de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DUDRANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 547000.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE ESTIMADO E EMPENHADO DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO DE VENDIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO DUTANTE O EXERCÍCIO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 1488000.00 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE GLOBAL EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS PARLAMENTARES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 5210000.00 | 08584179000183 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | IMPORTE ORA ESTIMADO EMEMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 2911.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 2250.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORD. PRODUTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ULTIMÍDIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 110.50 | 07372449000120 | JACELITA FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORTA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À CÂMARA MUNICIPAL PARA CONSUMO REGULAR DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 350.00 | 00087446120444 | RENATO ISCARIAO DA NOBREGA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER SERVIÇOS RELATIVOS À SONORIZAÇÃO DO EVENTO RELATIVO À POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL E DOS VEREADORES QUE COMPÕEM A CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 2200.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS DO CABEDELO CLUBE PARA O EVENDO DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DOA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 3137.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 226.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVAS AOS MÊSES DE DEZEMBRO 2016 E JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 860.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 1488.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 65.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2017, NA CONTA CORRENTE 310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 13286.36 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA LOCALIDADE PRAIS FORMOSA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 11548.56 | 00018885462472 | SEBASTIAO TAVARES CAMPOS QUINTANS | IMPORTE QUE ORA EMOPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RUA JOÃO MACHADO Nº 57 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ADMINISTYRATIVA E O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2017 | 181.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2017, NA CONTA CORRENTE 307-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2017 | 200.00 | 12639719000156 | FLORICULTURA LÍRIO DOS VALES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS DESTINADA E EVENTO REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2017 | 350.00 | 01614483000187 | RENILSON MATOS MOREIRA | IMPORTE RELATIVO À CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2017 | 1120.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVAS AOS MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2017 | 2612.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2017 | 133.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVUÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊSD DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2017 | 7587.75 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO IPSEMC RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 99938.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS, RELATOVA AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 931.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVAS AO MÊSES DE DEZEMBRO 2016 E JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/03/2017 | 7961.14 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO IPSEMC RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/03/2017 | 8000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE OPERÍODO DE 01 DE JANEIRO E A 18 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/03/2017 | 6867.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE ORA PROVISIONADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/03/2017 | 3433.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE ORA PROVISIONADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/03/2017 | 116402.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS, RELATOVA AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2017 | 1697.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVAS AO MÊS MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2017 | 127.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVAS AOS MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2017 | 2534.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2017 | 7341.67 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO IPSEMC RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2017 | 1393.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVAS AO MÊS MARÇO 2017 (PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2017 | 7700.00 | 16631121000171 | N F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER À COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES E PARLAMENTARES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2017 | 6643.18 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA LOCALIDADE PRAIS FORMOSA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2017 | 415.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REGULARES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2017 | 2809.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE DE QUATRO IMPRESSORAS ACRSCIDA DE CÓPIAS EXCEDENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2017 | 4500.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORD. PRODUTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ULTIMÍDIA DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2017 | 2881.20 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000041 | 01/03/2017 | 10300.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE ORA PROVISIONADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2017 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DUDRANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2017 | 169.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVUÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊSD DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2017 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA REFORÇO DO EMPENHO 00020 DFE 01 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM O SOMATÓRIO DAS FATURAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2017 | 2738.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2017 | 1792.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER AOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SEBASTRIÃO TAVARES CAMPOS QUINTANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2017 | 235.50 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER A ENCARGOS RELATIVOS A SERVIÇO DE DOMÍNIO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000048 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE OPERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2017 | 117.