de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, MEDICOS PRESTADORES, (OTORRINOLARINGOLOGISTA E ANESTESIOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME OFICIO No 376/16/HMV, ANEXO AO PROCESSO No 17.250/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390001 | 04/01/2016 | 216.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA O DST/AIDS, (ONG - MEL), CONF. MEMO Nº 1132/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.350/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390002 | 04/01/2016 | 10692.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA O ICV, CONF. MEMO Nº 1115/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.705/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390003 | 04/01/2016 | 13608.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA SEDE E DISTRITOS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1113/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.703/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390004 | 04/01/2016 | 46224.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1114/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC.21.704/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390005 | 04/01/2016 | 8316.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CAPS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1116/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.706/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390006 | 04/01/2016 | 6588.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO H.M.V.F., PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1117/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.707/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390007 | 04/01/2016 | 13068.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CHMGTMB, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1118/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.708/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390008 | 04/01/2016 | 8532.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA UPA, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1119/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.709/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390009 | 04/01/2016 | 4752.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1120/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.710/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390010 | 04/01/2016 | 4104.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO H.M.S.I., PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1121/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.711/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390011 | 04/01/2016 | 2980.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA FARMÁCIA POPULAR, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1122/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.712/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390012 | 04/01/2016 | 1512.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA ATENÇÃO DOMICILIAR, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1123/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.713/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390013 | 04/01/2016 | 1296.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO SAMU, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1124/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.714/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390014 | 04/01/2016 | 540.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DO CAPS PROJ. CONS. DE RUA, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1125/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.715/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390015 | 04/01/2016 | 432.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1126/2015/ACS/SMS, EM ANEXO. PROC21.716/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390016 | 04/01/2016 | 216.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA O PRESTADOR DA CEREST, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1128/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.718/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390017 | 04/01/2016 | 324.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIG. SANITÁRIA, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1127/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.717/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390018 | 04/01/2016 | 216.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA NUTRIÇÃO, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1129/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.719/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390019 | 04/01/2016 | 108.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA O PRESTADOR DO DST/AIDS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1130/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.720/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390020 | 04/01/2016 | 216.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA UNIDADE PRATICAS INTERATIVAS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 1131/2015/DGTES/SMS, EM ANEXO. PROC. 21.721/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390021 | 04/01/2016 | 161311.67 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 236/2012, PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 288/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390022 | 04/01/2016 | 1031.25 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 145/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390023 | 04/01/2016 | 13777.50 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 145/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101402015 | 0390024 | 04/01/2016 | 356200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 19.9472015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.140/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390025 | 04/01/2016 | 104185.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390026 | 04/01/2016 | 2060.63 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 142/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390027 | 04/01/2016 | 50133.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390028 | 04/01/2016 | 15630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390029 | 04/01/2016 | 51135.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390030 | 04/01/2016 | 34080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: UPAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390031 | 04/01/2016 | 27558.75 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 142/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC -MANTER IMPLEMENTAR AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390032 | 04/01/2016 | 2200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, MARCA: HIPOLABOR, DESTINADO: CHMGTB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATORIO Nº 20.746/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390033 | 04/01/2016 | 22415.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390034 | 04/01/2016 | 25097.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/15: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390035 | 04/01/2016 | 1031.25 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 144/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390036 | 04/01/2016 | 2782.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390037 | 04/01/2016 | 7696.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Lidocaína 2% sol. Inj. amp. 5ml, Marca: Hypofarma, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390038 | 04/01/2016 | 18199.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: UPA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390039 | 04/01/2016 | 13777.50 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 144/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390040 | 04/01/2016 | 1680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Adenosina 6mg sol. inj. amp. 2ml, M. Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390041 | 04/01/2016 | 6807.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390042 | 04/01/2016 | 113028.50 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UPA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390043 | 04/01/2016 | 83340.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390044 | 04/01/2016 | 38755.10 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0390045 | 04/01/2016 | 24158.33 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO DE Nº 10.120/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.009/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.008/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390046 | 04/01/2016 | 111830.86 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390047 | 04/01/2016 | 27007.64 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: CHMGTB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATORIO Nº 20.746/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390048 | 04/01/2016 | 72116.50 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: AF-FARMACIA BASICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATORIO Nº 20.746/2015, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390049 | 04/01/2016 | 2701.29 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO DE Nº 10.140/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390050 | 04/01/2016 | 116190.36 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO DE Nº 10.140/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390051 | 04/01/2016 | 95316.29 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 059/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390052 | 04/01/2016 | 23829.07 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 059/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390053 | 04/01/2016 | 221601.07 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 058/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390054 | 04/01/2016 | 55397.77 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 058/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0390055 | 04/01/2016 | 16034.10 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 058/2011, PARA PROCEDIMENTO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0390056 | 04/01/2016 | 10138.40 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 056/2011, PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0390057 | 04/01/2016 | 4518.20 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 057/2011, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390058 | 04/01/2016 | 249187.60 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390059 | 04/01/2016 | 345000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390060 | 04/01/2016 | 30000.96 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO DE Nº 14/GS/SM/2013 - 2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS)), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0390061 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015 TERMO ADITIVO Nº 01/2015 SITUADO NA RUA: TERTULIANO TAVARES DE ARAUJO, Nº 58, BAIRRO DOS NOVAES, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0390062 | 04/01/2016 | 3800.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.779/2015 TERMO ADITIVO Nº 01/2015 SITUADO NA RUA: RUA DO SOL, Nº 74, BAIRRO MIRAMAR, O QUAL SERA DESTINADO SEDE DO DIDTRITO SANITÁRIO V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0390063 | 04/01/2016 | 1107.80 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012 TERMO ADITIVO Nº 04/2015 SITUADO NA RUA: NAPOLEAO LAUREANO, Nº 65, VARJÃO, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390064 | 04/01/2016 | 519.18 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 195/2007 TERMO ADITIVO Nº 15/2015 SITUADO NA RUA: ENGENHEIRO RETUMBA, Nº 207, CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - CRUZ DAS ARMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390065 | 04/01/2016 | 460.52 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 046/2012 TERMO ADITIVO Nº 04/2015 SITUADO NA RUA: JOSE BENTO MACHADO, Nº 04, ALTO DO CEU/MANDACARU, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DO CEU I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0390066 | 04/01/2016 | 1783.21 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 103/2013 TERMO ADITIVO Nº 03/2015 SITUADO NA RUA: NAPOLEAO CRISPIM, Nº 49, OITIZEIRO, O QUAL SERA DESTINADO EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA FUNCIONARIOS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390067 | 04/01/2016 | 1590.48 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 376/2007 TERMO ADITIVO Nº 013/2015 SITUADO NA RUA: RITA XAVIER DE OLIVEIRA, Nº 14, MANGABEIRA, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. DSIII. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0390068 | 04/01/2016 | 2140.81 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 108/2013 TERMO ADITIVO Nº 003/2015 SITUADO NA RUA: MAXIMIANO MACHADO, Nº 510, JAGUARIBE, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MATINHA I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0390069 | 04/01/2016 | 936.13 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 3792/2015 TERMO ADITIVO Nº 008/2015 SITUADO NA RUA: ERNANI RABELO BATISTA, Nº 112, CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS VII. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390070 | 04/01/2016 | 2951.96 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 124/2012 TERMO ADITIVO Nº 05/2015 SITUADO NA RUA: MORIZE DE MIRANDA GUSMÃO, Nº 1489, CRISTO REDENTOR, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CASA DE ACOLHIDA TRANSITORIAINFANTO JUVENIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0390071 | 04/01/2016 | 784.55 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 053/2010 TERMO ADITIVO Nº 006/2015 SITUADO NA RUA: CIDADE PIPIRITUBA, Nº 227, BAIRRO DAS INDUSTRIAS, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIABAIRRO DAS INDUSTRIAS III E CIDADE VERDE II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390072 | 04/01/2016 | 820.24 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 190/2007 TERMO ADITIVO Nº 012/2015 SITUADO NA RUA: QUINTINO DOURADO, Nº 510, CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS IX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0390073 | 04/01/2016 | 859.87 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 293/2008 TERMO ADITIVO Nº 13/2015 SITUADO NA RUA: LEONARDO CERQUEIRA DE CASTRO, Nº S/N, CIDADE UNIVERSITÁRIA, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUCALIPTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0390074 | 04/01/2016 | 527.41 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 044/2012 TERMO ADITIVO Nº 05/2015 SITUADO NA RUA: ARQUIVISTA JONATHAS CARECAS, Nº 105, CASTELO BRANCO, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SÃO RAFAEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0390075 | 04/01/2016 | 4454.00 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 097/2013 TERMO ADITIVO Nº 03/2015 SITUADO NA RUA: IDALETO, Nº 150, VARADOURO, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VARADOURO I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0390076 | 04/01/2016 | 1173.41 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 192/2011 TERMO ADITIVO Nº 06/2015 SITUADO NA RUA: FREI AFONSO, Nº 91, JAGUARIBE, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MATINHA II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390077 | 04/01/2016 | 1196.85 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 2897/2006 TERMO ADITIVO Nº 014/2015 SITUADO NA RUA: BENJAMIN LIRA, Nº 82, CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390078 | 04/01/2016 | 1226.10 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 134/2007 TERMO ADITIVO Nº 014/2015 SITUADO NA RUA: PROJETADAQD. 104 LOTE 05 - C, RECREIO, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CIDADE RECREIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390079 | 04/01/2016 | 431.36 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007 TERMO ADITIVO Nº 10/2015 SITUADO NA RUA: FRANÇA LEITE, Nº 115, CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZ DAS ARMAS VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0390080 | 04/01/2016 | 1661.46 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013 TERMO ADITIVO Nº 03/2015 SITUADO NA RUA: DAS TRINCHEIRAS, Nº 594, CENTRO, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CORDAO ENCARNADO II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0390081 | 04/01/2016 | 1894.18 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4135/2009 TERMO ADITIVO Nº 008/2015 SITUADO NA RUA: ENGENHEIRO ÁVIDOS, Nº 805, OITIZEIRO, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM PLANALTO I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0390082 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10018/2014 TERMO ADITIVO Nº 02/2015 , O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RANGEL VII. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0390083 | 04/01/2016 | 2193.12 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.045/2014 TERMO ADITIVO Nº 002/2015 SITUADO NA RUA: MELVIN JONES, Nº 382, BAIRRO DOS IPES, O QUAL SERA DESTINADO EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DOS IPES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101432015 | 0390084 | 04/01/2016 | 319820.00 | 01541283000141 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A IQUEGO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG, CAPTOPRIL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390085 | 04/01/2016 | 13674.12 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 269/2011, PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390086 | 04/01/2016 | 29751.28 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 269/2011, PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390087 | 04/01/2016 | 64922.50 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO DE Nº 058/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390088 | 04/01/2016 | 45499.14 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONVENIO DE Nº 09/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390089 | 04/01/2016 | 13341.30 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 271/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390090 | 04/01/2016 | 28575.58 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 273/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390091 | 04/01/2016 | 18268.99 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 05/2015 AO CONTRATO DE Nº 270/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390092 | 04/01/2016 | 13628.23 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015, AO CONTRATO Nº 272/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0390093 | 04/01/2016 | 109767.36 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015, AO CONTRATO Nº 232/2012 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0390094 | 04/01/2016 | 1325952.32 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015, AO CONTRATO Nº 173/2012 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0390095 | 04/01/2016 | 84000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015, AO CONTRATO Nº 173/2012 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390096 | 04/01/2016 | 241725.59 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONVENIO DE Nº 05/GS/SMS/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390097 | 04/01/2016 | 56123.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição: Atadura de crepe (15CM X 4,5m/ 32,7g, M. V&E, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390098 | 04/01/2016 | 43357.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO Nº 01/2014, NO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2014 -FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390099 | 04/01/2016 | 3637775.79 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO Nº 01/2014, NO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390100 | 04/01/2016 | 28942.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO Nº 01/2014, NO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO SEDAÇÃO ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390101 | 04/01/2016 | 217778.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390102 | 04/01/2016 | 138525.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390103 | 04/01/2016 | 46410.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HMV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390104 | 04/01/2016 | 119826.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: UPAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390105 | 04/01/2016 | 79500.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL. ORAL 100ML, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101402015 | 0390106 | 04/01/2016 | 104900.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral 30ml, M. Natulab, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390107 | 04/01/2016 | 420.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, Destinado: AF-Farmacia Básica, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390108 | 04/01/2016 | 630.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/Ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, para atender: CHMGTB-MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390109 | 04/01/2016 | 1050.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/Ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, para atender: UPA, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390110 | 04/01/2016 | 6253.53 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 03/GS/SM/2014 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390111 | 04/01/2016 | 1245303.49 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 03/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390112 | 04/01/2016 | 337343.22 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO Nº 03/GS/SM/2014 - MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0390113 | 04/01/2016 | 53383.54 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10897/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390114 | 04/01/2016 | 774113.97 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2015 AO CONVENIO DE Nº 01/GS/SM/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390115 | 04/01/2016 | 52500.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2015 AO CONVENIO DE Nº 01/GS/SM/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA E CIRURGIÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390116 | 04/01/2016 | 921081.12 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2013 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390117 | 04/01/2016 | 1917735.11 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390118 | 04/01/2016 | 22508.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0390119 | 04/01/2016 | 209079.10 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.938/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.002/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390120 | 04/01/2016 | 280.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/Ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, para atender: HMV-MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390121 | 04/01/2016 | 140.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/Ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, para atender: SAMU-MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390122 | 04/01/2016 | 840.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Metoclopramida 5mg/Ml sol. Inj. amp. 2ml, M. Isofarma, para atender: HMSI-MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.139/2015 e processo Licitatório nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390123 | 04/01/2016 | 2359.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390124 | 04/01/2016 | 60481.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HMSI, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390125 | 04/01/2016 | 18991.83 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO DE Nº 10.523/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390126 | 04/01/2016 | 24602.65 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO DE Nº 10.524/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390127 | 04/01/2016 | 24673.92 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016, AO CONTRATO Nº 10.522/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0390128 | 04/01/2016 | 22500.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO DE Nº 10.116/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.015/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390129 | 04/01/2016 | 263715.45 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 057/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390130 | 04/01/2016 | 485021.49 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 057/2013 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390131 | 04/01/2016 | 79239.54 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 056/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390132 | 04/01/2016 | 264857.26 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 056/2013 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390133 | 04/01/2016 | 102067.93 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 055/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390134 | 04/01/2016 | 65002.14 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 055/2013 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132010 | 0390135 | 04/01/2016 | 125938.31 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015 AO CONTRATO DE Nº271/2010 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 005/2010 - INEXIGIBILIDADE 13/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390136 | 04/01/2016 | 12377.06 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O SAMU, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390137 | 04/01/2016 | 72499.75 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UPAS, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390138 | 04/01/2016 | 54395.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390139 | 04/01/2016 | 30492.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HMV, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390140 | 04/01/2016 | 93882.61 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390141 | 04/01/2016 | 68390.02 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390142 | 04/01/2016 | 12525.94 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390143 | 04/01/2016 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390144 | 04/01/2016 | 72499.75 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | R EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UPAS, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390145 | 04/01/2016 | 54395.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390146 | 04/01/2016 | 12377.06 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O SAMU, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390147 | 04/01/2016 | 370.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Clopidogrel 75mg comp. M. Sem, para atender: HMV - MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.141/2015 e processo Licitatório nº 20.358/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390148 | 04/01/2016 | 404040.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Baclofeno 10mg comp. M. Teuto, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390149 | 04/01/2016 | 740.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Clopidogrel 75mg comp. M. Sem, para atender: SAMU - MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.141/2015 e processo Licitatório nº 20.358/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390150 | 04/01/2016 | 7720.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Clopidogrel 75mg comp. M. Sem | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390151 | 04/01/2016 | 3200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Clopidogrel 75mg comp. M. Sem5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390152 | 04/01/2016 | 2830.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Clopidogrel 75mg comp. M. Sem | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101402015 | 0390153 | 04/01/2016 | 406080.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Acido Acetilsalicilico 500mg, M. Sobral, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390154 | 04/01/2016 | 22184.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390155 | 04/01/2016 | 114456.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição: Kit dreno de Blake 19Fr, M. Medicone, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390156 | 04/01/2016 | 6250.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 102/2011, REL. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO AÇÕES PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 052/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390157 | 04/01/2016 | 14712.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 102/2011, REL. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 052/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0390158 | 04/01/2016 | 2750.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 102/2011, REL. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A CEREST, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 052/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100212014 | 0390159 | 04/01/2016 | 16049.16 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.032/2014, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - 1.1. LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.305/2013 - PREGÃO PRESNCIAL Nº 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100212014 | 0390160 | 04/01/2016 | 6402.45 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.032/2014, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - 1.4. LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.305/2013 - PREGÃO PRESNCIAL Nº 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390161 | 04/01/2016 | 30948.96 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.034/2014, ADITIVO Nº 001/2015, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390162 | 04/01/2016 | 40796.35 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.034/2014, ADITIVO Nº 001/2015, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0390163 | 04/01/2016 | 6380.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 099/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0390164 | 04/01/2016 | 3680.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 099/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0390165 | 04/01/2016 | 10500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 096/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390166 | 04/01/2016 | 64000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390167 | 04/01/2016 | 1343442.08 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390168 | 04/01/2016 | 100000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGENCIAS CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390169 | 04/01/2016 | 98295.01 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015 - FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMPLEMENTAÇÃO - PÓS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390170 | 04/01/2016 | 27281.80 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10035/2014, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR),PARA ATENDER AO SAMU CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390171 | 04/01/2016 | 18960.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10035/2014, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER A MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390172 | 04/01/2016 | 91262.29 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390173 | 04/01/2016 | 35829.44 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390174 | 04/01/2016 | 11384.68 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390175 | 04/01/2016 | 10919.35 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390176 | 04/01/2016 | 25881.13 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390177 | 04/01/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR A UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390178 | 04/01/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR A UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390179 | 04/01/2016 | 6650.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDA Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390180 | 04/01/2016 | 4750.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390181 | 04/01/2016 | 5700.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390182 | 04/01/2016 | 3800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390183 | 04/01/2016 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390184 | 04/01/2016 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390185 | 04/01/2016 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390186 | 04/01/2016 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390187 | 04/01/2016 | 506773.69 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390188 | 04/01/2016 | 92784.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390189 | 04/01/2016 | 5700.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 123/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390190 | 04/01/2016 | 3140.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 123/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390191 | 04/01/2016 | 3110.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 123/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0390192 | 04/01/2016 | 107610.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.837/2015, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0390193 | 04/01/2016 | 46068.75 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.837/2015, PARA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, FUNILÁRIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101432015 | 0390194 | 04/01/2016 | 212050.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXILINA SUSP.. 250250MG/ 5ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390195 | 04/01/2016 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC -CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101432015 | 0390196 | 04/01/2016 | 152100.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390197 | 04/01/2016 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390198 | 04/01/2016 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMV - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390199 | 04/01/2016 | 20800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390200 | 04/01/2016 | 1300.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390201 | 04/01/2016 | 129928.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER SERV. SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390202 | 04/01/2016 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB (RUE), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100502015 | 0390203 | 04/01/2016 | 840.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 1037/2015, PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM ÓTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0390204 | 04/01/2016 | 26330.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014, AO CONTRATO Nº 025/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0390205 | 04/01/2016 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014, AO CONTRATO Nº 025/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0390206 | 04/01/2016 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 03/2014, AO CONTRATO Nº 025/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390207 | 04/01/2016 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE COAGULAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390208 | 04/01/2016 | 10542.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE COAGULAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390209 | 04/01/2016 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE COAGULAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390210 | 04/01/2016 | 17005.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE COAGULAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390211 | 04/01/2016 | 11320.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE COAGULAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390212 | 04/01/2016 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE COAGULAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0390213 | 04/01/2016 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO (SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO IôNICO), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0390214 | 04/01/2016 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO (SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO IôNICO), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0390215 | 04/01/2016 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO (SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO IôNICO), PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0390216 | 04/01/2016 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO (SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO IôNICO), PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0390217 | 04/01/2016 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO (SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO IôNICO), PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0390218 | 04/01/2016 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO (SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO IôNICO), PARA ATENDER AO CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0390219 | 04/01/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.971/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA) PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0390220 | 04/01/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.971/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA) PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0390221 | 04/01/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.971/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA) PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0390222 | 04/01/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.971/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA) PARA MANTER E IMPLEMENTAR OS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE, - CAIS CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0390223 | 04/01/2016 | 7166.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.971/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA) PARA MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0390224 | 04/01/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.971/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA) PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0390225 | 04/01/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 10.971/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA) PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0390226 | 04/01/2016 | 6600.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO Nº 086/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE ENDOSCOPIA DA MARCA: FUJINON, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0390227 | 04/01/2016 | 48880.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 158/2013, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0390228 | 04/01/2016 | 15033.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0390229 | 04/01/2016 | 19874.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0390230 | 04/01/2016 | 21000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 160/2013, ADITIVO Nº 002/2015, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, VOLTADO PARA REGULAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A GSUS - REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390231 | 04/01/2016 | 135484.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTBI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITÁTORIO Nº 20.747/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390232 | 04/01/2016 | 40904.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390233 | 04/01/2016 | 10317.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição Cateter nasal tipo óculos adulto, M. Medsonda Cateter nasal tipo óculos infantil, M. Medsonda, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390234 | 04/01/2016 | 2895.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição Lamina de bisturi descartável nº 15 Advantive, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390235 | 04/01/2016 | 43732.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição: Gel antisserptico contendo álcool 70%, 1 litro M. Itaja, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390236 | 04/01/2016 | 22780.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se à aquisição Cateter nasal tipo óculos adulto, M. Medsonda | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390237 | 04/01/2016 | 43000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390238 | 04/01/2016 | 35833.33 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390239 | 04/01/2016 | 17916.67 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390240 | 04/01/2016 | 32916.67 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390241 | 04/01/2016 | 17916.67 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA MANTER E IMPLEMENTAR OS SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390242 | 04/01/2016 | 5375.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA MANTER SERV. SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390243 | 04/01/2016 | 895.83 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390244 | 04/01/2016 | 32250.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390245 | 04/01/2016 | 8958.33 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390246 | 04/01/2016 | 358.33 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390247 | 04/01/2016 | 10750.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA ATENDER OUTRAS AÇÕES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0390248 | 04/01/2016 | 1075.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10/2014, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONF. RDC 306/04 BOMBONA DE 200 LTS, PARA ATENDER O CAPS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390249 | 04/01/2016 | 47666.67 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.134/2014, EMPRESA ESPECAILIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390250 | 04/01/2016 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.134/2014, EMPRESA ESPECAILIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390251 | 04/01/2016 | 47666.67 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.134/2014, EMPRESA ESPECAILIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A MAC - VALENTINA - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390252 | 04/01/2016 | 107250.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.134/2014, EMPRESA ESPECAILIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER O LACEN/CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390253 | 04/01/2016 | 35750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.134/2014, EMPRESA ESPECAILIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A MAC - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390254 | 04/01/2016 | 35750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.134/2014, EMPRESA ESPECAILIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A UPA - OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.093/2014 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390255 | 04/01/2016 | 67091.66 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 237/2012, PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA E DEMAIS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2012 - CHAMAMENO PÚBLICO Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0390256 | 04/01/2016 | 129677.54 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 233/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS - Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390257 | 04/01/2016 | 53750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 238/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS - Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390258 | 04/01/2016 | 56780.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição: Abaixador de língua em madeira, descartável Pacote com 100Und. M. Estilo, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390259 | 04/01/2016 | 209308.50 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390260 | 04/01/2016 | 133920.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: UPAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390261 | 04/01/2016 | 127470.50 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390262 | 04/01/2016 | 60430.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390263 | 04/01/2016 | 1495.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390264 | 04/01/2016 | 156515.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390265 | 04/01/2016 | 2695.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390266 | 04/01/2016 | 4090.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390267 | 04/01/2016 | 3465.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390268 | 04/01/2016 | 340.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se aquisição de medicamentos: Dimeticona 75mg/ml sol frs. 10ml, M. Hipolabor, p/ atender: SAMU - MAC, conforme Dispensa de Licitação nº 10.141/2015 e Processo Licitatório nº 20.358/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390269 | 04/01/2016 | 52740.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HMV, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390270 | 04/01/2016 | 180360.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390271 | 04/01/2016 | 99595.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HMSI, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390272 | 04/01/2016 | 88750.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390273 | 04/01/2016 | 360100.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390274 | 04/01/2016 | 110.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390275 | 04/01/2016 | 19476.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390276 | 04/01/2016 | 3836.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UPA, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390277 | 04/01/2016 | 1201.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390278 | 04/01/2016 | 16176.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101402015 | 0390279 | 04/01/2016 | 525000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Cefalexina 500mg, Marca: Teuto, Destinado: AF-Farmacia Básica, conforme Dispensa de Licitação nº 10.140/2015 e processo Licitatório nº 19.947/2015, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390280 | 04/01/2016 | 9500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390281 | 04/01/2016 | 4750.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390282 | 04/01/2016 | 4750.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390283 | 04/01/2016 | 454100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101412015 | 0390284 | 04/01/2016 | 1900.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.141/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.358/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390285 | 04/01/2016 | 89819.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390286 | 04/01/2016 | 38590.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Cetoprofeno 100mg Frs. amp. IV, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390287 | 04/01/2016 | 3025.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Bupivacaina 20mg sol. Inj. amp. 4ml (Isobarica) M. Cristalia | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390288 | 04/01/2016 | 56861.30 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAIS DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101422015 | 0390289 | 04/01/2016 | 20000.00 | 05287113000133 | ARTSINTESE-COMERCIO DE MATERIAL E EQUIP. HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.747/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390290 | 04/01/2016 | 5067.50 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA AMP 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390291 | 04/01/2016 | 15243.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA AMP 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390292 | 04/01/2016 | 55125.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Dipirona 500mg/ml sol. Inj. amp. 2ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390293 | 04/01/2016 | 25890.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamenetos: Agua destilada amp. 10ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390294 | 04/01/2016 | 33465.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA AMP 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390295 | 04/01/2016 | 4697.50 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição: Aminofilina 240mg sol. Inj. amp. 10ml M. Farmace, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0390296 | 04/01/2016 | 2022.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA DESTILADA AMP 10ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101402015 | 0390297 | 04/01/2016 | 31600.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390298 | 04/01/2016 | 720000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES/SERVIÇOS DE SAÚDE - SAUDE DA FAMILIA CONF. MEMO Nº026/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.402/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390299 | 04/01/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS POPULAR DO BRASIL, CONF. MEMO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.402/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390300 | 04/01/2016 | 130000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, PARA ATENDER OS CAPS, CONF. MEMO Nº011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.402/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390301 | 04/01/2016 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, PARA ATENDER OS CAIS, CONF. MEMO Nº011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.402/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390302 | 04/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.402/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390303 | 04/01/2016 | 720000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO,DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE/ACADEMIAS SAÚDE, CONF. MEMO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390304 | 04/01/2016 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO,DAS FARMÁCIAS POPULAR, CONF. MEMO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390305 | 04/01/2016 | 150000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DOS CAPS, CONF. MEMO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390306 | 04/01/2016 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DOS CAIS, CONF. MEMO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390307 | 04/01/2016 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390308 | 04/01/2016 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO COMPLEXO MANGAEIRA, CONF. MEMO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390309 | 04/01/2016 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO HOSPITAL SANTA ISAEL, CONF. MEMO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390310 | 04/01/2016 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DAS UPAS, CONF. MEMO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390311 | 04/01/2016 | 8719.44 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 015/2013, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390312 | 04/01/2016 | 7348.84 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 015/2013, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390313 | 04/01/2016 | 19300.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 016/2013, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, PARA ATENDER A MAC - CHMMGMT, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462012 | 0390314 | 04/01/2016 | 10400.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 016/2013, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390315 | 04/01/2016 | 300.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390316 | 04/01/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃOPRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390317 | 04/01/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIALNº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390318 | 04/01/2016 | 530.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA MAC - ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃOPRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390319 | 04/01/2016 | 250.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DOS CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390320 | 04/01/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA CEREST, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390321 | 04/01/2016 | 400.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIALNº 124/2013 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390322 | 04/01/2016 | 24081.66 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.521/2015, PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390323 | 04/01/2016 | 31001.50 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONVENIO DE Nº 14/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001242013 | 0390324 | 04/01/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DO CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0390325 | 04/01/2016 | 3537.80 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.976/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0390326 | 04/01/2016 | 239.40 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.976/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIDOLÓGCIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0390327 | 04/01/2016 | 3729.48 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.976/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIALNº 10.041/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0390328 | 04/01/2016 | 2282.93 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.976/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390329 | 04/01/2016 | 1944.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 2% GEL BISN 20G - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.139/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0390330 | 04/01/2016 | 3114.69 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.976/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER OS CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0390331 | 04/01/2016 | 1459.90 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.976/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANTER A REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0390332 | 04/01/2016 | 1479.25 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.976/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100412015 | 0390333 | 04/01/2016 | 798.45 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.976/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390334 | 18/01/2016 | 316975.81 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 018/2016, NOTA FISCAL Nº 1024523, E REQUERIMENTO-SMSNº 001/2016, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.565/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390335 | 18/01/2016 | 817592.92 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1402/2015, NOTA FISCAL Nº 1024479 E REQUERIMENTO Nº 002/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.125/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390336 | 18/01/2016 | 7038.61 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 027/2016, NOTA FISCAL Nº 1000184 E REQUERIMENTO Nº 003/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.417/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390337 | 18/01/2016 | 74220.88 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 049/2016, REQUERIMENTO Nº 005/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.582/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390338 | 18/01/2016 | 1813170.28 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 013/2016, N. FISCAL Nº 1010453, REQUERIMENTO Nº 006/2016-SMS, EM ANEXO.. PROCESSO Nº 00.564/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390339 | 18/01/2016 | 907673.38 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1392/2015 E REQUERIMENTO Nº 004/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.116/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390340 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390341 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390342 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390343 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390344 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390345 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390346 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00087446014172 | GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390347 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390348 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390349 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390350 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390351 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390352 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390353 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390354 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390355 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390356 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390357 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390358 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390359 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390360 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1500,00) E PARA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 08/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390361 | 18/01/2016 | 431.69 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 013/2015, CONF. PARECERN DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.070/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390362 | 18/01/2016 | 485.53 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO 153/2007, ADITIVO 011/2014, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO AO PROC.02.067/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0390363 | 18/01/2016 | 2005.72 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 04/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.068/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390364 | 18/01/2016 | 3303.77 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 115/2007, ADITIVO Nº 010/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.072/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390365 | 18/01/2016 | 849.99 | 00014114500430 | MANOEL MESSIAS DE SOUTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 106/2013, ADITIVO Nº 03/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.069/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0390366 | 18/01/2016 | 781.84 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 084/2012, ADITIVO Nº 04/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.071/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390367 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390368 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390369 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390370 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390371 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390372 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390373 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390374 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390375 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390376 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390377 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390378 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390379 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390380 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390381 | 18/01/2016 | 4000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES E SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 002/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.090/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390382 | 18/01/2016 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANTER AÇÕES DE MÉDIA COMLEXIDADE, CONF. MEMO Nº 021/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390383 | 18/01/2016 | 500.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390384 | 18/01/2016 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390385 | 18/01/2016 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 021/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390386 | 18/01/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390387 | 18/01/2016 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390388 | 18/01/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390389 | 18/01/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390390 | 18/01/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390391 | 18/01/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390392 | 18/01/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390393 | 18/01/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390394 | 18/01/2016 | 500.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390395 | 18/01/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390396 | 18/01/2016 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390397 | 18/01/2016 | 10000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANTER AÇÕES MÉDIA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO Nº 021/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390398 | 18/01/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 09/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.647/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390399 | 18/01/2016 | 1930000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO FGTS, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, CONF. MEMO Nº 005/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390400 | 18/01/2016 | 461000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO FGTS, DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMIENTAL, CONF. MEMO Nº 005/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390401 | 18/01/2016 | 1850000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - SAUDE BUCAL, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390402 | 18/01/2016 | 4060000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - SAUDE DA FAMILIA, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390403 | 18/01/2016 | 5550000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - AGENTE COMUNITÁRIO - ACS, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390404 | 18/01/2016 | 1430000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - NASF, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390405 | 18/01/2016 | 400000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - ATENÇÃO BASICA - DISTRITOS, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390406 | 18/01/2016 | 420000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - ATENÇÃO DOMICILIAR, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390407 | 18/01/2016 | 96000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - CONSULTORIA RUA, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390408 | 18/01/2016 | 4344250.