de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 24313-2, NO DIA 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 2664.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 2669.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 142.38 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, PERIODO DE 20/11/2015 A 19/12/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 966.73 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, PERIODO DE 20/11/2015 A 19/12/2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 1440.26 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS DOS PLANTOES MEDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 300.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 2200.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO E DURANTE OS PLANTOES MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 1800.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 3950.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO SETOR DE RADIOLOGIA DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 2320.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 1680.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOK, BEM COMO NA RECARGA DE 09 TONER DE IMPRESSORA LASER DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 3338.00 | 07177451000148 | POSTO O BIZORRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 1000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2016 | 800.00 | 00054409349449 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2016 | 132.20 | 07435816000197 | JOSE LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DURANTE OS PLANTOES MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2016 | 276.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES EM DIAS DE PLANTOES MÉDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2016 | 1300.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2016 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2016 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2016 | 2425.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME, REVELADOR, FIXADOR) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2016 | 2240.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO ( EXAME, FICHA, LAUDO, ENVELOPES) PARA USO ADMINISTRATIVO E ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2016 | 2500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO ( EXAME, FICHA, LAUDO, ENVELOPES) PARA USO ADMINISTRATIVO E ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES E FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2016 | 1118.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3), PARCELA Nº 11. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2016 | 1118.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3), PARCELA Nº 08. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2016 | 1118.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3), PARCELA Nº 10. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2016 | 81.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2016 | 850.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM IMP. RENDA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL, NA POUPANÇA DA CONTA 24313-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2016 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2016 | 12.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2016 | 284.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2016 | 2500.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2016 | 1787.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/02/2016 | 2214.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2016 | 250.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2016 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/02/2016 | 986.36 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/02/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/02/2016 | 285.04 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A (PLANO CLARO MAIS NAC), COM VENCIMENTO EM 12/02/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/02/2016 | 800.00 | 00054409349449 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2016 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2016 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2016 | 3000.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/02/2016 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2016 | 1128.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3), PARCELA Nº 12. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2016 | 26.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2016 | 65.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE ENDOSCOPIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2016 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2016 | 7.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2016 | 2000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO ( EXAME, FICHA, LAUDO, ENVELOPES) PARA USO ADMINISTRATIVO E ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES E FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAODO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2016 | 548.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2016 | 526.50 | 07435816000197 | JOSE LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES MEDICAS DURANTE OS PLANTOES MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2016 | 300.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES EM DIAS DE PLANTOES MÉDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/03/2016 | 1594.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/03/2016 | 803.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/03/2016 | 2998.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/03/2016 | 2500.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/03/2016 | 4099.90 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/03/2016 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/03/2016 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR AS PELICULAS DE RAIO-X ATÉ O CENTRO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/03/2016 | 300.00 | 00095954414149 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CAPINAÇÃO NA SEDE DO CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/03/2016 | 93.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/03/2016 | 250.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/03/2016 | 7336.98 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/03/2016 | 800.00 | 00054409349449 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/03/2016 | 968.13 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/03/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/03/2016 | 6.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2016 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2016 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/03/2016 | 3100.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/03/2016 | 1210.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME, REVELADOR, FIXADOR) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/03/2016 | 1138.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3), PARCELA Nº 13. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/03/2016 | 220.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE GINECOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2016 | 34.80 | 34028316370970 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEDEX PARA ENVIO DOS DOSIMETROS PARA ANALISE DE IRRADIAÇÃO DO RAIO-X DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2016 | 2500.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2016 | 3670.27 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2016 | 628.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2016 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2016 | 55.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2016 | 290.55 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UEPE RELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSIMETROS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2016 | 816.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2016 | 6000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/04/2016 | 3995.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME, REVELADOR, FIXADOR) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/04/2016 | 422.80 | 07435816000197 | JOSE LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES MEDICAS DURANTE OS PLANTOES MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/04/2016 | 312.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/04/2016 | 2000.00 | 12322021000102 | FILIPE REBOQUES & LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, VOYAGEN, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/04/2016 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/04/2016 | 300.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR AS PELICULAS DE RAIO-X ATÉ O CENTRO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/04/2016 | 993.37 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/04/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/04/2016 | 137.16 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A (PLANO CLARO MAIS NAC), COM VENCIMENTO EM 12/04/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/04/2016 | 800.00 | 00054409349449 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/04/2016 | 205.89 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTO ESPECIFICO (MAXXFIX) DESTINADO AO SETOR DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/04/2016 | 2100.