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVUÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊSD DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/04/2017 | 126.50 | 07372449000120 | JACELITA FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORTA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL PARA CONSUMO REGULAR DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000051 | 03/04/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/04/2017 | 2200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE DE QUATRO IMPRESSORAS ACRSCIDA DE CÓPIAS EXCEDENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/04/2017 | 170.00 | 34028316366191 | EMP BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 SELOS PARA CORRESPONDENCIAS OFICIAIS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/04/2017 | 100.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REGULARES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/04/2017 | 3010.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/04/2017 | 1136.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVAS AOS MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/04/2017 | 79.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVUÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/04/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO,DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGOES PRESENCIAIS DE NºS 00001 E 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/04/2017 | 36060.51 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO IPSEMC RELATIVAS AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/04/2017 | 116685.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO 2017, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/04/2017 | 147.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00000802797407 | LUIZA MOURA RANGEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A REINTEGRAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS,DECORRENTE DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº 0800.291-21.2017.8.15.0731,DEFERIDO PELO JUIZ DA 3ª VARA MISTA DE CABEDELO,NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000063 | 03/04/2017 | 10300.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE ORA PROVISIONADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/04/2017 | 5200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DUDRANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000065 | 02/05/2017 | 30430.00 | 16631121000171 | N F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER A PAGAMENTOS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REGULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00067644848487 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/05/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO,DE AVISOS DE LICITAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001 /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/05/2017 | 411.60 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/05/2017 | 2427.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/05/2017 | 2250.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORD. PRODUTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ULTIMÍDIA DURANTE OS MÊSES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000071 | 02/05/2017 | 10000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/05/2017 | 25920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DURANTE OS MÊSES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/05/2017 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO,DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/05/2017 | 8000.00 | 00018885462472 | SEBASTIAO TAVARES CAMPOS QUINTANS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RUA JOÃO MACHADO Nº 57 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ADMINISTYRATIVA E O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000075 | 02/05/2017 | 10300.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE ORA PROVISIONADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/05/2017 | 169.00 | 07372449000120 | JACELITA FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORTA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL PARA CONSUMO REGULAR DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/05/2017 | 1175.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00000802797407 | LUIZA MOURA RANGEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A REINTEGRAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS,DECORRENTE DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº 0800.291-21.2017.8.15.0731,DEFERIDO PELO JUIZ DA 3ª VARA MISTA DE CABEDELO,NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/05/2017 | 2200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE DE QUATRO IMPRESSORAS ACRESCIDA DE CÓPIAS EXCEDENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2017 | 295.50 | 07372449000120 | JACELITA FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL PARA CONSUMO REGULAR DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/05/2017 | 2512.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/05/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2017 | 1881.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2017 | 2250.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORD. PRODUTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ULTIMÍDIA DURANTE OS MÊSES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2017 | 32558.42 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO IPSEMC RELATIVAS AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2017 | 7845.33 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/05/2017 | 7937.83 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/05/2017 | 119289.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/ 2017, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/05/2017 | 2721.60 | 00039659500459 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇAO URBANA,EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/05/2017 | 17803.00 | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O PAGAMENTO DESPESAS DAS PARCELAS 1 E 2 DO CONTRATO 00009/2017-CPL,DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PROCESSUAL ESPECIALIZADA REFERENTE AS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO DA CPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2017 | 300.00 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DOS EMPENHOS DE NºS 00022 DE 01/02/2017 E 00025 DE 01/03/2017,PARA COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/05/2017 | 62.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 00029 DE 01/03/2017,PARA COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/05/2017 | 190.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/05/2017 | 82.