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - AMBULATORIAL/CAIS HOSPITAIS - MAC, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390409 | 18/01/2016 | 655000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - RESM/PASM/CAPS/REDUÇÃO DANOS, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390410 | 18/01/2016 | 2093000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - SAMU, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390411 | 18/01/2016 | 2260000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - UPA, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390412 | 18/01/2016 | 236960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - OUTRAS AÇOES MAC/SEDE PRATICAS INTEGRATIVAS, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390413 | 18/01/2016 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - FARMACIA POPULAR, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390414 | 18/01/2016 | 44500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390415 | 18/01/2016 | 28000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390416 | 18/01/2016 | 5300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - ALIMENTAÇÃO/FAN, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390417 | 18/01/2016 | 44000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - CEREST, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390418 | 18/01/2016 | 1324000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390419 | 18/01/2016 | 6730.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - PARTICIPASUS, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390431 | 18/01/2016 | 12000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - DST/AIDS, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390429 | 18/01/2016 | 125000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME MEMO Nº 04/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390430 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390432 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390433 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390434 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390435 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390436 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390437 | 28/01/2016 | 27662.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 026/2016, EM ANEXO. PROC. 01.012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390438 | 28/01/2016 | 85100.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 069/2016, EM ANEXO. PROC. 01.068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390439 | 28/01/2016 | 240814.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 066/2016 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.065/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390440 | 28/01/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA CEREST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 070/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.069/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390441 | 28/01/2016 | 5125.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 066/2016 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.065/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390442 | 28/01/2016 | 699866.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 027/2016, EM ANEXO. PROC. 01.013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390443 | 28/01/2016 | 4361.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 068/2016 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.067/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390444 | 28/01/2016 | 5956.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO LACEN, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 068/2016 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 01.067/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390445 | 28/01/2016 | 18106.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.064/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390446 | 28/01/2016 | 5800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CAPS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 071/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.070/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390447 | 28/01/2016 | 916425.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 057/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.904/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390448 | 28/01/2016 | 699929.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 057/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.904/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390449 | 28/01/2016 | 104260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 033/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.880/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390450 | 28/01/2016 | 420666.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 051/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.898/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390451 | 28/01/2016 | 335000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 051/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.898/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390452 | 28/01/2016 | 29485.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0039/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.886/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390453 | 28/01/2016 | 157383.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0035/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.882/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390454 | 28/01/2016 | 133224.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0037/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.884/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390455 | 28/01/2016 | 9108.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0038/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.885/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390456 | 28/01/2016 | 260131.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMVF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0041/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.888/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390457 | 28/01/2016 | 187553.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0042/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.889/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390458 | 28/01/2016 | 117368.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0043/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.890/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390459 | 28/01/2016 | 216491.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0044/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.891/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390460 | 28/01/2016 | 139807.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0052/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.899/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390461 | 28/01/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0046/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.893/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390462 | 28/01/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0054/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.901/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390463 | 28/01/2016 | 32884.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS POPULAR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0034/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.881/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390464 | 28/01/2016 | 6892.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0036/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.883/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390465 | 28/01/2016 | 14573.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0040/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.887/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390466 | 28/01/2016 | 477912.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS- NASF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0045/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.892/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390467 | 28/01/2016 | 1701.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0056/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.903/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390468 | 28/01/2016 | 14597.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0053/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.900/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390469 | 28/01/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0050/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.897/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390470 | 28/01/2016 | 728461.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS- CHMGTMB, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0047/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.894/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390471 | 28/01/2016 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS RED. DANOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0048/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.895/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390472 | 28/01/2016 | 31960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0049/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.896/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390473 | 28/01/2016 | 3788.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAIS EFETIVOS DO CHMGTMB,CONF. MEMO Nº 022/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.884/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390474 | 28/01/2016 | 376611.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. CONF. MEMO Nº 0055/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.902/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390475 | 28/01/2016 | 26675.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRS EMERGENCIAIS SERV. PRESTADOS DO CHMGTMB,CONF. MEMO Nº 023/2015 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.884/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390476 | 28/01/2016 | 6650.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PLANTÕES CIEVS - 2015, CONF. MEMO Nº 024/2016, EM ANEXO. PROC. 21.233/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390477 | 28/01/2016 | 2583.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 032/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.677/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390478 | 28/01/2016 | 2610.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 025/2016, EM ANEXO. PROC. 20.441/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390479 | 28/01/2016 | 598042.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0061/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.063/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390480 | 28/01/2016 | 153331.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0060/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 01.062/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390481 | 28/01/2016 | 469057.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0059/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 01.061/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390482 | 28/01/2016 | 1353627.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0073/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 01.072/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390483 | 28/01/2016 | 28158.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DENOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 031/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC.21.674 E 21.675/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390484 | 28/01/2016 | 15670.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 0030/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 21.676/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390485 | 28/01/2016 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390483/2016, PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - PROC. 21.674 E 21.675/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390486 | 28/01/2016 | 9655.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CEO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 067/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.066/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390487 | 28/01/2016 | 66582.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CEAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 072/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.071/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390488 | 28/01/2016 | 71948.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMSI, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 067/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.066/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390489 | 28/01/2016 | 26671.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HVF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 067/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.066/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390490 | 28/01/2016 | 62698.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CHMGTMB REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 067/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.066/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390420 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390421 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390422 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390423 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390424 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390425 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390426 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390427 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390428 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO Nº 065/16/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.282/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0390491 | 29/01/2016 | 9902.23 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10004/2014, ADITIVO Nº 002/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.111/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390492 | 01/02/2016 | 268750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 238/2012, PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 008/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0390493 | 01/02/2016 | 648387.70 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 233/2012, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390494 | 01/02/2016 | 91344.95 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 05/2015 AO CONTRATO DE Nº 270/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA -MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390495 | 01/02/2016 | 500000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, CONF.MEMO Nº 060/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390496 | 01/02/2016 | 491475.05 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015 - FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - PÓS FIXADO, CONF.MEMO Nº 060/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390497 | 01/02/2016 | 68141.15 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO DE Nº 272/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF.MEMO Nº 060/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390498 | 01/02/2016 | 148756.40 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 274/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390499 | 01/02/2016 | 6717210.40 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF.MEMO Nº 060/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390500 | 01/02/2016 | 4605405.60 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2013 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390501 | 01/02/2016 | 9588675.55 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2013 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390502 | 01/02/2016 | 112540.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS DE ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390503 | 01/02/2016 | 68370.60 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 269/2011, PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390504 | 01/02/2016 | 66706.50 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 271/2011, PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390505 | 01/02/2016 | 237718.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 056/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390506 | 01/02/2016 | 237718.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 056/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390507 | 01/02/2016 | 791146.35 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 057/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0390508 | 01/02/2016 | 142877.90 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 273/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390509 | 01/02/2016 | 31267.65 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 03/GS/SM/2014 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390510 | 02/02/2016 | 6226517.45 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 03/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390511 | 02/02/2016 | 1686716.10 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 03/GS/SM/2014 - MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390512 | 02/02/2016 | 1455067.47 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 057/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESOA - FAEC - AMNTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132010 | 0390513 | 02/02/2016 | 629691.55 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015 AO CONTRATO Nº 271/2010 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO Nº 17/2016 E PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO -SMS Nº 005/2010 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0390514 | 02/02/2016 | 112500.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO DE Nº 10.116/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.015/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390515 | 02/02/2016 | 123013.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO DE Nº 10.524/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0390516 | 02/02/2016 | 1045395.50 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.938/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.002/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390517 | 02/02/2016 | 123369.60 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO DE Nº 10.522/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 -CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390518 | 02/02/2016 | 227495.70 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONVENIO DE Nº 09/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390519 | 02/02/2016 | 335458.35 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 237/2012, PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICIPIOS PACTUADOS- MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0390520 | 02/02/2016 | 548836.80 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015, AO CONTRATO DE Nº 232/2012 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390521 | 02/02/2016 | 324612.50 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO Nº 08/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390522 | 02/02/2016 | 306173.78 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO Nº 055/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390523 | 02/02/2016 | 195006.41 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO Nº 055/2013 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0390524 | 02/02/2016 | 213534.16 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.019/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390525 | 02/02/2016 | 216787.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO Nº 01/2014, NO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2014 - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390526 | 02/02/2016 | 144712.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO Nº 01/2014, NO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO SEDAÇÃO ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390527 | 02/02/2016 | 3870569.85 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2015 AO CONVENIO DE Nº 01/GS/SM/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390528 | 02/02/2016 | 262500.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 05/2015 AO CONVENIO DE Nº 01/GS/SM/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA E CIRURGIÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390529 | 02/02/2016 | 94959.15 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO DE Nº 10.523/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0390530 | 02/02/2016 | 26400.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº 086/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE ENDOSCOPIA DA MARCA: FUJINON, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100502015 | 0390531 | 02/02/2016 | 4200.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.307/2015, PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM ÓTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0390532 | 02/02/2016 | 322830.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.837/2015, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0390533 | 02/02/2016 | 138206.25 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.837/2015, PARA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, FUNILÁRIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390534 | 02/02/2016 | 28500.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 123/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390535 | 02/02/2016 | 15700.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 123/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0390536 | 02/02/2016 | 15550.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 123/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0390537 | 02/02/2016 | 244400.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 158/2013, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0390538 | 02/02/2016 | 105000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 160/2013, ADITIVO Nº 002/2015, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, VOLTADO PARA REGULAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A GSUS - REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0390539 | 02/02/2016 | 52500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO FINAL REF. FINAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 096/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390540 | 02/02/2016 | 19950.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390541 | 02/02/2016 | 14250.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390542 | 02/02/2016 | 17100.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0390543 | 02/02/2016 | 11400.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390544 | 02/02/2016 | 34087.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390545 | 02/02/2016 | 34087.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390546 | 02/02/2016 | 34087.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0390547 | 02/02/2016 | 34087.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390548 | 02/02/2016 | 123795.84 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.034/2014, ADITIVO Nº 001/2015, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390549 | 02/02/2016 | 163185.40 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.034/2014, ADITIVO Nº 001/2015, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0390550 | 02/02/2016 | 420000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015, AO CONTRATO Nº 173/2012 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390551 | 02/02/2016 | 18188878.95 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO Nº 01/2014, NO CONVENIO Nº 06/GS/SM/2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0390552 | 02/02/2016 | 6629761.60 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015, AO CONTRATO Nº 173/2012 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390553 | 02/02/2016 | 1208627.95 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONVENIO DE Nº 05/GS/SMS/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390554 | 02/02/2016 | 320000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2013 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390555 | 02/02/2016 | 109127.20 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO FINAL PARA ATENDER AS DESPESAS CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.035/2014, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER AO SAMU CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390556 | 02/02/2016 | 75940.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | EMPENHO FINAL PARA ATENDER AS DESPESAS CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.035/2014, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390557 | 02/02/2016 | 456311.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390558 | 02/02/2016 | 179147.20 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390559 | 02/02/2016 | 56923.40 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390560 | 02/02/2016 | 54596.75 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390561 | 02/02/2016 | 129405.65 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390562 | 02/02/2016 | 58718.85 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390563 | 02/02/2016 | 47117.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0390564 | 02/02/2016 | 31900.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 099/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0390565 | 02/02/2016 | 18400.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 099/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0390566 | 02/02/2016 | 67354.84 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.032/2014, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - 1.1. LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, 1.4. LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.305/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390567 | 02/02/2016 | 16518.85 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 115/2007, ADITIVO Nº 010/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.072/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0390568 | 02/02/2016 | 10028.60 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 04/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.068/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0390569 | 02/02/2016 | 3909.20 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 084/2012, ADITIVO Nº 04/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.071/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0390570 | 02/02/2016 | 4249.95 | 00014114500430 | MANOEL MESSIAS DE SOUTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 106/2013, ADITIVO Nº 03/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.069/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390571 | 02/02/2016 | 2427.65 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO 153/2007, ADITIVO 011/2014, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO. PROC.02.067/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390572 | 02/02/2016 | 2158.45 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007, ADITIVO Nº 013/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.070/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390573 | 02/02/2016 | 5000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390574 | 02/02/2016 | 116640.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DISTRITOS), CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390575 | 02/02/2016 | 57024.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA MAC AMBULATORIAL/CAIS, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390576 | 02/02/2016 | 100000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RESM/PASM/CAPS/REDUÇÃO DE DANOS, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390577 | 02/02/2016 | 15600.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390578 | 02/02/2016 | 79000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390579 | 02/02/2016 | 157000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO COMPLEXO MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390580 | 02/02/2016 | 130000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL CANDIDA VARGAS, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390581 | 02/02/2016 | 103000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390582 | 02/02/2016 | 46656.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAMAC/SEDE/PRATICAS INTEGRATIVAS, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390583 | 02/02/2016 | 36000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS FARMPACIAS POPULAR, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390584 | 02/02/2016 | 69000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390585 | 02/02/2016 | 3000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100132015 | 0390586 | 08/02/2016 | 223332.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TOMOGRAFO BRILLIANCE 16 (MARCA PHILIPS) DO CHMGTMB (RUE) DMC-16 FRU KIT (CONNECTO ERNNI), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0390587 | 08/02/2016 | 32068.20 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 058/2011, PARA PROCEDIMENTO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0390588 | 08/02/2016 | 9036.40 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 057/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0390589 | 08/02/2016 | 20276.80 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 056/2011, PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390590 | 08/02/2016 | 1245938.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390591 | 08/02/2016 | 1725000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO DE Nº 13/GS/SM/2013 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390592 | 08/02/2016 | 150004.80 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONVENIO DE Nº 14/GS/SM/2013 - 2014 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS)), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0390593 | 08/02/2016 | 120791.65 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO DE Nº 10.120/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.009/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 10.008/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390594 | 08/02/2016 | 13506.25 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO DE Nº 10.140/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390595 | 08/02/2016 | 580951.80 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO DE Nº 10.140/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390596 | 08/02/2016 | 2663.76 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 199/2007, ADITIVO Nº011/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.849/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0390597 | 08/02/2016 | 5655.42 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 287/2011, ADITIVO Nº 05/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2011 - PROC 02.848/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0390598 | 08/02/2016 | 21000.00 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 093/2011, ADITIVO Nº 05/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011 - PROC 02.854/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0390599 | 08/02/2016 | 4657.74 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 094/2011, ADITIVO Nº 06/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2011 - PROC 02.851/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0390600 | 08/02/2016 | 26831.16 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL, PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 022/2012, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - PROC 02.852/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390601 | 08/02/2016 | 7674.90 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 118/2007, ADITIVO Nº 012/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.853/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390602 | 08/02/2016 | 12600.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DO VALOR DO ADITIVO Nº 019/2015, AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 203/2007, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.02.855/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390603 | 08/02/2016 | 3480.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390604 | 08/02/2016 | 66000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390605 | 08/02/2016 | 2600.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390606 | 08/02/2016 | 664803.20 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 058/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390607 | 08/02/2016 | 166193.30 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 058/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390608 | 08/02/2016 | 5156.25 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 145/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390609 | 08/02/2016 | 68887.50 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 145/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRTÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOPSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390610 | 08/02/2016 | 5156.25 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 144/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390611 | 08/02/2016 | 68887.50 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 144/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC -MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390612 | 08/02/2016 | 794571.78 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 056/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0390613 | 08/02/2016 | 806558.35 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 236/2012, PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 288/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390614 | 08/02/2016 | 780.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ALIMENTAÇÃO/FAN, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390615 | 08/02/2016 | 2600.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEREST, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390616 | 08/02/2016 | 10303.15 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 142/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0390617 | 08/02/2016 | 137793.75 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO DE Nº 142/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390618 | 08/02/2016 | 285948.87 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 059/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDECONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0390619 | 08/02/2016 | 71487.21 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO DE Nº 059/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390620 | 08/02/2016 | 8530.56 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 208/2011, ADITIVO Nº 06/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2011 - PROC. 02.850/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - OUTRAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390786 | 15/02/2016 | 900.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (COMPLEMENTAÇÃO), PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 034/2016/ACS/SMS E BOLETO EM ANEXO. PROC. 00919/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390723 | 16/02/2016 | 10649.09 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO COMPLEMENTO DA NE. Nº 390469/2015, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000845, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO e JULHO DE 2015, REFERENTE Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONFORME REQUERIMENTO Nº 22/2016 DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 16405/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390621 | 17/02/2016 | 2237.74 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 074/2016 E REQUERIMENTO Nº 007/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390622 | 17/02/2016 | 24310.47 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO 100% SUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1415/2015 E REQUERIMENTO Nº 008/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.189/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390623 | 17/02/2016 | 337343.22 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE INCENTIVO REDE CEGONHA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONF. OFÍCIO Nº 166/2015/DG E REQUERIMENTO Nº 009/2016 - SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.781/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390639 | 23/02/2016 | 141840.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 118/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.562/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390640 | 23/02/2016 | 31960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 123/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.567/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390641 | 23/02/2016 | 482402.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 113/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.557/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390642 | 23/02/2016 | 13717.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 117/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 022.561/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390643 | 23/02/2016 | 200000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 120/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.564/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390644 | 23/02/2016 | 29808.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 107/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.551/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390645 | 23/02/2016 | 9621.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 105/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.549/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390646 | 23/02/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARITICIPA SUS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 122/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.566/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390647 | 23/02/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 115/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.559/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390648 | 23/02/2016 | 8310.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 103/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.547/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390649 | 23/02/2016 | 447639.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 131/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.600/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390650 | 23/02/2016 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390651 | 23/02/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390652 | 23/02/2016 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390653 | 23/02/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390654 | 23/02/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390655 | 23/02/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390656 | 23/02/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390657 | 23/02/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390658 | 23/02/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390659 | 23/02/2016 | 500.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390660 | 23/02/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390661 | 23/02/2016 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390662 | 23/02/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 59/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.303/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390663 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390664 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390665 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00000868791466 | DANIEL REBOUÇAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390666 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390667 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390668 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390669 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390670 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390671 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390672 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390673 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390674 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390675 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390676 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390677 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390678 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390679 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390680 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390681 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390682 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 58/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390683 | 23/02/2016 | 445148.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 125/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390684 | 23/02/2016 | 28086.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDROES DO SAMU, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 124/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.588/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101482015 | 0390685 | 23/02/2016 | 200571.01 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA O COMPLEXO HOSPITALARDE MANGABEIRA, CONF. CONTRATO Nº 10.319/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.446/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Ní 10.148/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390686 | 23/02/2016 | 5400.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ÂNCORA DE TITANIO 5mm - COD. ANVISA: 10.223.680.068, PARA ATENDER A USUARIA: CALINA LUIZ DA SILVA, CONF. DESPACHO DA D.A.F./CHMGTMB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.308/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390687 | 23/02/2016 | 13717.12 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 117/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 022.561/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390688 | 23/02/2016 | 13717.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 117/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.561/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390689 | 23/02/2016 | 603822.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 120/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.564/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390690 | 23/02/2016 | 1199958.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 130/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.599/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390691 | 23/02/2016 | 280000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 125/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.589/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390692 | 23/02/2016 | 161156.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0106/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.550/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390693 | 23/02/2016 | 191148.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0109/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.553/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390694 | 23/02/2016 | 276606.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0110/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.554/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390695 | 23/02/2016 | 127957.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0108/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.552/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390696 | 23/02/2016 | 2200.00 | 17142603000120 | CORPUS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS CANULADO 3,5mm EM TITANO - COD. ANVISA: 80.006.480.007 - MARCA: ONIX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390633 | 23/02/2016 | 66974.83 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | VAOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 153/2016 E REQUERIMENTO Nº 011/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390634 | 23/02/2016 | 37569.60 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 118/2016, NOTA FISCAL Nº 1000091 E REQUERIMENTO Nº 012/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.040/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390635 | 23/02/2016 | 29276.45 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 117/2016, NOTA FISCAL Nº 1000028 E REQUERIMENTO Nº 014/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.039/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390916 | 23/02/2016 | 27.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390634/2016, REL. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. PROC. 02.040/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390636 | 24/02/2016 | 33404.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0104/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.548/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390637 | 24/02/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 119/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.563/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390638 | 24/02/2016 | 135565.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0102/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.546/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390697 | 24/02/2016 | 616913.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 136/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390698 | 24/02/2016 | 155298.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 135/2016, EM ANEXO. PROC. 02.603/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390699 | 24/02/2016 | 469057.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 132/2016, EM ANEXO. PROC. 02.601/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390700 | 24/02/2016 | 630000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 134/2016, EM ANEXO. PROC. 02.602/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390701 | 24/02/2016 | 726817.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 134/2016, EM ANEXO. PROC. 02.602/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390702 | 24/02/2016 | 5956.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390703 | 24/02/2016 | 4361.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390704 | 24/02/2016 | 66753.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS ESPECIALIZAOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390705 | 24/02/2016 | 5800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS GUT/VALENTINA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390706 | 24/02/2016 | 61852.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390707 | 24/02/2016 | 24200.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HVF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390708 | 24/02/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOCEREST, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390709 | 24/02/2016 | 16926.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390710 | 24/02/2016 | 9655.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390711 | 24/02/2016 | 63258.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390712 | 24/02/2016 | 87870.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390713 | 24/02/2016 | 214226.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390714 | 24/02/2016 | 5125.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390715 | 24/02/2016 | 30640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL, CONF. RESUMO COLUNADO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390716 | 24/02/2016 | 3195.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO DST AIDS, CONF. MEMO Nº 100/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 01.514/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390717 | 24/02/2016 | 5685.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES CIEVS 2016, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. MEMO Nº 099/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 01.513/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390718 | 24/02/2016 | 15730.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 096/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.597/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390719 | 24/02/2016 | 1197.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR BRASIL - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 098/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.595/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390720 | 24/02/2016 | 19806.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 097/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 00.596/206 E 00.598/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0390721 | 24/02/2016 | 28970.05 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA NE. Nº 390190/2015, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1001211, REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 232/2012, MAC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF. PARECER DA GAF/SMS, EM ANEXO PROCESSO 07.026/2014, INEXIGIBIDADE Nº 004/2012, CHAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 002/2012, REQUERIMENTO Nº 20/2016, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.244/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390722 | 24/02/2016 | 652.84 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS - PSF DO DIST. SANITÁRIO I, REL. AO MÊS DE MAIO/2015, CONF. MEMO Nº 348/2015, PARECER JURÍDICO Nº 080/2016 E REQUERIMENTO Nº 015/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 12.171/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390724 | 24/02/2016 | 652.84 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS - PSF DO DIST. SANITÁRIO I, REL. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONF. MEMO Nº 348/2015, PARECER JURÍDICO Nº 080/2016 E REQUERIMENTO Nº 016/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 12.171/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390725 | 24/02/2016 | 654.84 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS - PSF DO DIST. SANITÁRIO I, REL. AO MÊS DE JULHO/2015, CONF. MEMO Nº 348/2015, PARECER JURÍDICO Nº 080/2016 E REQUERIMENTO Nº 017/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 12.171/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390726 | 24/02/2016 | 652.84 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS - PSF DO DIST. SANITÁRIO I, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2015, CONF. MEMO Nº 520/2015, REQUERIMENTO Nº 018/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 19.442/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390727 | 24/02/2016 | 652.84 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS - PSF DO DIST. SANITÁRIO I, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 520/2015, REQUERIMENTO Nº 019/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 19.442/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390728 | 24/02/2016 | 652.84 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS - PSF DO DIST. SANITÁRIO I, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 520/2015, REQUERIMENTO Nº 021/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 19.442/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390624 | 24/02/2016 | 1760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0116/2016, EM ANEXO. PROC. 02.560/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390625 | 24/02/2016 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS RED. DE DANOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 114/2016, EM ANEXO. PROC. 02.558/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390626 | 24/02/2016 | 5060.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS CELETISTAS QUE ATUARÃO NO MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - 2015, CONF. MEMO Nº 129/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 01.159/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390627 | 24/02/2016 | 30640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - 2015, CONF. MEMO Nº 128/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.159/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390628 | 24/02/2016 | 221886.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 112/2016, EM ANEXO. PROC. 02.556/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390629 | 24/02/2016 | 14573.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 111/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.555/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390630 | 24/02/2016 | 584622.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 130/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390631 | 24/02/2016 | 110876.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0101/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.545/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390632 | 24/02/2016 | 808857.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 0121/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.565/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390729 | 29/02/2016 | 1980000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROC. Nº 04.400/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390730 | 29/02/2016 | 3480000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NO PROC. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390731 | 29/02/2016 | 1440000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390732 | 29/02/2016 | 24000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390733 | 29/02/2016 | 420000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390734 | 29/02/2016 | 90000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390735 | 29/02/2016 | 60000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390736 | 29/02/2016 | 3720000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390737 | 29/02/2016 | 60000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390738 | 29/02/2016 | 72000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390739 | 29/02/2016 | 120000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390740 | 29/02/2016 | 18000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390741 | 29/02/2016 | 96000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390742 | 29/02/2016 | 144000.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390743 | 29/02/2016 | 60000.00 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390744 | 29/02/2016 | 84000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390745 | 29/02/2016 | 480000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390746 | 29/02/2016 | 1020000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390747 | 29/02/2016 | 2640000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390748 | 29/02/2016 | 320000.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390749 | 29/02/2016 | 140000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 288/2016 E PLANILHA CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº. 04.400/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0390750 | 29/02/2016 | 128000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2013 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390751 | 29/02/2016 | 182524.58 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390752 | 29/02/2016 | 71658.88 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390753 | 29/02/2016 | 22769.36 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390754 | 29/02/2016 | 21838.70 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390755 | 29/02/2016 | 51762.26 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390756 | 29/02/2016 | 18846.98 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390757 | 29/02/2016 | 23487.54 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390758 | 29/02/2016 | 187765.22 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390759 | 29/02/2016 | 136780.04 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390760 | 29/02/2016 | 25051.88 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390761 | 29/02/2016 | 3963.72 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARAMANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MAC - CAIS, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390770 | 29/02/2016 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390777 | 29/02/2016 | 1300.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DA MAC - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390778 | 29/02/2016 | 129928.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER SERV. SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390779 | 29/02/2016 | 9000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB (RUE), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390914 | 29/02/2016 | 3299.40 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 3077, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO URSODESOXICOLICO (URSACOL) 300mg/cp - MARCA: ZAMBOM, PARA ATENDER AO USUÁRIO: LUCAS VICTOR COSME DOS SANTOS, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0051121-36.2013.815.2001, PARECER CONSULTIVO Nº 003/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMARATIVO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PROC. 09.800/2015 E 14.389/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390915 | 29/02/2016 | 2196.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 3134, REFERENTE A NE Nº 392495/2015, NA AQUISIÇÃO MEDICAMENTO: ÁCIDO URSOESOXICOLICO (URSACOL®) 300mg/cp - MARCA: ZAMBOM, PARA ATENDER A USUÁRIA: REJANE MARIA BENTO LIMA, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO JUDICIAL Nº 00511121-36.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 533/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 65/2016, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AOS PROC. 12.082/2015 E 14.664/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390772 | 29/02/2016 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390773 | 29/02/2016 | 3000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMV - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390775 | 29/02/2016 | 20800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 111/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390833 | 29/02/2016 | 7952.40 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 376/2007, ADITIVO Nº 013/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.651/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390834 | 29/02/2016 | 4101.20 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 190/2007, ADITIVO Nº 012/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.653/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390835 | 29/02/2016 | 2156.80 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007, ADITIVO Nº 010/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.475/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390836 | 29/02/2016 | 6130.50 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 134/2007, ADITIVO Nº 014/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.477/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390837 | 29/02/2016 | 5984.25 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 2897/2006, ADITIVO Nº 014/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.478/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390838 | 29/02/2016 | 2595.90 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 195/2007, ADITIVO Nº 015/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.656/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0390839 | 29/02/2016 | 19000.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.779/2015, ADITIVO Nº 01/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.037/2015 - PROC. 00.506/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0390840 | 29/02/2016 | 6000.00 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015, ADITIVO Nº 01/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015 - PROC. 00.503/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0390841 | 29/02/2016 | 5539.00 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012, ADITIVO Nº 04/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2012 - PROC. 02.476/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390842 | 29/02/2016 | 2302.60 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 046/2012, ADITIVO Nº 04/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.654/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0390843 | 29/02/2016 | 8916.05 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 103/2013, ADITIVO Nº 03/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2013 - PROC. 02.652/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0390844 | 29/02/2016 | 10704.05 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 108/2013, ADITIVO Nº 03/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2013 - PROC. 02.650/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0390845 | 29/02/2016 | 4680.65 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 3792/2009, ADITIVO Nº 08/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2009 - PROC. 02.