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA MÉDICA PRESTADOS AOS PACIENTES DOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/04/2016 | 2500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/04/2016 | 2500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA USO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/04/2016 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/04/2016 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/04/2016 | 3100.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/04/2016 | 60.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/04/2016 | 841.33 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/04/2016 | 1751.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2016 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/05/2016 | 1.12 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTO ESPECIFICO (MAXXFIX) DESTINADO AO SETOR DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTE CONSORCIO DE SAUDE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 90. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/05/2016 | 160.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE ULTRASSONOGRAFIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/05/2016 | 637.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/05/2016 | 1851.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE DROGARIA PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS DOS PLANTOES MEDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/05/2016 | 506.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES (ENDOCRINOLOGIA, OFTALMOLOGIA E DERMATOLOGIA) NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/05/2016 | 664.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES (UROLOGIA E NEUROLOGIA) NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/05/2016 | 552.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES (ORTOPEDIA, NEUROLOGIA E ENDOCRINOLOGIA) NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/05/2016 | 1229.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/05/2016 | 1053.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/05/2016 | 998.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/05/2016 | 2500.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/05/2016 | 195.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO INTERNO EM DIAS DE PLANTOES MÉDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/05/2016 | 220.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/05/2016 | 973.73 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/05/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/05/2016 | 139.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A (PLANO CLARO MAIS NAC), COM VENCIMENTO EM 12/05/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/05/2016 | 3012.85 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE DROGARIA PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS DOS PLANTOES MEDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/05/2016 | 487.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES (OTORRINORALINGOLOGIA, AUDIOMETRIA E ORTOPEDIA) NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/05/2016 | 800.00 | 00054409349449 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/05/2016 | 1832.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME, REVELADOR, FIXADOR) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/05/2016 | 2000.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/05/2016 | 358.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DURANTE OS DIAS DE PLANTÕES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/05/2016 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR AS PELICULAS DE RAIO-X ATÉ O CENTRO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2016 | 4143.23 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME, REVELADOR, FIXADOR) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2016 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2016 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/05/2016 | 1800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO SETOR DE RADIOLOGIA DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/05/2016 | 2500.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/05/2016 | 1660.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA USO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/05/2016 | 1503.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO (ENVELOPES 24X34) PARA USO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/05/2016 | 1000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO (ENVELOPES 22X16) PARA USO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/05/2016 | 3070.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/05/2016 | 2000.00 | 12322021000102 | FILIPE REBOQUES & LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, VOYAGE DE PLACA OFD 1253/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/05/2016 | 765.50 | 10342805000177 | GERALDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DA CISTERNA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/05/2016 | 1161.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3), PARCELA Nº 15. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/05/2016 | 75.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/05/2016 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/05/2016 | 728.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/06/2016 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/06/2016 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/06/2016 | 5.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 01/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/06/2016 | 2000.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/06/2016 | 734.03 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES, NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/06/2016 | 682.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES, NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/06/2016 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DE 35 PACIENTES, NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGIA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/06/2016 | 11.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 03 E 07/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/06/2016 | 1172.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3). | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/06/2016 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/06/2016 | 5.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 09/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/06/2016 | 135.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/06/2016 | 5.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 13/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/06/2016 | 973.73 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/06/2016 | 1488.87 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/06/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 16/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/06/2016 | 800.00 | 00054409349449 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2016 | 139.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A (PLANO CLARO MAIS NAC), COM VENCIMENTO EM 12/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 20/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/06/2016 | 617.50 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO INTERNO EM DIAS DE PLANTOES MÉDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/06/2016 | 29.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 22/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/06/2016 | 482.55 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DURANTE OS DIAS DE PLANTÕES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/06/2016 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DE 35 PACIENTES, NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGIA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/06/2016 | 8.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 24/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/06/2016 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR AS PELICULAS DE RAIO-X ATÉ O CENTRO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/06/2016 | 2591.86 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME, REVELADOR, FIXADOR) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/06/2016 | 570.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES (ORTOPEDIA, DERMATOLOGIA, PEDIATRIA, CARDIOLOGIA, ANGIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA), NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/06/2016 | 800.68 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES (MASTOLOGIA, GINECOLOGIA, OTORRINO, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, OFTALMOLOGIA, UROLOGIA), NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000166 | 28/06/2016 | 3874.51 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/06/2016 | 3030.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFD-1253 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/06/2016 | 5.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 29/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/06/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 30/06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/06/2016 | 476.