de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "FUMÊ", DESTINADOS A COLOCAÇÃO NOS VIDROS DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DOS VECIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 37350.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTO EM FAVOR DO PESSOAL ELETIVO (VEREADORES) DA CAMARA MUNICIPAL CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 23/01/2017 | 220.00 | 00029356571872 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA FAZER CADASTRAMENTO E SENHA DO "SAGRES' NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CAMARA, JUNTO AO "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 23/01/2017 | 103.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2017 | 200.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBO DE USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME DISCRIMINA NF. 860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 23/01/2017 | 150.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS, CONFORME DISCRIMINA DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 45.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO TONNER, PARA USO NA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 300.10 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA "001.823", DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 24/01/2017 | 440.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO "CONTADOR DA CAMARA MUNICIAPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEL PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE BALANCETES E PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL", NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 26/01/2017 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 26/01/2017 | 415.00 | 00007180245402 | FABIO ABEL MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMBEM SUAS INFORMAÇÕES AO TCE-PB, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 27/01/2017 | 440.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE BALANCETE E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL" TURMA 2, NO PLENARIO DO "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 30/01/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A GERAÇÃO DE "GFIP" DO MES DE JANEIRO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA "004528". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 30/01/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS) APLICADO SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EMPENHO Nº 004/2014, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 30/01/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A "MANUTENÇÃO CTA", DEBITADO NO DIA 25/01/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/02/2017 | 9377.45 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS) APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPAL (ELETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/02/2017 | 1320.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, EM PINTURAS EM GERAL, CONSERTO DO TETO COM RETIRADA DE GOTEIRAS, REFORMA EM RACHADURAS DE PAREDES DA PARTE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 10/02/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A GERAÇÃO DE "GFIP" DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA "004561". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 10/02/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 14/02/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 16/02/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DO DIA 17/02/2017, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 16/02/2017 | 130.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 16/02/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTO EM FAVOR DO PESSOAL ELETIVO (VEREADORES) DA CAMARA MUNICIPAL CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 17/02/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DOS VECIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 17/02/2017 | 140.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "FUMÊ", DESTINADOS A COLOCAÇÃO NOS VIDROS DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 23/02/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPAL (ELETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 23/02/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA E EMPENHO Nº 0021/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 23/02/2017 | 7.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A "DOC TED/ELETRONICO", DEBITADO NO DIA 21/02/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A "MANUTENÇÃO CTA"", DEBITADO NO DIA 01/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/03/2017 | 209.18 | 08399156000107 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS CITADOS NA NOTA FISCAL "001", DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 08/03/2017 | 418.98 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL "001.854", DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PARA USO NOS TRABALHOS DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 14/03/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES "GFIP" DO MES DE MARÇO DE 2017 DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORMEDISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 14/03/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 15/03/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 16/03/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTO EM FAVOR DO PESSOAL ELETIVO (VEREADORES) DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 16/03/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DOS VECIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 17/03/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 17/03/2017 | 159.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 17/03/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME EMPENHO Nº "0035/2017" E GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/03/2017 | 489.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE "CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A3 EM TOKEN", DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, VALIDO POR 02 ()DOIS) ANOS, CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 24/03/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A "DOC/TED/ELETRONICO", DEBITADO NO DIA 24/03/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 24/03/2017 | 220.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO COM PRESIDENTES DE CAMARAS - BIENIO2017/2018", NO PLENARIO DO "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA", NO DIA 17 DE MARÇO DE2017, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 24/03/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A "MANUT CTA", DEBITADO NO DIA 27/03/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 27/03/2017 | 700.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS "SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM FITA DE VIDEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 17/04/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 17/04/2017 | 116.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/04/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES CIMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/04/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 18/04/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTO EM FAVOR DO PESSOAL ELETIVO (VEREADORES) DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 18/04/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "GFIP" DO MES DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA "CONECTIVIDADE SOCIAL", DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000055 | 18/04/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 18/04/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS E EMPENHO Nº 55/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 26/04/2017 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES DAS "SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM FITA DE VIDEO,DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 26/04/2017 | 47.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A "MANUT CTA E DOC/TED/ELETRONICO", DEBITADO NOS DIAS: 17 E 25/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/05/2017 | 345.65 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS, TONER, XEROX, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAMENTOS DE BALANCETES DA CAMARA, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 15/05/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 15/05/2017 | 42.38 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS APLICADO SOBRE OS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FAVOR DA CEF, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO N7 135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 17/05/2017 | 400.