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0390846 | 29/02/2016 | 3922.75 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 053/2010, ADITIVO Nº 06/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2010 - PROC. 02.655/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0390847 | 29/02/2016 | 4299.35 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 293/2008, ADITIVO Nº 13/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2008 - PROC. 02.649/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0390848 | 29/02/2016 | 10965.60 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 02/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.042/2014 - PROC. 00.505/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0390849 | 29/02/2016 | 10000.00 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.018/2014, ADITIVO Nº 02/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2014 - PROC. 00.504/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0390850 | 29/02/2016 | 2637.05 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 044/2012, ADITIVO Nº 05/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2012 - PROC. 02.481/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0390851 | 29/02/2016 | 22270.00 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 097/2013, ADITIVO Nº 03/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2013 - PROC. 02.480/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0390852 | 29/02/2016 | 5867.05 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 192/2011, ADITIVO Nº 06/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2011 - PROC. 02.479/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0390853 | 29/02/2016 | 9470.90 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4135/2009, ADITIVO Nº 08/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2009 - PROC. 02.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712013 | 0390854 | 29/02/2016 | 209304.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 13552, 12424, 14757, 14828, 14579, 6440, 5332, 12589, 5722, 5304, 10515, 39837, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA ATENDER ASSISTENCIA FARMACEUTICA FARMACIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2013, REQUERIMENTO Nº 35/2016 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 25.147/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390855 | 29/02/2016 | 4629.60 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 170779, .NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: URSACOL 300MG 30CP - MARCA: ZAMBON, PARA ATENDER A USUÁRIA: REJANE MARIA BENTO LIMA, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 34/2016, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PROC. 16.104/2015 E PROC.Nº 21213/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390856 | 29/02/2016 | 4330.80 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A presente Despesas refere-se ao Exercicios Anteriores/2015, no pagamento da NF. nº 170782, na aquisição de Medicamentos: Clopin 75mg 30CP - Marca: Ache, Cilostazol 100mg CPR C/30 (Cebralat) - Marca: Libbs, Acetilsalicilico 100mg CPR C/32 (Somalgin Cardio) Marca: EMS Singma e Esomex 40mg 14 CP - Marca: EMS Singma, para atender o paciente: FFRANCISCA AIRES XAVIER, conforme Memorando nº MJ Nº 067/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0045600-13.2013815.2001, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parec | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390857 | 29/02/2016 | 1785.60 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A presente Despesas refere-se ao Exercicios Anteriores/2015, no pagamento da NF. nº 170781, na aquisição Medicamentos: Naltrexona 50mg GPR com 30 (Revia) -C1, Marca: Cristalia, para atender o paciente:JANIO RIBEIRO SERPA, conforme Memorando nº MJ 159/2015/GEMAF/SMS, Parecer nº 682/2015 da Assessoria Jurídica, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico, Req. nº 32/2016, documento anexo ao processo nº 15.502/2015 e Proc. nº 21.215/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390858 | 29/02/2016 | 3924.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A presente despesas refere-se ao Exercicios Anteriores/2015, no pagamento da NF. nº 170785, na aquisição de Medicamentos: Sorcal 900mg/g Cx com 60 Envelope X 30g, para Atender o usuário: JOSE HEMBERT H. DE SOUSA, conforme Memorando MJ nº 142/2015/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0059707- 28.2014.815.2001 - 6ª. Vara Fazenda Pública, Orçamento, Mapa Comparativo, Parecer da Assessoria Jurídica nº 590/2015, Parecer Técnico, Req. nº 31/2016, documento anexo ao processo nº 12.479/2015 e 21.207/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390859 | 29/02/2016 | 826.81 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A presente despesas refere-se ao Exercicios Anteriores/2015, no pagamento da NF. nº 170786, na aquisição de Denosumabe 60mg, seringa Inj. 1ml (PROLIA), Marca: Glaxo, para Atender a paciente: MARIA DO SOCORRO GUEDES SOUTO, conforme Memorando nº 143/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0056460-39.2014.815.2001 - da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Receituário Medico, Parecer nº 628/2015 Assessoria Juridica, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico, Req. nº 30/2016, documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390860 | 29/02/2016 | 938.88 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A presente despesas refere-se ao Exercicios Anteriores/2015, no pagamento da NF. Nº 170787, na aquisição de Medicamento: Insulina Nova Rapid 1x3ml Flexpen caneta Marca: Novo Nordisk, para atender a paciente: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, conforme Memorando MJ nº 148/2015, Mandado Judicial nº 200.2008.042.443-1 - 7ª Vara da Fazenda Publica, Orçamento, Receituário Medico, Parecer nº 668/2015 da Assessoria Jurídica, Ordem de Compra, Parecer Técnico, Req. nº 29/2016 e documento anexo ao processo nº 13.946/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390861 | 29/02/2016 | 4794.84 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 170963 - NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EUTHYROX 50MGC 50CP - MARCA: MERCK, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390862 | 29/02/2016 | 3453.60 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA N.F Nº 162276 NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA (LANTUS®) - MARCA: SANOFI, PARA ATENDER AO USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES DE ALMEIDA FARIAS, CONF. MEMO MJ Nº 111/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 370/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, REQ. Nº 27/2016, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.012/2015 E 20.790/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390863 | 29/02/2016 | 5456.80 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 166807, NA AQUSIÇÃO DEMEDICAMENTO: INSULINA HUMANA 70/30 (HUMULIN®) 3ml - MARCA: LILLY, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390864 | 29/02/2016 | 2717.40 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 165903, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ERITROPOIETINA HUMANA (HEMAX®) 4.000 UI-1FA DE PO LIOF + 1 AMP DIL 2ML - MARCA: BIOSINTETICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE FÁTIMA ALVES SANTOS, CONF. MEMO MJ Nº 148/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 00505980-05.2015.4.05.8200S, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 629/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, REQ. 25/2016, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 13.387/2015 E 17.908/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390865 | 29/02/2016 | 6796.80 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 170776, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BRILINTA 90mg 60 CP - MARCA: ASTRA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390866 | 29/02/2016 | 1653.62 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A presente desespesa refere-se ao Exercicios Anteriores/2015, no pagamento da NF. Nº 170778 na aquisição de Medicamentos: Denosumabe 60mg Seringa Inj. 1ml (Prolia) Marca: Glaxo para atender: a usuária IVONETE MACHADO FREIRE, conforme Memorando MJ nº 149/2015/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0001843 - 95.2015.815.2001 - 3A. Vara da Fazenda Pública, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico, Requerimento nº 23/2015, documento anexo ao processo nº 13.947/2015 e 21.212/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390867 | 29/02/2016 | 595000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101482015 | 0390878 | 29/02/2016 | 100000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA O COMPLEXO HOSPITALARDE MANGABEIRA, CONF. CONTRATO Nº 10.319/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Ní 10.148/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0390879 | 29/02/2016 | 49516.15 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.004/2014, ADITIVO Nº 002/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 - PROC. 03.111/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0390880 | 29/02/2016 | 4984.38 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVO Nº 03/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012 - PROC. 02.482/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390881 | 29/02/2016 | 5903.92 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 124/2012, ADITIVO Nº 05/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2012 - PROC. 02.472/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390882 | 29/02/2016 | 8800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O LACEN, REL. AO MÊSES DE SETEMBRO OUTUBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAIS Nºs 1000235 E 1000234, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1093/2015 E REQUERIMENTO Nº 062/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.770/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390883 | 29/02/2016 | 8800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊSES DE SETEMBRO OUTUBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAIS Nºs 1000231 E 1000232, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1093/2015 E REQUERIMENTO Nº 061/2016-SMS,EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.769/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390884 | 29/02/2016 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A UPA VALENTINA, REL. AO MÊSES DE SETEMBRO OUTUBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAIS Nºs 1000228 E 100029, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1097/2015 E REQUERIMENTO Nº 060/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.765/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390885 | 29/02/2016 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAIS CRISTO, REL. AO MÊSES DE SETEMBRO OUTUBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAIS Nºs 1000230 E 1000233, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1105/2015 E REQUERIMENTO Nº 058/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.766/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390886 | 29/02/2016 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAIS CRISTO, REL. AO MÊSES DE SETEMBRO OUTUBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAIS Nºs 1000226 E 1000227, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1096/2015 E REQUERIMENTO Nº 059/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.764/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390887 | 29/02/2016 | 10542.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O HSOPITAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAIS Nºs 1000254, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1102/2015 E REQUERIMENTO Nº 057/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.817/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390888 | 29/02/2016 | 10542.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O HSOPITAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAL Nºs 1000253, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1095/2015 E REQUERIMENTO Nº 056/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.816/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390889 | 29/02/2016 | 12850.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O LACEN, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAL Nº 1000257, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1113/2015 E REQUERIMENTO Nº 055/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.820/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390890 | 29/02/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAL Nº 1000261, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1114/2015 E REQUERIMENTO Nº 054/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.787/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390891 | 29/02/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAL Nº 1000262, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1106/2015 E REQUERIMENTO Nº 053/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.788/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390892 | 29/02/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000269, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1101/2015 E REQUERIMENTO Nº 052/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.795/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390893 | 29/02/2016 | 2077.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAL Nº 1000251, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1109/2015 E REQUERIMENTO Nº 049/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.814/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390894 | 29/02/2016 | 8800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O LACEN, REL. AO MÊSES DE SETEMBRO OUTUBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAIS Nºs 1000235 E 1000234, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1093/2015 E REQUERIMENTO Nº 062/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.770/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390895 | 29/02/2016 | 8800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊSES DE SETEMBRO OUTUBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAIS Nºs 1000231 E 1000232, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1093/2015 E REQUERIMENTO Nº 061/2016-SMS,EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.769/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390896 | 29/02/2016 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A UPA VALENTINA, REL. AO MÊSES DE SETEMBRO OUTUBRO, CONSTANTE NAS N. FISCAIS Nºs 1000228 E 100029, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1097/2015 E REQUERIMENTO Nº 060/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.765/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390897 | 29/02/2016 | 2077.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000244, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1107/2015 E REQUERIMENTO Nº 048/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.808/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390898 | 29/02/2016 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000256, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1118/2015 E REQUERIMENTO Nº 047/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.819/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390899 | 29/02/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000271, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1099/2015 E REQUERIMENTO Nº 051/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.797/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390900 | 29/02/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CHMGTMB, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000270, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1111/2015 E REQUERIMENTO Nº 050/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.796/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390901 | 29/02/2016 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000248, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1100/2015 E REQUERIMENTO Nº 045/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.811/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390902 | 29/02/2016 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O HOSPITALVALENTINA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000255, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1103/2015 E REQUERIMENTO Nº 044/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.818/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390903 | 29/02/2016 | 5660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A UPA OCEANIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000240, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1110/2015 E REQUERIMENTO Nº 043/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.804/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390904 | 29/02/2016 | 5660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A UPA VALENTINA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000270, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1115/2015 E REQUERIMENTO Nº 042/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.806/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390905 | 29/02/2016 | 5660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A UPA VALENTINA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000243, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1122/2015 E REQUERIMENTO Nº 041/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.807/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390906 | 29/02/2016 | 2077.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000252, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1116/2015 E REQUERIMENTO Nº 040/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.815/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390907 | 29/02/2016 | 5660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A UPA OCEANIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000241, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1117/2015 E REQUERIMENTO Nº 039/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.805/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390908 | 29/02/2016 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O ICV, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000250, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1104/2015 E REQUERIMENTO Nº 038/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.813/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390909 | 29/02/2016 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O CHMGTMB, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000247, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1098/2015 E REQUERIMENTO Nº 046/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.810/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390910 | 29/02/2016 | 2077.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AO CAIS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000245, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 1108/2015 E REQUERIMENTO Nº 037/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.809/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390788 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390789 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390790 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390791 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390792 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390793 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390794 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00006848583472 | MARIA ROSALICE TEJO DI PACE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390795 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390796 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00030464757487 | YANA GADÊLHA BELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390797 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390798 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00014133016491 | ALAIDE LUCENA NOBREGA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390799 | 01/03/2016 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390800 | 01/03/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390801 | 01/03/2016 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390802 | 01/03/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390803 | 01/03/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390804 | 01/03/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390805 | 01/03/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390806 | 01/03/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390807 | 01/03/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390808 | 01/03/2016 | 500.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390809 | 01/03/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390810 | 01/03/2016 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390811 | 01/03/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 96/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.247/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390812 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390813 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390814 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390815 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390816 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390817 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390818 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390819 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390820 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390821 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390822 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390823 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390824 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390825 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390826 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390827 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390828 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390829 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390830 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390831 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 95/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 04.246/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390832 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 126/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.414/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0390762 | 04/03/2016 | 206460.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AMBULATORIAL - MAC, CAIS CRISTO, CAIS JAGUARIBE E CAIS MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0390763 | 04/03/2016 | 22539.84 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR PARA AR SINTÉTICO, VÁCUO CLINICO POR BOMBAS, COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS, AMBULATORIAL - MAC, CAIS, CAIS CRISTO, CAIS JAGUARIBE E CAIS MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0390764 | 04/03/2016 | 166598.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DESTINADO: HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0390765 | 04/03/2016 | 173400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR PARA AR SINTÉTICO, VÁCUO CLINICO POR BOMBAS, COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS- HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0390766 | 04/03/2016 | 1820160.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS), UPA OCEANIA, UPA CRUZ DAS ARMAS e UPA VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0390767 | 04/03/2016 | 100838.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR PARA AR SINTÉTICO, VÁCUO CLINICO POR BOMBAS, COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS), CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0390768 | 04/03/2016 | 123150.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DE RESGATE DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 EPREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0390769 | 04/03/2016 | 34848.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR PARA AR SINTÉTICO, VÁCUO CLINICO POR BOMBAS, COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS, SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DE RESGATE DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390911 | 04/03/2016 | 20377.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. OFÍCIO Nº 014/2016/DA, MEMO Nº 174/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.099/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390912 | 04/03/2016 | 17500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. OFÍCIO Nº 013/2016/DA, MEMO Nº 173/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390913 | 04/03/2016 | 7279.88 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 105/2016, N. FISCAL Nº 1000075, REQUERIMENTO/SMS Nº 063/2016, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.337/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390868 | 04/03/2016 | 12626.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se aos licenciamentos 2016 dos veículos de placa NQI-6146, NQI-4156, NQI-4366, NQI-4136, NQI-4216, NQI-4246, NQI-7666, QFD-7596, QFD-7736, QFD-7646, QFD-7626, QFD-3056, QFD-7696, SAMU, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 476/2015, Parecer Técnico, Demonstrativo dos pagamentos e Demonstrativo dos pagamentos anexo ao processo nº 20.716/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390869 | 04/03/2016 | 11142.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se aos licenciamentos 2016 dos veículos de placa: NQD-9815, OFB-4258, OGF-8690, OGD-7319, NQH-9156, SAMU, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 476/2015, Parecer Técnico, Demonstrativo dos pagamentos e Demonstrativo dos pagamentos anexo aoprocesso nº 20.716/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390870 | 04/03/2016 | 10846.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se aos licenciamentos 2016 dos veículos de placa: OGD-7299, OGD-7269, OGF-8700, NQH-8946, SAMU, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 476/2015, Parecer Técnico, Demonstrativo dos pagamentos e Demonstrativo dos pagamentos anexo ao processo nº 20.716/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390871 | 04/03/2016 | 830.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se aos licenciamentos 2016 dos veículos de placa: MOU-8188 e MNG-0689, SAMU, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 476/2015, Parecer Técnico, Demonstrativo dos pagamentos e Demonstrativo dos pagamentos anexo ao processo nº 20.716/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390872 | 04/03/2016 | 1090.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACA MOG-7501 e MNW-9473 - UPAS, CONFORME MEMO. 048/2015 E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 21.219/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390873 | 04/03/2016 | 2711.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNH-9222, MNW-9463, MNW--9483, MNW-9493, MOG-7521, OEV-7573, CDV-5633, MNT-3544 e MOC-9075 - MANUTENÇÃO PAB, CONFORME MEMO. 048/2015 E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 21.219/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390874 | 04/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNW-9443 - MANUTENÇÃO CAPS, CONFORME MEMO. 048/2015 E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 21.219/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390875 | 04/03/2016 | 1123.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOE-7095 e hfo-7645 - MANUNTEÇÃO VIGILANCIA SANITRIA, CONFORME MEMO. 048/2015 E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 21.219/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390876 | 04/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE - 7195 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME MEMO. 048/2015 E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 21.219/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390877 | 04/03/2016 | 384.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOE-7235, MANUTENÇÃO COMPLEXO, CONFORME MEMO. 048/2015 E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 21.219/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0390917 | 04/03/2016 | 55600.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1ª Pedido na aquisição de Medicamentos: Valproatro de Sódio 250mg, M. Abbott | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0390918 | 04/03/2016 | 68000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO 2MG, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.311/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.062/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.128/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0390919 | 04/03/2016 | 47250.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENITOINA 100MG, MARCA: TEUTO - AMBULATORIAL (CAIS) MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.309/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.062/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2015 E PROCESSO LICITATORIO Nº 06.174/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0390920 | 04/03/2016 | 405.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENITOINA 100MG, MARCA: TEUTO - MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.309/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.062/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2015 E PROCESSO LICITATORIO Nº 06.174/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0390921 | 04/03/2016 | 540.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENITOINA 100MG, MARCA: TEUTO - MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.309/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.062/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2015 E PROCESSO LICITATORIO Nº 06.174/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390922 | 04/03/2016 | 885.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 185.227, CONFORME REQUERIMENTO/SMS Nº 066/2016, EM ANEXO. PROC. 21.189/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0390923 | 04/03/2016 | 405.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENITOINA 100MG, MARCA: TEUTO - MAC - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.309/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.062/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.130/2015 E PROCESSO LICITATORIO Nº 06.174/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390924 | 04/03/2016 | 9702.20 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES, 2014/2015, NO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO/2014 A DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015 A AGOSTO DE 2015, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA R. MANOEL INACIO DOS SANTOS Nº 107, VALENTINA I, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF VALENTINA IV, CONFORME CONTRATO Nº 210/2010, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2010, MEMO Nº 935/2015, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 856/2015, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 67/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15023/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0390776 | 04/03/2016 | 336798.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0390774 | 04/03/2016 | 152400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR PARA AR SINTÉTICO, VÁCUO CLINICO POR BOMBAS, COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS - ICV - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0390787 | 04/03/2016 | 1440.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR PARA AR SINTÉTICO, VÁCUO CLINICO POR BOMBAS, COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS - CEO - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0390780 | 04/03/2016 | 163200.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR PARA AR SINTÉTICO, VÁCUO CLINICO POR BOMBAS, COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0390781 | 04/03/2016 | 530196.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0390782 | 04/03/2016 | 169800.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR PARA AR SINTÉTICO, VÁCUO CLINICO POR BOMBAS, COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0390783 | 04/03/2016 | 8114.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100552015 | 0390784 | 04/03/2016 | 2880.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, AR COMPRIMIDO MEDICINAL POR COMPRESSORES, CILINDROS OU MISTURADOR PARA AR SINTÉTICO, VÁCUO CLINICO POR BOMBAS, COM A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS - RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0390785 | 04/03/2016 | 8114.40 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - MAC - CEO, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100552015 | 0390771 | 04/03/2016 | 177600.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ICM - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.318/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390925 | 07/03/2016 | 4107.20 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | EMPENHO COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE, AO TERMO ADITIVO Nº 15/2015 AO CONTRATO Nº 172/2007, PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA: OLIVIA DE AZEVEDO SENA Nº 69, MANGABEIRA VII, JOÃO PESSOA,PB, DISTRITO SANITARIO III, - USF MANGABEIRA VI, DA SMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390926 | 07/03/2016 | 3920.10 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 11/2015, AO CONTRATO Nº 152/2007, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA IAIA PAIVA Nº 335, MANDACARU, JOÃO PESSOA/PB, PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMLIA - PSF DO DISTRITO SANITARIO IV, USF, MANDACARU VIII, DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0390927 | 07/03/2016 | 9718.56 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015, AO CONTRATO Nº 65/2013, NA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM NABUCO, Nº 137, ROGER, JOÃO PESSOA, PB - USF ROGER III E DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 021/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0390928 | 07/03/2016 | 9900.00 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 05/2015 NO CONTRATO Nº 095/2011, NA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: DOM MANOEL PAIVA, Nº 129 - MANDACARU. JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF - MADACARU IX, E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390929 | 07/03/2016 | 72566.17 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390930 | 07/03/2016 | 35829.44 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390931 | 07/03/2016 | 11384.68 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390932 | 07/03/2016 | 10919.35 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390933 | 07/03/2016 | 25881.13 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER E IMPLEMENTA SERV. DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390934 | 07/03/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390935 | 07/03/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA MANTER IMPLEMENTAR - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0390936 | 07/03/2016 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 176/2012, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO DASMARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391051 | 13/03/2016 | 5258.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391049 | 13/03/2016 | 5258.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391067 | 22/03/2016 | 14391.99 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1890, EM ANEXO. PROC. 06.449/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100922014 | 0391112 | 22/03/2016 | 113133.25 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO AO PAGAMENTO DA NF Nº 1000051, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO Nº 10.027/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.092/2014, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 01593/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391115 | 22/03/2016 | 3141.50 | 06211266000160 | CENTRAL DE EMBALAGENS COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTAVEIS RENAN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 027, CONF. PARECER GS/AJUR/CGM 512/2015 E REQUERIMENTO/SMS Nº 068/2016, EM ANEXO. PROC. 18.906/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391055 | 22/03/2016 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2452, EM ANEXO. PROC. 00.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391056 | 22/03/2016 | 5256.22 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2.451, EM ANEXO. PROC. 00..020/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391057 | 22/03/2016 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2.454, EM ANEXO. PROC. 00.022/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100532014 | 0391058 | 22/03/2016 | 751.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2.258, EM ANEXO. PROC. 20.787/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100292015 | 0391059 | 22/03/2016 | 9870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ANTIMICROBIANOS), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 185.748, EM ANEXO. PROC. 22.043/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100302015 | 0391060 | 22/03/2016 | 1770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 185.193, EM ANEXO. PROC. 21.185/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100302015 | 0391061 | 22/03/2016 | 5310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 185.192, EM ANEXO. PROC. 21.184/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100292015 | 0391062 | 22/03/2016 | 13160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 185.207, EM ANEXO. PROC. 21.188/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100482014 | 0391063 | 22/03/2016 | 40955.21 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 11263, EM ANEXO. PROC. 00.006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100482014 | 0391064 | 22/03/2016 | 61516.68 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 11262, EM ANEXO. PROC. 00.007/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100322014 | 0391065 | 22/03/2016 | 140146.62 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 10290, EM ANEXO. PROC. 14.754/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101052014 | 0390981 | 22/03/2016 | 14850.98 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 9483. NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME CONTRATO Nº 10.737/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014, EM ANEXO. PROC. 14.594/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101052014 | 0390982 | 22/03/2016 | 14833.20 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 9481. NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.737/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014, PROCESSO Nº 14.595/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390984 | 22/03/2016 | 3565.48 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4042, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAC-RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10520/2015, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014, PROCESSO Nº 19.773/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391069 | 22/03/2016 | 8627.52 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2313, EM ANEXO. PROC. 17.732/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391070 | 22/03/2016 | 10562.65 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 97.105, EM ANEXO. PROC. 16.554/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391071 | 22/03/2016 | 13458.65 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1.782, EM ANEXO. PROC. 13.917/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391072 | 22/03/2016 | 12566.01 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1861, EM ANEXO AO PROC. 06.071/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101052014 | 0390986 | 22/03/2016 | 29652.15 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9736, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAC-HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10737/2015, PRGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 ANEXO AO PROCESSO Nº 16541/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390987 | 22/03/2016 | 3267.31 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4039, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAC-RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10520/2015, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014, PROCESSO Nº 19498/2015 E PARECER TÉCNICO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0390988 | 22/03/2016 | 14960.75 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 101.147 E 101.148, ANEXO AO PROCESSO Nº 21484/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0390989 | 22/03/2016 | 39720.15 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5171 E 5179, ANEXO AO PROCESSO Nº 10.899/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390990 | 22/03/2016 | 19953.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº3704, EM ANEXO AO PROC. 11.978/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101892014 | 0390991 | 22/03/2016 | 129918.88 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 10584, EM ANEXO. PROC. 16.149/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100892014 | 0390992 | 22/03/2016 | 23808.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (NEOCATE LCP 400G), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 22.285, EM ANEXO. PROC. 08.752/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100262014 | 0390993 | 22/03/2016 | 264465.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 22.604, EM ANEXO. PROC. 02.512/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390994 | 22/03/2016 | 20997.34 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3.697, EM ANEXO. PROC. 11.977/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390995 | 22/03/2016 | 17802.85 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3.783, EM ANEXO. PROC. 13.812/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390996 | 22/03/2016 | 20138.10 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3.705, EM ANEXO. PROC. 12.591/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0390997 | 22/03/2016 | 8470.18 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4.150, EM ANEXO. PROC. 00.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391009 | 22/03/2016 | 135285.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ALFACE CRESPA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391177 | 22/03/2016 | 2526.44 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 43335, EM ANEXO AO PROC. 08.289/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391117 | 22/03/2016 | 1598.25 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3.872, CONFORME REQUERIMENTO/SMS Nº 069/2016, EM ANEXO. PROC. 17.217/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391118 | 22/03/2016 | 1581.99 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1.545, CONF. REQUERIMENTO/SMS Nº 070/2016, EM ANEXO. PROC. 18.667/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100292015 | 0391119 | 22/03/2016 | 9870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | PENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 185741, EM ANEXO. PROC. 22.044/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391120 | 22/03/2016 | 666.00 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000056, EM ANEXO. PROC. 21.035/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391121 | 22/03/2016 | 666.00 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000061, EM ANEXO. PROC. 00.233/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391122 | 22/03/2016 | 630.00 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESFIBRILADORES DA MARCA: MINDRAY, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000062, EM ANEXO. PROC. 00.232/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391123 | 22/03/2016 | 3141.50 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 027, CONF. PARECER GS/AJUR/CGM 512/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 068/2016, EM ANEXO. PROC. 18.906/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100652014 | 0391124 | 22/03/2016 | 13307.50 | 05234897000131 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTD | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0.323, EM ANEXO. PROC. 16.835/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100652014 | 0391125 | 22/03/2016 | 26615.00 | 05234897000131 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTD | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0.321, EM ANEXO. PROC. 16.834/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391126 | 22/03/2016 | 52621.04 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1.585, EM ANEXO. PROC. 00.171/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0391127 | 22/03/2016 | 62056.52 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE, FRANGO E PEIXE, CONF. NOTAS FISCAIS Nº1453, 1436,1437,1439,1440,1311,1309,1310,1313,1312, EM ANEXO AO PROC. 22.098/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100292015 | 0391128 | 22/03/2016 | 26320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº185749, EM ANEXO AO PROC. 22.041/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101812014 | 0391129 | 22/03/2016 | 422.40 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUENFEITO(GLP) A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJOES DE GAS DE GAS (GLP)., CONF. NF 3171, EM ANEXO AO PROC. 21.826/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101812014 | 0391130 | 22/03/2016 | 3889.92 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP A GRANEL), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3.172, EM ANEXO. PROC. 21.827/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101812014 | 0391131 | 22/03/2016 | 4316.16 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJOES DE GAS (GLP), CONF. NF 3170, EM ANEXO AO PROC. 21.825/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391132 | 22/03/2016 | 2729.86 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2.745, EM ANEXO. PROC. 19.568/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391133 | 22/03/2016 | 6035.81 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 2853 E 2854, EM ANEXO. PROC. 21.248/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100482014 | 0391134 | 22/03/2016 | 40955.21 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 11264, EM ANEXO. PROC. 00.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391135 | 22/03/2016 | 7020.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RAÇÃO PARA CÃES E GATOS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.81, EM ANEXO. PROC. 21.520/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391136 | 22/03/2016 | 12358.92 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 2.747, 2.746 E 2.744, EM ANEXO. PROC. 19.562/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391137 | 23/03/2016 | 122000.76 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.316/2016, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 04 (QUATRO PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.614/2015 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391138 | 23/03/2016 | 48000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.316/2016, LOCAÇÃO MENSAL DE CARRO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO OCUPANTES, MOTOR DIESEL, DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 2.0cc, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.LICITATÓRIO Nº 17.614/2015 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0391139 | 23/03/2016 | 15782.55 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015 AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0391140 | 23/03/2016 | 13152.04 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015 AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0391141 | 23/03/2016 | 8768.08 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015 AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0391142 | 23/03/2016 | 15782.55 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015 AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0391143 | 23/03/2016 | 6137.66 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015 AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA MANTER SERVIÇOS - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0391144 | 23/03/2016 | 3331.85 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015 AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA MANTER SERV. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391145 | 23/03/2016 | 2443.12 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FSICAL Nº 2180, EM ANEXO AO PROC. 13.944/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391146 | 23/03/2016 | 39480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 185743, EM ANEXO AO PROC. 22.042/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391147 | 23/03/2016 | 9790.58 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1903, EM ANEXO AO PROC. 06.450/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391148 | 23/03/2016 | 200571.01 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), CONF. NOTA FISCAL Nº 10639, EM ANEXO AO PROC. 04.453/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391149 | 23/03/2016 | 44688.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 152, EM ANEXO AO PROC. 20.951/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391150 | 23/03/2016 | 44688.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 151, EM ANEXO AO PROC. 20.950/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391151 | 23/03/2016 | 44688.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 153, EM ANEXO AO PROC. 20.952/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391152 | 23/03/2016 | 44688.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 155, EM ANEXO AO PROC. 20.954/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391153 | 23/03/2016 | 44688.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 146, EM ANEXO AO PROC.20.945/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0391154 | 23/03/2016 | 3331.85 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015 AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA MANTER SERV. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391155 | 23/03/2016 | 5615.58 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CODNTRATO Nº 047/2010, ADITIVO Nº 08/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 04.970/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391156 | 23/03/2016 | 44688.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 149, EM ANEXO AO PROC. 20.948/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391157 | 23/03/2016 | 44688.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 148, EM ANEXO AO PROC. 20.947/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391158 | 23/03/2016 | 44688.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 154, EM ANEXO AO PROC. 20.953/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391159 | 23/03/2016 | 44688.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 147, EM ANEXO AO PROC. 20.946/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391160 | 23/03/2016 | 44688.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDIACOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 150, EM ANEXO AO PROC.20.949/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391161 | 23/03/2016 | 4052.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FISCAL Nº1429, EM ANEXO AO PROC. 00.172/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391162 | 23/03/2016 | 2407.86 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº1443,1442, EM ANEXO AO PROC. 19.774/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391163 | 23/03/2016 | 5405.40 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 4040, EM ANEXO AO PROC 19.499/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391164 | 23/03/2016 | 8599.46 | 07481545000106 | CARNES E MASSAS RESTAURANTE E PIZZARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº4038, EM ANEXO AO PROC.19.503/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391165 | 23/03/2016 | 6760.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TELEFONE C/ HEADSET INTELBRAS HSB 50, PARA ATENDER A GSUS - REGULAÇÃO EM SAUDE, CONF. MEMO Nº 715/2015, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 11.873/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391166 | 23/03/2016 | 1720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIAZEPAM 5 MG/ML AMP 2ML - MARCA: SANTISTA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391167 | 23/03/2016 | 59423.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMITRIPTILINA 25MG - MARCA: BRAINFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391168 | 23/03/2016 | 1731.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AMITRIPTLINA25MG, - MARCA: BRAINFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391169 | 23/03/2016 | 8599.46 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº4038, EM ANEXO AO PROC.19.503/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391170 | 23/03/2016 | 1191.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS, AMITRIPTILINA 25MG - MARCA: BRAINFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391171 | 23/03/2016 | 2625.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS, AMITRIPTILINA 25MG - MARCA: BRAINFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391172 | 23/03/2016 | 359.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NALOXONA 0,4MG/ML SOL INJ AMP 1ML - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO Nº 10.308/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.062/2015, PROC. LICITATORIO Nº 06.174/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 10.132/2015, EM ANEXO AO PROC. 21.854/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391173 | 23/03/2016 | 1118.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CARBAMAZEPINA 200MG - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391174 | 23/03/2016 | 3013.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CARBAMAZEPINA 200MG, - MARCA TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391175 | 23/03/2016 | 1850.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CARBAMAZEPINA 200MG - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391176 | 23/03/2016 | 98966.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CARBAMAZEPINA 200MG, - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100382015 | 0391540 | 23/03/2016 | 694.40 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EEXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 19371, NA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, CONFORME CONTRATO Nº 10304/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.038/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.103/2015, EM ANEXO AO PROC.21.024/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391178 | 23/03/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS. CONF. NOTA FISCAL Nº 957, EM ANEXO AO PROC. 12.145/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391179 | 23/03/2016 | 3039.16 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 79252, EM ANEXO AO PROC. 14.391/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391180 | 23/03/2016 | 4773.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 82535, EM ANEXO AO PROC. 14.916/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391181 | 23/03/2016 | 1501.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 78812,81720 EM ANEXO AO PROC. 14.390/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391182 | 23/03/2016 | 821.76 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 59476, EM ANEXO AO PROC. 10.503/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391183 | 23/03/2016 | 40982.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 59252, EM ANEXO AO PROC. 03.450/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391184 | 23/03/2016 | 23249.25 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B'', CONNSTANTE NA. NF 17.671, EM ANEXO. PROC.10.733/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391185 | 23/03/2016 | 3181.84 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B", CONF. NF 19122, EM ANEXO AO PROC. 19.274/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391186 | 23/03/2016 | 3748.50 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B", CONF. NF 17672, EM ANEXO AO PROC. 10.734/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391187 | 23/03/2016 | 864.11 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 68150, EM ANEXO. PROC. 19.126/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391188 | 23/03/2016 | 821.76 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 70106, EM ANEXO AO PROC. 17.911/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391189 | 23/03/2016 | 1012.53 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 59485, EM ANEXO AO PROC. 17.786/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391190 | 23/03/2016 | 4513.60 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B'', CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 19123, EM ANEXO AO PROC. 19.275/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391191 | 23/03/2016 | 3309.04 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FSICAL Nº60468, EM ANEXO AO PROC. 14.127/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391192 | 23/03/2016 | 4881.24 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONF. NOTA FISCAL Nº 96888, EM ANEXO AO PROC. 13.084/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391193 | 23/03/2016 | 844.48 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 67546, EM ANEXO. PROC.14.405/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391194 | 23/03/2016 | 5373.36 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 60495, EM ANEXO AO PROC. 18.456/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391195 | 23/03/2016 | 243690.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIA, CONF . NOTA FISCAL Nº 22603, EM ANEXO. PROC. 02.511/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391196 | 23/03/2016 | 830.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 59477, EM ANEXO. PROC. 17.937/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391197 | 23/03/2016 | 145980.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ENOXAPARINAS PARA ATENDER OS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF 46600, EM ANEXO. PROC.09.500/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391198 | 23/03/2016 | 4690.56 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 59478, EM ANEXO. PROC. 09.023/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391199 | 23/03/2016 | 604.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONF. NF 084008, EM ANEXO. PROC. 17.909/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391200 | 23/03/2016 | 345.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº83486, EM ANEXO. PROC. 17.910/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391201 | 23/03/2016 | 1172.34 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL Nº 081793, EM ANEXO. PROC. 14.667/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391202 | 23/03/2016 | 88787.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES HOSPITALARES E USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF 80083, EM ANEXO AO PROC. 11.851/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391203 | 23/03/2016 | 34272.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 80511, EM ANEXO. PROC. 12.320/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391204 | 23/03/2016 | 88230.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. N.FISCAL Nº 080088, EM ANEXO. PROC.11.853/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391205 | 23/03/2016 | 229240.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 10291, EM ANEXO. PROC. 14.755/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391206 | 23/03/2016 | 4455.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 83647, EM ANEXO. PROC. 16.837/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391207 | 23/03/2016 | 428.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REF. A NOTA FISCAL Nº 69012, EM ANEXO. PROC. 18.128/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391208 | 23/03/2016 | 930.48 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL N º 45873, EM ANEXO. PROC. 15.284/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391209 | 23/03/2016 | 103175.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 72025, EM ANEXO. PROC. 01.249/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391210 | 23/03/2016 | 44769.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 72814, EM ANEXO. PROC. 00.787/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391211 | 23/03/2016 | 28693.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 72813, EM ANEXO. PROC. 00.783/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391212 | 23/03/2016 | 7758.87 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 72815, EM ANEXO. PROC. 00.786/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391213 | 23/03/2016 | 86079.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 72812, EM ANEXO. PROC. 00.785/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391214 | 23/03/2016 | 44769.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 72811, EM ANEXO. PROC. 00.788/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391215 | 23/03/2016 | 143465.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 72946, EM ANEXO. PROC. 00.789/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391216 | 23/03/2016 | 630.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 59481, EM ANEXO AO PROC.03.459/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391217 | 23/03/2016 | 48000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO , TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO. CONF. NF 1789, EM ANEXO AO PROC. 17.617/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391218 | 23/03/2016 | 62260.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARC: SERCON, CONF. NF 1000148, EM ANEXO AO PROC. 19.558/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391219 | 23/03/2016 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, CONF. NF 1002543, EM ANEXO AO PROC. 15.578/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391220 | 23/03/2016 | 2942.