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE MAIO 2017,NA CONTA CORRENTE DE Nº 310-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/06/2017 | 411.60 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/06/2017 | 2200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS ACRESCIDA DE CÓPIAS EXCEDENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/06/2017 | 2996.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/06/2017 | 2721.60 | 00039659500459 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇAO URBANA,EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DAS CIDADES,DA SAUDE ,DA CASA CIVIL E DA PREVIDENCIA DA CAIXA,JUNTO COM A COMITIVA DOPREFEITO MUNICIPAL WELLINGTON VIANA FRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/06/2017 | 1655.96 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O VEREADOR ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR,PARA A CIDADE DE BRASILIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DO PREFEITO MUNICIPAL WELLINGTON VIANA FRANCA,A FINS DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/06/2017 | 10300.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE ORA PROVISIONADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/06/2017 | 411.60 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/06/2017 | 2863.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2017 | 1100.00 | 00000802797407 | LUIZA MOURA RANGEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A REINTEGRAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS,DECORRENTE DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº 0800.291-21.2017.8.15.0731,DEFERIDO PELO JUIZ DA 3ª VARA MISTA DE CABEDELO,NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2017 | 8901.50 | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O PAGAMENTO DESPESA DA PARCELA 3 E ULTIMA DO CONTRATO 00004/2017-CPL,DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PROCESSUAL ESPECIALIZADA REFERENTE AS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO DA CPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2017 | 427.50 | 02719563000160 | CHINESINHA RUY CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE UM ARRAJNO ORNAMENTAL A SER UTILIZADO EM TODAS AS SESSOES ESPECIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/06/2017 | 5060.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR,07 ESTABILIZADORES,02 CPU E 02 TECLADOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2017 | 2434.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS(CARTUCHOS,ADAPTADOR,PENDRIVE,MOUSE,TONER),DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/06/2017 | 119289.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2017 | 781.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA CUNHA NOBREGA-FORMOSA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL ,RELATIVAS AOS MESES ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/06/2017 | 19929.54 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA LOCALIDADE PRAIA FORMOSA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/06/2017 | 8000.00 | 00018885462472 | SEBASTIAO TAVARES CAMPOS QUINTANS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RUA JOÃO MACHADO Nº 57 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA E O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/06/2017 | 2840.00 | 14668821000105 | WALQUIRIA MARCELLY PINHO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALÇAO DE O5 MAQUINAS SPLIT,LIMPEZA DE 02 MAQUINAS SPLIT DE 24.000 A 60.000 BTUS E LIMPEZA DE 04 MAQUINAS SPLIT DE 9.000 BTUS,PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000113 | 01/06/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/06/2017 | 35000.00 | 00029795001434 | MARIA DE FATIMA FONSECA DOURADO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ISMAEL FARIAS DO REGO,S/N-CENTRO-CABEDELO-PB,DESTINADO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL E GABINETE DOS VEREADORES DA CAMARA MUNIICPAL,DURANTE OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/06/2017 | 774.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2017,NA CONTA CORRENTE DE Nº 307-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/06/2017 | 81.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2017,NA CONTA CORRENTE DE Nº 310-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/06/2017 | 110.50 | 07372449000120 | JACELITA FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À CÂMARA MUNICIPAL PARA CONSUMO REGULAR DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/06/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 03/07/2017 | 563.50 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 PLACAS CRESPAR,DESTINADAS PARA HOMENAGENS DURANTE AS SOLENIDADE REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/07/2017 | 119410.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/07/2017 | 7937.83 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/07/2017 | 4500.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORD. PRODUTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/07/2017 | 112.00 | 07372449000120 | JACELITA FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL PARA CONSUMO REGULAR DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/07/2017 | 3214.95 | 41204413000175 | SANDRA MARIA FUOCO SANTOS - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(LAMPADAS,DISJUNTORCADEADO,ETC....),DESTINADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/07/2017 | 215.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA CUNHA NOBREGA-FORMOSA,ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/07/2017 | 1078.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOÃO MACHADO-57,ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/07/2017 | 1055.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOÃO MACHADO-29,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000128 | 03/07/2017 | 10300.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/07/2017 | 411.60 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00000802797407 | LUIZA MOURA RANGEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A REINTEGRAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS,DECORRENTE DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº 0800.291-21.2017.8.15.0731,DEFERIDO PELO JUIZ DA 3ª VARA MISTA DE CABEDELO,NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00018885462472 | SEBASTIAO TAVARES CAMPOS QUINTANS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RUA JOÃO MACHADO Nº 57 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA E O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/07/2017 | 6643.18 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DOS ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA LOCALIDADE PRAIA FORMOSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/07/2017 | 2200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA PROVISIONAMOS PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS ACRESCIDA DE CÓPIAS EXCEDENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/07/2017 | 2200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS ACRESCIDA DE CÓPIAS EXCEDENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/07/2017 | 2638.