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO "CONTADOR DA CAMARA MUNICIAPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/05/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/05/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (VEREADORES) DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000065 | 19/05/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/05/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "GFIP" DO MES DE MAIO DE 2017, ATRAVES DA "CONECTIVIDADE SOCIAL", DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 22/05/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/05/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS E EMPENHO Nº 0065/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/05/2017 | 65.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/05/2017 | 65.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 23/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 23/05/2017 | 108.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 23/05/2017 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES DAS "SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM FITA DE VIDEO,DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 24/05/2017 | 225.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BANQUETAS PLASTEC E 03 (TRES) CADEIRAS TOPPLAST, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 24/05/2017 | 122.10 | 08399156000107 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL "003", DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/05/2017 | 142.10 | 08399156000107 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL "004", DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 26/05/2017 | 250.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO DO EVENTO PARA O DIA DAS MÃES, REALIZADO EM SESSÃO SOLENE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 26/05/2017 | 38.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE "TARIFA E MANUT CTA", NOS DIAS 23 E 25/05/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 13/06/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000080 | 16/06/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/06/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "GFIP" DO MES DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA "CONECTIVIDADE SOCIAL", DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/06/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/06/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS (VEREADORES) DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/06/2017 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES DAS "SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM FITA DE VIDEO,DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 23/06/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVODS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/06/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/06/2017 | 950.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÕES DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS "SPLIT", DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 28/06/2017 | 1099.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT "9.000 BTUS", DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 28/06/2017 | 6600.00 | 07782989000181 | LUIZ CRISTIANO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS "SPLIT 29000 BTUS", DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 30/06/2017 | 73.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE "TARIFA E MANUT CTA", NOS DIAS 23, 26 E 30/06/2017, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 07/07/2017 | 4150.32 | 27352583000176 | LUANA RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE VIDRO MEDINDO (3,30X2,48) E 01 (UM) JANELÃO DE VIDRO MEDINDO (2,55X1,20), TODOS DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/07/2017 | 118.00 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEDRA EM "GRANITO ESVERDEADO", DESTINADO A COLOCAÇÃO NO JANELÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 11/07/2017 | 609.75 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "CERAMICAS", DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA CALÇADA E EM PAREDE FRONTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/07/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/07/2017 | 750.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REBOCOS DE PARES, CERAMICAS, REPOSIÇÃO DE PORTÃO E JANELA, ALEM DE SERVIÇOS ELETRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/07/2017 | 700.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL, EM PAREDES INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/07/2017 | 1550.00 | 00080526748400 | SILVANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REBOCO DM PAREDES INTERNA E EXTERNA, REPOSIÇÃO DE JANELAS, PORTÃO, ACENTAMENTO DE CERÂMICAS, ALEM DE SERVIÇOS ELETRICOS, TODOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 14/07/2017 | 1100.00 | 00002843181402 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOCO EM GESSO LISO NAS PAREDES E JANELAS (28 METROS), 20 METROS DE TESTURA EM PAREDE, (102 METROS) DE MOLDURAS, ALEM DE CONSERTO DO FORRO EXISTENTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 17/07/2017 | 1300.00 | 00004532658470 | FRANCISCO DE ASSIS QUIRINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BANCADA DE ESCRITORIO COM (04) GAVETAS, MEDINDO (62X2,74), DESTINADOS AO USO NO ESCRITORIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/07/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/07/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGOS ELETIVOS (VEREADORES) DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/07/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "GFIP/RAS" RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000103 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/07/2017 | 114.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/07/2017 | 93.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/07/2017 | 400.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO "CONTADOR DA CAMARA MUNICIAPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO SAGRES DIARIO" REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2017, NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/07/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF/DEZ/2016), CONFORME DARF. (COD.1345). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/07/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF/JAN/2016), CONFORME DARF. (COD.1345). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/07/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/07/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 25/07/2017 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA SOLICITAR, JUNTO AO DEPARTAMENTO " (DNIT/PB) OBJETIVANDO QUE SEJA INSTALADO REDUTOR DE VELOCIDADE NAS LOCALIDADES DA "BR 230", DISTRITO SÃO JOSE, ENTRE OS MUNICIPIOS DE BOM JESUS E CACHOEIRA DOS INDIOS, ACESSO A "BR/116", CONFORME REQUERIMENTO APROVADO POR ESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/07/2017 | 267.00 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 26/07/2017 | 267.00 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL "TIPO A3", PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 26/07/2017 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES DAS "SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM FITA DE VIDEO,DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/07/2017 | 300.00 | 17184332000176 | EDSON ANTONIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TOKENS USB PKI 5100, DESTINADOS A INFORMAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 31/07/2017 | 38.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE "TARIFA E MANUT CTA", NOS DIAS 20 e 25/07/2017, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/08/2017 | 700.00 | 00004532658470 | FRANCISCO DE ASSIS QUIRINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TRIBUNA, MEDINDO (70X90) POR (1,20), DESTINADO AO USO DOS VEREADORES E DEMAIS AUTORIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 03/08/2017 | 1156.50 | 07728490000196 | CONSTRUÇÕES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE: ARGAMASSA, CIMENTO, COLA, CORANTE, FITAS, PISOS, REJUNTO, ROLOS, THINNER, TINTAS E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE CERAMICAS E PINTURAS DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 07/08/2017 | 540.