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NF 5188,4882, EM ANEXO. PROC. 21.490/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391221 | 23/03/2016 | 16972.64 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2363, EM ANEXO AO PROC. 19.495/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391222 | 23/03/2016 | 25590.84 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, CONF. NF 302, EM ANEXO AO PROC. 16.548/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391223 | 23/03/2016 | 4301.13 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, CONF. NF 330, EM ANEXO AO PROC. 20.654/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391224 | 23/03/2016 | 18060.09 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, CONF. 327, EM ANEXO AO PROC. 20.651/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391225 | 23/03/2016 | 3403.67 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, CONF. 331, EM ANEXO AO PROC 20.650/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391226 | 23/03/2016 | 35750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 1000056, EM ANEXO AO PROC. 19.620/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391227 | 23/03/2016 | 52500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DOS ANALISADORES, CONF. NF1000039, EM ANEXO AO PROC. 19.092/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391228 | 23/03/2016 | 15032.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO E DERIVADOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 9029, EM ANEXO AO PROC. 21.542/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391229 | 23/03/2016 | 8955.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO E DERIVADOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 9030, EM ANEXO AO PROC. 21.536/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391230 | 23/03/2016 | 6583.15 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO E DERIVADOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 9031, EM ANEXO AO PROC 21.543/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391231 | 23/03/2016 | 4383.75 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | ALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO E DERIVADOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 9032, EM ANEXO AO PROC. 21.544/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391232 | 23/03/2016 | 13018.55 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 9790,9792,9798,9799, EM ANEXO AO PROC. 18.316/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391233 | 23/03/2016 | 267.50 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 554, EM ANEXO AO PROC. 21.599/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391234 | 23/03/2016 | 3701.48 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONF . NOTA FISCAL Nº 2407, EM ANEXO AO PROC. 15.606/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391235 | 23/03/2016 | 3537.80 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, CONF. NF 553, EM ANEXO AO PROC. 21.598/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391236 | 23/03/2016 | 3524.38 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , CONF. NF 9972, EM ANEXO AO PROC. 20.013/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391237 | 23/03/2016 | 13160.62 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , CONF. NF 9787,9788, EM ANEXO AO PROC. 18.315/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391238 | 23/03/2016 | 6920.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , CONF. NF 1002971,1002972,102977,1002978, EM ANEXO AO PROC, 18.317/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391239 | 23/03/2016 | 17542.52 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONF. NOTAS FISCAIS Nº 9793, 9794 EM ANEXO AO PROC. 18.314/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391240 | 23/03/2016 | 90690.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. NF 488, EM ANEXO AO PROC. 16.998/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391241 | 23/03/2016 | 7867.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PLASTICAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 508, EM ANEXO AO PROC.18.680/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101482015 | 0391242 | 23/03/2016 | 100000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA O COMPLEXO HOSPITALARDE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 10.319/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.148/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391243 | 23/03/2016 | 21006.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 303, EM ANEXO AO PROC. 16.547/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391244 | 23/03/2016 | 35000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DOS ANALISADORES, CONF. NF 1000040, EM ANEXO AO PROC. 19.093/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391245 | 23/03/2016 | 57185.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS HOSPITALARES, CONF. NOTA FISCAL Nº 538, EM ANEXO AO PROC. 21.697/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391246 | 23/03/2016 | 9868.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 1003166, 1003165, 1003162, 1003163, EM ANEXO AO PROC. 20.997/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391247 | 23/03/2016 | 24140.20 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 9986, 9987, 9989, 9990, EM ANEXO AO PROC. 20.995/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391248 | 23/03/2016 | 629.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , CONF. NF 1003164, EM ANEXO AO PROC.20.996/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391249 | 23/03/2016 | 660.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONF. NF 9971, EM ANEXO AO PROC. 20.011/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391250 | 23/03/2016 | 139125.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLITICAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 211828, EM ANEXO AO PROC. 00.782/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391251 | 23/03/2016 | 5478.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 79179, 88113, EM ANEXO AO PROC. 13.079/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391252 | 23/03/2016 | 2053.08 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF 9988, EM ANEXO AO PROC.20.998/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391253 | 23/03/2016 | 118.02 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 1174, 1098, EM ANEXO AO PROC. 19.903/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391254 | 23/03/2016 | 126.45 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1198,1191,1132, EM ANEXO AO PROC. 19.779/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391255 | 23/03/2016 | 20132.44 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2327, EM ANEXO AO PROC.18.305/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391256 | 23/03/2016 | 351.25 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 889,885,836,835,775,779, EM ANEXO AO PROC,. 16.148/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391257 | 23/03/2016 | 31734.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR, CONF. NOTA FISCAL Nº 39633, EM ANEXO AO PROC. 24.241/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391258 | 23/03/2016 | 5200.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DAS MARCAS: DRAGER, BAUMER, MAQUET E CDK, CONF. NF 4779, EM ANEXO AOPROC. 11.123/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391259 | 23/03/2016 | 2400.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF. NOTA FISCAL 1003139, EM ANEXO AO PROC. 20.008/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391260 | 23/03/2016 | 19350.89 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NOTAS FISCAIS NºS 9815,9816, EM ANEXO AOPROC.18.312/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391261 | 23/03/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS. CONF NF 1002376, EM ANEXO AO PROC. 19.341/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391262 | 23/03/2016 | 2941.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 1002973, 1002974, 1002975, 1002976, EM ANEXO AO PROC. 18.319/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391263 | 23/03/2016 | 18554.68 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 9813,9814,9817,9818, EM ANEXO AO PROC. 18.313/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391264 | 23/03/2016 | 16283.95 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 9965, EM ANEXO AO PROC. 20.016/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391265 | 23/03/2016 | 10902.90 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 9962, EM ANEXO AO PROC. 20.017/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391266 | 23/03/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS. CONF NOTA FISCAL Nº 1002480, EM ANEXO AO PROC. 20.669/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391267 | 23/03/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICAS, CONF NOTA FISCAL Nº 1002379, EM ANEXO AO PROC.19.344/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391268 | 23/03/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM CENTRAIS TELEFONICASM, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002483, EM ANEXO AO PROC. 20.672/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391269 | 23/03/2016 | 21783.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 114722,119649,31374,31812,31963,358, 2853,477,488,515,549,2932,577,4575, EM ANEXO AO PROC. 18.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391270 | 23/03/2016 | 6997.99 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1272, EM ANEXO AO PROC. 04.965/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391271 | 23/03/2016 | 1800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA ROHO QS 109LPC 10X9 NEOPRENE PARA CADEIRAS DE RODAS, CONF. NF 415, EM ANEXO AO PROC. 21.285/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391272 | 23/03/2016 | 2385.05 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 664, EM ANEXO AO PROC. 03.218/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391273 | 23/03/2016 | 6642.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FISCAL Nº1433,EM ANEXO AO PROC. 00.173/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391274 | 23/03/2016 | 18326.14 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1547, EM ANEXO AO PROC. 21.046/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391275 | 23/03/2016 | 7106.26 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1617, EM ANEXO AO PROC. 19.153/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391276 | 23/03/2016 | 7106.26 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº1616, EM ANEXO AO PROC. 19.154/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391277 | 23/03/2016 | 22930.39 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 4877, EM ANEXO AO PROC. 11.766/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391278 | 23/03/2016 | 6370.26 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FSICAL Nº 5186, EM ANEXO AO PROC. 16.549/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391279 | 23/03/2016 | 3481.43 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 4803,4870, EM ANEXO AO PROC. 13.585/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391280 | 23/03/2016 | 124.34 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1044, EM ANEXO AO PROC. 19.776/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391281 | 23/03/2016 | 1267.20 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1042, EM ANEXO AO PROC. 18.304/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391282 | 23/03/2016 | 3039.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VAOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 1245,1246, EM ANEXO AO PROC. 19.904/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391283 | 23/03/2016 | 6314.08 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, CONF. NOTA FISCAL Nº 19362, EM ANEXO AO PROC. 21.023/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391284 | 23/03/2016 | 4315.20 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZAD0 TIPO B, CONF. NOTA FISCAL Nº 19361, EM ANEXO AO PROC. 21.025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391285 | 23/03/2016 | 694.40 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, CONF. NF 19371, EM ANEXO AO PROC.21.024/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391286 | 23/03/2016 | 16499.25 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEUIRIZADO TIPO B, CONF. NF 17401,17925, EM ANEXO AO PROC. 12.817/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391287 | 23/03/2016 | 37000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 23462, EM ANEXO AO PROC.18.654/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391288 | 23/03/2016 | 36112.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2408, EM ANEXO AO PROC. 16.929/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391289 | 23/03/2016 | 4761.62 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, CONF. NF 19139, EM ANEXO AO PROC.19.276/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391290 | 23/03/2016 | 562.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 828,837,886,890,930,931,932,933,990,992, EM ANEXO AO PROC. 17.219/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391291 | 23/03/2016 | 188.27 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 991,1049,1051, EM ANEXO AO PROC.18.302/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391292 | 23/03/2016 | 56.20 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 838, EM ANEXO AO PROC. 16.146/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391293 | 23/03/2016 | 422.01 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIIOS, CONF. NF 1286,1131, EM ANEXO AO PROC. 20.647/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391294 | 23/03/2016 | 98.35 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1199,1099, EM ANEXO AO PROC. 21.361/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391295 | 23/03/2016 | 501.21 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 1249,1212, EM ANEXO AO PROC.19.902/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391296 | 23/03/2016 | 2650.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF. NF 1003141, EM ANEXO AO PROC. 20.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391297 | 23/03/2016 | 21809.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 9492,9493, EM ANEXOAO PROC. 13.306/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391298 | 23/03/2016 | 93882.61 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PROC. 21.836/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391299 | 23/03/2016 | 68390.02 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 21.836/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391300 | 23/03/2016 | 1981.86 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 21.836/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391301 | 23/03/2016 | 12525.94 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO Nº 10.182/2014, REL. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 21.836/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0391302 | 23/03/2016 | 64000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391303 | 23/03/2016 | 9312.86 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391304 | 23/03/2016 | 95302.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0391305 | 23/03/2016 | 28320.90 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 013/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0391306 | 23/03/2016 | 2519.70 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 013/2012, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391307 | 23/03/2016 | 133546.12 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391308 | 23/03/2016 | 186009.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONVENIO Nº 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391309 | 23/03/2016 | 38671.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, BANANA COMPRIDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100312015 | 0391310 | 23/03/2016 | 64000.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CILOSTAZOL 100MG COMP. - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.144/2015, CONTRATO Nº 10.335/2016, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.675/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.031/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391311 | 23/03/2016 | 205889.42 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, BANANA COMPRIDA, . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391312 | 23/03/2016 | 3.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | COMPLEMENTO DA NE Nº 390873/2016, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNH-9222, MNW-9463, MNW--9483, MNW-9493, MOG-7521, OEV-7573, CDV-5633, MNT-3544 e MOC-9075 - MANUTENÇÃO PAB, CONFORME MEMO. 048/2015 E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOSANEXO AO PROCESSO Nº 21.219/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391313 | 23/03/2016 | 831.60 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOVITE LUTEIN - MARCA: BAUSCH&LOMB, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ELSIO ANTONIO VAN MEEGROT, CONF. MEMO Nº MJ 670/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 200.2012.118.843-3, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNIC O E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 21.512/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0391314 | 23/03/2016 | 386032.50 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.360/2016, CREDENCIAMENTO PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391315 | 23/03/2016 | 390.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SWAB, PARA COLETA DE MATERIAL NASOFARINGEO PARA VIGILANCIA DA SINDROME GRIPAL (SG) E SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (SRAG), - MARCA: ABSORVE,PARA ATENDER A VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO Nº 009/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 03.641/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072015 | 0391316 | 23/03/2016 | 403927.92 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.361/2016, CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DE SAÚDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391317 | 23/03/2016 | 3079.80 | 07803384000200 | NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AROMASIN® 25MG - MARCA: PFIZER ITALIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: LAURINETE PAULA DE ALBUQUERQUE, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER CONSULTIVO - Nº 002/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNIC O EAUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. Nº 14.530/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391318 | 23/03/2016 | 4315.20 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, CONF. NOTA FISCAL Nº 19361, EM ANEXO AO PROC.21.025/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 101792014 | 0391319 | 23/03/2016 | 55328.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS - MARCA: APFORM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391320 | 23/03/2016 | 6314.08 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, CONF. NOTA FISCAL Nº 19362, EM ANEXO AO PROC.21.023/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391321 | 23/03/2016 | 4761.62 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, CONF. NF 19139, EM ANEXO AO PROC. 19.276/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391322 | 23/03/2016 | 16499.25 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, CONF. NF 17401, 17925, EM ANEXO AO PROC. 12.817/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100072015 | 0391323 | 23/03/2016 | 1540000.00 | 46563938001354 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANGIOGRAFIA DIGITAL - HEMODINÂMICA, MODELO INFX-800 V, MARCA: TOSHIBA, DE ORIGEM E PROCEDÊNCIA JAPONESA, DEVIDAMENTE REGISTRADO AO MS - ANVISA SOB Nº 10295030082, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - (RUE), CONF. CONTRATO Nº 10.325/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391324 | 23/03/2016 | 14111.14 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTIGRANEJIROS, BANANA PACOVAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391325 | 23/03/2016 | 119202.52 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTIGRANEJIROS, BANANA PACOVAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391326 | 23/03/2016 | 81985.80 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTIGRANEJIROS, BANANA PACOVAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391327 | 23/03/2016 | 39394.40 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTIGRANEJIROS, BANANA PACOVAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391328 | 23/03/2016 | 300000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM PASSES ELETRÔNICOS PARA OS AGENTES DE VIGILÃNCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391329 | 23/03/2016 | 123419.30 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTIGRANEJIROS, BANANA PACOVAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100372015 | 0391330 | 23/03/2016 | 41600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES CIRURGICOS, GRAMPEADOR PARA HERNIORRAFIA PARA FIXAÇÃO DE TELA DESCARTAVEL, CONTENDO UMA CARGA MINIMA DE 12 GRAMPOS DE 5 MILIMETROS ABSORVIVEIS NA COR VIOLETA, PARA ATENDER AO MAC - HMSI, CONF. OFICIO Nº 703/2015, PROC. LICITATORIO Nº 23.314/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.037/2015, CONTRATO Nº 10.307/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.121/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391331 | 23/03/2016 | 19270.14 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, ABACAXI PEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391332 | 23/03/2016 | 65562.78 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, ABACAXI PEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391333 | 23/03/2016 | 26236.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, ABACAXI PEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391334 | 23/03/2016 | 21783.94 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 114722, 119649, 31374, 31812, 31963, 358, 2853, 477, 488, 515, 549, 2932, 577, 4575, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 727/2015, EM ANEXO. PROC. 18.187/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391335 | 23/03/2016 | 141764.82 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, ABACAXI PEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391336 | 23/03/2016 | 122289.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, ABACAXI PEROLA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100552015 | 0391337 | 23/03/2016 | 31734.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME NF 39633, PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2010 EM ANEXO AO PROC. 24.241/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391338 | 23/03/2016 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: Dr. ARISTIDES VILLAR, Nº 75, FUNCIONARIOS, JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE AGOSTO/2015 CONF. MEMO Nº 535/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391339 | 23/03/2016 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: Dr. ARISTIDES VILLAR, Nº 75, FUNCIONARIOS, JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF. MEMO Nº 612/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391340 | 23/03/2016 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: Dr. ARISTIDES VILLAR, Nº 75, FUNCIONARIOS, JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015 CONF. MEMO Nº 537/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391341 | 23/03/2016 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: Dr. ARISTIDES VILLAR, Nº 75, FUNCIONARIOS, JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015 CONF. MEMO Nº 536/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391342 | 23/03/2016 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: Dr. ARISTIDES VILLAR, Nº 75, FUNCIONARIOS, JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONF. MEMO Nº 611/2015 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391343 | 23/03/2016 | 1071.72 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: Dr. ARISTIDES VILLAR, Nº 75, FUNCIONARIOS, JOÃO PESSOA, REF. AO MES DE JULHO/2015 CONF. MEMO Nº 530/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391344 | 23/03/2016 | 900.00 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA, TIPO YALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 438152, EM ENEXO AO PROC. 00.608/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391345 | 23/03/2016 | 1500.00 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA, TIPO YALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 438148, EM ANEXO AO PROC. 00.609/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391346 | 23/03/2016 | 900.00 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE, TIPO YALE, CONF. NOTA FISCAL Nº 438151, EM ANEXO AO PROC. 00.610/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391347 | 23/03/2016 | 17205.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(ALMOÇO E JANTAR) CONF. NOTA FISCAL Nº 302, EM ANEXO AO PROC. 18.833/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391348 | 23/03/2016 | 5767.52 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 10.121, EM ANEXO AO PROC. 20.227/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391349 | 23/03/2016 | 6194.54 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.297, EM ANEXO AO PROC. 00.027/2016 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391350 | 23/03/2016 | 20812.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 300, EM ANEXO AO PROC.17.155/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391351 | 23/03/2016 | 20812.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 315, EM ANEXO AO PROC. 20.794/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391352 | 23/03/2016 | 10406.25 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALOMÇO), CONF NF 325, EM ANEXO AO PROC. 20.795/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391353 | 23/03/2016 | 21506.25 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), CONF. NF 303, EM ANEXO AO PROC.19.037/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391354 | 23/03/2016 | 1686.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 2410, EM ANEXO AO PROC. 20.657/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391355 | 23/03/2016 | 53652.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ELETROLITICAS, CONF. NF 214722, EM ANEXO AO PROC. 20.775/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391356 | 23/03/2016 | 21352.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ELETROLITICAS, CONF.NF 214723, EM ANEXO AO PROC. 20.776/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391357 | 23/03/2016 | 40000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ELETROLITICAS, CONF. NF 215759, EM ANEXO AO PROC. 20.777/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391358 | 23/03/2016 | 40000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ELETROLITICAS, CONF. 215680, EM ANEXO AO PROC. 20.778/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391359 | 23/03/2016 | 27440.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ELETROLITICAS, CONF. NF 212295, EM ANEXO AO PROC. 19.114/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391360 | 23/03/2016 | 147777.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ELETROLITICAS, CONF. NF 211827, EM ANEXO AO PROC.19.116/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391361 | 23/03/2016 | 33000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES ELETROLITICAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 214563, EM ANEXO AO PROC. 20.774/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391362 | 23/03/2016 | 28675.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), CONF. NF 304, EM ANEXO AO PROC. 19.036/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391363 | 23/03/2016 | 5277.46 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 10119, EM ANEXO AO PROC. 20.226/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391364 | 23/03/2016 | 27750.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (ALMOÇO), CONF. NF 317, EM ANEXO AO PROC. 20.687/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391365 | 23/03/2016 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 2453, EM ANEXO AO PROC. 00.021/2016 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391366 | 23/03/2016 | 12714.09 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 9959, EM ANEXO AO PROC. 18.662/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391367 | 23/03/2016 | 6742.39 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 10296, EM ANEXO AO PROC. 00.026/2016 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391368 | 23/03/2016 | 885.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 185195, EM ANEXO AO PROC.21.187/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391369 | 23/03/2016 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | COMPLEMENTO DA NE. Nº 390397/2016, ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANTER AÇÕES MÉDIA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO Nº 021/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391370 | 23/03/2016 | 35750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMETNOS EMC COMODATO CONF. NF 1000055, EM ANEXO AO PROC. 19.619/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391371 | 23/03/2016 | 35750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMETNOS EM COMODATO CONF. NF 1000058, EM ANEXO AO PROC. 20.486/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391372 | 23/03/2016 | 35750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMETNOS EM COMODATO CONF. NF 1000059, EM ANEXO AO PROC. 20.487/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391373 | 23/03/2016 | 35750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMETNOS EM COMODATO CONF. NF 1000057, EM ANEXO AO PROC. 19.621/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391374 | 23/03/2016 | 12500.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 1002992,102993,1002994,1002995,1002996,1002997, EM ANEXOAO PROC. 18.318/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391375 | 23/03/2016 | 70400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONF. NF 2409, EM ANEXO AO PROC. 18.655/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391376 | 23/03/2016 | 54980.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2405, EM ANEXO AO PROC. 18.025/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391377 | 23/03/2016 | 6440.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 1003132,1003133,1003134,1003135,1003136,1003137, EM ANEXO AO PROC. 20.018/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391378 | 23/03/2016 | 760.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMEPNHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. NF 1003130, EM ANEXO AO PROC. 20.020/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391379 | 23/03/2016 | 3510.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMEPNHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. NF 1003131 E 1003138, EM ANEXO AO PROC. 20.019/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391380 | 23/03/2016 | 311535.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 85612, EM ANEXO AO PROC. 22.054/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391381 | 23/03/2016 | 4830.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MACANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 1002680, 1002688,1003212, EM ANEXOAO PROC. 13.310/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391382 | 23/03/2016 | 7600.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CENTRAL 4 x 4 PARA OXIGENIO MEDICINAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 4844, EM ANEXO AO PROC. 16.252/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391383 | 23/03/2016 | 4000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO, CONF. NOTA FISCAL Nº509, EM ANEXO AO PROC. 19.130/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391384 | 23/03/2016 | 4550.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. NOTA FISCAL Nº 498, EM ANEXO AO PROC. 17.720/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391385 | 23/03/2016 | 600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DAS ANESTESIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001810, REQUERIMENTO/SMS Nº 71/2016 E PARECER JURÍDICO Nº 126/2016, EM ANEXO. PROC. 08.682/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391386 | 23/03/2016 | 311535.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 85612, EM ANEXO AO PROC. 22.054/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391387 | 23/03/2016 | 11857.50 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. NOTA FISCAL Nº 62563, EM ANEXO AO PROC. 16.045/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391388 | 23/03/2016 | 90069.35 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, NOS PGTOS. DAS NF. Nº 223205, 222986, 225477, 225475, 225496, 225637, 225646, 225648, 225934, 225936, 219670, NOTA COBRANÇA Nº 81696159-ND, 81819552-ND, 81696158-ND, 81819444-ND, 81863118-ND, 81863426-ND, 81819440-ND, 81819553-ND, 81819441-ND, 81819554-ND, 81819551-ND, 225636, 225471, 225200, 224963, 224682, 224509, 224233, 223959, 223734, 223726, 230748 - ANEXOS AO PROC. Nº 15070/15, 18577/15, 17285/15, 15649/15, 15534/15, 17166/15, 17439/15, 15941/15, 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391389 | 23/03/2016 | 22383.50 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, NOS PAGAMENTO DAS NF. Nº 225927, 222865, 224689, 224700, 225906, 229193, 228991, 226466, 224229, 223167, 222389, 223106, 223204, 222450, 221896, ANEXO AOS PROC. Nº 17621/15, 15531/15, 17287/15, 18941/15, 21549/15, 21546/1520759/15, 15648/15, 15940/15, 15537/15, 17286/15, 15005/15, 15529/15 E 15536/15 CONFORME, DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391390 | 23/03/2016 | 6329.40 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO DAS NF. Nº 228982, 228269, 229207, 228519, 227423, 228994, ANEXO AOS PROCESSO Nº 22059/15, 00667/16, 01481/16, 00769/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391391 | 23/03/2016 | 42908.70 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. Nº 223787, 224232, 224465, 224684, 225481, 225644, 225941, 226099, 228713, 228515, 228513, 228266, 228265, 228086, 227846, 226341, 226551, 226550, 226757, 226940, 227251, 227425, 229911, ANEXO AOS PROC. Nº 16438/15, 17441/15, 20246, 18736/15 E 21890/15, CONFORME, DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391392 | 23/03/2016 | 23950.80 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. Nº 226540, 226789, 226767, 226944, 228532, 228717, 228956, 229209, 229461, 229648, 229896, 230099, 227416, 227418, 227640, 227642, 227644, 227645, 227840, 227845, 228099, 228100, 228102, 228270, 228522, 228523, 228526, 228685, 228687, 228705, 228715, 228984, 228986, 228987, 229203 E 229208, ANEXO AOS PROCESSO Nº 18597/15, 20607/15, 21574/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391393 | 23/03/2016 | 31053.56 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, NOS PGTOS. DAS NF. Nº 227824, 223663, 227595, 224463, 225280, NT COBRANÇA Nº 81948005-ND, 222608, 224965, 227259, 222989, 226512, 224964, 125407, 227447, 227844, 228106, 228273, 223569, 223721, 223972, 223961 - ANEXOS AO PROC. Nº 19644/15, 16195/15, 19643/15, 15943/15, 18940/15, 20760/15, 15530/15, 16483/15, 18943/15, 14814/15, 20731/15, 16514/15, 20007/13, 19717/15, 15492/15 E 15540/15, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391394 | 23/03/2016 | 62586.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 80500, EM ANEXO AO PROC. 12.319/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391395 | 23/03/2016 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, CONF. NF 1326, EM ANEXO AO PROC.12.235/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391396 | 23/03/2016 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMREPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, CONF. NF 1327, EM ANEXO AO PROC.12.233/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391397 | 23/03/2016 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMREPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, CONF. NF 1325, EM ANEXO AO PROC.12.234/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391398 | 23/03/2016 | 3110.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. NF 1001611, EM ANEXO AO PROC. 17.401/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391399 | 23/03/2016 | 5700.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. NF 1001610, EM ANEXO AO PROC. 17.400/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391400 | 23/03/2016 | 6380.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. NF 1001705, EM ANEXO AO PROC. 21.019/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391401 | 23/03/2016 | 37000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONF. NOTA FSICAL Nº 24027, EM ANEXO AO PROC.20.645/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391402 | 23/03/2016 | 55000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390419/2016, PARA PAGAMENTO DE GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072015 | 0391403 | 23/03/2016 | 127224.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.361/2016, CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DE SAÚDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072015 | 0391404 | 23/03/2016 | 67321.32 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.361/2016, CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DE SAÚDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - MANTER SERVIÇOS DA REDE SAÚDE MENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391405 | 23/03/2016 | 43808.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL Nº 79345, EM ANEXO AO PROC.05.775/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391406 | 23/03/2016 | 4452.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL Nº 79348, EM ANEXO AO PROC.05.774/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391407 | 23/03/2016 | 4542.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL Nº 78645, EM ANEXO AO PROC. 05.776/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391408 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391409 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391410 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00007210046445 | BRUNO OLIVEIRA CARREIRO | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391411 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00006811243422 | CAMILA MOTA ALENCAR MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391412 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00006002932461 | CAMILA MARIA DE MOURA SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391413 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391414 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00003446312498 | DANIELLA CLAUDIA BARBOSA ANGELO VIRMES | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391415 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRÍCIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391416 | 23/03/2016 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391417 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00005613325413 | GISELE CRISTIANE FERRAZ FELIX | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391418 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00006480693469 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391419 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391420 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00008439386419 | ISAC LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391421 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00008716741498 | ISABELA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391422 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391423 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00009023338448 | JESSYKA EMILIA FERREIRA RABELO | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391424 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00005013439469 | JOÃO RODOLFO MOURA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391425 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00002372323407 | JOELMA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391426 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00005961102432 | JOSIMEYRE DE SOUSA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391427 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00003483469486 | KILMA VIEIRA PINTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391428 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00005233277492 | LIZANDRO LEITE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391429 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00000114523231 | LOUISE TAVARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391430 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00006815258432 | LUCAS EMMANUEL DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391431 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391432 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00007304339438 | REBECCA GOMES FERRAZ | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391433 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00005605217402 | RODRIGO DINIZ DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391434 | 23/03/2016 | 4000.00 | 00070100829287 | SUELEM ARRUDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391435 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00093476051234 | SUELLEM SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391436 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00005251597460 | TAMARA CRISTINA DE FRANCA LOBATO | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391437 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00007678503431 | VANESSA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391438 | 23/03/2016 | 5000.00 | 00008029572697 | WESLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 169/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 122/2014 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022014 | 0391439 | 23/03/2016 | 65667.28 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) - DST - AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 10.945/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 10.002/2014 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21.173/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 100022014 | 0391440 | 23/03/2016 | 114000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) - DST - AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 10.945/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 10.002/2014 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21.173/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391441 | 23/03/2016 | 45031.23 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, NOS PAGAMENTO DAS NF. Nº 227221, 225586, 226304, 226116, 221875, 224456, 222390, 223974, 223782, 223532, 224464, 222924, 228114, 228092, 222447, 222463, 222446, 230526, 230094, 229891, 226321, 226089 E 225087, ANEXO AOS PROC. Nº 1894217933/15, 17749/15, 17934/15, 17440/15, 15538/15,19692/15, 19601/15, 14552/15, 21444/15, 21355/15, 17937/15, 17936/15, 16512/15 CONFORME, DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391442 | 23/03/2016 | 9744.06 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. Nº 228993, 229204, 230618, NOTA COBRANÇA 81947951-ND, 81686317-ND, 81682784-ND, 81396417-ND, 81291562-ND225473, 226765, 226088, 225931, ANEXO AOS PROC. Nº 20743/15, 00086/2016, 22060/15, 10264/15, 06123/2015, 18915/15, 00770/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391443 | 23/03/2016 | 13787.70 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. Nº 228253, 226452, 222652, 223200, 223244, 223300, 223303, 223568, 223571, 223725, 223948, 223968, 223971, 224230, 224458, 224695, 224698, 224968, 224970, 224972, 224977, 225202, 225203 E DOCUMENTOS ANEXOAO PROCESSO Nº 19600/15, 17935/15, 14422/15 e 16651/2015 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391444 | 23/03/2016 | 85588.24 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCICIOS ANTERIORES, NOS PGTO. DAS NOTAS DE COBRANÇAS Nº 81907508-ND, 81723400-ND, 81723459-ND, 81723401-ND, 81819442-ND, 81819550-ND, 81947792-ND, 177450, 177896, 178148, 002957, 178813, 179208, 179492, 179935, 180205,180206, 180350, 226322, 225929, 223386, 225587, 223664, 225472, 224966, 225088, 226140, 222687, 222692, 222580, 220515, 220991, 222133, 222110, 222676, 222904, 227258, 227421, 227646, 227257, 225217 ANEXO AOS PROC. Nº 18944/15, 20967/15, 13766/15, 15175/1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391445 | 23/03/2016 | 41643.01 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS/2013/2014/2015, NOS PGTOS. DAS NF. Nº 223967, 224683, 227422, 224664, 224633, 226942, 225281, 226711, 225907, 227220, 229632, 229457, 230112, 230296, 230460, 229903, NOTA DE COBRANÇA Nº 81863327-ND, 81022214-ND,223944, 226319, 126513, 127036, 127192, 127193, 135496, 135742, 139981, 133208, 180198, 180624 - ANEXOS AO PROC. Nº 16649/15, 21004/15, 21008/15, 21445/15, 21934/15, 21547/15, 21176/15, 09254/15, 15539/15, 17938/15, 19956/13 E 09115/14, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391446 | 23/03/2016 | 47510.45 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS/2015, NOS PGTOS. DAS NF. Nº 226769, 226860, 223329, 223168, 219775, 223531, 218774, 224663, 226939, 226755, NOTA DE COBRANÇA Nº 81773699-ND, 81773531-ND, 225921, 225910, 225905, 225659, 225585, 225523, 225301, 225279, 225144, 225086, 224823, 224662, 224653, 224648, 224462, 224173, 223943, 223752, 223662, 223530, 223330, 223105, 224241 E 222971 - ANEXOS AO PROC. Nº 18370/15, 18371/15, 16196/15, 15532/15, 12192/15, 16513/15, 12066/15, 18939/15, 18411/15, 15313/15, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022014 | 0391447 | 23/03/2016 | 90900.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | REEMPENHO PARCIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) - DST - AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 10.945/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 10.002/2014 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21.173/2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391448 | 23/03/2016 | 3589.48 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: ANISIO BORGES MONTEIRO DE MELO Nº 60, REL. AO PERÍODO DE MAIO Á AGÔSTO/2016, CONF. MEMO Nº 111/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.586/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391449 | 23/03/2016 | 4000.00 | 00027457630406 | MARIA DJAIR DIAS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, CORRESPONTENDE A NE Nº 393268/2015, NO PGTO DA NF. Nº 432788, REFERENTE AS DESPESAS, HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONFORME OFÍCIO Nº 119/2015, PROJETO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.155/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391450 | 23/03/2016 | 2400.00 | 00048857505472 | JOSELIA MATIAS SARAIVA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, CORRESPONTENDE A NE Nº 393269/2015, NO PGTO DA NF Nº 432994, REFERENE AS DESPESAS, HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONF. OFÍCIO Nº 119/2015, PROJETO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.156/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391451 | 23/03/2016 | 4000.00 | 00020330448404 | MARIA OLIVEIRA FERREIRA FILHA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, CORRESPONTENDE A NE Nº 393267/2015, NO PGTO DA NF. Nº 432794, REFERENTE AS DESPESAS, HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONFORME OFÍCIO Nº 119/2015, PROJETO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.329/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391452 | 23/03/2016 | 2400.00 | 00028571517487 | WALKIRIA LEITE RAMALHO | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, CORRESPONTENDE A NE Nº 393270/2015, NO PGTO DA NF. Nº 432991, REFERENTE AS DESPESAS, HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONFORME OFÍCIO Nº 119/2015, PROJETO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20157/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100112014 | 0391453 | 23/03/2016 | 3750.75 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REF. AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 17403, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B ENSACADO - EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR COMCLAREZA A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAR EM SUA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL QUANTIDADES SIGNIFICATIAS DE CÁLCIO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRONO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA COM S.I.F E OU MS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE PONTO A PONTO NAS UNIDADES, T | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022014 | 0391454 | 23/03/2016 | 87000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | REEMPENHO PARCIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) - DST - AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 10.945/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 10.002/2014 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21.173/2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391010 | 23/03/2016 | 33216.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ALFACE CRESPA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391011 | 23/03/2016 | 263260.38 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ALFACE CRESPA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391012 | 23/03/2016 | 59476.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ALFACE CRESPA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391013 | 23/03/2016 | 18826.14 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ALFACE CRESPA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391014 | 23/03/2016 | 134254.40 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391015 | 23/03/2016 | 36465.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391016 | 23/03/2016 | 125911.10 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391017 | 23/03/2016 | 66082.50 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391018 | 23/03/2016 | 24159.80 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ABÓBORA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391019 | 23/03/2016 | 103714.48 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: POLPA DE CAJÚ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391020 | 23/03/2016 | 30140.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: POLPA DE CAJÚ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391021 | 23/03/2016 | 108865.68 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: POLPA DE CAJÚ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391022 | 23/03/2016 | 42217.92 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: POLPA DE CAJÚ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391023 | 23/03/2016 | 13919.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: POLPA DE CAJÚ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391024 | 23/03/2016 | 70646.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BATATA DOCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391025 | 23/03/2016 | 30510.14 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BATATA DOCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391026 | 23/03/2016 | 120152.24 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BATATA DOCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391027 | 23/03/2016 | 90526.26 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BATATA DOCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391028 | 23/03/2016 | 14304.52 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BATATA DOCE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391029 | 23/03/2016 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391030 | 23/03/2016 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391031 | 23/03/2016 | 82317.05 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.350/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391032 | 23/03/2016 | 82317.05 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.350/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391033 | 23/03/2016 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391034 | 23/03/2016 | 82317.05 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.350/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391035 | 23/03/2016 | 164634.10 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.350/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391036 | 23/03/2016 | 2629.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391037 | 23/03/2016 | 164634.10 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.350/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391038 | 23/03/2016 | 82317.05 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.350/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391039 | 23/03/2016 | 5256.22 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391040 | 23/03/2016 | 18722.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2015, CONTRATO Nº 10.352/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391041 | 23/03/2016 | 18722.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2015, CONTRATO Nº 10.352/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391042 | 23/03/2016 | 18722.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2015, CONTRATO Nº 10.352/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391043 | 23/03/2016 | 9361.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2015, CONTRATO Nº 10.352/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391044 | 23/03/2016 | 9361.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2015, CONTRATO Nº 10.352/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391045 | 23/03/2016 | 9361.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2015, CONTRATO Nº 10.352/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391046 | 23/03/2016 | 9361.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2015, CONTRATO Nº 10.352/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391047 | 23/03/2016 | 124595.40 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2015, CONTRATO Nº 10.348/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.637/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.028/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391048 | 23/03/2016 | 30980.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2015, CONTRATO Nº 10.348/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.637/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.028/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390998 | 23/03/2016 | 280751.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 197/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390999 | 23/03/2016 | 30682.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 193/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391000 | 23/03/2016 | 159000.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 202/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391001 | 23/03/2016 | 308937.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 196/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391002 | 23/03/2016 | 106564.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 199/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391003 | 23/03/2016 | 32641.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 201/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391004 | 23/03/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAD - EFETIVO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 184/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391005 | 23/03/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARITICIPA SUS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 180/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391006 | 23/03/2016 | 15158.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 200/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391007 | 23/03/2016 | 880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 185/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391008 | 23/03/2016 | 29915.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 190/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391073 | 23/03/2016 | 45034.55 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMITICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 1862, 1934, 1944, EM ANEXO AO PROC.06.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0391074 | 23/03/2016 | 72566.17 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS(INCLUINDO TUBOS DE RAIO -X_, CONF. NF 1027 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391075 | 23/03/2016 | 19322.29 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NF 5251, EM ANEXO AO PROC. 12.880/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391076 | 23/03/2016 | 3638.91 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FISCAL Nº5562, EM ANEXO AO PROC. 16.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391077 | 23/03/2016 | 15400.26 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NF 1780, 1781, EM ANEXO AO PROC. 13.916/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391078 | 23/03/2016 | 4331.15 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 93.274, 97.089, 96.317, 96.316, EM ANEXO. PROC. 13.586/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391079 | 23/03/2016 | 6922.72 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 2189 E 2190, EM ANEXO. PROC. 13.810/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391080 | 23/03/2016 | 20093.56 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2312, EM ANEXO. PROC. 17.737/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391081 | 23/03/2016 | 4803.53 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2315, EM ANEXO. PROC. 17.730/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391082 | 23/03/2016 | 10084.95 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2305, EM ANEXO. PROC. 17.734/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391083 | 23/03/2016 | 11403.09 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2304, EM ANEXO. PROC. 17.735/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391084 | 23/03/2016 | 16282.55 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 2306, 2307, 2328, 2309, 2310 E 2311, EM ANEXO. PROC. 17.733/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391085 | 23/03/2016 | 4686.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 98.912, EM ANEXO. PROC. 16.557/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391086 | 23/03/2016 | 609888.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 203/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391087 | 23/03/2016 | 18867.26 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 4.118, 4.120, 4.119, 4.121, 4.122, EM ANEXO. PROC. 21.502/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391088 | 23/03/2016 | 10812.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 1.909 E 1.910, EM ANEXO. PROC. 19.453/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391089 | 23/03/2016 | 2003.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CAIS MANGABEIRA E CAIS CRISTO, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 5.554 E 5.555, EM ANEXO. PROC. 16.567/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391090 | 23/03/2016 | 2420.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 98.913, EM ANEXO. PROC. 16.558/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391091 | 23/03/2016 | 1225.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CAIS MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 97.108, EM ANEXO. PROC. 16.555/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391092 | 23/03/2016 | 566.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CAIS MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 97.090, EM ANEXO. PROC. 16.553/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391093 | 23/03/2016 | 20149.49 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.315/2016, PROC. LICITATORIO Nº 22.881/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391094 | 23/03/2016 | 1869.45 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CAIS CRISTO, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 98.915 E 98.916, EM ANEXO. PROC. 16.559/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391095 | 23/03/2016 | 22873.39 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO Nº 10.315/2016, PROC. LICITATORIO Nº 22.881/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391096 | 23/03/2016 | 401.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CAIS CRISTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 96.323, EM ANEXO. PROC. 21.485/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391097 | 23/03/2016 | 14484.74 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM (CAPS), CONF. CONTRATO Nº 10.315/2016, PROC. LICITATORIO Nº 22.881/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391098 | 23/03/2016 | 14255.92 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS), CONF. CONTRATO Nº 10.315/2016, PROC. LICITATORIO Nº 22.881/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391099 | 23/03/2016 | 3785.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 96.313, EM ANEXO. PROC. 13.590/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391100 | 23/03/2016 | 16912.89 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA, CONF. CONTRATO Nº 10.315/2016, PROC. LICITATORIO Nº 22.881/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391101 | 23/03/2016 | 6339.65 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDERA MAC - CHMGTMB, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 98.911, EM ANEXO. PROC. 16.556/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391102 | 23/03/2016 | 8896.24 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO Nº 10.315/2016, PROC. LICITATORIO Nº 22.881/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391103 | 23/03/2016 | 8896.24 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.315/2016, PROC. LICITATORIO Nº 22.881/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101872014 | 0391104 | 23/03/2016 | 27496.45 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMESTICOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO Nº 10.315/2016, PROC. LICITATORIO Nº 22.881/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391105 | 23/03/2016 | 129918.88 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO MAC - AMBULATORIAL, CON. CONTRATO Nº 10.367/2016, PROC. LICITATORIO Nº 01.063/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO AO PROC. 00.179/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391106 | 23/03/2016 | 129918.88 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO MAC - RESM/PASM, CON. CONTRATO Nº 10.367/2016, PROC. LICITATORIO Nº 01.063/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO AO PROC. 00.179/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391107 | 23/03/2016 | 173224.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO MAC - HMV, CON. CONTRATO Nº 10.367/2016, PROC. LICITATORIO Nº 01.063/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO AO PROC. 00.179/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391108 | 23/03/2016 | 173224.