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/07/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA RELATIVA AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000137 | 03/07/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/07/2017 | 484.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2017,NAS CONTAS CORRENTE DE NºS 307-9 E 310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/07/2017 | 23980.51 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (PARTE PATRONAL),REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/08/2017 | 7980.12 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/08/2017 | 100.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/08/2017 | 119289.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/08/2017 | 7937.83 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/08/2017 | 300.50 | 07372449000120 | JACELITA FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL PARA CONSUMO REGULAR DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000145 | 01/08/2017 | 26704.50 | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 00009/2017-CPL,DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PROCESSUAL ESPECIALIZADA , COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR E APURAR POSSIVEIS IRREGULARIDADES E ILICITUDES PRATICADAS NA CAMARA MUNICIPAL,ENVOLVENFO A GESTAO ANTERIOR,DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JULHO ATÉ O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/08/2017 | 1040.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOÃO MACHADO-57,ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/08/2017 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ISMAEL FARIAS,48,ONDE FUNCIONA O ANEXO NOVO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/08/2017 | 179.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA CUNHA NOBREGA,43-FORMOSA,ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/08/2017 | 7897.52 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000150 | 01/08/2017 | 10300.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/08/2017 | 366.67 | 00000802797407 | LUIZA MOURA RANGEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A REINTEGRAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS,DECORRENTE DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº 0800.291-21.2017.8.15.0731,DEFERIDO PELO JUIZ DA 3ª VARA MISTA DE CABEDELO,NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/08/2017 | 411.60 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000153 | 01/08/2017 | 10560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO À 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/08/2017 | 1216.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOAO MACHADO,29-CENTRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/08/2017 | 127.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOAO MACHADO,29-CENTRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/08/2017 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA C.NOBREGA,43-FORMOSA,ONDE FUNCIONA O ANEXO IIDA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/08/2017 | 2698.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/08/2017 | 170.00 | 12639719000156 | FLORICULTURA LÍRIO DOS VALES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000159 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/08/2017 | 6643.18 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL NA LOCALIDADE PRAIA FORMOSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/08/2017 | 2250.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORD. PRODUTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/08/2017 | 589.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2017,NAS CONTAS CORRENTE DE NºS 307-9 E 310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/09/2017 | 115235.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/09/2017 | 10157.83 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/09/2017 | 2535.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/09/2017 | 2265.60 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O VEREADOR ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR,PARA A CIDADE DE BRASILIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DO PREFEITO MUNICIPAL WELLINGTON VIANA FRANCA,A FINS DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/09/2017 | 3628.80 | 00039659500459 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇAO URBANA,EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DAS CIDADES,JUNTO COM A COMITIVA DO PREFEITO MUNICIPAL WELLINGTON VIANA FRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/09/2017 | 327.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA C.NOBREGA,43-FORMOSA,ONDE FUNCIONA O ANEXO IIDA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2017 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ISMAEL FARIAS,48/01-CENTRO-CABEDELO-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/09/2017 | 1018.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOAO MACHADO,29-CENTRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/09/2017 | 150.00 | 12639719000156 | FLORICULTURA LÍRIO DOS VALES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/09/2017 | 326.34 | 00000802797407 | LUIZA MOURA RANGEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A REINTEGRAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS,DECORRENTE DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº 0800.291-21.2017.8.15.0731,DEFERIDO PELO JUIZ DA 3ª VARA MISTA DE CABEDELO,NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000173 | 01/09/2017 | 10300.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/09/2017 | 40.33 | 00000802797407 | LUIZA MOURA RANGEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A REINTEGRAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS,DECORRENTE DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO Nº 0800.291-21.2017.8.15.0731,DEFERIDO PELO JUIZ DA 3ª VARA MISTA DE CABEDELO,NO MES DE SETEMBRO DE 2017.(REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 000172) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/09/2017 | 6643.18 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL NA LOCALIDADE PRAIA FORMOSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/09/2017 | 411.60 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/09/2017 | 8926.00 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (PARTE SUPLEMNETAR),REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/09/2017 | 2250.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORD. PRODUTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/09/2017 | 37.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA ISMAEL FARIAS,48/1 CENTRO,CABEDELO-PB,RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA ISMAEL FARIAS 48/1 CENTRO,CABEDELO-PB,RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/09/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOAO MACHADO,29 CENTRO,CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000182 | 01/09/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/09/2017 | 276.00 | 07372449000120 | JACELITA FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL PARA CONSUMO REGULAR DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/09/2017 | 522.