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.300 (MIL E TREZENTOS SALGADOS) DO TIPO: COXINHA, PATEIS E CANUDOS, PARA REUNIÃO E INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPA, QUANDO DE VOLTA DO 1º RECESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 09/08/2017 | 350.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 09/08/2017 | 1450.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE FOLHA INOX (LETRAS) ADESIVOS 3M E PVC 2MM, DESTINADOS A COLOCAÇÃO NA FAIXADA DO PREDIO DA CAMARA E COLOCAÇÃO DOS ADESIVOS NO PORTÃO DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 09/08/2017 | 1116.91 | 22449434000106 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: SELADOR, LIXAS, CIMENTOS, ROLOS, REJUNTO, AREIA, CANDUITES, VEDACIT, TEXTURA, TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO, QUANDO DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/08/2017 | 455.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS DE PLASTICO (POLTRONA TOP PLAST IZABELA XBR), DESTINADAS AO USO EXCLUSIVO NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 11/08/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/08/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/08/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGOS ELETIVOS (VEREADORES) DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/08/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 18/08/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP" RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 18/08/2017 | 77.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 18/08/2017 | 164.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/08/2017 | 73.31 | 00933353000144 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DA CAMARA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 10/2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 22/08/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA "DCTF" PRIMEIRO BIMESTRE DE 2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 22/08/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS E EMPENHO Nº 00126/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/08/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 22/08/2017 | 17.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE "DOC TED ELETRONICO", NO DIA 20 18/0//2017, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 22/08/2017 | 577.35 | 08399156000107 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTAVEIS, E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL "007", DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PARA USO DIARIO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE "MANUT CTA", NO DIA 25/08/2017, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 28/08/2017 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES DAS "SESSÕES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADASEM PENDRIVE E NAS NÚVENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/08/2017 | 436.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS, TONER, XEROX, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAMENTOS DE BALANCETES DA CAMARA, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/09/2017 | 400.00 | 00046825738453 | JOSE DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 18/09/2017 | 800.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO "CONTADOR DA CAMARA MUNICIAPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPALJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ALEM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VERSÃO 2017.0.7.3" NOS ESCRITORIO DA "IMPORT INFORMATICA LTDA" QUE NOS DAR SUPORTE TECNICO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 18/09/2017 | 1000.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUN ICIPAL DURANTE 05 (CINCO) DIARIAS, NO MES DE SETEMBRO, ONDE SERVIU PARA O DESLOCAMENTO A CAPITAL JOÃO PESSOA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ALEM DE VISITA O ESCRITORIO DA "IMPORT INFORMATICA LTDA", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/09/2017 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO " (DNIT/PB) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NO DIA 12/09/2017, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/09/2017 | 800.00 | 00029356571872 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO "PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIAPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ALEM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VERSÃO 2017.0.7.3" NOS ESCRITORIO DA "IMPORT INFORMATICA LTDA" QUE NOS DAR SUPORTE TECNICO, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/09/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/09/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000148 | 20/09/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/09/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP" RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/09/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/09/2017 | 76.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/09/2017 | 192.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 25/09/2017 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO " (DER) E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 26/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE "MANUT CTA", NO DIA 25/09/2017, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 27/09/2017 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES DE AUDIO E VÍDEOS DAS "SESSÕES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS NÚVENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 28/09/2017 | 65.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 28/09/2017 | 65.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 28/09/2017 | 65.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 28/09/2017 | 65.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/09/2017 | 17.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 28/09/2017, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/09/2017 | 2100.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 (UMA) ANTENA PARABÓLICA, 01 (UMA) CADEIRA LAR DEL PLATA, 01 (UMA) ESCADA, 01 (UMA) TV PHILCO SMART LED 42 POLEGADAS, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 28/09/2017 | 140.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LIXOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA NF. 002.060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 04/10/2017 | 1200.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO "CONTADOR DA CAMARA MUNICIAPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO "VI CONVENÇÃO PARAIBANA DE CONTABILIDADE", NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 06/10/2017 | 200.00 | 09249137000230 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PAARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO EM FAVOR DO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR NA "VI CONVENÇÃO PARAIBANA DE CONTABILIDADE", REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO 2017, NO AUDITORIO DO "HOTEL MANAIRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 06/10/2017 | 213.34 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 11/10/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 11/10/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 11/10/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 11/10/2017, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/10/2017 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUN ICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/10/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/10/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP" RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/10/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/10/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/10/2017 | 192.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 24/10/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/10/2017 | 78.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 25/10/2017 | 231.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 25/10/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 25/10/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONAOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/10/2017 | 50.