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO MAC - HMSI, CON. CONTRATO Nº 10.367/2016, PROC. LICITATORIO Nº 01.063/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO AO PROC. 00.179/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391109 | 23/03/2016 | 173224.78 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO MAC - CHMGTB, CON. CONTRATO Nº 10.367/2016, PROC. LICITATORIO Nº 01.063/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO AO PROC. 00.179/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391110 | 23/03/2016 | 29640.51 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO MAC- AMBULATORIAL CONF. CONTRATO Nº 10.370/2016, PROC. LICITATORIO Nº 01.063/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO AO PROC. 00.180/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391111 | 23/03/2016 | 29640.51 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO MAC- RESM/PASM CONF. CONTRATO Nº 10.370/2016, PROC. LICITATORIO Nº 01.063/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO AO PROC. 00.180/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390985 | 23/03/2016 | 116121.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 194/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390983 | 23/03/2016 | 10805.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 191/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391052 | 23/03/2016 | 59280.18 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2015, CONTRATO Nº 10.348/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.637/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.028/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391053 | 23/03/2016 | 23398.92 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2015, CONTRATO Nº 10.348/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.637/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.028/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101052014 | 0391054 | 23/03/2016 | 164634.10 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.039/2015, CONTRATO Nº 10.350/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.765/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.105/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391066 | 23/03/2016 | 140473.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 183/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391116 | 23/03/2016 | 39514.46 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO Nº 10.370/2016, PROC. LICITATORIO Nº 01.063/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO AO PROC. 00.180/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391113 | 23/03/2016 | 39514.46 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO MAC- HMV CONF. CONTRATO Nº 10.370/2016, PROC. LICITATORIO Nº 01.063/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO AO PROC. 00.180/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0391114 | 23/03/2016 | 39514.46 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AO MAC- HMSI CONF. CONTRATO Nº 10.370/2016, PROC. LICITATORIO Nº 01.063/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, EM ANEXO AO PROC. 00.180/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391068 | 23/03/2016 | 358707.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 196/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100282015 | 0391050 | 23/03/2016 | 125790.90 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2015, CONTRATO Nº 10.348/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.637/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.028/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0390937 | 23/03/2016 | 62658.59 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 203/2013/SMS E CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 03/2013/SEPLAN, EM ANEXO. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390938 | 23/03/2016 | 14780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 204/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390939 | 23/03/2016 | 427857.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº205/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390940 | 23/03/2016 | 230000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 205/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390941 | 23/03/2016 | 689148.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSINAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 209/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390942 | 23/03/2016 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSINAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 209/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390943 | 23/03/2016 | 480225.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSINAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 208/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390944 | 23/03/2016 | 153507.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSINAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 210/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390945 | 23/03/2016 | 373849.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSINAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 211/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390946 | 23/03/2016 | 40000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSINAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 211/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390947 | 23/03/2016 | 185000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSINAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 211/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390948 | 23/03/2016 | 61211.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 219/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390949 | 23/03/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA CEREST, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 217/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390950 | 23/03/2016 | 5800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 218/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390951 | 23/03/2016 | 99124.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 216/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390952 | 23/03/2016 | 4181.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 215/2016 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390953 | 23/03/2016 | 5956.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 215/2016 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390954 | 23/03/2016 | 9655.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 214/2016 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390955 | 23/03/2016 | 54913.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO). DO HMSI, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 214/2016 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390956 | 23/03/2016 | 15848.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO). DO HMVF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 214/2016 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390957 | 23/03/2016 | 57117.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO). DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 214/2016 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390958 | 23/03/2016 | 16626.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO). DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 212/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390959 | 23/03/2016 | 206821.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 213/2016 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390960 | 23/03/2016 | 5125.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 213/2016 E RESUMO COLUNADO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390961 | 23/03/2016 | 1200.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001458, EM ANEXO. PROC. 11.474/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101052014 | 0390962 | 23/03/2016 | 14850.98 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.483, EM ANEXO. PROC. 14.594/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390963 | 23/03/2016 | 183707.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 0195/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390964 | 23/03/2016 | 6600.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001450, EM ANEXO. PROC. 10.990/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0390965 | 23/03/2016 | 5382.17 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.563, EM ANEXO. PROC. 16.568/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390966 | 23/03/2016 | 215000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 207/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390967 | 23/03/2016 | 176918.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 207/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390968 | 23/03/2016 | 131317.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 192/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390969 | 23/03/2016 | 6892.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 178/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390970 | 23/03/2016 | 215548.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 181/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390971 | 23/03/2016 | 10865.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 182/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101052014 | 0390972 | 23/03/2016 | 14833.20 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER MAC - AMBULATORIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.481, EM ANEXO. PROCESSO 14.595/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390973 | 23/03/2016 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO RED. DE DANOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 186/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390974 | 23/03/2016 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 198/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390975 | 23/03/2016 | 170363.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 198/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390976 | 23/03/2016 | 873830.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 203/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390977 | 23/03/2016 | 610000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 203/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390978 | 23/03/2016 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 203/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390979 | 23/03/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 187/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390980 | 23/03/2016 | 456483.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. MEMO Nº 188/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0391455 | 31/03/2016 | 18366.66 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.363/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VERTEBRAS E LOMBARES), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.113/2015, INEXIGIBILIDADE Nº 10.007/2015, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0391456 | 31/03/2016 | 18366.66 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.363/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VERTEBRAS E LOMBARES), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.113/2015, INEXIGIBILIDADE Nº 10.007/2015, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0391457 | 31/03/2016 | 18366.66 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.364/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VERTEBRAS E LOMBARES), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.113/2015, INEXIGIBILIDADE Nº 10.007/2015, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391458 | 31/03/2016 | 24870.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.507/2015, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391459 | 31/03/2016 | 72780.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.507/2015, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391460 | 31/03/2016 | 21360.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.507/2015, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391461 | 31/03/2016 | 29010.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.507/2015, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391462 | 31/03/2016 | 73980.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.507/2015, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391463 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DAS ANESTESIAS REALIZADAS NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONF. SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001809, PARECER JURÍDICO Nº 128/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 073/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 07.997/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391464 | 31/03/2016 | 898.15 | 00088837807449 | JESIANE ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SANTO ANDRÉ, 127, BOA ESPERANÇA - USF PACS IRMÃ DULCE, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF. MEMO Nº 630/2015, PARECER JURÍDICO Nº 86/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 074/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.115/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391465 | 31/03/2016 | 2078.14 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: GONÇALO DE SOUSA PONTES Nº 137 - BANCÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 627/2015, PARECER JURÍDICO Nº 85/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 075/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.833/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391466 | 31/03/2016 | 527.41 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ARQUIVISTA JONATHAS CARECAS, 105 - CASTELO BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 625/2015, PARECER JURÍDICO Nº 102/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 076/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 21.831/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391467 | 31/03/2016 | 16530.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - AB - SF - SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391468 | 31/03/2016 | 40310.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391469 | 31/03/2016 | 22229.47 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - AB - PAB-FIXO (DISTRITO SANITÁRIO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391470 | 31/03/2016 | 5830.29 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391471 | 31/03/2016 | 14166.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391472 | 31/03/2016 | 10701.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CEREST, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391473 | 31/03/2016 | 5495.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - ICV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391474 | 31/03/2016 | 4190.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - HMVF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391475 | 31/03/2016 | 5034.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - GSUS - DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391476 | 31/03/2016 | 4190.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - HMSI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391477 | 31/03/2016 | 3608.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - PAM (DST/AIDS) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391478 | 31/03/2016 | 2755.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - AMBULATORIAL - CAIS - MAC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391479 | 31/03/2016 | 76992.14 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - VIG. SANITARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391480 | 31/03/2016 | 136998.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391481 | 31/03/2016 | 57004.56 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DISTRITO SANITARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391482 | 31/03/2016 | 53563.20 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CHMGTB - MAC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391483 | 31/03/2016 | 40492.63 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CEREST - MAC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391484 | 31/03/2016 | 32334.16 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - ICV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391485 | 31/03/2016 | 26498.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - HMVF - MAC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391486 | 31/03/2016 | 14454.70 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - DIRETORIA DE REGALAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391487 | 31/03/2016 | 26498.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - HMSI - MAC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391488 | 31/03/2016 | 8716.33 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - PAM (DST/AIDS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391489 | 31/03/2016 | 7994.75 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - AMBULATORIAL -CAIS - MCA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391490 | 31/03/2016 | 14623.39 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391491 | 31/03/2016 | 12304.71 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - VS - VIG. SANITARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391492 | 01/04/2016 | 560.00 | 00005152200430 | CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DA XV CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ EM BRAISLIA/DF, CONF. OF. Nº 065/2015/SEAA/CMS/JP, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 001/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.353/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - OUTRAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391493 | 01/04/2016 | 560.00 | 00020459750453 | MARIA JOSE ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DA XV CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ EM BRAISLIA/DF, CONF. OF. Nº 065/2015/SEAA/CMS/JP, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 002/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.353/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - OUTRAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391494 | 01/04/2016 | 560.00 | 00005609227445 | JUNIO LEANDRO AZEVEDO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DA XV CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ EM BRAISLIA/DF, CONF. OF. Nº 065/2015/SEAA/CMS/JP, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 004/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.353/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391495 | 01/04/2016 | 560.00 | 00013376072825 | FABIO DA SILVA MENDES | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DA XV CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ EM BRAISLIA/DF, CONF. OF. Nº 065/2015/SEAA/CMS/JP, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 003/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.353/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391496 | 01/04/2016 | 12000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED. CONF NF 1000478, 1000476, 1000477, EM ANEXO AO PROC.09.450/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391497 | 01/04/2016 | 5495.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, CONF. NF 1000652, EM ANEXO AO PROC.18.750/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391498 | 01/04/2016 | 42330.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENADO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED. CONF NF 1000615,1000614, 1000613, EM ANEXO AO PROC. 09.398/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391499 | 01/04/2016 | 3475.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1.845, CONFORME REQUERIMENTO/SMS Nº 077/2016, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.421/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391500 | 01/04/2016 | 3475.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1846, CONFORME REQUERIMENTO/SMS Nº 078/2016, EM ANEXO. PROC. 13.422/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391501 | 01/04/2016 | 957.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 469, CONFORME REQUERIMENTO/SMS Nº 079/2016, EM ANEXO. PROC. 20.642/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391502 | 01/04/2016 | 9361.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 1.3291.291, CONFORME REQUERIMENTO/SMS Nº 080/2016, EM ANEXO. PROC. 21.494/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391503 | 01/04/2016 | 23646.07 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 4113, EM ANEXO AO PROC 21.500/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391504 | 01/04/2016 | 9650.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 4778, EM ANEXO AO PROC. 11.122/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391505 | 01/04/2016 | 2871.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NOTA FSICAL Nº 467, EM ANEXO AO PROC.20.640/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391506 | 01/04/2016 | 26330.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, CONF. NF 749, EM ANEXO AO PROC.13.011/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391507 | 01/04/2016 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, CONF. NF 750, EM ANEXO AO PROC.13.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391508 | 01/04/2016 | 1594.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1285,1213, EM ANEXO AO PROC.20.646/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391509 | 01/04/2016 | 4993.36 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONHF .NF 4154,4205,4206,4207, EM ANEXO AO PROC.01.379/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391510 | 01/04/2016 | 10000.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJOES DE GAS (GLP), CONF. NOTA FSICAL Nº 3274,3275, EM ANEXO AO PROC. 00.694/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391511 | 01/04/2016 | 3370.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJOES DE GAS (GLP), CONF NF 3269, EM ANEXO AO PROC. 00.690/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391512 | 01/04/2016 | 5200.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 4863, EM ANEXO AO PROC. 12.859/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391513 | 01/04/2016 | 10716.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS ( INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, CONF. NF 780, EM ANEXO AO PROC.17.811/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391514 | 01/04/2016 | 14110.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, CONF. NF 1000596, EM ANEXO AO PROC.18.754/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391515 | 01/04/2016 | 12330.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, CONF. NF 1000593, EM ANEXO AO PROC.18.751/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391516 | 01/04/2016 | 9650.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, CONF. NF 4864, EM ANEXO AO PROC. 12.858/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391517 | 01/04/2016 | 5250.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA ELETROCARDIOGRAFOS, CONF. NOTA FISAL Nº 1844, EM ANEXO O PROC.13.420/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391518 | 01/04/2016 | 5355.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000594, EM ANEXO AO PROC.18.752/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391519 | 01/04/2016 | 4000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000595, EM ANEXO AO PROC.18.753/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391520 | 01/04/2016 | 4720.15 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPTALARES, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000598, EM ANEXO AO PROC. 18.755/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391521 | 01/04/2016 | 78500.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPEHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FSICAL Nº 1203, EM ANEXO AO PROC. 21.181/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0391522 | 01/04/2016 | 200318.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 89776, CORRESPONDENTE A NE Nº 393053/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2015, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 44/2014, PROCESSO Nº 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, ANEXO AO PROCESSO Nº 02401/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0391523 | 01/04/2016 | 138480.15 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 88752, CORRESPONDENTE A NE Nº 393053/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2015, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 44/2014, PROCESSO Nº 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.409/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0391524 | 01/04/2016 | 248875.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 89787, CORRESPONDENTE A NE Nº 393053/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2015, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 44/2014, PROCESSO Nº 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.400/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0391525 | 01/04/2016 | 214993.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 89786, CORRESPONDENTE A NE Nº 393053/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2015, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 44/2014, PROCESSO Nº 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.393/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0391526 | 01/04/2016 | 213921.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 89785, CORRESPONDENTE A NE Nº 393053/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.839/2015, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 44/2014, PROCESSO Nº 216/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, ANEXO AO PROCESSO Nº 02.395/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391527 | 01/04/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 958, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 800/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 081/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.146/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391528 | 01/04/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 953, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 748/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 082/2016/SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.141/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391529 | 01/04/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 956, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 798/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 083/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.144/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391530 | 01/04/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 952, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 758/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 084/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.140/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391531 | 01/04/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 951, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 749/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 085/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.139/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391532 | 01/04/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 954, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 796/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 086/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.142/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391533 | 01/04/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 955, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 797/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 087/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.143/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391534 | 01/04/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 940, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 761/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 088/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.033/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391535 | 01/04/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 944, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 770/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 089/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.036/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391536 | 01/04/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 946, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 781/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 090/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.037/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391537 | 01/04/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 945, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 2ARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 091/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.038/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391538 | 01/04/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 939, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 759/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 092/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.032/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391539 | 01/04/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 942, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 762/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 093/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.041/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022014 | 0391541 | 01/04/2016 | 28000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 391454/2016, PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) - DST - AIDS, CONFORME CONTRATO Nº 10.945/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 10.002/2014 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21.173/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391542 | 01/04/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 943 CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 780/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 094/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.035/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391543 | 01/04/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM APARELHO DE RAIO X, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 941, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 760/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 095/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 12.034/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391544 | 01/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº DE SERVIÇOS Nº 1000266, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 91/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 096/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.792/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391545 | 01/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº DE SERVIÇOS Nº 1000265, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 97/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 097/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.791/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391546 | 01/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº DE SERVIÇOS Nº 1000260, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1130/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 098/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.786/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391547 | 01/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº DE SERVIÇOS Nº 1000264, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 93/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 099/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.790/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391548 | 01/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº DE SERVIÇOS Nº 1000275 CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 100/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 100/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.801/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391549 | 01/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº DE SERVIÇOS Nº 1000276, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 98/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 101/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.802/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391550 | 01/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº DE SERVIÇOS Nº 1000277, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 99/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 102/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.803/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391551 | 01/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº DE SERVIÇOS Nº 1000263, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 96/2016, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 103/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.789/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391552 | 01/04/2016 | 8800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO IÔNICO, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nºs 1000236 E 1000239, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1124/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 104/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.771/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391553 | 01/04/2016 | 8800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO IÔNICO, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nºs 1000221 E 1000222, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1129/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 105/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.768/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391554 | 01/04/2016 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSAGEM DOS IONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME E COMODATO SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO IÔNICO, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nºs 1000237 E 1000238, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1125/2015, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 106/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.767/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100102015 | 0391555 | 01/04/2016 | 174736.65 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. CONTRATO Nº 10.317/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.212/2015 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100102015 | 0391556 | 01/04/2016 | 699165.11 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO (PMAQ), CONF. CONTRATO Nº 10.317/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.212/2015 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100102015 | 0391557 | 01/04/2016 | 349404.02 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.317/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.212/2015 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100102015 | 0391558 | 01/04/2016 | 350117.02 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A RESM/PASM - CAPS, CONF. CONTRATO Nº 10.317/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.212/2015 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100102015 | 0391559 | 01/04/2016 | 350904.02 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC HMV, CONF. CONTRATO Nº 10.317/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.212/2015 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100102015 | 0391560 | 01/04/2016 | 350904.02 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO Nº 10.317/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.212/2015 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100102015 | 0391561 | 01/04/2016 | 351262.02 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 10.317/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.212/2015 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391562 | 01/04/2016 | 1584.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 848, EM ANEXO AO PROC. 16.147/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391563 | 01/04/2016 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, CONF. NF 1000617,1000619,1000618, EM ANEXO AO PROC.09.391/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391564 | 01/04/2016 | 61.82 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1172, EM ANEXO AO PROC.19.777/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391565 | 01/04/2016 | 368.20 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONF. NOTA FISCAL Nº 19954, EM ANEXO AO PROC.14.780/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391566 | 01/04/2016 | 281.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 834, EM ANEXO AO PROC. 17.221/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391567 | 01/04/2016 | 123.64 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1190,1202, EM ANEXO AO PROC.19.778/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391568 | 01/04/2016 | 224.80 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 891,817,850, EM ANEXO AO PROC.17.220/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391569 | 01/04/2016 | 7998.12 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAMERAS DE VACINA DE REDE DE FRIOS, CONF. NF 1000321, EM ANEXO AO PROC.21.069/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391570 | 01/04/2016 | 3900.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS DE ELETROCARDIOGRAMA, CONF. NOTA FISCAL Nº693, EM ANEXO AO PROC. 21.738/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391571 | 01/04/2016 | 10500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRQATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA D TRATAMENTO DE AGUA DA HEMODIALISE, CONF. NF .402, EM ANEXO AO PROC.17.579/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391572 | 01/04/2016 | 10500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MENUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA DA HEMODIALISE, CONF. NOTA FISCAL Nº 382, EM ANEXO AO PROC.11.495/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391573 | 01/04/2016 | 16127.05 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº18663, EM ANEXO AO PROC. 16.290/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0391574 | 01/04/2016 | 52618.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REL. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER A MAC - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391575 | 01/04/2016 | 4221.09 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO, CAMARA DE CONSERVAÇÃO HEMATOIMUNO, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000304, EM ANEXO AO PROC.19.024/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391576 | 01/04/2016 | 16065.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 1000471,1000470,1000472, EM ANEXO AO PROC.09.392/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0391577 | 01/04/2016 | 69559.57 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REL. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391578 | 01/04/2016 | 316.80 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1043, EM ANEXO AO PROC. 18.303/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391579 | 01/04/2016 | 112.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 888,989, EM ANEXO AO PROC. 18.023/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0391580 | 01/04/2016 | 69559.57 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REL. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA MANTER E IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL -CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391581 | 01/04/2016 | 53.39 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1210, EM ANEXO AO PROC.20.648/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391582 | 01/04/2016 | 168.60 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 921,880, EM ANEXO AO PROC.17.222/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0391583 | 01/04/2016 | 52618.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA REL. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER A MAC - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391584 | 01/04/2016 | 230.42 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 887,1023,1050,1052, EM ANEXO AO PROC.18.301/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391585 | 01/04/2016 | 112.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1197, EM ANEXO AO PROC.20.649/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391586 | 01/04/2016 | 129.26 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº1133, EM ANEXO AO PROC. 19.775/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391587 | 01/04/2016 | 370.92 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1092,1053,1045, EM ANEXO AO PROC.19.150/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391588 | 01/04/2016 | 19201.89 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA 4034, EM ANEXO AO PROC. 19.500/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391589 | 01/04/2016 | 3772.95 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 1247,1248, EM ANEXO AO PROC. 19.905/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391590 | 01/04/2016 | 224.80 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº928,988, EM ANEXO AO PROC. 18.024/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391591 | 01/04/2016 | 10500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA E TRATAMENTO DE AGUA DA HEMODIALISE. CONF. NF 399, EM ANEXO AO PROC.17.578/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391592 | 01/04/2016 | 21567.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL PARA A REDE DE LABORATORIOS DO MUNICIPIO, CONF. NF 1000438, EM ANEXO AO PROC.20.839/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391593 | 01/04/2016 | 21567.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL PARA A REDE DE LABORATORIOS, CONF. NF 1000410, EM ANEXO AO PROC.18.878/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391594 | 11/04/2016 | 5660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000303, PARA ATENDER A UPA OCEANIA. PROC. 20.812/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391595 | 11/04/2016 | 5660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000305, PARA ATENDER A UPA VALENTINA. PROC. 20.814/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391596 | 11/04/2016 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000299, PARA ATENDER A UPA VALENTINA. PROC. 20.825/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391597 | 11/04/2016 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000300, PARA ATENDER A UPA OCEANIA. PROC. 20.826/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391598 | 11/04/2016 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000338, PARA ATENDER A UPA OCEANIA. PROC. 00.509/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391599 | 11/04/2016 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000345, PARA ATENDER A UPA VALENTINA. PROC. 00.516/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391600 | 11/04/2016 | 5660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000325, PARA ATENDER A UPA VALENTINA. PROC. 00.520/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391601 | 11/04/2016 | 5660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000326, PARA ATENDER A UPA OCEANIA. PROC. 00.521/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391602 | 11/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000350, PARA ATENDER A UPA. PROC. 00.535/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391603 | 11/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000316, PARA ATENDER A UPA. PROC. 20.809/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391604 | 11/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000274, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL. PROC. 19.800/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391605 | 11/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000273, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL. PROC. 19.799/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391606 | 11/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000268, PARA ATENDER A MAC - HMSI. PROC. 19.794/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391607 | 11/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000272, PARA ATENDER MAC AMBULATORIAL. PROC. 19.798/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391608 | 11/04/2016 | 10750.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000267, PARA ATENDER MAC - HMSI. PROC. 19.793/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391609 | 11/04/2016 | 7737.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1000249, PARA ATENDER A MAC - ICV. PROC. 19.812/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391610 | 11/04/2016 | 7532.18 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº2215, EM ANEXO AO PROC. 11.619/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391611 | 11/04/2016 | 9286.66 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 2222,2218 EM ANEXO AO PROC. 11.616/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391612 | 11/04/2016 | 18621.92 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2099,2100, EM ANEXO AO PROC. 10.143/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391613 | 11/04/2016 | 12432.43 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2122, EM ANEXO AO PROC. 10.140/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391614 | 11/04/2016 | 13189.66 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2077, EM ANEXO AO PROC. 09.147/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391615 | 11/04/2016 | 36666.86 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2078,2036, EM ANEXO AO PROC. 08.805/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391616 | 11/04/2016 | 13801.92 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2018, EM ANEXO AO PROC. 08.630/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391617 | 11/04/2016 | 7961.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1901, EM ANEXO AO PROC.06.451/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391618 | 11/04/2016 | 5985.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENAHDO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E REFEIÇÕES DIARIAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000346, EM ANEXO AO PROC.21.499/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391619 | 11/04/2016 | 10785.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E REFEIÇÕES DIARIAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000351, EM ANEXO AO PROC. 20.691/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391620 | 11/04/2016 | 28800.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COPNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000492, EM ANEXO AO PROC. 16.123/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391621 | 11/04/2016 | 53760.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONF. NOTA FSICAL Nº 1000491, EM ANEXO AO PROC. 15.703/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391622 | 11/04/2016 | 7663.50 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 3868,3869, EM ANEXO AO PROC. 16.564/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391623 | 11/04/2016 | 22785.80 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 3855, EM ANEXO AO PROC. 16.562/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391624 | 11/04/2016 | 20586.50 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 3855, 3856, EM ANEXO AO PROC.16.561/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391625 | 11/04/2016 | 4511.19 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 3789, EM ANEXO AO PROC. 14.106/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391626 | 11/04/2016 | 3762.30 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 3790, EM ANEXO AO PROC. 13.816/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391627 | 11/04/2016 | 17081.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 3788, EM ANEXO AO PROC.13.815/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391628 | 11/04/2016 | 26658.08 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 3787, EM ANEXO AO PROC. 13.814/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391629 | 11/04/2016 | 23041.60 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 3784, EM ANEXO AO PROC. 13.813/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391630 | 11/04/2016 | 47526.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 7.078, PARA ATENDER A MAC - HMSI. PROC. 19.134/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391631 | 11/04/2016 | 55196.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 7.077, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, PROC. 19.133/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391632 | 11/04/2016 | 78990.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 64, EM ANEXO AO PROC.17.288/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391633 | 11/04/2016 | 78990.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 65, EM ANEXO AO PROC.17.289/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391634 | 11/04/2016 | 4359.72 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, CONF. NF 12692, EM ANEXO AO PROC. 15.791/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391635 | 11/04/2016 | 3674.42 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, CONF. NF 12700, EM ANEXO AO PROC. 15.382/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391636 | 11/04/2016 | 459762.90 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 6331, EM ANEXO AO PROC. 21.386/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391637 | 11/04/2016 | 7516.87 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000334, EM ANEXO AO PROC.00.529/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391638 | 11/04/2016 | 7516.87 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000333, EM ANEXO AO PROC.00.528/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391639 | 11/04/2016 | 7516.87 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000291, EM ANEXO AO PROC.20.802/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391640 | 11/04/2016 | 7516.87 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000290, EM ANEXO AO PROC.20.801/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391641 | 11/04/2016 | 19810.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS, CONF. NF 85617, EM ANEXO AO PROC. 22.058/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391642 | 11/04/2016 | 18550.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS, CONF. NF Nº 85616, EM ANEXO AO PROC. 22.056/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391643 | 11/04/2016 | 1890.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Morfina 10mg/ml sol. Inj. 1ml, M. Hipolabor, p/ UPA-MAC, conforme Contrato nº 10.312/16, Pregão Presencial nº 10.062/15 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391644 | 11/04/2016 | 1735.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Fenobarbital 100mg, M. Teuto, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391645 | 11/04/2016 | 4930.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Fenobarbital 100mg, M. Teuto, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391646 | 11/04/2016 | 2195.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Fenobarbital 100mg, M. Teuto, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391647 | 11/04/2016 | 7749.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se de material hospitalar: Bolsa de Colostomia, Mini cap opaca recortavel, 20-55mm, resina com bordas biseladas, compostas de carboximetilcelulose sódica, gelatina e pectina, Bolsa com face posterior em poliéster não tecido a provade odor, Marca: M Win, p/Outras Açoes de Implementação do Bloco de média e Alta Complexidade, Hosp. Ambulatorial, para atender: Diretoria de Atenção a Saúde, conforme Memo. nº 245/2015/GEMAF/SMS/PMJP, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391648 | 11/04/2016 | 73516.00 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos: Carbamazepina 400mg, M. Teuto, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391649 | 11/04/2016 | 4838.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, na cor verde, Marcar: Solidor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391650 | 11/04/2016 | 4838.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, na cor verde, Marcar: Solidor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391651 | 11/04/2016 | 4838.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, na cor verde, Marcar: Solidor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391652 | 11/04/2016 | 4838.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, na cor verde, Marcar: Solidor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391653 | 11/04/2016 | 3000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Adesivo curativo p ara coleta de sangue infantil hipoalérgico, Marca: Cremer, para atender: UPA, conforme Contrato nº 10.388/2016, Pregão Presencial nº 10.002/2015 e Ata de Registro de Preços nº 10.082/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391654 | 11/04/2016 | 3000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Adesivo curativo p ara coleta de sangue infantil hipoalérgico, Marca: Cremer, para atender: HMV - MAC, conforme Contrato nº 10.388/2016, Pregão Presencial nº 10.002/2015 e Ata de Registro de Preços nº 10.082/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391655 | 11/04/2016 | 63909.04 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.387/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391656 | 11/04/2016 | 63909.04 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10.387/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391657 | 11/04/2016 | 63909.04 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.387/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391658 | 11/04/2016 | 63909.04 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.387/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391659 | 11/04/2016 | 63465.42 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.387/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391660 | 11/04/2016 | 12030.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Garrote para coleta de sangue, M. Premium, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391661 | 11/04/2016 | 12030.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Garrote para coleta de sangue, M. Premium, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391662 | 11/04/2016 | 12030.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Garrote para coleta de sangue, M. Premium, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391663 | 11/04/2016 | 12030.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Garrote para coleta de sangue, M. Premium, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391664 | 11/04/2016 | 5549.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Coletor universal transparente em polipropileno, volume, 80ml, tampa rosca, estéril, M. C.Brasil, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391665 | 11/04/2016 | 5549.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Coletor universal transparente em polipropileno, volume, 80ml, tampa rosca, estéril, M. C.Brasil, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391666 | 11/04/2016 | 5549.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Coletor universal transparente em polipropileno, volume, 80ml, tampa rosca, estéril, M. C.Brasil, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391667 | 11/04/2016 | 5549.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Coletor universal transparente em polipropileno, volume, 80ml, tampa rosca, estéril, M. C.Brasil, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391668 | 11/04/2016 | 60065.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Tubo para coleta de sangue a vácuo de vidro ou plástico, com gel separador, sem anticoagulante, volume de aspiração 09 a 10 ML, M. Cral | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391669 | 11/04/2016 | 60065.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Tubo para coleta de sangue a vácuo de vidro ou plástico, com gel separador, sem anticoagulante, volume de aspiração 09 a 10 ML, M. Cral | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391670 | 11/04/2016 | 60065.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Tubo para coleta de sangue a vácuo de vidro ou plástico, com gel separador, sem anticoagulante, volume de aspiração 09 a 10 ML, M. Cral | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391671 | 11/04/2016 | 60065.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Tubo para coleta de sangue a vácuo de vidro ou plástico, com gel separador, sem anticoagulante, volume de aspiração 09 a 10 ML, M. Cral | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391672 | 11/04/2016 | 60032.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Tubo para coleta de sangue a vácuo de vidro ou plástico, com gel separador, sem anticoagulante, volume de aspiração 09 a 10 ML, M. Cral | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022015 | 0391673 | 11/04/2016 | 4000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumos: Cálice de sedimentação em polipropileno, com volume mínimo de 50ml com pés fixos, M. Deskarplas, conforme Contrato nº 10.390/2016, Pregão Presencial nº 10.002/2015 e Ata de Registro de Preços nº 10.084/2015, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391674 | 12/04/2016 | 17675.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA - EFETIVO, DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/20016, CONF. MEMO Nº 245/2016, EM ANEXO. PROC. 04.040/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391675 | 12/04/2016 | 10000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/20016, CONF. MEMO Nº 244/2016, EM ANEXO. PROC. 04.039/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392021 | 12/04/2016 | 2631.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | COMPLEMENTO DA DAS NE Nº 390873/2016 E 391312/2016, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNH-9222, MNW-9463, MNW--9483, MNW-9493, MOG-7521, OEV-7573, CDV-5633, MNT-3544 e MOC-9075 - MANUTENÇÃO PAB, CONFORME MEMO. 048/2015 E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 21.219/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391676 | 18/04/2016 | 7963.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA: APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, MODELO LOGIC 5; NR DE SERIE 4600/05; ST, - CHMGTB, CONFORME MEMO. Nº 032/CLH/CHMGTB/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PLANILHA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11.307/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100262015 | 0391677 | 18/04/2016 | 148290.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ANTITROMBÓTICOS: ENOXAPARINA 20 MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100262015 | 0391678 | 18/04/2016 | 263370.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ANTITROMBÓTICOS: ENOXAPARINA 20 MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391679 | 18/04/2016 | 62663.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICOS ANTERIORES/2012/2015, NOS PGTOS DAS NOTAS FISCAIS DE COBRANÇA Nº 125407, 229721, 228977, 229444, 228069, 228254, 228236, 228485, 228029, 227717, 227825, 228604, 228688, 229056, 229191, 229155, 227776, 229448, 227179, 227181, 226899, 226510, 226465, 226199, 227412, 227427, 227356, 229576, 229618, 229909, 229206, 229198, 230111, 230461, 230897, 230691, 230817, 230792, 230110, 230290, 230508, 230699, 230821, 230816, 230826, 230413, 230017, 230255 ANEXO AOS PROCESSOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391680 | 18/04/2016 | 37353.73 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2011/2012/2013/2015, NOS PGTO DAS NOTAS FISCAIS DE COBRANÇA Nº 81693788-ND, 81693838-ND, 81693802-ND, 81693822-ND, 81693820-ND, 70-002523-ND, 70-003387-ND, 70-004102-ND, 70-004973-ND, 70-005422-ND, 70-012131-ND, 70-011644-ND, 70-011181-ND, 0080688815-ND, ANEXO AOS PROCESSOS Nº 06.215/2015 e 12.101/2015, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391681 | 18/04/2016 | 4452.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES DE ALMEIDA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 75.277, EM ANEXO. PROC. 01.123/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391682 | 18/04/2016 | 3360.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002953, EM ANEXO. PROC. 20.685/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391683 | 18/04/2016 | 8850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 185.194, EM ANEXO. PROC. 21.186/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391684 | 18/04/2016 | 60000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1370774, EM ANEXO. 17.913/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391685 | 18/04/2016 | 8989.49 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 04204 E 04180, EM ANEXO. PROC. 01.382/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391686 | 18/04/2016 | 680.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO COURRIER DE PLACA MNG - 5354, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002879, EM ANEXO. PROC. 16.067/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391687 | 18/04/2016 | 1350.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 7195, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002881, EM ANEXO. PROC. 16.066/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391688 | 18/04/2016 | 1340.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH - 9222, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002882, EM ANEXO. PROC. 16.065/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391689 | 18/04/2016 | 6900.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MOT - 2140, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002884, EM ANEXO. PROC. 16.058/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391690 | 18/04/2016 | 4062.71 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 7195, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.698, EM ANEXO. PROC. 16.064/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391691 | 18/04/2016 | 3591.25 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH - 9222, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.699, EM ANEXO. PROC. 16.063/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391692 | 18/04/2016 | 11180.30 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SPRINTER DE PLACA MOT - 2140, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.701, EM ANEXO. PROC. 16.060/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391693 | 18/04/2016 | 2709.90 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO COURIER DE PLACA MNG - 5354, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.696, EM ANEXO. PROC. 16.059/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391694 | 18/04/2016 | 20072.74 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS RENAUT MASTER DE PLACAS: NQB 9424 E NQB - 9714, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 10.026 e 9.495, EM ANEXO. PROC. 13.308/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391695 | 18/04/2016 | 3370.