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/06/2016 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/06/2016 | 2000.00 | 12322021000102 | FILIPE REBOQUES & LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, VOYAGE DE PLACA OFD 1253/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/07/2016 | 1172.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3), PARCELA 16. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/07/2016 | 35.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE GINECOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/07/2016 | 70.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE GINECOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/07/2016 | 2111.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE DROGARIA PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/07/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 05/07/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/07/2016 | 230.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (PAPEL FORM Z) PARA USO NO SETOR DE ELETROCARDIOGRAMA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/07/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 06/07/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/07/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000182 | 08/07/2016 | 1684.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000183 | 08/07/2016 | 3366.91 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/07/2016 | 802.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES, NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/07/2016 | 1000.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 20 KG DE SACOLAS PERSONALIZADAS (TAMANHO 0,20x0,30) PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/07/2016 | 1000.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 20 KG DE SACOLAS PERSONALIZADAS (TAMANHO 0,30x0,40) PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/07/2016 | 1000.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 20 KG DE SACOLAS PERSONALIZADAS (TAMANHO 0,40x0,50) PARA ACONDICIONAMENTO DOS EXAMES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/07/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 11/07/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/07/2016 | 142.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A (PLANO CLARO MAIS NAC), COM VENCIMENTO EM 12/07/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/07/2016 | 1004.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/071/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/07/2016 | 2300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/07/2016 | 2700.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/07/2016 | 1741.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO (ENVELOPES, PRONTUÁRIO, SOLICITAÇÃO PARA EXAME, FICHA DE FISIOTERAPIA ) PARA USO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/07/2016 | 1500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM XEROX E IMPRESSÃO COLORIDA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E DO CONVENIO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, PARA SEREM ENVIADOS AOS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/07/2016 | 800.00 | 00054409349449 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/07/2016 | 1700.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-1253, A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/07/2016 | 202.72 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTO ESPECIFICO (MAXXFIX) DESTINADO AO SETOR DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2016 | 912.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2016 | 1059.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2016 | 1107.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2016 | 922.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/07/2016 | 23.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 23/07/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/07/2016 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/07/2016 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/07/2016 | 200.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/07/2016 | 300.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR AS PELICULAS DE RAIO-X ATÉ O CENTRO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/07/2016 | 1184.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3), PARCELA 17. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/07/2016 | 2000.00 | 12322021000102 | FILIPE REBOQUES & LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, VOYAGE DE PLACA OFD 1253/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/07/2016 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/07/2016 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DE 35 PACIENTES, NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGIA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/07/2016 | 518.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/08/2016 | 3100.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFD-1253 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/08/2016 | 48.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/08/2016 | 2271.49 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME, REVELADOR, FIXADOR) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/08/2016 | 2341.39 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME, REVELADOR, FIXADOR) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/08/2016 | 1500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO (ENVELOPES, EXAME MACROSCOPICO, LAUDO, EXAME ULTRASSOM, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO-APAC ) PARA USO INTERNO E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/08/2016 | 1253.30 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/08/2016 | 1246.70 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/08/2016 | 476.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 (EMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITO NA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, DURANTE O MES DE JULHO/2016, ORA REGULARIZADO) | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/08/2016 | 486.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DURANTE OS DIAS DE PLANTÕES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000227 | 03/08/2016 | 2666.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/08/2016 | 700.00 | 10342805000177 | GERALDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E DA CISTERNA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/08/2016 | 780.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES (ENDOCRINOLOGIA, ANGIOLOGIA, PEDIATRIA E CARDIOLOGIA), NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/08/2016 | 914.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES, NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/08/2016 | 919.81 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES, NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000222 | 03/08/2016 | 2285.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000223 | 03/08/2016 | 2325.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/08/2016 | 1018.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES (MASTOLOGIA, NEUROLOGIA, ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA), NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/08/2016 | 390.75 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DURANTE OS DIAS DE PLANTÕES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/08/2016 | 378.75 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DURANTE OS DIAS DE PLANTÕES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/08/2016 | 800.00 | 00054409349449 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/08/2016 | 1004.93 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/08/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/08/2016 | 3251.15 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000235 | 10/08/2016 | 9050.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - VISTORIA TECNICA COM RELATORIO DE SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO FISICA DA OBRA OBJETO DO CONVENIO 528/2008 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM 11 (ONZE) MUNICIPIO NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000236 | 10/08/2016 | 10950.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - VISTORIA TECNICA COM RELATORIO DE SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO FISICA DA OBRA OBJETO DO CONVENIO 528/2008 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM 11 (ONZE) MUNICIPIO NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/08/2016 | 40.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (CANETA PILOT HIDROG) PARA USO NO SETOR DE ELETROCARDIOGRAMA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/08/2016 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/08/2016 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/08/2016 | 139.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A (PLANO CLARO MAIS NAC), COM VENCIMENTO EM 12/08/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/08/2016 | 23.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 23/08/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/08/2016 | 999.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UM NEURODYN II (TENS/FES/RUSSA 4 CANAIS), DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/08/2016 | 1086.