de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 180.00 | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com registro de atas de posse desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2017 | 48.00 | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de autenticações de documentos e atas de posse desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2017 | 194.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2017 | 213.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 59.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Contábil desta Casa Legislativa no mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2017 | 8276.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE JANEIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2017 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2017 | 195.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2017 | 300.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de lanches e o material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/02/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicações no Jornal a União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/02/2017 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicações no Diário Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/02/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/02/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/02/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/02/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração e execução de processos licitatórios desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000027 | 17/02/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2017 | 147.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2017 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2017 | 8276.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Aviso de adiamento de Licitação - Tomada de Preços número 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2017 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Edital de Tomada de Preços 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Aviso de Edital de Tomada de Preços número 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Aviso de Adiamento de Licitação - Tomada de Preços - 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/02/2017 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Ratificar/Adjudicar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/02/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Ratificar/Adjudicar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Extrato de Contrato número 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Extrato de contrato número 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2017 | 192.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de peças para moto desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2017 | 231.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2017 | 600.00 | 00004258108448 | ERASMO BELO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços técnicos em manutenção dos computadores da Cãmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/03/2017 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recondicionamento de cartuchos de impressoras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/03/2017 | 177.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/03/2017 | 1000.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de gasolina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/03/2017 | 182.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR0 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/03/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/03/2017 | 30720.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/03/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000052 | 13/03/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000053 | 13/03/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/03/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de MARÇO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/03/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Termo de Homologação - Tomada de Preços número 001/2017 e Termo de Adjudicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/03/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Termo de Homologação - Tomada de Preços número 001/2017 e Termo de Adjudicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/03/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Extrato de Contrato número 003/2017 - Tomada de Preços número 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2017 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Extrato de contrato número 003/2017 - Tomada de Preços número 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000059 | 15/03/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000060 | 20/03/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de MARÇO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2017 | 69.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2017 | 7995.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2017 | 32.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços cópias do Regimento interno desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/03/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Extrato de Contratos das Tomadas de Preços 0004 e 0005/2017 - Homologações e Adjudicações - Tomada de Preços 002 e 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/03/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Extrato de Contratos das Tomadas de preços 004 e 005/2017 - Homologações e Adjudicações - Tomada de Preços 002 e 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/04/2017 | 48.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de cartucho para impressora desta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/04/2017 | 237.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/04/2017 | 200.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/04/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/04/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/04/2017 | 205.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000074 | 17/04/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de ABRIL de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000075 | 17/04/2017 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/04/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/04/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000078 | 17/04/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de ABRIL de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000079 | 18/04/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2017 | 71.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000081 | 20/04/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/04/2017 | 8276.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração e execução de processos licitatórios desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2017 | 193.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/05/2017 | 60.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recondicionamento de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/05/2017 | 500.00 | 21483358000192 | GABRIEL ROBRIGUES DA COSTA NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de sistema de Portal de Servidor em página eletrônica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/05/2017 | 189.43 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de limpeza e lanches para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000089 | 15/05/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/05/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/05/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de MAIO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/05/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000093 | 15/05/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000094 | 15/05/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/05/2017 | 290.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de certificado digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000096 | 18/05/2017 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/05/2017 | 8276.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/05/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/05/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000100 | 19/05/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de MAIO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/05/2017 | 73.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/05/2017 | 500.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com abastecimento de água com carro pipa, sendo 02 duas carradas para a cisterna do prédio da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/05/2017 | 210.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de certificado digital para transmissão de dados do Sinconfi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2017 | 196.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/06/2017 | 206.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000106 | 12/06/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/06/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de JUNHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/06/2017 | 2811.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/06/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/06/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000111 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de JUNHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/06/2017 | 186.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/06/2017 | 60.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recondicionamento de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000114 | 20/06/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Contábil desta Casa Legislativa no mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2017 | 76.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de JUNHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000117 | 20/06/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de JUNHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/06/2017 | 8276.