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13 E 45KG, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3.268, EM ANEXO. PROC. 00.688/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391696 | 18/04/2016 | 6640.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13 KG, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3.273, EM ANEXO. PROC. 00.693/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391697 | 18/04/2016 | 2000.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13 KG, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3.270, EM ANEXO. PROC. 00.691/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391698 | 18/04/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO DIST. SANITÁRIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002195, EM ANEXO. PROC. 15.033/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391699 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DOHOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002192, EM ANEXO. PROC. 15.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391700 | 18/04/2016 | 300.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002191, EM ANEXO. PROC. 15.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391701 | 18/04/2016 | 250.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CAIS CRISTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002189, EM ANEXO. PROC. 15.027/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391702 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002188, EM ANEXO. PROC. 15.026/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391703 | 18/04/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO DIST. SANITÁRIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002097, EM ANEXO. PROC. 13.166/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391704 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002094, EM ANEXO. PROC. 13.163/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391705 | 18/04/2016 | 300.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002093, EM ANEXO. PROC. 13.162/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391706 | 18/04/2016 | 250.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CAIS CRISTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002091, EM ANEXO. PROC. 13.160/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391707 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZZONOSES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002090, EM ANEXO. PROC. 13.159/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391708 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1001908, EM ANEXO. PROC. 09.440/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391709 | 18/04/2016 | 300.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1001907, EM ANEXO. PROC. 09.439/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391710 | 18/04/2016 | 250.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CAIS CRISTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1001905, EM ANEXO. PROC. 09.437/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391711 | 18/04/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO DIST. SANITÁRIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1001911, EM ANEXO. PROC. 09.434/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391712 | 18/04/2016 | 250.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CAIS CRISTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1001854, EM ANEXO. PROC.08.609/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391713 | 18/04/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO DIST. SANITÁRIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002485, EM ANEXO. PROC. 20.674/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391714 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002482, EM ANEXO. PROC. 20.671/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391715 | 18/04/2016 | 300.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002481, EM ANEXO. PROC. 20.670/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391716 | 18/04/2016 | 250.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CAIS CRISTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002479, EM ANEXO. PROC. 20.668/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391717 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002478, EM ANEXO. PROC. 20.667/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391718 | 18/04/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO DIST. SANITÁRIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002381, EM ANEXO. PROC. 19.346/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391719 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002378, EM ANEXO. PROC. 19.343/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391720 | 18/04/2016 | 300.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO COMPEXO HLOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002377, EM ANEXO. PROC. 19.342/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391721 | 18/04/2016 | 250.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CAIS CRISTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002375, EM ANEXO. PROC. 19.340/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391722 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002374, EM ANEXO. PROC. 19.339/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391723 | 18/04/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO DIST. SANITÁRIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002294, EM ANEXO. PROC. 17.356/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391724 | 18/04/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002292, EM ANEXO. PROC. 17.354/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391725 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO DIST. SANITÁRIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002291, EM ANEXO. PROC. 17.353/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391726 | 18/04/2016 | 300.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002290, EM ANEXO. PROC. 17.352/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391727 | 18/04/2016 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOFR - CEREST, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002289, EM ANEXO. PROC. 17.351/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391728 | 18/04/2016 | 250.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CAIS CRISTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002288, EM ANEXO. PROC. 17.350/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391729 | 18/04/2016 | 160.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1002287, EM ANEXO. PROC. 17.349/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391730 | 18/04/2016 | 3181.03 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5.695, EM ANEXO. PROC. 21.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391731 | 18/04/2016 | 9275.90 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5.561, EM ANEXO. PROC. 16.570/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391732 | 18/04/2016 | 1202.71 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CAIS CRISTO, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 5.702 E 5.703, EM ANEXO. PROC. 21.047/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391733 | 18/04/2016 | 26336.25 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.097, EM ANEXO. PROC. 22.105/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391734 | 18/04/2016 | 17557.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.099, EM ANEXO. PROC. 22.104/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391735 | 18/04/2016 | 62940.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2410,EM ANEXO AO PROC. 18.657/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391736 | 18/04/2016 | 10500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA DA HEMODIALISE, CONF. NOTA FISCAL Nº 416, EM ANEXO AO PROC. 21.628/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391737 | 18/04/2016 | 4750.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTVIA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSAO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, CONF. NOTA FISCAL Nº 881, EM ANEXO AO PROC. 14.520/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391738 | 18/04/2016 | 5700.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTVIA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSAO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, CONF. NOTA FISCAL Nº 883, EM ANEXO AO PROC. 14.522/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391739 | 18/04/2016 | 6650.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTVIA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSAO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, CONF. NOTA FISCAL Nº 884, EM ANEXO AO PROC.14.523/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391740 | 18/04/2016 | 3800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTVIA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSAO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, CONF. NOTA FISCAL Nº 887, EM ANEXO AO PROC. 14.525/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391741 | 18/04/2016 | 3800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTVIA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSAO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, CONF. NOTA FISCAL Nº 888, EM ANEXO AO PROC. 14.526/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391742 | 18/04/2016 | 3800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTVIA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSAO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, CONF. NOTA FISCAL Nº 920, EM ANEXO AO PROC.17.305/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391743 | 18/04/2016 | 3800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, CONF. NOTA FISCAL Nº 921, EM ANEXO AO PROC. 17.306/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391744 | 18/04/2016 | 5000.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 28331, EM ANEXO AO PROC. 14.385/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391745 | 18/04/2016 | 32125.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 28617,29319,29661, EM ANEXO AO PROC.10.056/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391746 | 18/04/2016 | 17600.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 30172,29268,29717,28948,30769,28339, EM ANEXO AO PROC.10.870/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391747 | 18/04/2016 | 34900.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 29659, EM ANEXO AO PROC. 12.847/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391748 | 18/04/2016 | 9760.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nª 30994,29437,29260, EM ANEXO AO PROC. 14.381/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391749 | 18/04/2016 | 35315.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. NOTA FISCAL Nº 29660, EM ANEXO AO PROC.14.384/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391750 | 18/04/2016 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, CONF. NF 751, EM ANEXO AO PROC. 13.013/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391751 | 18/04/2016 | 26330.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, CONF. NF 783, EM ANEXO AO PROC. 15.945/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391752 | 18/04/2016 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, CONF. NF 784, EM ANEXO AO PROC. 15.946/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391753 | 18/04/2016 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, CONF. NF 785, EM ANEXO AO PROC. 15.947/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391754 | 18/04/2016 | 197.00 | 00071499792468 | VALDINA ALVES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (3/12 AVOS), DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONFORME PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.230/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391755 | 18/04/2016 | 4720.15 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTVIA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000599, EM ANEXO AO PROC.18.756/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391756 | 18/04/2016 | 12330.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTVIA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA NMMARCA INTERMED, DO ICV, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000621, EM ANEXO AO PROC. 18.758/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391757 | 18/04/2016 | 5335.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTVIA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, DO CHMGMTB, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000622, EM ANEXO AO PROC. 18.759/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391758 | 18/04/2016 | 4000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTVIA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO HMV, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000623, EM ANEXO AO PROC. 18.760/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391759 | 18/04/2016 | 14110.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTVIA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO HMSI, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000624, EM ANEXO AO PROC. 18.761/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391760 | 18/04/2016 | 4720.15 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTVIA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DAS MARCAS: CARCI, BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, TRNSMAI, LIFEPAK E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000625, EM ANEXO AO PROC. 18.762/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391761 | 18/04/2016 | 14110.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTVIA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, DO HMSI, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000658, EM ANEXO AO PROC.21.505/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391762 | 18/04/2016 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, DO HOSPITAL VALENTNA, CONF. NF Nº 921, EM ANEXO AO PROC .22.107/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391763 | 18/04/2016 | 31021.75 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.737, CONF. REQUERIMENTO Nº 150/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.542/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391764 | 18/04/2016 | 31021.75 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.739, CONF. REQUERIMENTO Nº 151/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.544/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391765 | 18/04/2016 | 30302.44 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.740, CONF. REQUERIMENTO Nº 153/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.545/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391766 | 18/04/2016 | 14858.68 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.482, CONF. REQUERIMENTO Nº 154/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.593/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391767 | 18/04/2016 | 48000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GESTÃO DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS DE SUPORTE LOGISTICO, CONF. NF 1824,EM ANEXO AO PROC. 19.096/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391768 | 18/04/2016 | 48000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 03 LEITOS INSTALADOS NA UPA VALENTINA - CTI ADULTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL 1876, EM ANEXO AO PROC. 21.656/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391769 | 18/04/2016 | 2136.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONF. NOTAS FSICAIS Nºs 83740,84864,84007,82978, EM ANEXO AO PROC. 20.773/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391770 | 18/04/2016 | 4276.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 77651,80977, EM ANEXO AO PROC. 14.394/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391771 | 18/04/2016 | 804.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 78815, EM ANEXO AO PROC. 13.080/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391772 | 18/04/2016 | 3270.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 79626, 80574, EM ANEXO AO PROC. 11.563/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391773 | 18/04/2016 | 16154.23 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1280, EM ANEXO AO PROC. 04.465/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391774 | 18/04/2016 | 1760.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1020443, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EMBULIZAÇÃO DA PACIENTE: LUZENEIDE BEZERRA PEREIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS, PARECERJURÍDICO Nº 238/2016, OFICIO Nº 816/2015/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.214/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391775 | 18/04/2016 | 8800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1006652, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EMBULIZAÇÃO DA PACIENTE: JOSELIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS,PARECER JURÍDICO Nº 231/2016,OFICIO Nº 2435/2013/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06.850/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391776 | 18/04/2016 | 6380.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, DO CHMGTTMB, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001647, EM ANEXO AO PROC. 19.076/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391777 | 18/04/2016 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1008147, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EMBULIZAÇÃO DO PACIENTE: LEANDRO MARTINS BEZERRA, COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS, PARECER JURÍDICO Nº 228/2016, OFICIO Nº 1210/2014/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 17.857/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391778 | 18/04/2016 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1012980, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EMBULIZAÇÃO DO PACIENTE: SEBASTIÃO JOSE SANTANA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS, PARECERJURÍDICO Nº 239/2016,OFICIO Nº 2534/2014/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.773/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391779 | 18/04/2016 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1012978, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EMBULIZAÇÃO DA PACIENTE: JOSEFA MELO DANTAS DE VASCONCELOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS,PARECER JURÍDICO Nº 233/2016, OFICIO Nº 3185/2015/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.771/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391780 | 18/04/2016 | 840.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DA MARCA: BAUMER, DO HMSI, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001644, EM ANEXO AO PROC. 19.075/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391781 | 18/04/2016 | 1700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010754, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EMBULIZAÇÃO COM USO DE PIPELINE DA PACIENTE: JEANE NICACIO DE SOUZA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS, PARECER JURÍDICO Nº 240/2016, OFICIO Nº 073/2014/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11.015/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391782 | 18/04/2016 | 1760.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010497, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EMBULIZAÇÃO DA PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA LIMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS, PARECER JURÍDICO Nº 235/2016, OFICIO Nº 2288/2015/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 22.547/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391783 | 18/04/2016 | 3110.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DA MARCA: BAUMER, DO HMVF, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001643, EM ANEXO AO PROC.19.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391784 | 18/04/2016 | 3520.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1011915, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EMBULIZAÇÃO DA PACIENTE: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS, PARECER JURÍDICO Nº 228/2016, OFICIO Nº 1938/2013/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.392/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391785 | 18/04/2016 | 5700.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DA MARCA: BAUMERM DO HMSI, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001642, EM ANEXO AO PROC.19.073/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391786 | 18/04/2016 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1012975, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EMBULIZAÇÃO DO PACIENTE: ALGRIBERTO CANTUARIO DA SILVA FILHO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS, PARECER JURÍDICO Nº 234/2016, OFICIO Nº 2840/2014/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.768/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391787 | 18/04/2016 | 3140.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DA MARCA: BAUMER, DO CHMGTMB, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001641, EM ANEXO AO PROC. 19.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391788 | 18/04/2016 | 3520.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1013851, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EMBULIZAÇÃO DA PACIENTE: MARIA DAS NEVES PEREIRA DA COSTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS, PARECER JURÍDICO Nº 228/2016, OFICIO Nº 161/2015/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.116/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391789 | 18/04/2016 | 7713.68 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1012978, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE AIH'S EXAME DE ANATOMOPATOLIGICOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, IAC/INTEGRASUS, PARECER JURÍDICO Nº 242/2016, OFICIO Nº 073/2014/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.165/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391790 | 18/04/2016 | 5830.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO TIPO CENTRIFUGA INDUSTRIAL - 50KG, DO HMVF, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001636, EM ANEXO AO PROC. 18.152/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391791 | 18/04/2016 | 3680.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DA MARCA: INSTRAMED, DO HMSI, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001595, EM ANEXO AO PROC. 17.398/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391792 | 18/04/2016 | 6380.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DA MARCA: INSTRAMED, DO CHMGTMB, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001594, EM ANEXOAO PROC.17.397/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391793 | 18/04/2016 | 840.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DA MARCA: BAUMER, DO HMSI, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001589, EM ANEXO AO PROC.17.396/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391794 | 18/04/2016 | 29640.51 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, CONF. NOTA FISCAL Nº 315, EM ANEXO AO PROC. 18.658/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391795 | 18/04/2016 | 28147.67 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E COSMETICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 316, EM ANEXO AO PROC. 18.659/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391796 | 18/04/2016 | 1015.51 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1402, EM ANEXO AO PROC.00.023/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391797 | 18/04/2016 | 2119.25 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1401, EM ANEXO AO PROC. 00.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391798 | 18/04/2016 | 1617.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1400,EM ANEXO AO PROC. 00.025/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391799 | 18/04/2016 | 78990.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 75, EM ANEXO AO PROC. 21.992/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391800 | 18/04/2016 | 78990.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 71, EM ANEXO AO PROC. 20.661/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391801 | 18/04/2016 | 934.90 | 14011587000149 | FILLIPI BOLADE SIQUEIRA ALVES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONF. NOTA FISCAL Nº 234, EM ANEXO AO PROC. 18.702/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391802 | 18/04/2016 | 6600.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENAHDO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DO CHMGTB CONF. NOTA FISCAL Nº 1429, EM ANEXO AO PROC. 20.078/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391803 | 18/04/2016 | 6600.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DO CHMGTB CONF. NOTA FISCAL Nº 1399, EM ANEXO AO PROC. 18.554/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391804 | 18/04/2016 | 6600.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DO CHMGTB CONF. NOTA FISCAL Nº 1448, EM ANEXO AO PROC.21.541/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391805 | 18/04/2016 | 5200.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DO HMSI, CONF. NOTA FISCAL Nº 5032, EM ANEXO AO PROC. 16.440/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391806 | 18/04/2016 | 9650.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DO CHMGTB, CONF. NOTA FISCAL Nº 5031, EM ANEXO AO PROC. 16.439/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391807 | 18/04/2016 | 5200.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DO HMSI, CONF. NOT5A FISCAL Nº 4933, EM ANEXO AO PROC. 14.429/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391808 | 18/04/2016 | 9650.00 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, DO CHMGTB, CONF. NOTA FISCAL Nº 4932, EM ANEXO AO PROC. 14.428/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391809 | 18/04/2016 | 1461.35 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, DO HMV, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002550, EM ANEXO AO PROC.15.707/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391810 | 18/04/2016 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, MARCA: STEMAC, DO CHMGTB, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002544, EM ANEXO AO PROC.15.708/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391811 | 18/04/2016 | 7500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | A presente despesas refere-se ao Exercícios Anteriores/2015, no Pgto. da NF. nº 25016, referente a NE Nº 392781/2015 - corre a aquisição de Pregomin Pepti 400g, Marca: Danone, para atender o paciente: MIGUEL VIEIRA ARAGÃO NOBREGA, conforme Memorando nº 146/2015/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 0014141-22.2015.815.2001, da 6ª Vara da Fazenda Publica, Orçamento, Receituário Medico, Parecer nº 632/2015 da Assessoria Jurídica, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 16.142/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391812 | 18/04/2016 | 1425.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 25017, REFERENTE A NE Nº 391592/2015, A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA TAMANHO G - MARCA: MASTER, PARA ATENDER A USUÁRIA: EURIDICE SEVERINA DA SILVA, CONF. MEMO Nº MJ 097/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0054925-75.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 261/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16141/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391813 | 18/04/2016 | 57310.48 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 11265, REFERENTE A NE Nº 391246/2015, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2014, CONTRATO Nº 10.643/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.707/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2014 E NE Nº 00.003/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391814 | 18/04/2016 | 26336.25 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.097, EM ANEXO. PROC. 22.105/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391815 | 18/04/2016 | 17557.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.099, EM ANEXO. PROC. 22.104/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391816 | 18/04/2016 | 128306.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 11255, REFERENTE A NE. Nº 391179/2015, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10.601/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.032/2014 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 18020/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391817 | 18/04/2016 | 8793.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCÍCIO ANTERIORES/2015, PGTO. DA NF. Nº 10933 e 10960, REFERENTE A NE Nº 391785/2015, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, PCTS COM 150 CAIXA - M. COPOBRÁS, FÓSFORO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO EM MÉDIA 45 PALITOS MAÇOS CONTENDO 10 CAIXAS - MARCA: PARANÁ, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2015, CONTRATO Nº 10.807/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.063/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391818 | 18/04/2016 | 2673.22 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, PGTO. DA NF. Nº 11242, CORRESPONDENTE A NE Nº 392382/2015, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.887/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.072/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.025/2015 ANEXO AO PROC. Nº 00011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391819 | 18/04/2016 | 129918.88 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCÍCIO ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 10988, REFERENTE A NE Nº 391788/2015, . A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO, CRISTAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, PCTS COM 100 UNIDADES E REEMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES - MARCA: COPOBRÁS, ANEXO AO PROC. Nº 19.156/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391820 | 18/04/2016 | 111026.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, PGTO. DA NF. Nº 10525, REFERENTE A NE. Nº 391234/2015, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 10.011/2015, CONTRATO Nº 10.656/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.881/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.187/2014, PROC. Nº 16.150/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391821 | 18/04/2016 | 17247.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCÍCIO ANTERIORES/2015, PGTO. DAS NF. Nº 10741 e 10742, REFERENTE A NE Nº 391785/2015, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, (100 CAIXA), M. COPOBRÁS E COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, (200 CAIXA) M. COPOBRÁS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2015, CONTRATO Nº 10.807/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.063/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391822 | 18/04/2016 | 17247.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCÍCIO ANTERIORES/2015, PGTO. DA NF. Nº 10462, REFERENTE A NE Nº 391785/2015, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ml, MARCA: COPOBRÁS PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2015, CONTRATO Nº 10.807/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.063/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.189/2014, ANEXO AO PROC. Nº 15484/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100292015 | 0391823 | 18/04/2016 | 160910.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 85611, REFERENTE A NE. Nº 393378/2015, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.109/2015, CONTRATO Nº 10.353/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.674/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.029/2015 E PROCESSO Nº 22055/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101322014 | 0391824 | 18/04/2016 | 23500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 539, REFERENTE A NE. Nº 392433/2015, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2014, CONTRATO Nº 10.877/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.586/2014 - PREGÃO PRESENCAL Nº 10.132/2014, PROCESSO Nº 21.698/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391825 | 18/04/2016 | 46750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 87.632, EM ANEXO. PROC. 04.544/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0391826 | 18/04/2016 | 26840.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 6774, REFERENTE A NE. Nº 392158/2015, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.843/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2014E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391827 | 18/04/2016 | 4000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UPA (CÉLIO PIRES), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 87.637, EM ANEXO. PROC. 04.545/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391828 | 18/04/2016 | 4000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UPA (OCEANIA), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 87.634, EM ANEXO. PROC. 04.546/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0391829 | 18/04/2016 | 64000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 6779, REFERENTE A NE Nº 392160/2015, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: PARA ATENDER CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.843/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.135/2014, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 12.667/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391830 | 18/04/2016 | 500000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391831 | 18/04/2016 | 491475.05 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015, PARA ATENDER A FAEC - AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - PÓS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391832 | 18/04/2016 | 2041.20 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | A presente Despesa refere-se ao Exercicios Anteriores/2015, no Pgto. da NF. Nº 68485, referente a NE Nº 392657/2015, na aquisição de: Acido Ursodesoxicolico 300mg (ursacol 300mg) Caixa com 30 comprimidos, Registro M.S. 1008400670144 - Marca: Zambon, para Atender: o paciente: JOÃO MIRANDA DA CUNHA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Despacho da Assessoria Juridica Parecer nº 417/2015, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer do Técnico e documento anexo ao processo nº 10.580/2015. e Pr | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391833 | 18/04/2016 | 1360.80 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 68488, DA NE Nº 392769, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACIDO URSODESOXICOLICO 300mg (URSACOL 300mg) CX. C/3 0 COMP. - REGISTRO M.S. 1008400670144 - MARCA: ZAMBOM, PARA ATENDER A USUÁRIA: SILVANEIDE MARIA NUNES FONSECA, CONF. SOLICITAÇÃO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0051121-36.2013.815.23001, PARECER CONSULTIVO Nº 003/2014/GAB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 11.371/2015 E PROC. N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391834 | 18/04/2016 | 1404.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 696129, DA NE Nº 391681/2015, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ROFLUMILASTE 500MCG (DAXAS 500 MCG) CX. C/30 COMP. - MARCA: NYCOMED, PARA ATENDER AO USUÁRIO: HERMINIO VIEIRA DA SILVA, CONF. MEMO MJ Nº 086/2015, DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 200.2012,079.733-3, PARECER JURÍDICO Nº 237/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 06.355/2015 E PROCESSO Nº 19127/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0391835 | 18/04/2016 | 264.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. Nº 79365 e 79322, REFERENTE A NE. Nº 390146/2014, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013, EM ANEXO. PROC. 1237/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 E PROCESSO Nº 24.233/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391836 | 18/04/2016 | 4884.53 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 5187, REFERENTE A NE. 391629/2015, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA TENDER: CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10603/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, EM ANEXO NO PROC. Nº 16550/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391837 | 18/04/2016 | 13835.72 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 2432, REFERENTE A NE. 391622/2015, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA TENDER: HMSI, CONTRATO Nº 10604/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, EM ANEXO NO PROC. Nº 21.570/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391838 | 18/04/2016 | 815.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 5190, REFERENTE A NE. 3916272015, NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA TENDER: HMV, CONTRATO Nº 10604/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, EM ANEXO NO PROC. Nº 21.489/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101342014 | 0391839 | 18/04/2016 | 25000.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | A presente despesas refere-se ao Exercicios Anteriores/2014, no Pgto. da NF. Nº 225900, referente a NE Nº 393359/2014, na aquisição de Lanceta descartável, Deve atender a Norma Regulamentadora - NR nº 32, referente a Segurança de Saúde, no trabalho em serviços de Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, Marca: Roche - Destinado: CHMGTB, conforme Contrato nº 10.129/2014, Ata de Registro de Preços nº 140/2014 e Pregão Presencial nº 10.134/2014 , em anexo no proc. nº 03.334/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391840 | 18/04/2016 | 3634.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC - REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 100412, REFERENTE A NE Nº 392637/2015, NA MANUTEÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CHILLER METACONTRAL, CENTRAL DE AR HITACHI DE 10TR, CHILER REFRISAT RM.045A3VNOG NF 9080, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 619/2014-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 20.979/2014 E 18824/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100512014 | 0391841 | 18/04/2016 | 1650.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESP. REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. Nº 5063, REF. A NE. Nº 391227/15, NA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOR FISCAL TÉRMICA MARCA: BEMATECH/MP 2100TH FI; COMUNICAÇÃO SERIAL; ALTURA MÁXIMA 120mm E LARGURA MÁXIMA 155mm; PESO APROXIMADO DE 1,5; COR MARFIM, BEGE OU PRETA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ACIMA DE 50mm/s; 24, 32,48 E 64 CARACTERES POR LINHA; 1 INTERFACE USB E 2 SERIAIS RS-232 (1 RESERVA PARA O FISCO; GUILHOTINA 1,5 MILHÕES DE CORTE; ACIONAMENTO DE GAVETA 1 SAÍDA RJ-11; ACIONAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101322014 | 0391842 | 18/04/2016 | 35400.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | A presente Despesas refere-se ao Exercicos anteriores/2012015, no Pgto. da NF. nº 12177, da NE nº 393578/2014, na aquisição Mesa de Exame Genecologico - Armação em Tubo de 1.1/4 esmaltada com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em courvin Acompanha par de porta-coxa estofado em haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1.80mm comprimento x 0.53m x largura x 0.86m altura. Atenção Basica, Conforme Contrato nº 10.174/2014, Pregão Presencial nº 10.132/2014 e Termo de Apostilamento em | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932010 | 0391843 | 18/04/2016 | 2050.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES, NO PGTO. DA NF. Nº 1003142, CORRESPONDENTE A NE. Nº 391928/2015, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SMS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6169 - HMSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, PROC. Nº 20.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0391844 | 18/04/2016 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 1001799, REFERENTE A NE Nº 393461/2015, DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012, AO PROC. Nº 00.984/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972012 | 0391845 | 18/04/2016 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 1001798, REFERENTE A NE. Nº 393460/2015, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 004/2015 AO CONTRATO Nº 174/2012, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012, PROC. Nº 00.983/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0391846 | 18/04/2016 | 3680.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXERCIOCIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 1001780, REFERENTE A NE Nº 392320/2015, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015, AO CONTRATO Nº 099/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 178/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, AO PROC. Nº 00.982/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0391847 | 18/04/2016 | 5700.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 1001762, REFERENTE A NE. Nº 392853/2015, DO TERMO ADITIVO Nº 002/15 AO CONTRATO Nº 123/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES MARCA: BAUMER: HMSI-MAC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013, EM ANEXO AO PROC. Nº 00970/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0391848 | 18/04/2016 | 6380.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 1001779, REFERENTE A NE Nº 392319/2015, DO TERMO ADITIVO Nº 04/2015, AO CONTRATO Nº 099/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 178/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, PROC. Nº 00751/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0391849 | 18/04/2016 | 3680.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCIOCIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 1001648, REFERENTE A NE Nº 392320/2015, DO TERMO ADITIVO Nº 04/2015, AO CONTRATO Nº 099/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 178/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, PROC. Nº 19077/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391850 | 18/04/2016 | 4918.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DAS N.F. Nº 101151, 101155, 98914, 98917 E 101150, REFERENTE A NE. Nº 392253/2015 NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.849/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2014 ANEXO AO PROC. Nº 21488/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391851 | 18/04/2016 | 2626.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DAS N.F. Nº 96314, REFERENTE A NE. Nº 390971/2015 NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: PARA ATENDER: HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10607/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2014 ANEXO AO PROC. Nº 21.487/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391852 | 18/04/2016 | 6386.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DAS N.F. Nº 101149, REFERENTE A NE. Nº 392246/2015 NA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10073/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2014 ANEXO AO PROC. Nº 21.486/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391853 | 18/04/2016 | 1461.35 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR, MARCA: HEIMER, DO HMV, CONF. NOTA FISCAL Nº 1003022, EM ANEXO AO PROC.00.680/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391854 | 18/04/2016 | 1461.35 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR, MARCA HEIMER, DO HMV, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002786, EM ANEXO AO PROC. 19.386/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391855 | 18/04/2016 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, MARCA HEIMER, DO IVC, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002793,EM ANEXO AO PROC.19.266/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391856 | 18/04/2016 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, DA MARCA HEIMER, DO ICV, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002792, EM ANEXO AO PROC. 19.265/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391857 | 18/04/2016 | 1022.94 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO DE GERADOR, DA UPA OCEANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002784, EM ANEXO AO PROC. 19.264/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391858 | 18/04/2016 | 18223.24 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9.739, CONF. REQUERIMENTO Nº 151/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.544/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391859 | 18/04/2016 | 1022.94 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR, DA UPA OCEANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002785, EM ANEXO AO PROC. 19.263/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391860 | 18/04/2016 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, MARCA STEMAC, DO CHMGTB, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002545, EM ANEXO AO PROC. 15.709/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391861 | 18/04/2016 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, MARCA STEMAC, DO CHMGTB, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002546, EM ANEXO AO PROC 15.710/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391862 | 18/04/2016 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES, DA MARCA: STEMAC, DO CHMGTMB, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002789, EM ANEXO AO PROC.19.261/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391863 | 18/04/2016 | 2630.42 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES, MARCA: STEMAC, DO CHMGTB, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002788, EM ANEXO AO PROC. 19.262/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391864 | 18/04/2016 | 400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO(GLP) A GRANEL E SERVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJOES DE GAS (GLP), CONF. NOTA FISCAL Nº 3267, EM ANEXO AO PROC.00.689/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391865 | 18/04/2016 | 400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL E SEEVIÇOS DE RECARGA PARA BOTIJOES DE GÁS (GLP), CONF. NOTA FISCAL Nº 3271, EM ANEXO AO PROC. 00.692/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391866 | 18/04/2016 | 10719.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SERVIÇOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002683,1002684,1003211,1003213,1003214,1003215, EM ANEXO AO PROC.13.309/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391867 | 18/04/2016 | 22940.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AO SAMU, CONF. NOTA FISCAL Nº 327, EM ANEXO AO PROC .01.729/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391868 | 18/04/2016 | 22940.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AO SAMU, CONF. NOTA FISCAL Nº 329, EM ANEXO AO PROC. 02.077/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391869 | 18/04/2016 | 400.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NA CETNRAL TELEFONICA DA UPA OCEANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002096, EM ANEXO AO PROC. 13.165/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391870 | 18/04/2016 | 400.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NA CETNRAL TELEFONICA DA UPA OCEANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002194, EM ANEXO AO PROC. 15.032/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391871 | 18/04/2016 | 400.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NA CETNRAL TELEFONICA DA UPA OCEANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002293, EM ANEXO AO PROC. 17.355/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391872 | 18/04/2016 | 400.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, NA CENTRAL TELEFONICA DA UPA OCEANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002380, EM ANEXO AO PROC. 19.345/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391873 | 18/04/2016 | 400.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, AN CENTRAL DE TELEFONIA DA UPA OCEANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002484, EM ANEXO AO PROC. 20.673/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391874 | 18/04/2016 | 9361.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 1311,1289, EM ANEXO AO PROC. 21.495/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391875 | 18/04/2016 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391876 | 18/04/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391877 | 18/04/2016 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391878 | 18/04/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391879 | 18/04/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391880 | 18/04/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391881 | 18/04/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391882 | 18/04/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391883 | 18/04/2016 | 500.00 | 00032111630187 | JOSÉ EDACYR SIMM | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391884 | 18/04/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391885 | 18/04/2016 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391886 | 18/04/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391887 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391888 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391889 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391890 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00006453849410 | GREICE KELLY ARAÚJO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391891 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391892 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391893 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391894 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391895 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391896 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391897 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391898 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391899 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391900 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391901 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391902 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391903 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391904 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), CONF. MEMO Nº 128/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO, PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.324/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0391905 | 18/04/2016 | 6600.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 1473, CORRESPONDNETE A NE. Nº 392472/2015, REFERENTE, AO EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2015 AO CONTRATO Nº 086/2012, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE ENDOSCOPIA DA MARCA: FUJINON, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012, PROCESSO Nº 01462/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0391906 | 18/04/2016 | 4290.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 1000383, CORRESPONDENTE A NE. Nº 390520/2015, REFERENTE AO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA ALMOÇO TIPO SELF-SERVICE, SERVIDO NO LOCAL, COFFEE-BREAD SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO E LANCHE SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO - DESTINADO: VS - PAM E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO, PROCESSO Nº 22.097/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0391907 | 18/04/2016 | 31130.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF Nº 1000177, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393225/2015, SET/15 A OUT/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 083/2013, PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DA MARCA SERCON, - ATENÇÃO BASICA CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, PLANILHA DA GAF EM ANEXO AO PROCESSO Nº 05.649/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0391908 | 18/04/2016 | 62260.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF Nº 1000179, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393225/2015, PERÍODO DE NOV/15 A DEZ/15, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 083/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DA MARCA SERCON, - ATENÇÃO BASICA CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, PLANILHA DA GAF EM ANEXO AO PROCESSO Nº 05.649/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391909 | 18/04/2016 | 12768.56 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF Nº 2596, CORRESPONDENTE A NE. Nº 390501/2015, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.519/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014 NO PROCESSO Nº 17520/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0391910 | 18/04/2016 | 8400.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES2015, NO PGTO. DA NF.Nº 1000347, CORRESPONDENTE A NE. Nº 390564/2015, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2014 AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA ALMOÇO TIPO SELF-SERVICE, SERVIDO NO LOCAL E COFFEE-BREAD SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO - DESTINADO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO PROC. Nº 20.955/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0391911 | 18/04/2016 | 16439.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF Nº 2940, CORRESPONDENTE A NE. Nº 390504/2015, REFERENTE, A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.519/2015 E ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.031/2014, NO PROCESSO Nº 00292/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391912 | 18/04/2016 | 8820.19 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF Nº 1751, CORRESPONDENTE A NE. Nº 391632/2015, REFERENTE AO 2º PEDIDO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.606/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2014 EPREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, EM ANEXO PROCESSO Nº 13913/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100862014 | 0391913 | 18/04/2016 | 59300.91 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 3278, REFERENTE A NE Nº 392618/2015, N A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2014, CONTRATO Nº 10.596/2015 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014, NO PROCESSO Nº 21.217/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100862014 | 0391914 | 18/04/2016 | 41016.59 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 3180, REFERENTE A NE Nº 392316/2015,NA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2014, CONTRATO Nº 10.596/2015 EAUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.771/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.086/2014, NO PROCESSO Nº 20.768/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0391915 | 18/04/2016 | 5700.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 979, REFERENTE A NE Nº 392179/2015, DO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO Nº 083/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDITIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC 101/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 AO PROCESSO Nº 22.202/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391916 | 18/04/2016 | 44430.18 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 1723, CORRESPONDNETE A NE. Nº 391633/2015, REFERENET AO 2º PEDIDO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.606/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 12.151/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100732014 | 0391917 | 18/04/2016 | 6397.99 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF Nº 1776, CORRESPONDENTE A NE. Nº 391632/2015, REFERENTE AO 2º PEDIDO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.606/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2014 EPREGÃO PRESENCIAL Nº 10.073/2014, EM ANEXO PROCESSO Nº 14820/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391918 | 25/04/2016 | 3620.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE AMTERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NOTA FISCAL N º429, EM ANEXO AO PROC.09.776/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391919 | 25/04/2016 | 6967.49 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃ ODE MATERIAIS CIRURGICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 453, EM ANEXO AO PROC. 12.149/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391920 | 25/04/2016 | 16425.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃ ODE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONF. NOTA FISCAL Nº 475, EM ANEXO AO PROC. 14.903/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391921 | 25/04/2016 | 7725.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES, CONF. NOTA FISCAL Nº 472 EM ANEXO AO PROC. 14.410/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391922 | 25/04/2016 | 21173.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 495, EM ANEXO AO PROC. 19.132/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391923 | 25/04/2016 | 5798.10 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 526, EM ANEXO AO PROC. 22.051/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391924 | 25/04/2016 | 3569.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃ ODE PAPEL PARA ECG, CONF. NOTA FISCAL Nº 549, EM ANEXO AO PROC. 22.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391925 | 25/04/2016 | 5424.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, CONF. NOTA FISCAL Nº 548, EM ANEXO AO PROC. 22.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391926 | 25/04/2016 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES DE HEMOGRAMA C/ REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS E REGIME DE COMODATO, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000063, EM ANEXO AO PROC. 20.491/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391927 | 25/04/2016 | 23833.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES DE HEMOGRAMA C/ REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS E REGIME DE COMODATO, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000068, EM ANEXO AO PROC.226.179/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391928 | 25/04/2016 | 47666.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES DE HEMOGRAMA C/ REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS E REGIME DE COMODATO, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000066, EM ANEXO AO PROC. 22.177/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391929 | 25/04/2016 | 47666.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TESTES DE HEMOGRAMA C/ REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS E REGIME DE COMODATO, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000065, EM ANEXO AO PROC. 20.493/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391930 | 25/04/2016 | 26795.82 | 08370039000102 | Mega Marter Comercial de Alimentos Ltda | VALOR EMPENAHDO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 10123, EM ANEXO AO PROC. 20.229/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391931 | 25/04/2016 | 3103.35 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONF. NOTA FISCAL Nº 5697,5699,5700,5701, EM ANEXO AO PROC. 21.048/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391932 | 25/04/2016 | 6019.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 5696, EM ANEXO AO PROC. 21.049/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391933 | 26/04/2016 | 184777.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 281/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.843/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391934 | 26/04/2016 | 25030.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIODRES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 280/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.842/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391935 | 26/04/2016 | 219565.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 272/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.750/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391936 | 26/04/2016 | 7477.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 254/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.734/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391937 | 26/04/2016 | 132326.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 259/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.739/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391938 | 26/04/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 267/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.745/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391939 | 26/04/2016 | 151323.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 268/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.746/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391940 | 26/04/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DPARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 270/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.748/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391941 | 26/04/2016 | 31960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONS RUA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 271/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.749/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391942 | 26/04/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 264/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.743/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391943 | 26/04/2016 | 459617.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 263/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.742/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391944 | 26/04/2016 | 14573.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 255/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.735/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391945 | 26/04/2016 | 29515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 261/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.741/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391946 | 26/04/2016 | 1144.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 266/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.744/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391947 | 26/04/2016 | 10864.