/2017 | 226.64 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com aquisição de Materias de lipezas diversos, destinados ao consumo deta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/10/2017 | 288.80 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com aquisição de Gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo deta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/10/2017 | 590.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço telefonico oi movél do periodo13/09/2017 a 13/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/11/2017 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesa com a concessão de diária ao servidor eletivo Arquimedicce Felipe do Nascimento Bezerra para viajem a cidade João Pessoa a serviços desta casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/11/2017 | 1085.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS complementar, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/11/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/11/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Novembro/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/11/2017 | 505.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia elétrica consumida, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/11/2017 | 660.00 | 70093570000159 | SERVICOS DE RADIODIFUSAO REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Divulgação das Ações e atos da Câmara Municipal de Mataraca na edição de Novembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000231 | 20/11/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000232 | 20/11/2017 | 3960.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Locação de Veículo Tipo FIAT/SIENA EL FLEX Placa n° NNO 3878 a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000233 | 20/11/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000234 | 20/11/2017 | 3750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com serviços contábeis prestados no mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/11/2017 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com subsídios dos Vereadores desta casa de leis relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/11/2017 | 22750.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com Vencimentos do Funcionarios Comissionados desta casa de leis relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/11/2017 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com Vencimentos do Funcionarios Efetivos desta casa de leis relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/11/2017 | 5.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/11/2017 | 16870.75 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS complementar, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/11/2017 | 225.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com serviços telefônicos, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços Bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000242 | 15/12/2017 | 3500.00 | 00057389357487 | ERILSON CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com serviços prestado de assessoria juridica, durante o mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/12/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com a Hospedagem e manutenção do e-SIC ( Sistema eletronico do serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal de Mataraca, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/12/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com Locação a titulo de aluguel e linceça de uso Software: sistema de contabilidade e portal da tranparência, relativo ao mês de Dezembro/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/12/2017 | 597.80 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço telefonico oi movél do periodo13/11/2017 a 13/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/12/2017 | 321.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia elétrica consumida, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2017 | 1833.33 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com rescisão de Daniele Matias Rocha de Negreiros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2017 | 5000.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimento da folha do 13° salário dos comissionados desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2017 | 6982.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimento da folha do 13° salário dos Efetivos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/12/2017 | 2516.39 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao 13° salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000251 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado na locação de Veículo tipo HONDA CG 160 FAN ESD alcool/Gasolina Placa n° QFQ 4199 PB a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2017 | 225.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com serviços telefônicos, relativo ao mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2017 | 19250.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimento dos funcionarios comissionado, relativo ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2017 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimento dos funcionarios Eletivos, relativo ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/12/2017 | 6507.87 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com vencimento dos funcionarios Efetivos, relativo ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2017 | 16382.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as Despesas com GPS ( Instituto Nacional do Seguro Social) - INSS, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/12/2017 | 330.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | valor que se empenha a fazer face a despesa com a concessão de (2) diária ao Vereador eletivo Arquimedicce Felipe do Nascimento Bezerra para viajem a cidade João Pessoa a serviços da Câmara nos dias de 26 a 27 de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000258 | 27/12/2017 | 1620.00 | 00004178023403 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face as despesas com Locação de Veículo Tipo FIAT/SIENA EL FLEX Placa n° NNO 3878 a disposição desta casa Legislativa, durante o mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/12/2017 | 144.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Água Mineral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024