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2017,NAS CONTAS CORRENTE DE NºS 307-9 E 310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/09/2017 | 4.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2017,NAS CONTAS CORRENTE DE NºS 307-9 E 310-9.(REFORÇO DO EMPENHO 00184) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/10/2017 | 116770.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/10/2017 | 10157.83 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/10/2017 | 2721.60 | 00039659500459 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇAO URBANA,EM VISITA À BRASILIA ,DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO JUNTO COM A COMITIVA DO PREFEITO MUNICIPAL WELLINGTON VIANA FRANCA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/10/2017 | 2133.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA O VEREADOR ANTONIO MOACIR PARTICIPAR DE COMITIVA DO PREFEITO WELLINGTON VIANA,EM VIAGEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/10/2017 | 170.00 | 12639719000156 | FLORICULTURA LÍRIO DOS VALES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2017 | 2672.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/10/2017 | 6643.18 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL NA LOCALIDADE PRAIA FORMOSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/10/2017 | 10300.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/10/2017 | 411.60 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/10/2017 | 3567.12 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELA COMPRA DE 04 PASSAGENS AEREAS PARA DE IDA E VOLTA PARA FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DE 04 VEREADORES EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/10/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOAO MACHADO,29 CENTRO,CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/10/2017 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA ISMAEL FARIAS,48/1 -CENTRO-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO NOVO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/10/2017 | 1039.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA C.NOBREGA,43 -FORMOSA-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/10/2017 | 1341.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOAO MACHADO,29-CENTRO,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/10/2017 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ISMAEL FARIAS,48/01-CENTRO-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO NOVO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/10/2017 | 356.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA CUNHA NOBREGA,43-FORMOSA-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/10/2017 | 2250.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORD. PRODUTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000203 | 27/10/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/10/2017 | 524.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ 2017,NAS CONTAS CORRENTE DE NºS 307-9 E 310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/11/2017 | 115588.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/11/2017 | 12247.15 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/11/2017 | 2355.66 | 08235676000176 | AMORIM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O VEREADOR TERCIO DORNELAS FILHO DE IDA E VOLTA PARA FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/11/2017 | 268.00 | 07372449000120 | JACELITA FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL PARA CONSUMO REGULAR DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/11/2017 | 378.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA CUNHA NOBREGA,43-FORMOSA-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/11/2017 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ISMAEL FARIAS,48/01-CENTRO-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO NOVO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/11/2017 | 1654.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOAO MACHADO,29-CENTRO-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/11/2017 | 2750.00 | 26605156000190 | QUALIFICAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CINCO VEREADORES NO 891 CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELA QUALIFICAR,NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU,DE 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 16/11/2017 | 8000.00 | 00052647498415 | GUSTAVO CASTRO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL,NO PREDIO NOVO DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE Nº 00023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/11/2017 | 750.00 | 00010319714403 | DANIEL DA SILVA MENDES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/11/2017 | 2475.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS DE CARTEIRA(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON,ADESIVO,ETC),DESTINADOS AOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/11/2017 | 2569.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/11/2017 | 8085.00 | 00000801597455 | FRANCISCO ROGERIO SANTIAGO MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇAO,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇAO HURBANA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CAMARA MUNIICPAL,NO 891º CURSO DE CAPACITAÇÃO DA VEREADORES,PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 2017 E 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2017,PROMOVIDO PELA QUALIFAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/11/2017 | 1716.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA C.NOBREGA,43 -FORMOSA-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/11/2017 | 8085.00 | 00018199143487 | JOSUE PESSOA DE GOES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE SETE DIARIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇAO URBANA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE REPRESENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NO 891º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ,PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS,GESTORES ,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS,A SE REALIZAR NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2017,PROMOVIDO PELA QUALIFAR - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/11/2017 | 8085.00 | 00007210297448 | ANTONIO BEZERRA DO VALE FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE SETE DIARIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇAO URBANA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE REPRESENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NO 891º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ,PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS,A SE REALIZAR NOS DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2017,PROMOVIDO PELA QUALIFAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/11/2017 | 8085.00 | 00003479740405 | ROSILDO PEREIRA DE A. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE SETE DIARIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇAO URBANA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE REPRESENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NO 891º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES,PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS,A SE REALIZAR NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2017,PROMOVIDO PELA QUALIFAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/11/2017 | 8085.00 | 00023699540430 | TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A COMCESSAO DE SETE DIARIAS DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCOMOÇAO URBANA PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSAO DE REPRESENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NO 891º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES,PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS,A SE REALIZAR NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2017,PROMOVIDO PELO QUALIFAR-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA ISMAEL FARIAS,48/1-CENTRO-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO NOVO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/11/2017 | 768.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA C.NOBREGA,43-FORMOSA-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO NOVO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/11/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOÃO MACHADO,29-CENTRO-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/11/2017 | 10300.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/11/2017 | 8000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA,CONTROLE INTERNO E REGULARIDADE DOCUMENTAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/11/2017 | 5020.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/11/2017 | 2250.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORD. PRODUTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/11/2017 | 4061.99 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/11/2017 | 820000.00 | 08584179000183 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | IMPORTE ORA PARA O REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 0003 DE 02/01/2017,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2017 | 432.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/ 2017,NA CONTA CORRENTE DE Nº 307-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/11/2017 | 92.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/ 2017,NA CONTA CORRENTE DE Nº 310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/11/2017 | 6643.18 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL NA LOCALIDADE PRAIA FORMOSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000235 | 30/11/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/12/2017 | 11092.85 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E PARLAMENTARES (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/12/2017 | 125078.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/12/2017 | 3017.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRAFICA FULL HD E UM TRIPE PARA MÁQUINA FOTOGRAFICA,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/12/2017 | 2596.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/12/2017 | 6290.19 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/12/2017 | 1960.00 | 12681790000105 | GILLE SIMONNE DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DE ALUMINIO PARA QUADRO DE VIDRO,DESTINADOS AOS TITULOS DE CIDADAOS CABEDELENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUAISMAEL FARIAS,48/1 - CENTRO-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO NOVO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/12/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOAO MACHADO,29 - CENTRO-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/12/2017 | 200.00 | 00069004846468 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTAR OBJETOS PARA A SOLENIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/12/2017 | 6643.18 | 00058729402468 | MARIA DAS GRAÇAS FALCONE CAMPOS SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL NA LOCALIDADE PRAIA FORMOSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/12/2017 | 411.60 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.(10ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2017 | 279.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO DA CUNHA NOBREGA,43-FORMOSA-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2017 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ISMAEL FARIAS,49/01-CENTRO-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA O ANEXO NOVO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2017 | 1326.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA DR JOAO MACHADO,29-CENTRO-CABEDELO-PB,ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/12/2017 | 2250.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORD. PRODUTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/12/2017 | 40129.05 | 09220922000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.(REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 00001 DE 02/01/2017)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/12/2017 | 96869.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS RELATIVA AO 13º SALÁRIO DE 2017 CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000253 | 27/12/2017 | 41200.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOKS E PERIFERICOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000254 | 27/12/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/12/2017 | 550.00 | 22480390000187 | D BAILLE PRODUÇAO MUSICAL E EVENTOS EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO CABEDELENSE 2017 NO FORTE DE SANTA CATARINA,NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000256 | 27/12/2017 | 10300.00 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/12/2017 | 7400.00 | 26176003000174 | FRANCISCO NILTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO CABEDELENSE 2017,REALIZADO NO FORTE DE SANTA CATARIZA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/12/2017 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM,DESTINADOS PARA O EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO CABEDELENSE 2017 NO FORTE DE SANTA CATATINA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/12/2017 | 1200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MONTAGEM E DESMONTAGEM,DESTINADOS PARA O EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO CABEDELENSE 2017 NO FORTE DE SANTA CATATINA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/12/2017 | 2212.50 | 00010275747425 | EDINALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 5 MESES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE SECRETARIA PARLAMENTAR DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU EM 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/12/2017 | 2962.50 | 00008036182475 | EMERSON COUTINHO DE FREITAS AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 7 MESES DE 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE SECRETARIO PARLAMENTAR DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU EM 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/12/2017 | 1250.00 | 00006386275403 | GUILHERME BARBOSA GRANVILLE GARCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 3 MESES DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR,DURANTE O EXERCÍCIO DE 207,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/12/2017 | 2458.35 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 5 MESES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU EM 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/12/2017 | 750.00 | 00001059747499 | RAQUEL VIANA CAMILO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 2 MESES DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE SECRETARIA PARLAMENTAR,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/12/2017 | 2962.50 | 00003206842450 | DJAMIR SERRANO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 7 MESES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO ESPECIAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/12/2017 | 2633.33 | 00030437873404 | VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 7 MESES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE DIRETORA DE LICITAÇÃO-PREGOEIRA,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DO AFASTAMENTO POR LICENÇA MEDICA QUE OCORREU NO DIA 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/12/2017 | 337.50 | 00069466459872 | GILBERTO BENTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO ESPECIAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/12/2017 | 1625.00 | 00016773948894 | ANA PAULA DIAS FERREIRA LISBOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 3 MESES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR INSTITUCIONAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/12/2017 | 1087.50 | 00005149764469 | JOALDO FARIAS PESSOA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 2 MESES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO ESPECIAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/12/2017 | 1087.50 | 00070105974480 | LARA DE SALES WANDERLEY BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 2 MESES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE SECRETARIA PARLAMENTAR,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/12/2017 | 2587.50 | 00006383229443 | GLEURYSTÂNIA VASCONCELOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 6 MESES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE SECRETARIA PARLAMENTAR,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/12/2017 | 2458.35 | 00006548832469 | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 5 MESES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA N01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/12/2017 | 1875.00 | 00064640140487 | MIRIAN DE LIMA SANTOS SABINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 5 MESES DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO ESPECIAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/12/2017 | 375.00 | 00001193246440 | DANIELLE ALVES DE FARIAS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/12/2017 | 1250.00 | 00005959979454 | MAGDALE MEDEIROS DA FONSECA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 3 MESES DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/12/2017 | 791.67 | 00070491699433 | PAULO RENATO SILVA DO REGO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 1 MES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR INSTITUCIONAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/12/2017 | 791.67 | 00026246287468 | WANDA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 1 MES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR INSTITUCIONAL DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/12/2017 | 712.50 | 00042446325491 | LUIZ CAETANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 1 MES E 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO ESPECIAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/12/2017 | 310.50 | 00000993724442 | RODRIGO QUEIROGA CASSIMIRO CARTAXO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO ESPECIAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/12/2017 | 27.00 | 00000993724442 | RODRIGO QUEIROGA CASSIMIRO CARTAXO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 27 DIAS DE TRABALHO NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO ESPECIAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2017,QUANDO DA EXONERAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01/02/2017.(REFORÇO DO EMPENHO 0000279). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00007814678455 | JONAS DOS SANTOS DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO FORTE DE SANTA CATARIZA,DURANTE SOLENIDADE DE ENTRGA DO TITULO DE CIDADAO CABEDELENSE,NO DIA 19/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 27/12/2017 | 7950.00 | 17228721000156 | LOVINA TROPICAL BAR E RESTAURANTE EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/12/2017 | 550.00 | 22480390000187 | D BAILLE PRODUÇAO MUSICAL E EVENTOS EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO GERAL DOS FUNCIONARIOS ,REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/12/2017 | 278.30 | 27174439000197 | LEONARDO RAMOS MEDEIROS-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/12/2017 | 150.00 | 00032461879400 | PAULO LINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMERGENCIAL EM INSTALAÇÃO ELETRICA DO ANEXO II DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00009586737489 | ESTHEVÃO VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM CARRO DE SOM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000287 | 29/12/2017 | 31721.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM TORRE,NOTEBOOKS E PERIFERICOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/12/2017 | 10733.89 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E PARLAMENTARES (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/12/2017 | 7910.08 | 41216755000105 | IPSEMC - INST PREV SERV MUNIC CABEDELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS(PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MÊS 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/12/2017 | 125078.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA GFIP DAQUELE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/12/2017 | 133.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017,NA CONTA CORRENTE DE Nº 310-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/12/2017 | 406.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO CREDOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017,NA CONTA CORRENTE DE Nº 307-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/12/2017 | 411.60 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.(9ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/12/2017 | 480.01 | 09250192000169 | O DE SOUZA LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 295
Última atualização: 11/06/2024