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO E MANUT CTA", NO DIA 25/10/2017, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 26/10/2017 | 750.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFER, REFERENTE A UMA JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO OFERECIDO AOS SRS. VEREADORES, FUNCIONARIOS E DEMAIS AUTORIDADES CONVIDADAS, QUANDO DA ULTIMA REUNIÃO DO 2º PERIODO ORDINARIO REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/10/2017 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES DE AUDIO E VÍDEOS DAS "SESSÕES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS NÚVENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/10/2017 | 150.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 06/11/2017 | 172.04 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 13/11/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 17/11/2017 | 180.04 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 17/11/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/11/2017 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUN ICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/11/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/11/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/11/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP" RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/11/2017 | 800.00 | 00002035441455 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA-PB", NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO", DNIT E OUTROS ORGÃOS, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/11/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/11/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO, EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/11/2017 | 174.01 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/11/2017 | 800.00 | 00020583583415 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLTATIVA, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL "JOÃO PESSOA", NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENTIDADE JUNTO AO ORGÃO DO ESTADO E DNIT, NOS DIAS 23 E 24 DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/11/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONAOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 22/11/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 24/11/2017 | 550.00 | 00004532658470 | FRANCISCO DE ASSIS QUIRINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BIRÔ, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL AVULSA Nº 005050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 25/11/2017 | 425.05 | 08399156000107 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTAVEIS, E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL "008", DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PARA USO DIARIO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A (MANUT CTA, )EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 27/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 27/11/2017 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES DE AUDIO E VÍDEOS DAS "SESSÕES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS NÚVENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/11/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE " TARIFA BANCARIA" (TAR TYED ELETRONICO), EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 28/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE " TARIFA BANCARIA" (DOC/TED ELETRONICO), EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/11/2017 | 400.00 | 00004369605407 | ERISBERGUE MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA - PB", NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃO DO ESTADO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/12/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE " TARIFA BANCARIA" (DOC/TED ELETRONICO), EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 01/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/12/2017 | 150.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/12/2017 | 273.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/12/2017 | 166.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 016.559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 04/12/2017 | 3624.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO 13º EXERCICIO 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 04/12/2017 | 800.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO "CONTADOR DA CAMARA MUNICIAPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÕES DO PROGRAMA DECONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A EMPRESA ELMAR INFORMATICA, COMO TAMBEM , TIRAR DUVIDAS E ESCLARECIMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 04/12/2017 | 800.00 | 00029356571872 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO "PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIAPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (OVIDORIA), COMO TAMBEM VISITAR A EMPRESA ELMAR INFORMATICA, PARA INCLUSÕES, CONFIGURAÇÕES E INSTALAÇÕES NO PROGRAMA DE CONTTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 05 E 06/12/2017, CONFORME COMPROVAÇÕE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 04/12/2017 | 800.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A OVIDORIA DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, COMO TAMBEM FAZER VISITA NO ESCRITORIO DA "ELMAR INFORMATICA", NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 04/12/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE " TARIFA BANCARIA" (DOC/TED ELETRONICO), EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 11/12/2017 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 15/12/2017 | 150.03 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 016.703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 15/12/2017 | 164.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 19/12/2017 | 800.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADOR, PARA FAZER FACE COM SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, JUNTO AO "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTROS ÓRGAOS COMPETENTES", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 19/12/2017 | 164.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 016.755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/12/2017 | 5274.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/12/2017 | 37692.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/12/2017 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES "SEFIP/GFIP" RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/12/2017 | 2500.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/12/2017 | 797.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/12/2017 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUN ICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/12/2017 | 500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/12/2017 | 9452.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 22/12/2017 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÕES DE AUDIO E VÍDEOS DAS "SESSÕES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS NÚVENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 22/12/2017 | 17.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE " TARIFA BANCARIA" (DOC/TED ELETRONICO), EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 26/12/2017 | 160.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 016.839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 26/12/2017 | 705.59 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS, TONER, XEROX, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAMENTOS DE BALANCETES DA CAMARA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E COMPUTADOR, CONFORME DISCRIMINA NF/2620 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 26/12/2017 | 1970.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL Nº 007.927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 26/12/2017 | 1799.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO CONFIGURAÇÕES "I3 4GB ITB" US", DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/12/2017 | 1247.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE: 01 (UM) ARMARIO ITATIAIA, 01 (UM) ARMARIO PADIM E 01 )UMA) CADEIRA "LAR DEL PLATA GIRAT.STAR", TODOS DE USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL Nº 007.934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 27/12/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE " TARIFA BANCARIA" (DOC/TED ELETRONICO), EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 26/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024