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (SOFT BALL 26CM, BOLA DE GINASTICA, ANEL DE PILATES, FAIXA ELASTICA, TATAME EVA, ELETRODO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 24/08/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/08/2016 | 90.00 | 01988925000155 | DIPROMED DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS (GLUTARON PRONT) DESTINADO AO SETOR DE ENDOSCOPIA DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/08/2016 | 325.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO INTERNO EM DIAS DE PLANTOES MÉDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/08/2016 | 5.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 25/08/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/08/2016 | 1854.44 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME, REVELADOR, FIXADOR) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/08/2016 | 2131.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO (FILME) PARA USO NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/08/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 29/08/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/08/2016 | 1195.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3), PARCELA 18. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/08/2016 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR AS PELICULAS DE RAIO-X ATÉ O CENTRO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/08/2016 | 100.00 | 10342805000177 | GERALDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DÀGUA, PARA VIABILIZAR O ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/08/2016 | 1400.00 | 10342805000177 | GERALDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DÀGUA, PARA VIABILIZAR O ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/08/2016 | 140.05 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTO ESPECIFICO (MAXXFIX) DESTINADO AO SETOR DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/08/2016 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DE PACIENTES, NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGIA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/08/2016 | 142.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A (PLANO CLARO MAIS NAC), COM VENCIMENTO EM 12/09/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/08/2016 | 1004.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/09/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/08/2016 | 1050.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LENÇOIS PARA USO DURANTE OS PLANTÕES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/08/2016 | 1260.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/08/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 31/08/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/08/2016 | 2000.00 | 12322021000102 | FILIPE REBOQUES & LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, VOYAGE DE PLACA OFD 1253/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/08/2016 | 1950.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA, LANÇAMENTO DAS RECEITAS DOS CONTRATOS DE RATEIO E ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/08/2016 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/09/2016 | 2950.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFD-1253 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/09/2016 | 218.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTROS LUBRIFICANTES E OLEO LUB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/09/2016 | 5.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NOS DIAS 02 E 06/09/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000268 | 07/09/2016 | 3687.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/09/2016 | 809.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES, NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/09/2016 | 854.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES, NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000271 | 07/09/2016 | 3035.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/09/2016 | 800.00 | 00070101205104 | GERALDO ALEXANDRINO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/09/2016 | 210.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA ESCADA UTILAÇO DE 5 DEG E UM FERRO ARNO A VAPOR, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/09/2016 | 130.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DE RESERVATORIO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/09/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/09/2016 | 800.00 | 00054409349449 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRENSA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/09/2016 | 2454.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/09/2016 | 2307.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/09/2016 | 1758.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITAR PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/09/2016 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 14/09/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/09/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE COBRANÇA DE A.R.T. JUNTO AO CREA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/09/2016 | 23.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 21/09/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/09/2016 | 10.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/09/2016 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/09/2016 | 140.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADA AO USO NO SETOR DE GINECOLOGIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/09/2016 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/09/2016 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/09/2016 | 1207.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO Nº 61.324.394-3), PARCELA 19. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/09/2016 | 5.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 23/09/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/09/2016 | 910.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/09/2016 | 1500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/09/2016 | 1500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/09/2016 | 390.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/09/2016 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/10/2016 | 446.25 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DURANTE OS DIAS DE PLANTÕES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/10/2016 | 630.50 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO INTERNO EM DIAS DE PLANTOES MÉDICOS NA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000297 | 04/10/2016 | 4191.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/10/2016 | 17.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/10/2016 | 250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA LEVAR AS PELICULAS DE RAIO-X ATÉ O CENTRO ONDE SERÁ EMITIDO OS LAUDOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/10/2016 | 1004.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A, COM VENCIMENTO EM 12/10/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/10/2016 | 139.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVES DA OPERADORA CLARO S/A (PLANO CLARO MAIS NAC), COM VENCIMENTO EM 12/10/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/10/2016 | 165.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DOS MEDICOS E EQUIPES EM DIAS DE PLANTÕES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/10/2016 | 88.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E MAO DE OBRA, DESTINADAS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE COBRANÇA DE A.R.T. JUNTO AO CREA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000304 | 24/10/2016 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO CONVENIO 528/2008 - MELHORIAS HABITACIONAIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE12/08/2016 A 12/09/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000305 | 27/10/2016 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO CONVENIO 528/2008 - MELHORIAS HABITACIONAIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE13/09/2016 A 12/10/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/10/2016 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/10/2016 | 3200.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/10/2016 | 1254.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/11/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 28/11/2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/11/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 24313-2, NO DIA 28/11/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/11/2016 | 7900.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/11/2016 | 7900.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/12/2016 | 2100.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DE PACIENTES, NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGIA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/12/2016 | 154.75 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX DE BALANCETES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/12/2016 | 155.19 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX DE LICITAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/12/2016 | 106.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 24313-2, NO DIA 15/12/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024