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000120 | 22/06/2017 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000121 | 03/07/2017 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/07/2017 | 60.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recondicionamento de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/07/2017 | 1658.09 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de pintura para manutenção da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/07/2017 | 145.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de pneu e peças para moto desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/07/2017 | 1800.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição material para manutenção e conservação desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/07/2017 | 175.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/07/2017 | 200.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/07/2017 | 1052.63 | 00005065529426 | JOSE IVANILDO TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e conservação e prevenção na parte elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000129 | 19/07/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000130 | 20/07/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000131 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de JULHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2017 | 70.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/07/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de JULHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de JULHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000138 | 20/07/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de JULHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2017 | 1350.00 | 00005065529426 | JOSE IVANILDO TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pintura manutenção e conservação nesta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2017 | 1350.00 | 00051899531491 | PEDRO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pintura manutenção e conservação nesta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2017 | 8276.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/08/2017 | 179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/08/2017 | 172.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/08/2017 | 99.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de cartuchos para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/08/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000146 | 18/08/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000012017 | 0000147 | 18/08/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/08/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000149 | 18/08/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/08/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/08/2017 | 8276.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/08/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000153 | 18/08/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Contábil desta Casa Legislativa no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/08/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/08/2017 | 70.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000156 | 21/08/2017 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/08/2017 | 300.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA P. MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confecção de fardas para funcionários desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/08/2017 | 157.58 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de limpeza e lanches para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/09/2017 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/09/2017 | 400.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de prateleiras de aço. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000163 | 20/09/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/09/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/09/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/09/2017 | 70.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços especializados de apoio administrativo (assessoria legislativa), prestados em prol desta Casa Legislativa no mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000168 | 20/09/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2017 | 8276.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000171 | 20/09/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2017 | 500.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com abastecimento de água com carro pipa, sendo 02 duas carradas para a cisterna do prédio da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000174 | 21/09/2017 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000175 | 25/09/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00003529863440 | MARICELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na digitalizações e organização dos documentos desta Casa Legislativa no mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/10/2017 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/10/2017 | 189.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/10/2017 | 179.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/10/2017 | 130.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de cartuchos de impressoras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/10/2017 | 282.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2017 | 6090.45 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000184 | 20/10/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000185 | 20/10/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000187 | 20/10/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/10/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000190 | 20/10/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2017 | 70.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000192 | 23/10/2017 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/10/2017 | 8379.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/11/2017 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/11/2017 | 292.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com dois remanufaturas de cartuchos de toner manutenção limpeza e troca de pelicula de impressora, um remanufatura de cartucho jato de tinta preto desta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/11/2017 | 180.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000199 | 17/11/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/11/2017 | 180.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de água mineral e lanches para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000201 | 17/11/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/11/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000203 | 20/11/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/11/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2017 | 78.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000207 | 20/11/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa no mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/11/2017 | 500.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com abastecimento de água com carro pipa, sendo 02 duas carradas para a cisterna do prédio da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/11/2017 | 8276.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/11/2017 | 1000.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de gasolina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/11/2017 | 4896.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de dois ar condicinado ext. 12.000 samsung m plus e evap int 12.000 samsung m plus . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/12/2017 | 270.55 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de limpeza e de expediente para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/12/2017 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000217 | 18/12/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade, folha de pagamento e disponibilidade de dados contábeis para o portal da transparência referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000218 | 19/12/2017 | 1000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000219 | 19/12/2017 | 2500.00 | 00056906706420 | SILVANA HELOISA RIBEIRO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados nesta Casa Legislativa relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000220 | 19/12/2017 | 2200.00 | 00085430439487 | ROSSANA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de veículo para esta Casa Legislativa referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/12/2017 | 600.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboração de Gfip e demais informações ao INSS para esta Casa Legislativa relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/12/2017 | 32000.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVAMENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/12/2017 | 5622.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/12/2017 | 8276.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/12/2017 | 1133.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/12/2017 | 2811.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000227 | 19/12/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Contábil desta Casa Legislativa no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/12/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de interesse administrativos vinculado ao programa caturite dos Municipios no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/12/2017 | 73.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EXTRATOS E TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e hospedagem de um conjunto de páginas web no datacenter z83 durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/12/2017 | 75.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/12/2017 | 187.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS TELEFONICAS COM A OPERADORA ACIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PODER LESGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/12/2017 | 882.07 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutenção e conservação na parte elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024