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 260/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.740/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391948 | 26/04/2016 | 116078.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HMSI, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 251/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.731/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391949 | 26/04/2016 | 31448.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS POPULAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 2582016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.738/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391950 | 26/04/2016 | 160794.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 257/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.737/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391951 | 26/04/2016 | 450122.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 20047, 20046 EM ANEXO AO PROC. 09.732/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391952 | 26/04/2016 | 681614.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 249/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.729/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391953 | 26/04/2016 | 266171.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 250/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.730/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391954 | 26/04/2016 | 1025588.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 273/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.808/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391955 | 26/04/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 129/2016, PLANILHA, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.325/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 100672015 | 0391956 | 26/04/2016 | 12500.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a Monitorização Neurofisiologica, para Atender a paciente: GABRIELLE TRIGUEIRO DE A. RAMOS, conforme Dispensa de Licitação nº 10.067/2015, Mandado Judicial processo nº 0011141 - 14. 2015.815.2001 - 6ª. Vara da Fazenda Públicada Capital, Orçamento, Receituário Medico, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer do Cops, e documentos anexo ao processo nº 07.320/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672015 | 0391957 | 26/04/2016 | 64504.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: PARAFUSO PEDICULARES - ANVISA: 10223710086 - MARCA: ORTOSINTESE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100672015 | 0391958 | 26/04/2016 | 7200.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ENXERTO HIDROXIAPATITA HÁ TCP (30 gramas) - ANVISA: 10345500076 - MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A USUÁRIA: GABRIELLE TRIGUEIRO DE A. RAMOS, CONF. MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0011141-14.2015.815.2001 - 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARECER JURÍDICO Nº 315/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.067/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391959 | 26/04/2016 | 711662.40 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE Nº 002/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100512015 | 0391960 | 26/04/2016 | 158381.40 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 706171 - CORRESPONDENTE A NE Nº 393052/2015, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RANIBIZUMABE 10MG/ML SOL. INJ. CT FA VD INS X 0,23 ML + SER. + AGULHA + FILTRON P/INJ. PARA ATENDER:AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.991/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.051/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.102/2015, ANEXO AO PROCESSO Nº 21.182/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391961 | 26/04/2016 | 5040.00 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESFIBRILIZADOR DA MARCA: MINDRAY, MODELO: BENE HART DG nº SÉRIE DG - 18004884 - TOMBAMENTO: 399929, DESFIBRILIZADOR DA MARCA: MINDRAY, MODELO: BENE HART DG nº SÉRIE: DG - 18004883 - TOMBAMENTO 399928 E DESFIBRILIZADOR DA MARCA: MINDRAY MODELO: BENE HART DG Nº SÉRIE: DG - 18004878 - TOMBAMENTO: 399925, PERTENCENTE AO HMSI - MAC, CONF. CONTRATO Nº 10.854/2015. MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPRA DIRETA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0391962 | 26/04/2016 | 30000.00 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHADO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 10.753/2015, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ESTEVÃO DAVILA LINS Nº 100 - CRUZ DAS ARMAS - JOÃO PESSOA - PB, EM ANEXO AO PROC. 00.502/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391963 | 26/04/2016 | 125000.00 | 30280358000690 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PERFUROCORTANTES, LANCETAS DESCARTAVEL, CONF. NOTA FISCAL Nº 225902 EM ANEXO AO PROC. 03.333/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391964 | 26/04/2016 | 5328.00 | 08657010000106 | ELETROMEDICAL - COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS - MARCA/MODELO: OLYMPUS - CH41 SÉRIE TOMBAMENTO: 6B09694 - 188101, MARCA/MODELO: BIOVAL L 1000 SÉRIE/TOMBAMENTO: 20110395, MARCA/MODELO:: LEICA DME SÉRIE/TOMBAMENTO: 155037, MARCA/MODELO: COLEMAN N180M SÉRIE/TOMBAMENTO: 1650 347840, MARCA/MODELO: SWL 100 SÉRIE/TOMBAMENTO: 242675, MARCA/MODELO: FANEM 270 SÉRIE/TOMBAMENTO: 156295, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 112/2015 - DAF/HMSI, ORÇAMEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391965 | 26/04/2016 | 1559.74 | 00025095242400 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 116/2016/ACS/DGTES/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.250/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391966 | 26/04/2016 | 2193.27 | 00001196598401 | JOSÉ DO EGITO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 140/2016/ACS/DGTES/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.083/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391967 | 27/04/2016 | 5000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 206/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.935/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391968 | 27/04/2016 | 5000.00 | 00009956915416 | LARISSA DE SOUZA RABELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO Nº 206/16/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.935/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391969 | 27/04/2016 | 1559.74 | 00025095242400 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 116/2016/ACS/DGTES/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.250/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391970 | 27/04/2016 | 6464.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Diazepam 5mg, Marca: Santisa, para Atender: AMBULATORIAL- CAIS - MAC, conforme Contrato nº 10.337/2016, Ata de Registro de Preços, nº 10.126/2015 e Pregão Presencial nº 10.062/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391971 | 27/04/2016 | 240.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Diazepam 5mg, Marca: Santisa, para Atender: CHMGTB-MAC, conforme Contrato nº 10.337/2016, Ata de Registro de Preços, nº 10.126/2015 e Pregão Presencial nº 10.062/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391972 | 27/04/2016 | 24.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Diazepam 5mg, Marca: Santisa, para Atender: HMSI-MAC, conforme Contrato nº 10.337/2016, Ata de Registro de Preços, nº 10.162/2015 e Pregão Presencial nº 10.062/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391973 | 27/04/2016 | 24.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Diazepam 5mg, Marca: Santisa, para Atender: HMV-MAC, conforme Contrato nº 10.337/2016, Ata de Registro de Preços, nº 10.126/2015 e Pregão Presencial nº 10.062/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0391974 | 27/04/2016 | 48.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos: Diazepam 5mg, Marca: Santisa, para Atender: UPA-MAC, conforme Contrato nº 10.337/2016, Ata de Registro de Preços, nº 10.126/2015 e Pregão Presencial nº 10.062/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100382015 | 0391975 | 27/04/2016 | 54560.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição: Leite Pasteurizado tipo B - Ensacado em plástico atóxicos, hermeticamente fechados contendo 01 (um) litro, em cada embalagem, Marca: Ideal, para Atender: ICV-MAC, conforme Contrato nº 10.394/2016, Ata de Registro dePreços, nº 10.103/2015 e Pregão Presencial nº 10.038/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100382015 | 0391976 | 27/04/2016 | 11160.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição: Leite Pasteurizado tipo B - Ensacado em plástico atóxicos, hermeticamente fechados contendo 01 (um) litro, em cada embalagem, Marca: Ideal, para Atender: RESM/PASM - MAC, conforme Contrato nº 10.394/2016, Ata de Registro de Preços, nº 10.103/2015 e Pregão Presencial nº 10.038/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100382015 | 0391977 | 27/04/2016 | 11160.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição: Leite Pasteurizado tipo B - Ensacado em plástico atóxicos, hermeticamente fechados contendo 01 (um) litro, em cada embalagem, Marca: Ideal, para Atender: HMV-MAC, conforme Contrato nº 10.394/2016, Ata de Registro dePreços, nº 10.103/2015 e Pregão Presencial nº 10.038/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100382015 | 0391978 | 27/04/2016 | 9920.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição: Leite Pasteurizado tipo B - Ensacado em plástico atóxicos, hermeticamente fechados contendo 01 (um) litro, em cada embalagem, Marca: Ideal, para Atender: HMSI-MAC, conforme Contrato nº 10.394/2016, Ata de Registro de Preços, nº 10.103/2015 e Pregão Presencial nº 10.038/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100382015 | 0391979 | 27/04/2016 | 74400.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição: Leite Pasteurizado tipo B - Ensacado em plástico atóxicos, hermeticamente fechados contendo 01 (um) litro, em cada embalagem, Marca: Ideal, para Atender: CHMGTB-MAC, conforme Contrato nº 10.394/2016, Ata de Registrode Preços, nº 10.103/2015 e Pregão Presencial nº 10.038/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101892014 | 0391980 | 27/04/2016 | 5330.66 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição do 2º Pedido: Colher descartável para refeição, confeccionada em polipropileno, transparente, medindo aproximadamente 20cm a presentada em embalagem plástica contendo 50 unidade, Marca: Sertlast, para Atender: RESM/PASM-MAC, conforme Contrato nº 10.368/2016, Ata de Registro de Preços, nº 10.052/2015 e Pregão Presencial nº 10.189/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101892014 | 0391981 | 27/04/2016 | 7106.26 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição do 2º Pedido: Colher descartável para refeição, confeccionada em polipropileno, transparente, medindo aproximadamente 20cm a presentada em embalagem plástica contendo 50 unidade, Marca: Sertlast, para Atender: CHMGTB -MAC, conforme Contrato nº 10.368/2016, Ata de Registro de Preços, nº 10.052/2015 e Pregão Presencial nº 10.189/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101892014 | 0391982 | 27/04/2016 | 7106.26 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição do 2º Pedido: Colher descartável para refeição, confeccionada em polipropileno, transparente, medindo aproximadamente 20cm a presentada em embalagem plástica contendo 50 unidade, Marca: Sertlast, para Atender: HMSI-MAC, conforme Contrato nº 10.368/2016, Ata de Registro de Preços, nº 10.052/2015 e Pregão Presencial nº 10.189/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391983 | 28/04/2016 | 9295.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 284/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391984 | 28/04/2016 | 151252.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA, - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 278/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.998/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391985 | 28/04/2016 | 389336.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 275/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.995/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391986 | 28/04/2016 | 500470.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 276/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.996/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391987 | 28/04/2016 | 4181.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 285/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391988 | 28/04/2016 | 5956.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 285/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391989 | 28/04/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 287/2016, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391990 | 28/04/2016 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 288/2016, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.005/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391991 | 28/04/2016 | 93324.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 286/2016, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.003/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391992 | 28/04/2016 | 220813.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 283/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.000/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391993 | 28/04/2016 | 5125.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 283/2016, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.000/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391994 | 28/04/2016 | 60729.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 289/2016, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391995 | 28/04/2016 | 16626.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 282/2016 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 06.999/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391996 | 28/04/2016 | 6793.55 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO COMPLEMENTO DA NE Nº 390469/2015, REFERENTE AO PGTO. DA NF. Nº 1000952, REFERENTE Á PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0255/2015 EPLANILHA, EM ANEXO. PROCESSO 00.485/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391997 | 28/04/2016 | 500000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 281/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.843/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391998 | 28/04/2016 | 770390.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 273/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.808/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391999 | 28/04/2016 | 184795.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ICV, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 252/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.732/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392000 | 28/04/2016 | 107761.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 256/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.736/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392001 | 28/04/2016 | 752037.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 253/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.733/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392002 | 28/04/2016 | 9292.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 269/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.747/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392003 | 28/04/2016 | 413182.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 274/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.809/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392004 | 28/04/2016 | 593580.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 277/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.997/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392005 | 28/04/2016 | 790000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 276/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.996/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392006 | 28/04/2016 | 7750.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FACHADA E SINALIZAÇÃO DOS SETORES DA UPA OCEANIA E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA UNIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 388/2015, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO ANERO AO PROCESSO Nº 03.210/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392007 | 28/04/2016 | 56773.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 284/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392008 | 28/04/2016 | 15848.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 284/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392009 | 28/04/2016 | 56887.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONF. MEMO Nº 284/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392010 | 28/04/2016 | 2409.75 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010629, REFERENTE À 35, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 825/2015, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06.867/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392011 | 28/04/2016 | 2409.75 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. Nº 1002970, REFERENTE À 35, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 826/2015, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.706/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392012 | 28/04/2016 | 6602.70 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010610, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER JURÍDICO Nº 574/2015, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.972/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392013 | 28/04/2016 | 1032.75 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010624, REFERENTE À 15, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 823/2015, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.619/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392014 | 28/04/2016 | 6602.70 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010621, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 571/2015, PARECER DO COPS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.301/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392015 | 28/04/2016 | 5282.16 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXECICIOS ANTERIOES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010613, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFIAS, NO TOTAL DE 04 (QUATRO) EXAMES, COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECER JURÍDICO Nº 565/2015, PARECER DO TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.751/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392016 | 28/04/2016 | 14525.94 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010611, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ARTERIOGRAFICOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA COM OS NOMES DOS PACIENTES, PARECERDA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 566/2015, PARECER DO COPS, DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10.091/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392017 | 28/04/2016 | 826.20 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 1010622, REFERENTE À 12, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 822/2015, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23.302/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392018 | 28/04/2016 | 1170.45 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. Nº 1010625, REFERENTE À 17, PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, PARECER JURÍDICO Nº 829/2015, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXOAO PROCESSO Nº 08.752/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392019 | 28/04/2016 | 5000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390603, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392020 | 29/04/2016 | 5000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390603, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100102015 | 0392022 | 29/04/2016 | 518634.87 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O UPA MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.317/2015, ADESÃO REGISSTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 101322015 | 0392023 | 29/04/2016 | 15000.00 | 03776916000126 | WAYMED COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE UM KIT PARA NEUROENDOSCÓPIA - MARCA: KARL STORZ, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DE LIMA, CONF. CONTRATO Nº 10.407/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 11.377/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.132/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392024 | 29/04/2016 | 84211.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 67743, CONFORME REQUERIMENTO Nº 155/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 14.406/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392025 | 29/04/2016 | 78501.42 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 67971, CONFORME REQUERIMENTO Nº 156/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 14.669/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392026 | 29/04/2016 | 44769.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 67790, CONFORME REQUERIMENTO Nº 157/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 14.398/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392027 | 29/04/2016 | 42638.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 67282, CONFORME REQUERIMENTO Nº 158/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 14.396/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392028 | 29/04/2016 | 41367.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 67789, CONFORME REQUERIMENTO Nº 159/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 14.399/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392029 | 29/04/2016 | 16822.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 67621, CONFORME REQUERIMENTO Nº 160/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 14.400/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100172015 | 0392030 | 29/04/2016 | 42105.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF Nº 68151, REFERENTE A NE. Nº 392221/2015, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TOSILATO DE SORAFENIBE 200mg 9NEXAVAR®) - MARCA: BAYER AG PHARMA AG - ALEMANHA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALEXANDER DE SOUZA LUCENA, CONF. MEMO MJ Nº 002/2015/GEMAF/SMS, AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0040918-15.2013.815.2001 E DJ Nº 0031429-51.2013.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 044/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.650 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100562015 | 0392031 | 29/04/2016 | 44755.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A presente Despesas refere-se ao Execicios Anteriores/2015, no Pgto. da NF. Nº 67987, referente a NE Nº 392365/2015, na aquisição de medicamentos: Acetato de Abiraterona 250mg (zytiga 250mg cx com 120 comprimidos - OR). Marca: Janssen - CILAG, Para atender: o usuário: JOSE CARLOS ARAÚJO LIMA, conforme Dispensa de Licitação nº 10.056//2015, Decisão Judicial nº 0040918-15.2013.813.2001, Solicitação, Relatório Médico, Orçamento, Parecer Técnico, Ordem de Compra, Parecer do Cops, documento anexo ao processo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101482015 | 0392032 | 02/05/2016 | 49398.85 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME PLANILHA, CONTRATO No 10.319/2016, DISPENSA DE LICITACAO No 10.148/2015, OFICIO o 030/DA/2016 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392033 | 04/05/2016 | 9525.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES CIEVS - 2016, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 311/2016, EM ANEXO. PROC. 03.972/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392034 | 04/05/2016 | 237600.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS DO CEO, CONF. PARECER JURIDICO, MEMO No 313/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.449/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0392035 | 10/05/2016 | 4697.88 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 112/2010, ADITIVO No 007/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 007/2010 - PROC. 07.509/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392036 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392037 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005491085480 | ANTONIO CAVALCANTI DE MELO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392038 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392039 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005491082465 | ARTHUR FREIRE CAVALCANTI DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392040 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00007210046445 | BRUNO OLIVEIRA CARREIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392041 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00006811243422 | CAMILA MOTA ALENCAR MAIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392042 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00006002932461 | CAMILA MARIA DE MOURA SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392043 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392044 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRÍCIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392045 | 10/05/2016 | 2400.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392046 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005613325413 | GISELE CRISTIANE FERRAZ FELIX | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392047 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392048 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00001409537447 | HIGOR FELIPE CESAR RAMALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392049 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00008439386419 | ISAC LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392050 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00008716741498 | ISABELA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392051 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392052 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00009023338448 | JESSYKA EMILIA FERREIRA RABELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392053 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00006643724490 | JOÃO CARLOS GUSMÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392054 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005013439469 | JOÃO RODOLFO MOURA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392055 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00002372323407 | JOELMA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392056 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00007654177402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES FRANÇA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392057 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005961102432 | JOSIMEYRE DE SOUSA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392058 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00004656193470 | KHISHEA KARYNE GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392059 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00003483469486 | KILMA VIEIRA PINTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392060 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00009956915416 | LARISSA DE SOUZA RABELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392061 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005233277492 | LIZANDRO LEITE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392062 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00000114523231 | LOUISE TAVARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392063 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00006815258432 | LUCAS EMMANUEL DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392064 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392065 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00007304339438 | REBECCA GOMES FERRAZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392066 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00006610996440 | RENAN CABRAL MOTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392067 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00044193211487 | RENATA MARIA TEIXEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392068 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005605217402 | RODRIGO DINIZ DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392069 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00093476051234 | SUELLEM SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392070 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00005251597460 | TAMARA CRISTINA DE FRANCA LOBATO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392071 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00007678503431 | VANESSA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392072 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00008029572697 | WESLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 211/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.413/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392073 | 10/05/2016 | 2482.65 | 00007020780423 | GABRIELL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL 5/12 (CINCO DOZE AVOS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO 2015 E 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS, RELATIVO AOS PERIODO 2013/2014 E 2014/2015 (NAO GOZADAS), CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E REQUERIMENTO No 161/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 00.088/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0392074 | 10/05/2016 | 489870.36 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL, DA NE. No 392828/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - REFORMA, CONFORME CONTRATO No 10.027/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE HOMOLOGACAO E PLANILHA DO SETORDE ENGENHARIA E ARQUITETURA, TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392075 | 10/05/2016 | 4644.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL NO TAMANHO 80 MM X 40 M - COMPATIVEL COM A IMPRESSORA BENATECH MP 4200TH - MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER A AB. - PAB FIXO, CONF. MEMO No 117/2015/DAF, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMENHO EM ANEXO. PROC. 22.144/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392076 | 10/05/2016 | 1147.92 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BACLOFENO 0,5 MG/ML 20 ML, PARA ATENDER A USUARIA: MARLENE TARGINO DE ANDRADE, CONF. MEMO MJ No 168/2015/GMAF/SMS. MANDADO JUDICIAL No 0820599-22.215.8.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.525/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392077 | 10/05/2016 | 61022.70 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392078 | 10/05/2016 | 40010.85 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392079 | 10/05/2016 | 44800.70 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392080 | 10/05/2016 | 29410.95 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392081 | 10/05/2016 | 44925.71 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392082 | 10/05/2016 | 24887.18 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.884/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392083 | 11/05/2016 | 117975.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392084 | 11/05/2016 | 117975.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392085 | 11/05/2016 | 117975.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - HOSPITAL VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392086 | 11/05/2016 | 235950.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392087 | 11/05/2016 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392088 | 11/05/2016 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392089 | 11/05/2016 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA VALENTINA,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392090 | 11/05/2016 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA - OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392091 | 11/05/2016 | 173250.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - CHMGTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392092 | 11/05/2016 | 173250.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392093 | 11/05/2016 | 57750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392094 | 11/05/2016 | 115500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392095 | 11/05/2016 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS INCLUINDO TUBOS DE RAIO X, EM APARELHOS DE RADIODIAGOSTICO DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 0937, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 72/2016, REQUERIMENTO No 162/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 12.237/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392096 | 11/05/2016 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS INCLUINDO TUBOS DE RAIO X, EM APARELHOS DE RADIODIAGOSTICO DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 0936, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 73/2016, REQUERIMENTO No 163/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 12.236/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392097 | 11/05/2016 | 27282.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10301/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER - HMV, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10052/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392098 | 11/05/2016 | 45300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10301/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER - HMSI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10052/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392099 | 11/05/2016 | 3500.00 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: ARIOSVALDO SILVA No 842 - TORRE - SEDE DO DIST. SANITARIO IV, CONF. MEMO No 630/2015, PARECER JURIDICO/SMS No 219/2016, PARECER TECNICO E REQUERIMENTO No 164/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 01.289/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392100 | 11/05/2016 | 45877.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10301/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER - CHMGTB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10052/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392101 | 11/05/2016 | 18315.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10301/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER - ICV - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10052/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392102 | 11/05/2016 | 57645.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 20343 E 21290, CONF. PARECER JURIDICO, REQUERIMENTO No 165/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 09.168/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392103 | 18/05/2016 | 24756.11 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10301/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER - LACEN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10052/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392104 | 18/05/2016 | 6105.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10301/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER - CAIS MANGABEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10052/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392105 | 18/05/2016 | 6105.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10301/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER - CAIS CRISTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10052/2015 E PLANILHA ANEXA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0392106 | 18/05/2016 | 32250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10971/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS DE REGIME DE COMODATO - (URINA AUTOMATIZADA M. ALERE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - HMV, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10034/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0392107 | 18/05/2016 | 32250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10971/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS DE REGIME DE COMODATO - (URINA AUTOMATIZADA M. ALERE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - ICV, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10034/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0392108 | 18/05/2016 | 32250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10971/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS DE REGIME DE COMODATO - (URINA AUTOMATIZADA M. ALERE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - HMSI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10034/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0392109 | 18/05/2016 | 32250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10971/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS DE REGIME DE COMODATO - (URINA AUTOMATIZADA M. ALERE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CHMGTB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10034/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0392110 | 18/05/2016 | 32250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10971/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS DE REGIME DE COMODATO - (URINA AUTOMATIZADA M. ALERE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULATORIAL - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10034/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0392111 | 18/05/2016 | 32250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10971/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS DE REGIME DE COMODATO - (URINA AUTOMATIZADA M. ALERE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - UPA - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10034/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100342015 | 0392112 | 18/05/2016 | 21500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10971/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS DE REGIME DE COMODATO - (URINA AUTOMATIZADA ALERE) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE- AB - PAB - FIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10034/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392113 | 18/05/2016 | 15840.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, MARCA: ALERE) - CHMGTB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10012/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392114 | 18/05/2016 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, MARCA: ALERE) - HMV, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10012/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392115 | 18/05/2016 | 15840.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, MARCA: ALERE) - HMSI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10012/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392116 | 18/05/2016 | 15840.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, MARCA: ALERE) - ICV, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10012/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392117 | 18/05/2016 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, MARCA: ALERE) - CAIS CRISTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10012/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392118 | 18/05/2016 | 15840.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A REDE MUNICIPALDE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E LITIO, MARCA: ALERE) -LACEN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10012/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392119 | 18/05/2016 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, MARCA: ALERE) - UPA VALENTINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10012/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392120 | 18/05/2016 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2016, AO CONTRATO No 10.989/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO, MARCA: ALERE) - UPA OCEANIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10012/2015 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392121 | 18/05/2016 | 2951.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ, DA AGENTE DE SAUDE ADALGIZA DE MELO DIAS, CONF. PARECER JURIDICO, MEMO No 175/2016, EM ANEXO. PROC. 17.957/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392123 | 18/05/2016 | 22451.31 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA NE No 390566/2016, DESPESA REF. AO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE AO ADITIVO No 001/2015 AO CONTRATO No 10.032/2014, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - 1.1. LICENCA DO USO DO SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL, 1.4. LOCACAO DE ESTACAO DE TRABALHO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.305/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392124 | 18/05/2016 | 6600.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA FUJINON DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 01357, CONF. PARECER JURIDICO No 33/2016, REQUERIMENTO No 166/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 16.289/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392125 | 18/05/2016 | 6600.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA FUJINON DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 01356, CONF. PARECER JURIDICO No 34/2016, REQUERIMENTO No 167/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 16.288/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392126 | 18/05/2016 | 6600.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA FUJINON DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 01355, CONF. PARECER JURIDICO No 36/2016, REQUERIMENTO No 168/2016-SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 16.287/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392127 | 18/05/2016 | 3882.91 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER O CAIS CRISTO, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 1.202 E 1.199, CONF. PARECER JURIDICO No 550/2015 E REQUERIMENTO No 169/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 00.227/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392128 | 18/05/2016 | 10097.04 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1.203, CONF. PARECER JURIDICO No 551/2015 E REQUERIMENTO No 170/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 00.225/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392129 | 18/05/2016 | 11437.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1.642, CONF. PARECER JURIDICO No 661/2015 E REQUERIMENTO No 171/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 24.563/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392130 | 18/05/2016 | 1500.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS RESPIRADORES VOLUMETRICOS DA MARCA: INTERMED DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. NOTA FISCAL No 1056 E REQUERIMENTO No 172/2016/SMS, EM ANEXO. PROC. 10.835/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392131 | 18/05/2016 | 23600.75 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DOS CAIS, CONF. NOTAS FISCAIS NoS 1000304, 1000301, 1000303, 1000302 E 1000300, PARECER JURIDICO No 752/2015 E REQUERIMENTO No 173/2016/SMS, EM ANEXO. PROC. 20.422/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392132 | 18/05/2016 | 419.75 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR, PERTECENTE AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. NOTA FISCAL No 1000369, PARECER JURIDICO No 777/2015 E REQUERIMENTO No 175/2016/SMS, EM ANEXO. PROC. 24.667/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392133 | 18/05/2016 | 3192.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSICAO DE FORMULA NUTRICIONAL, PARA ATENDER A USUARIA: CALEBE BARBOSA COSTA, CONF. NOTA FISCAL No No 5.134, REQUERIMENTO No 176/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 25.045/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392134 | 18/05/2016 | 5902.92 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 124/2012 TERMO ADITIVO No 05/2015 SITUADO NA RUA: MORIZE DE MIRANDA GUSMAO, No 1489, CRISTO REDENTOR, O QUAL SERA DESTINADO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CASA DE ACOLHIDA TRANSITORIAINFANTO JUVENIL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. 02.472/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392135 | 18/05/2016 | 7500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTITETANICA 250 U.I - MARCA: CSL BEMRING, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. MEMO No 10/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.837/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392136 | 18/05/2016 | 12302.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVICO DE EXTENSAO DA REDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VALENTINA INTEGRADA, CONF. MEMO No 335/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392137 | 18/05/2016 | 1613.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 80.094 - CORRESPONDENTE NE A NE No 391980/2015 VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: XINAFOATO DE SALMETEROL 25MCG + PROPIONATO DE FLUTICASONA 125MCG (SERETIDE) SPRAY COM 120 DOSES - MARCA: GLAXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392138 | 18/05/2016 | 5436.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. 69.839, CORRESPONDENTE A NE No 393337/2014, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ARIPIPRAZOL 10MG (ARISTAB) - MARCA: ACHE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392139 | 18/05/2016 | 705.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. No 69.881, CORRESPONDENTE A NE No 392608/2014, NA AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TRAMANHO G, PARA ATENDER AO USUARIO: RAULINO DE SOUZA LIMA, CONF. MEMO No 185/2014/GEMAF/SMS, DEMANDA JUDICIAL No 0509933-45.2013.4.05.8200T, PARECER JURIDICO No 032/2014/GAB, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.062/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392140 | 18/05/2016 | 3199.90 | 00019128037472 | PEDRO DE ALMEIDA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: MARIA JOSE MIRANDA DO AMARAL No 50, BAIRRO JARDIM VENEZA, REL AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARCO/2016, CONF. MEMO No 226/2016, TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL, PARECER DA G.A.F./SMS E PARECER JURIDICO/SMS No 337/2016 EM ANEXO. PROC. 06.221/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0392141 | 18/05/2016 | 131650.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 04/2015 E 05/2016 AO CONTRATO No 025/2012, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS DOS APARELHO DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0392142 | 18/05/2016 | 40925.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 04/2015 E 05/2016 AO CONTRATO No 025/2012, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS DOS APARELHO DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0392143 | 18/05/2016 | 8185.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 04/2015 E 05/2016 AO CONTRATO No 025/2012, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS DOS APARELHO DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392144 | 18/05/2016 | 32400.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 111/2011, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392145 | 18/05/2016 | 10800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 111/2011, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392146 | 18/05/2016 | 74880.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 111/2011, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392147 | 18/05/2016 | 4680.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 111/2011, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER E IMPLEEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392148 | 18/05/2016 | 392860.80 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 111/2011, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER SERV. DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392149 | 18/05/2016 | 11785.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016, CONF. MEMO No 315/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.011/2016, 06.010/2016 E 06.008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392150 | 18/05/2016 | 14476.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016, CONF. MEMO No 314/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.009/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392151 | 18/05/2016 | 1625.56 | 00041533828415 | JOSÉ EQUILEIS JACINTO FRANCA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, PARECER TECNICO, E DESPACHO DA G.A.F./SMS E REQUERIMENTO No 174/2016-SMS, EM ANEXO. PROC. 19.569/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0392152 | 18/05/2016 | 10800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 111/2011, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDDER A MAC - HMVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 008/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392153 | 18/05/2016 | 4457.16 | 00068080409404 | JANDILSON GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: JOSE ESTEVAO DA SILVA, 894, JOSE AMERICO, ONDE FUNCIONAVA SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, REL. AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2016, CONF. MEMO No 317/2016, PARECER JURIDICO No 335/2016, PARECER TECNICO E DESPACHO DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.000/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392154 | 18/05/2016 | 2228.58 | 00068080409404 | JANDILSON GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: JOSE ESTEVAO DA SILVA, 894, JOSE AMERICO, ONDE FUNCIONAVA SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO No 316/2016, PARECER JURIDICO No 334/2016, PARECER TECNICO E DESPACHO DA G.A.F./SMS E REQUERIMENTO No 177/2016, EM ANEXO. PROC. 07.999/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392155 | 18/05/2016 | 2820.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF. No 23640, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 060/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 04.342/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392156 | 18/05/2016 | 900.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF. DE COBRANCA No 0082028340-ND , REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.944/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392157 | 18/05/2016 | 75.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 234920, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 061/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 04.343/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392158 | 18/05/2016 | 75.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 234136, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 053/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 03.693/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392159 | 18/05/2016 | 631.68 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 231751, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 041/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.483/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392160 | 18/05/2016 | 761.40 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 231432, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 040/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.482/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392161 | 18/05/2016 | 2300.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 232010, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 039/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.477/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392162 | 18/05/2016 | 3102.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF. No 232632, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 048/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.942/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392163 | 18/05/2016 | 1692.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 231853, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 036/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.032/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392164 | 18/05/2016 | 2820.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF. No 233679, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 051/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 03.691/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392165 | 18/05/2016 | 2820.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 231336, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 033/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 00.768/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392166 | 18/05/2016 | 1410.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 233877, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME MEMO. No 054/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 03.694/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392167 | 18/05/2016 | 6960.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 231335, 231613, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - CHMGTB, CONFORME MEMO. No 034/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 00.802/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392168 | 18/05/2016 | 10910.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 232011, 232055, 231854, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - CHMGTB, CONFORME MEMO. No 062/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 04.366/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392169 | 18/05/2016 | 15180.22 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 233021, 232853, 232846, 233155, 233191, 233194,233360, 233381, 233520, 233526, 233677, 233772, 233876, 234067, 234272, 234281, 234349, 234368, 234372, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: INSTITUO CANDIDA VARGAS - ICV, CONFORME MEMO. No 063/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 04.423/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392170 | 18/05/2016 | 4250.70 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 234556, 234723, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME MEMO. No 057/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 03.916/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392171 | 18/05/2016 | 5865.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 234313, 234137, 233934, , REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME MEMO. No 056/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 03.915/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392172 | 18/05/2016 | 11265.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 233337, 233462, 233676, 233917, 234142, 234320, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME MEMO. No 055/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AOPROCESSO No 03.773/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392173 | 18/05/2016 | 4339.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 231874, 231216, 231252, 231232 REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME MEMO. No 035/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 00.863/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392174 | 18/05/2016 | 2460.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 232811, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME MEMO. No 043/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.616/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392175 | 18/05/2016 | 2205.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 232644, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME MEMO. No 042/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.615/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392176 | 18/05/2016 | 2913.90 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 232812, 232819, 233024, 233026, 233032, 233176, 233179, 233459, 233473, 233707, 233708, 233712, 233714, 233716, 233718, 233913, 233919, 233924, 234141, 234147, 234149, 234151, 234328, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: SAMU REGIONAL JOAO PESSOA, CONFORME MEMO. No 050/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 03.564/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392177 | 18/05/2016 | 2657.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 231218, 231230, 231233, 231458, 231466, 231621, 231626, 231633, 231635, 231835, 231838, 232001, 232003, 232005, 232007, 232254, 232255, 232258, 232407, 232416, 232647, 232662, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: SAMU REGIONAL JOAO PESSOA, CONFORME MEMO. No 044/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.810/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392178 | 18/05/2016 | 825.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 235259 E 234702, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: CAIS CRISTO, CONFORME MEMO. No 065/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 04.678/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392179 | 18/05/2016 | 1395.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 233730, 23322, 234314, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: CAIS CRISTO, CONFORME MEMO. No 049/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 03.559/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392180 | 18/05/2016 | 1080.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF. No 232434, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMVF, CONFORME MEMO. No 037/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.307/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392181 | 18/05/2016 | 2820.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF. No 234548, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMVF, CONFORME MEMO. No 058/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 03.936/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392182 | 18/05/2016 | 1996.56 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF. No 231750, 230414, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMVF, CONFORME MEMO. No 046/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.864/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392183 | 18/05/2016 | 250.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 234617, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMVF, CONFORME MEMO. No 059/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 03.937/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392184 | 18/05/2016 | 346.38 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS NF. No 234925 E 234907, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMVF, CONFORME MEMO. No 064/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 04.444/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392185 | 18/05/2016 | 2820.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF. No 231337, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMVF, CONFORME MEMO. No 032/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 00.430/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392186 | 18/05/2016 | 100.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF. No 232645 , REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMVF, CONFORME MEMO. No 045/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 01.863/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822012 | 0392187 | 18/05/2016 | 150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PGTO. DA NF. No 20340 - CORRESPONDENTE A NE. No 391322/2013, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMINOFILINA 100MG COMP. - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2013, EM ANEXO. PROCESSO No 155/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 082/2012 E PROCESSO No 09.163/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001032012 | 0392188 | 18/05/2016 | 102.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PGTO. DA NF.No 20341, CORRESPONDENTE A NE. No 391126/2013, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRS/AMP PO P/SUSP INJ (MARCA: TEUTO), PARA ATENDER A UPA OCEANIA,CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 345/2012, PROCESSO LICITATORIO No 213/2012, PREGAO PRESENCIAL No 103/2012, EM ANEXO AO PROC. No 05.082/2013 E PROCESSO No 09.167/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001032012 | 0392189 | 18/05/2016 | 102.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PGTO. DA NF. No 20339, CORRESPONDENTE A NE No 391115/2013, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: , BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRS/AMP PO P/SUSP INJ (MARCA: TEUTO), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 345/2012, PROCESSO LICITATORIO No 213/2012, PREGAO PRESENCIAL No 103/2012, EM ANEXO AO PROC. No 05.082/2013 E PROCESSO No 09.166/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001032012 | 0392190 | 18/05/2016 | 510.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2013, NO PGTO. DA .NF. No 20342, CORRESPONDENTE A NE No 391112/2013, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRS/AMP PO P/SUSP INJ (MARCA: TEUTO), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 345/2012, PROCESSO LICITATORIO No 213/2012, PREGAO PRESENCIAL No 103/2012, EM ANEXO AO PROC. No 05.082/2013 E PROCESSO No 09165/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392191 | 18/05/2016 | 4187.72 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, PGTO. DA NF. No 170.777, CORRESPONDENTE A NE. No 393194/2015 NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OLAMINA 25MG CPR C/ 14 (REVOLADE), GLAXOSMITH, PARA ATENDER O USUARIO: ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA, CONFORME SOLICITACAO, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO No 11.527/2015 E PROCESSO No 21211/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100982015 | 0392192 | 18/05/2016 | 23906.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA ATENDER AO USUARIO: VALDIR ALVES BATISTA, CONF. CONTRATO No 10.386/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.098/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392122 | 19/05/2016 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE DE No 390309, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE AGUA/ESGOTO, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF MEMO No 011/2016/GAF, EM ANEXO AO PROC No 01.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392193 | 23/05/2016 | 300295.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 341/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392194 | 23/05/2016 | 99981.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 340/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392195 | 23/05/2016 | 150206.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 338/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392196 | 23/05/2016 | 733.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 337/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392197 | 23/05/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 336/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392198 | 23/05/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 334/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392199 | 23/05/2016 | 33130.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 333/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392200 | 23/05/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 332/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392201 | 23/05/2016 | 464360.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 331/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392202 | 23/05/2016 | 218821.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No330/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392203 | 23/05/2016 | 16011.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 329/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392204 | 23/05/2016 | 29515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 328/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392205 | 23/05/2016 | 10864.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 327/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392206 | 23/05/2016 | 131716.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 326/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392207 | 23/05/2016 | 7725.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 325/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392208 | 23/05/2016 | 159231.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 324/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392209 | 23/05/2016 | 31797.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIAS POPULAR, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 323/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392210 | 23/05/2016 | 20950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 318/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022014 | 0392211 | 23/05/2016 | 58531.41 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ATIDIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.945/2015, PARA EXECUTAR SERVICOS, REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) - DST - AIDS, CONFORME TOMADA DE PRECO No 10.002/2014 E PROCESSO LICITATORIO No 21.173/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392212 | 23/05/2016 | 19467.77 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 19, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 203/2013, CONCORRENCIA PUBLICA, No 03/2013/SEPLAN, OFICIO No 224/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO No 178/2015, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS, ANEXO AO PROCESSO No 04.154/2016. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392213 | 23/05/2016 | 796577.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 343/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392214 | 23/05/2016 | 529172.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 342/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392215 | 23/05/2016 | 657031.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 342/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392216 | 23/05/2016 | 190890.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 339/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392217 | 23/05/2016 | 9786.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 335/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392218 | 23/05/2016 | 110030.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 322/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392219 | 23/05/2016 | 663884.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 319/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392220 | 23/05/2016 | 190890.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 339/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392221 | 27/05/2016 | 776363.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 353/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392222 | 27/05/2016 | 1003113.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 353/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392223 | 27/05/2016 | 10026.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 348/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392224 | 27/05/2016 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392225 | 27/05/2016 | 411186.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 352/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100762015 | 0392226 | 27/05/2016 | 265000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR PARA USO EM MEDIDOR PORTATIL DE FACIL LEITURA, COM TAMANHO DE AMOSTRA DE NO MAXIMO 450 RESULTADOS. CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: ONE TOUCH/LIEFESCAR JONHSON &JOHNSON, PARA ATENDER: AF- FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.340/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.076/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.124/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392227 | 27/05/2016 | 24458.25 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 17, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 203/2013/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA, No 03/2013/SEPLAN, OFICIO No 1.270/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO No 178/2015, PARECER TECNICO, DESPACHO E DOCUMENTOS, ANEXO AO PROCESSO No 21.354/2015. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392228 | 27/05/2016 | 14323.07 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 16, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 203/2013, CONCORRENCIA PUBLICA, No 03/2013/SEPLAN, OFICIO No 1.269/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO No 178/2015, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS, ANEXO AO PROCESSO No 21.353/2015. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392229 | 27/05/2016 | 44743.40 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 18, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 203/2013, CONCORRENCIA PUBLICA, No 03/2013/SEPLAN, OFICIO No 46/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO No 178/2015, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS, ANEXO AO PROCESSO No 01.284/2016. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392230 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392231 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005491085480 | ANTONIO CAVALCANTI DE MELO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392232 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392233 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005491082465 | ARTHUR FREIRE CAVALCANTI DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392234 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00007210046445 | BRUNO OLIVEIRA CARREIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392235 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00006811243422 | CAMILA MOTA ALENCAR MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392236 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00006002932461 | CAMILA MARIA DE MOURA SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392237 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392238 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRÍCIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392239 | 27/05/2016 | 4000.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392240 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005613325413 | GISELE CRISTIANE FERRAZ FELIX | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392241 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392242 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00001409537447 | HIGOR FELIPE CESAR RAMALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392243 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00008439386419 | ISAC LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392244 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00008716741498 | ISABELA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392245 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392246 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00009023338448 | JESSYKA EMILIA FERREIRA RABELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392247 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00006643724490 | JOÃO CARLOS GUSMÃO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392248 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005013439469 | JOÃO RODOLFO MOURA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392249 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00002372323407 | JOELMA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392250 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00007654177402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES FRANÇA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392251 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005961102432 | JOSIMEYRE DE SOUSA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392252 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00004656193470 | KHISHEA KARYNE GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392253 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00003483469486 | KILMA VIEIRA PINTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392254 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00009956915416 | LARISSA DE SOUZA RABELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392255 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005233277492 | LIZANDRO LEITE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392256 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00000114523231 | LOUISE TAVARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392257 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00006815258432 | LUCAS EMMANUEL DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392258 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392259 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00007304339438 | REBECCA GOMES FERRAZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392260 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00006610996440 | RENAN CABRAL MOTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392261 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00044193211487 | RENATA MARIA TEIXEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392262 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005605217402 | RODRIGO DINIZ DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392263 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00093476051234 | SUELLEM SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392264 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00005251597460 | TAMARA CRISTINA DE FRANCA LOBATO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392265 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00007678503431 | VANESSA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392266 | 27/05/2016 | 5000.00 | 00008029572697 | WESLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 252/16/DGTES/SMS, PLANILHA, PARECER JURIDICO No 122/2014 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.701/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392267 | 27/05/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392268 | 27/05/2016 | 500.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392269 | 27/05/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392270 | 27/05/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392271 | 27/05/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392272 | 27/05/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392273 | 27/05/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392274 | 27/05/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392275 | 27/05/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392276 | 27/05/2016 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392277 | 27/05/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 173/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.462/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392278 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392279 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392280 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392281 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392282 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392283 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392284 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392285 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392286 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392287 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392288 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392289 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392290 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392291 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392292 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00001094020303 | ARICESA GELIANE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392293 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392294 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00) PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 172/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0392295 | 27/05/2016 | 10332.98 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES No 33, DA CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF EUCALIPTO, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN, OFICIO No 1.247/GS, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA No 226/2015, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 21.027/2015. | 03412015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392296 | 27/05/2016 | 882.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao Licenciamento dos Veiculos Mini Van Placa: QFA-0208 e QFA-0218, conforme Memorando nº 015/2016, Demonstrativo dos Pagamentos, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 06.277/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392297 | 30/05/2016 | 588922.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTATÉGIA DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 346/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.939/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392298 | 30/05/2016 | 435508.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTATÉGIA DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 345/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.938/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392299 | 30/05/2016 | 831000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTATÉGIA DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 345/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.938/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392300 | 30/05/2016 | 387700.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTATÉGIA DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 344/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.937/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392301 | 30/05/2016 | 110533.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTATÉGIA DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 347/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.940/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392302 | 30/05/2016 | 40000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTATÉGIA DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 347/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.940/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392303 | 30/05/2016 | 8265.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 356/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.994/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392304 | 30/05/2016 | 58169.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 356/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.994/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392305 | 30/05/2016 | 14948.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOHOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 356/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.994/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392306 | 30/05/2016 | 62242.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 356/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.994/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392307 | 30/05/2016 | 15944.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 354/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.992/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392308 | 30/05/2016 | 89143.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 358/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.996/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392309 | 30/05/2016 | 3851.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 356/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.994/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392310 | 30/05/2016 | 5956.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 356/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.994/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392311 | 30/05/2016 | 6200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 360/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.998/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392312 | 30/05/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEREST, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 359/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.997/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392313 | 30/05/2016 | 52833.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 361/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.999/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392314 | 30/05/2016 | 215477.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 355/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.993/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392315 | 30/05/2016 | 5008.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 355/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.993/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392316 | 30/05/2016 | 2765.58 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 223/2007, ADITIVO Nº 013/2015, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGRICULTOR SEVERINO E. DE SOUZA, S/N BAIRRO DAS INDUSTRIAS, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇAO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO I - USF - SITIO MUMBABA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392317 | 30/05/2016 | 12468.84 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 060/2012, ADITVIO Nº 04/2015, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONÇALO DE SOUSA PONMTES Nº 137, BANCARIOS, O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA USF TIMBO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392318 | 30/05/2016 | 215017.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2016, CONF. MEMO Nº 355/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.993/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392319 | 30/05/2016 | 552.83 | 00028280342400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOBRAL | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, DA ACS CELETISTA, CONFORME MEMO Nº 178/2016/ACS/DGTES/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.377/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392320 | 30/05/2016 | 1527.77 | 00051829053272 | CHAHIRA TAHA MAHD IBRAHIM ISSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONF. SOICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.488/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392321 | 30/05/2016 | 2311.64 | 00048702056453 | MARILEIDE MARTINS DE BARROS | VALOR EMPENHADO REF. AO RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 226/2016/ACS/DGTES/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.291/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0392322 | 30/05/2016 | 12590.97 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | A presente despesa refere-se ao Exercícios Anteriores/2015, no Pgtos. Das NF. Nº 4151, 4171 e 4183, correspondente a NE nº 390508/2015, na aquisição de Gêneros Alimentícios Mac-HMV, conforme Contrato nº 10520/2015, Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 10.031/2014, anexo ao processo nº 01.380/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0392323 | 30/05/2016 | 23537.97 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | A presente despesa refere-se ao Exercícios Anteriores/2015, no Pgtos. das NF. Nº 4169, correspondente a NE nº 390507/2015, na aquisição de Gêneros Alimentícios Mac-CHMGTB, conforme Contrato nº 10520/2015, Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 10.031/2014, anexo ao processo nº 01.383/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0392324 | 30/05/2016 | 16587.59 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | A presente despesa refere-se aos Exercícios Anteriores/2015, no Pgtos. das NF. Nº 4182, 4193 e 4203, correspondente a NE nº 390507/2015, na aquisição de Gêneros Alimentícios Mac-CHMGTB, conforme Contrato nº 10520/2015, Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 10.031/2014, anexo ao processo nº 01.384/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0392325 | 30/05/2016 | 16635.97 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | A presente despesa refere-se aos Exercícios Anteriores/2015, no Pgtos. das NF. Nº 3861, correspondente a NE nº 390506/2015, na aquisição de Gêneros Alimentícios Mac-HMSI, conforme Contrato nº 10520/2015, Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 10.031/2014, anexo ao processo nº 16.565/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0392326 | 30/05/2016 | 12486.75 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | A presente despesa refere-se aos Exercícios Anteriores/2015, no Pgtos. das NF. Nº 3862, correspondente a NE nº 390508/2015, na aquisição de Gêneros Alimentícios Mac-HMV, conforme Contrato nº 10520/2015, Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 10.031/2014, anexo ao processo nº 16.566/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0392327 | 30/05/2016 | 2916.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A presente despesa refere-se aos Exercícios Anteriores/2015, no Pgtos. das NF. Nº 2944, 2943, , correspondente a NE nº 390505/2015, na aquisição de Gêneros Alimentícios, Mac - Ambulatorial, conforme Contrato nº 10519/2015, Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 10.031/2014, anexo ao processo nº 00.294/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0392328 | 30/05/2016 | 53350.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A presente despesa refere-se aos Exercícios Anteriores/2015, no Pgtos. das NF. Nº 2143, 2114, correspondente a NE nº 390503/2015, na aquisição de Gêneros Alimentícios, Mac - CHMGTB, , conforme Contrato nº 10519/2015, Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 10.031/2014, anexo ao processo nº 10.141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0392329 | 30/05/2016 | 12292.91 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | A presente despesa refere-se aos Exercícios Anteriores/2015, no Pgto. da NF. Nº 2217, correspondente a NE nº 390503/2015, na aquisição de Gêneros Alimentícios, Mac - CHMGTB, conforme Contrato nº 10519/2015, Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 10.031/2014, anexo ao processo nº 11.617/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012014 | 0392330 | 30/05/2016 | 6177.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A presente despesa refere-se aos Exercícios Anteriores/2015, no Pgto. da NF. Nº 563, correspondente a NE nº 393257/2015, aquisição de sondas, para atender a UPA Oceania, conforme Ata de Registro de Preços nº 182/2014, Contrato nº 10.334/2015 e Autorização de empenho em anexo, processo licitatório nº 14.373/2013 - Pregão Presencial nº 10.001/2014 anexo ao processo nº 04.549/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012014 | 0392331 | 30/05/2016 | 25664.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A presente despesa refere-se aos Exercícios Anteriores/2015, no Pgto. da NF. Nº 496, correspondente a NE nº 392790/2015, na aquisição de Sondas, Marca: Solidor e Medsonda, para Atenção Básica, conforme Ata de Registro de Preços nº 182/2014, Contrato nº10.780/2015 e Pregão Presencial nº 10.001/2014 anexo ao processo nº 19.131/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100412015 | 0392332 | 30/05/2016 | 3729.48 | 04897893000170 | P. RODRIGUES NETO-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA .NF. Nº 555, REFERENTE A NE. Nº 392916/2015, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - HMSI -MAC, CONFORME CONTRATO Nº 10.976/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.041/2015 E PLANILHA ANEXO AO PROC. Nº 21.600/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392333 | 01/06/2016 | 931.62 | 00053180259434 | MARCONI JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISAO CONTRATUAL, DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO No 066/ACS/2015-SP/SMS, TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.895/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100312014 | 0392336 | 01/06/2016 | 12837.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | AS PRESENTES DESPESAS REFEREM-SE AOS EXERCICIOS ANTERIORES/2015, PGTO. DA NF. No 2946 - CORRESPONDENTE A NE. No 390503/2015, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS PARA ATENDER MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.519/2015 E ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO No 10.031/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392337 | 03/06/2016 | 3651.48 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: INIBIDOR DE C1 ESTERASE DERIVADO DE PLASMA HUMANO (BERINERT) 500 UI - PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE 500 UI (FRASCO AMPOLA + DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA COM FILTRO) - MARCA: BERINERT, PARA ATENDER O USUARIO: JOAO VITOR FIRMO GRISE, CONF. MEMO MJ No 177/2015/GMAF/SMS, ACAO JUDICIAL No 0836746-26.2015.815.2001,PARECER JURIDICO No 1084/2015, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.203/2015 E 2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392338 | 03/06/2016 | 1305.68 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72, BAIRRO DAS INDUSTRIAS, ONDE FUNCIONAVA A USF BAIRRO DAS INDUSTRIAS - DISTRITO SANITARIO I, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMO No 166/2016, PARECER TECNICO E PARECER JURIDICO No 348/2016 E REQUERIMENTO No 178/2016, EM ANEXO. PROCESSO No. 05.286/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392339 | 03/06/2016 | 5222.72 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO A TITULO DE IDENIZACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DA CRIATIVIDADE, 72, BAIRRO DAS INDUSTRIAS, ONDE FUNCIONAVA A USF BAIRRO DAS INDUSTRIAS - DISTRITO SANITARIO I, CONFORME MEMO No 167/2016, TERMO DE ACORDO, PARECER TECNICO E PARECER JURIDICO No 349/2016, EM ANEXO. PROCESSO No 05.287/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392340 | 03/06/2016 | 3562.98 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO A TITULO DE IDENIZACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: DES. SANTOS STANISLAU No 25 - OITIZEIRO, ONDE FUNCIONAVA A USF BAIRRO DOS NOVAIS III, CONFORME MEMO No 319/2016, TERMO DE ACORDO, PARECER TECNICO E PARECER JURIDICO/SMS No 341/2016, EM ANEXO. PROCESSO No. 07.998/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392341 | 03/06/2016 | 1187.66 | 08849150000186 | ELISIO PEREIRA MORENO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: DES. SANTOS STANISLAU No 25 - OITIZEIRO - USF - BAIRRO DOS NOVAIS III - DIST. SANITARIO I, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMO No 318/2016, PARECER TECNICO E PARECER JURIDICO/SMS No 340/2016, E REQUERIMENTO/SMS No 179/2016, EM ANEXO. PROCESSO No. 07.997/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392342 | 03/06/2016 | 1187.66 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: DES. SANTOS STANISLAU No 25 - OITIZEIRO - USF - BAIRRO DOS NOVAIS III - DIST. SANITARIO I, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMO No 318/2016, PARECER TECNICO E PARECER JURIDICO/SMS No 340/2016, EM ANEXO. PROCESSO No. 07.997/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392343 | 03/06/2016 | 5903.92 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 124/2012, ADITIVO No 05/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 19.032/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392344 | 03/06/2016 | 780.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: MASCARA LARINGEA AMBU CONSTITUIDA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU SILICONE. TAMANHO 1 1 INFANTIL, MARCA: AMBU/AURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392345 | 03/06/2016 | 390.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: MASCARA LARINGEA AMBU CONSTITUIDA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU SILICONE. TAMANHO 1 1 INFANTIL, MARCA: AMBU/AURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392346 | 03/06/2016 | 17382.56 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALO EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO COMPLEMENTO ALIMENTAR PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS, CONTENDO 100% DE PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL. EMBALAGEM PADRAO 300 A 400G, MARCA: SUSTAP MAIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392347 | 03/06/2016 | 44065.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALO EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO COMPLEMENTO ALIMENTAR PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS, CONTENDO 100% DE PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL. EMBALAGEM PADRAO 300 A 400G, MARCA: SUSTAP MAIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392348 | 03/06/2016 | 20292.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALO EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO COMPLEMENTO ALIMENTAR PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS, CONTENDO 100% DE PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL. EMBALAGEM PADRAO 300 A 400G, MARCA: SUSTAP MAIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392349 | 03/06/2016 | 8455.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALO EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO COMPLEMENTO ALIMENTAR PO LACTEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS E FIBRAS, CONTENDO 100% DE PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL. EMBALAGEM PADRAO 300 A 400G, MARCA: SUSTAP MAIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100612015 | 0392350 | 03/06/2016 | 9960.00 | 04099366000110 | W. FELIPE DA SILVA - ME | O VALO EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J, COMPOSTO POR: (A) CATETER URETERAL DUPLO J ( PIG TAIL), 26CM X 6 FR, PONTA ABERTA; (B) FIO GUIA HIDROFILICO, COM PONTA RETA FLEXIVEL, DIAMETRO 0,035 E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150CM, MARCA: MSB, HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.402/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.005/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 10.061/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0392351 | 03/06/2016 | 231500.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 188/2013, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME PARECER DA G.A.F. E - PREGAO PRESENCIAL No 117/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0392352 | 03/06/2016 | 56400.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 188/2013, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER: CEO, CONFORME PARECER DA G.A.F. E - PREGAO PRESENCIAL No 117/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392353 | 03/06/2016 | 61227.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 083/2013, PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392354 | 03/06/2016 | 15123.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 083/2013, PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER AO CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392355 | 03/06/2016 | 49808.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 083/2013, PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392356 | 03/06/2016 | 12452.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 083/2013, PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0392357 | 03/06/2016 | 108386.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO 2o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS. AMP, MARCA: PFIZER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0392358 | 03/06/2016 | 91679.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO 2o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS. AMP, MARCA: PFIZER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392359 | 03/06/2016 | 337651.96 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - CHMGMTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0392360 | 03/06/2016 | 29646.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO 2o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS. AMP, MARCA: PFIZER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392361 | 03/06/2016 | 7800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL RADIOLOGICOS: NA AQUISICAO: PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 20MM UPP1 10S, ROLO, MARCA: DURICO/ULSTAR 1100S, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME MEMO No 053/2015/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 07.644/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392362 | 03/06/2016 | 149676.22 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392363 | 03/06/2016 | 56923.39 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392364 | 03/06/2016 | 44705.80 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392365 | 03/06/2016 | 129405.63 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392366 | 03/06/2016 | 47117.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR A UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392367 | 03/06/2016 | 58718.85 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR A UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0392368 | 03/06/2016 | 14776.50 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PADRONIZADOS), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.139/2015. OBS: EM SUBSTITUICAO A NE. No 393842/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0392369 | 03/06/2016 | 18386.50 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PADRONIZADOS), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.139/2015. OBS: EM SUBSTITUICAO A NE. No 393787/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0392370 | 03/06/2016 | 14222.50 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PADRONIZADOS), PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.139/2015. OBS: EM SUBSTITUICAO A NE. No 393789/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0392371 | 03/06/2016 | 3620.50 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PADRONIZADOS), PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.139/2015. OBS: EM SUBSTITUICAO A NE. No 393790/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101392015 | 0392372 | 03/06/2016 | 10963.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PADRONIZADOS), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 20.746/2015 - DISPENSA DE LICITACAO No 10.139/2015. OBS: EM SUBSTITUICAO A NE. No 393791/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392334 | 03/06/2016 | 140294.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ, DOS PROFISSIONAIS DO CEO, CONF. MEMO No 366/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.449/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392335 | 03/06/2016 | 97306.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ, DOS PROFISSIONAIS DO CEO, CONF. MEMO No 365/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.449/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392373 | 06/06/2016 | 42588.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNES, PEIXE E DERIVADOS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2016, CONTRATO No 10.426/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392374 | 06/06/2016 | 135560.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNES, PEIXE E DERIVADOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2016, CONTRATO No 10.426/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392375 | 06/06/2016 | 37826.86 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNES, PEIXE E DERIVADOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2016, CONTRATO No 10.426/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392376 | 06/06/2016 | 79248.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNES, PEIXE E DERIVADOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2016, CONTRATO No 10.426/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 -PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392377 | 06/06/2016 | 420678.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVNA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO - MARCA: FRIBOI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392378 | 06/06/2016 | 156150.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO - MARCA: FRIBOI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392379 | 06/06/2016 | 153510.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO - MARCA: FRIBOI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392380 | 06/06/2016 | 94201.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO - MARCA: FRIBOI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392381 | 06/06/2016 | 107569.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO - MARCA: FRIBOI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392382 | 06/06/2016 | 41615.70 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.016/2016, CONTRATO No 10.419/2016E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392383 | 06/06/2016 | 73844.40 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.016/2016 , CONTRATO No 10.419/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392384 | 06/06/2016 | 25032.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.016/2016, CONTRATO No 10.419/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392385 | 06/06/2016 | 70924.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.016/2016, CONTRATO No 10.419/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392386 | 06/06/2016 | 29204.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PATINHO - MARCA: RIO MARIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.016/2016, CONTRATO No 10.419/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392387 | 06/06/2016 | 34068.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - ACEM SEM OSSO - MARCA: FRIVASA (SIF No 1883), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392388 | 06/06/2016 | 53460.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO RESFRIADO (PEITO) E EMBALADO A VACUO - MARCA: BONASA (SIF No 1213), PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.017/2016, CONTRATO No 10.420/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392389 | 06/06/2016 | 40052.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - ACEM SEM OSSO - MARCA: FRIVASA (SIF No 1883), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.017/2016, CONTRATO No 10.420/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392390 | 06/06/2016 | 14256.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO RESFRIADO (PEITO) E EMBALADO A VACUO - MARCA: BONASA (SIF No 1213), PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.017/2016, CONTRATO No 10.420/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392391 | 06/06/2016 | 23406.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PALETA COM OSSO - MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.020/2016, CONTRATO No 10.425/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392392 | 06/06/2016 | 28220.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PALETA COM OSSO - MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.020/2016, CONTRATO No 10.425/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392393 | 06/06/2016 | 68724.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PALETA COM OSSO - MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.020/2016, CONTRATO No 10.425/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392394 | 06/06/2016 | 165336.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PALETA COM OSSO - MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.020/2016, CONTRATO No 10.425/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0392395 | 06/06/2016 | 91300.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - PALETA COM OSSO - MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.020/2016, CONTRATO No 10.425/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0392396 | 06/06/2016 | 365955.84 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.401/2016, PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392397 | 06/06/2016 | 7862.72 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSICAO DE MATERIAL: BOLSA PLASTICA COM TARJA, CAPACIDADE PARA 300ML, COM TIOSSULFATO DE SODIO, CAIXA COM 100 UNIDADES, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392398 | 06/06/2016 | 247224.12 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392399 | 06/06/2016 | 208628.12 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392400 | 06/06/2016 | 45093.40 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392401 | 06/06/2016 | 7134.68 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392402 | 07/06/2016 | 11128.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 392/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.077/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0392403 | 07/06/2016 | 9968.76 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO COMPLEMENTATAR DA DESPESA REF. A LOCACAO DE IMOVEL, CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO No 002/2013, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012014 | 0392404 | 07/06/2016 | 8539.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 561, CORRESPONDENTE A NE. No 393258/2015, NA AQUISICAO DE SONDAS, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 182/2014, CONTRATO No 10.334/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROCESSO No 04.548/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100012014 | 0392405 | 07/06/2016 | 29466.75 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 0564, CORRESPONDE A NE. No 392789/2015, NA AQUISICAO DE SONDAS, DAS MARCAS: SOLIDOR E MEDSONDA PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.780/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 182/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2014, ANEXO AO PROCESSO No 04.547/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392406 | 07/06/2016 | 1680.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AOS EXERCICIOS ANTERIORES/2015, REL. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONTANTE NA NOTA FISCAL No 231034, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA A UPA VALENTINA, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 08.306/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392407 | 07/06/2016 | 1270.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIOR/2015, NO PGTO. DA NOTA FISCAL No 231034, REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O CHMGTB, PARECER JURIDICO No 703/2015, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 13.767/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392408 | 07/06/2016 | 1886.58 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIOR/2015, NO PGTO. DA NOTA FISCAL No 227180, REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, PARECER JURIDICO No 1.127/2015, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 20.762/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392409 | 07/06/2016 | 282.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIO ANTERIOR/2015, NO PGTO. DA NOTA FISCAL No 227770, REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, PARECER JURIDICO No 1.126/2015, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 20.757/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392410 | 07/06/2016 | 7490.00 | 23465359000130 | LOJÃO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE RACAO PARA CAES E GATOS, CONF. MEMO/DVS/SMSJP No 021/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.287/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0392411 | 07/06/2016 | 80000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SERVICO DAS COBERTURAS DO HOSPITAL MUNICIIPAL, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, HOSPITAL MUNICIPAL DE VALENTINA E CAIS JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO No 10.950/2015 E TOMADA DE PRECOS No 10.006/2014, EMANEXO PLANILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0392412 | 07/06/2016 | 60000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SERVICO DAS COBERTURAS DO HOSPITAL MUNICIIPAL, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, HOSPITAL MUNICIPAL DE VALENTINA E CAIS JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO No 10.950/2015 E TOMADA DE PRECOS No 10.006/2014, EMANEXO PLANILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0392413 | 07/06/2016 | 50000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SERVICO DAS COBERTURAS DO HOSPITAL MUNICIIPAL, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, HOSPITAL MUNICIPAL DE VALENTINA E CAIS JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO No 10.950/2015 E TOMADA DE PRECOS No 10.006/2014, EMANEXO PLANILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392414 | 08/06/2016 | 285948.87 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 059/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392415 | 08/06/2016 | 71487.21 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 059/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392416 | 08/06/2016 | 306203.78 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 055/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITACAO DOS COPS MEMO No 018/2016, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392417 | 08/06/2016 | 195006.41 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 055/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME SOLICITACAO DOS COPS MEMO No 018/2016, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392418 | 08/06/2016 | 791146.35 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 057/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITACAO DOS COPS MEMO No 018/2016, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392419 | 08/06/2016 | 1455074.45 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 057/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITACAO DOS COPS MEMO No 018/2016, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392420 | 08/06/2016 | 664803.19 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 058/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392421 | 08/06/2016 | 221591.05 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 058/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392422 | 08/06/2016 | 237718.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 056/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0392423 | 08/06/2016 | 794571.87 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 056/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392424 | 20/06/2016 | 14290.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 388/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.724/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392425 | 20/06/2016 | 8815.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO No 389/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.733/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392426 | 20/06/2016 | 761781.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS AGENTES DE SAUDE - ESTATUTARIO, CONF. MEMO No 426/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392427 | 20/06/2016 | 147021.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, CONF. MEMO No 427/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392428 | 20/06/2016 | 29453.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, CONF. MEMO No 427/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392429 | 20/06/2016 | 1935.66 | 00061196037434 | JOSÉ RAUL DE SIQUEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISAO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO No 222/2016/ACS*DGTES/SMS, TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.666/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0392430 | 20/06/2016 | 1940.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO (P) - MARCA: MASTER CARE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. MEMO No 039/2016/GEMAF/SMS/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.104/2015, CONTRATO No 10.378/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.805/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.057/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0392431 | 20/06/2016 | 3390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO (P) - MARCA: MASTER CARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0392432 | 20/06/2016 | 4680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO (P) - MARCA: MASTER CARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0392433 | 20/06/2016 | 1370.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO (P) - MARCA: MASTER CARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0392434 | 20/06/2016 | 1170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO (P) - MARCA: MASTER CARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100572015 | 0392435 | 20/06/2016 | 15750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO (P) - MARCA: MASTER CARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100672015 | 0392436 | 20/06/2016 | 1602.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CONTRASTE RADIOLOGICOS: CONTRASTE IONICO - IOTALAMATO DE MEGLUMINA 600MG/ML FR AMP 50ML - MARCA: MALLINCKRODT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100672015 | 0392437 | 20/06/2016 | 130.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CONTRASTE RADIOLOGICOS: CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO - SULFATO DE BARIO 100% 1G/ML SUSP. ORAL FR 150ML - MARCA: ALKO BRASIL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.119/2015, CONTRATO No 10.413/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.005/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.067/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100672015 | 0392438 | 20/06/2016 | 65.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CONTRASTE RADIOLOGICOS: CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO - SULFATO DE BARIO 100% 1G/ML SUSP. ORAL FR 150ML - MARCA: ALKO BRASIL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.119/2015, CONTRATO No 10.413/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.005/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.067/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392439 | 20/06/2016 | 4620.00 | 07296219000129 | E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO: ACEPROMAZINA, 0,2% FRASCO COM 20ML - MARCA: ACEPRAN 0,2% VENTNIL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392440 | 20/06/2016 | 1410.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR COM. IND.AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO: CLORIDRATO DE CETAMINA 10% FRASCO COM 10 ML - MARCA: CEVA/ANASEDAN, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO No 011/2015, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. No 00.973/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392441 | 20/06/2016 | 26600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05/2015 AO CONTRATO No 083/2012, PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRACAO COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGMTB, CONF. PARECER DA G.A.F,/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 101/2012 - INEXIGIBILIDADE No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392442 | 20/06/2016 | 19000.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05/2015 AO CONTRATO No 083/2012, PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRACAO COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F,/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 101/2012 - INEXIGIBILIDADE No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392443 | 20/06/2016 | 22800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05/2015 AO CONTRATO No 083/2012, PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRACAO COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F,/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 101/2012 - INEXIGIBILIDADE No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0392444 | 20/06/2016 | 15200.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05/2015 AO CONTRATO No 083/2012, PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRACAO COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS PARA BISTURI ELETRONICO WEM, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F,/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 101/2012 - INEXIGIBILIDADE No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0392445 | 20/06/2016 | 181969.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO No 10.417/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0392446 | 20/06/2016 | 274.40 | 71505564000124 | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO INSUMOS ODONTOLOGICOS: MOLDEIRAS 12, MARCA: TECNODENT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0392447 | 20/06/2016 | 2867.30 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO INSUMOS ODONTOLOGICOS: BROCA EM TUNGSTENIO FORMA CILINDRICA, M. MASTERCUT/CHORYWAY, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0392448 | 20/06/2016 | 280.00 | 66046541000169 | UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO INSUMOS ODONTOLOGICOS: ALCOOL ETILICO ANIDRO NA CONCENTRACAO DE 99,3° INPM, PARA ATENDER: CEO - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.416/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392449 | 20/06/2016 | 149542.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, CONF. MEMO No 427/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392450 | 20/06/2016 | 764232.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS AGENTES DE SAUDE - ESTATUTARIO, CONF. MEMO No 426/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392451 | 20/06/2016 | 4514.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, CONF. MEMO No 425/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392452 | 20/06/2016 | 193381.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PSF ACD S. BUCAL, CONF. MEMO No 410/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392453 | 20/06/2016 | 247396.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, CONF. MEMO No 420/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392454 | 20/06/2016 | 82699.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, CONF. MEMO No 417/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392455 | 20/06/2016 | 47921.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, CONF. MEMO No 396/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392456 | 20/06/2016 | 274832.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, CONF. MEMO No 419/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392457 | 20/06/2016 | 1153.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS AGENTES AMBIENTAL - CLT, CONF. MEMO No 424/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392458 | 20/06/2016 | 71888.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, CONF. MEMO No 418/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392459 | 20/06/2016 | 47205.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, CONF. MEMO No 416/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392460 | 20/06/2016 | 113812.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, CONF. MEMO No 415/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392461 | 20/06/2016 | 4255.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, CONF. MEMO No 423/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392462 | 20/06/2016 | 4612.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 399/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392463 | 20/06/2016 | 271739.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA, CONF. MEMO No 413/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392464 | 20/06/2016 | 1018.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, CONF. MEMO No 404/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392465 | 20/06/2016 | 2599.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DO SAD EFETIVO, CONF. MEMO No 407/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392466 | 20/06/2016 | 93559.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, CONF. MEMO No 409/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392467 | 20/06/2016 | 3126.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, CONF. MEMO No 398/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392468 | 20/06/2016 | 14029.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, CONF. MEMO No 397/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392469 | 20/06/2016 | 404.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, CONF. MEMO No 406/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392470 | 20/06/2016 | 13327.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 403/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392471 | 20/06/2016 | 6522.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, CONF. MEMO No 421/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392472 | 20/06/2016 | 3140.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DO NASF - QUADRO, CONF. MEMO No 401/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392473 | 20/06/2016 | 199881.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, CONF. MEMO No 402/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392474 | 20/06/2016 | 53961.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DO PSF - S. BUCAL - QUADRO, CONF. MEMO No 422/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392475 | 20/06/2016 | 111623.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DO PSF - QUADRO, CONF. MEMO No 412/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392476 | 20/06/2016 | 353740.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PSF, CONF. MEMO No 411/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392477 | 20/06/2016 | 59262.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO No 408/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392478 | 20/06/2016 | 59591.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, CONF. MEMO No 400/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392479 | 20/06/2016 | 14613.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS PROJ. CONS. DE RUA, CONF. MEMO No 405/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392480 | 20/06/2016 | 7685.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA (1a PARCELA) D0 13o DO SAMU - QUADRO, CONF. MEMO No 414/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0392481 | 20/06/2016 | 1894.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: MARDAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0392482 | 20/06/2016 | 1894.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: MARDAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0392483 | 20/06/2016 | 837.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO G, MARCA: MARDAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0392484 | 20/06/2016 | 3055.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: MARDAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0392485 | 20/06/2016 | 3550.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: MARDAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100572015 | 0392486 | 20/06/2016 | 160527.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, MARCA: MARDAN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0392487 | 20/06/2016 | 64000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 200/2013, PARA FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZACAO DE INSUMOS PARA OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS, INSTACAO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO No 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0392488 | 20/06/2016 | 144000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 200/2013, PARA ADEQUACAO DO VALOR DO CONTRATO CONFORME SOLICITACAO DA COORDENACAO HOSPITALAR ATRAVES DO MEMO No 201/2016, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES (03 LEITOS MES), PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO No 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392489 | 20/06/2016 | 7956.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: BOLSA DE COLOSTOMIA, MINI CAP OPACA RECORTAVEL, 20-55MM, RESINA COM BORDAS BISELADAS, COMPOSTA DE CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA, GELATINA E PECTINA, BOLSA COM FACE POSTERIOR EM POLIESTER NAO TECIDO A PROVA DE ODOR - MARCA: COLOPLAST, PARA ATENDER A MAC - OUTRAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 245/2015/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392490 | 20/06/2016 | 18945.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.418/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.906/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392491 | 20/06/2016 | 35535.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO No 10.418/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.906/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092015 | 0392492 | 20/06/2016 | 195960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NA AQUISICAO: CATETER URINARIO HIDROFILICO FEMININO P/ INTERMINTENTE LIMPOCOMPOSTO DE POLIURETANO - PERMITINDO AUTO CATETERISMO SEM TOQUE, CH 10 NUMERO 10MM, CX C/ 30 UND. M. COLOPLAST, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022016 | 0392493 | 20/06/2016 | 2489.76 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO No 10.430/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.251/2016 - ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022016 | 0392494 | 20/06/2016 | 1244.88 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO No 10.430/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.251/2016 - ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022016 | 0392495 | 20/06/2016 | 30084.60 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER A RESM/PASM - CAPS, CONF. CONTRATO No 10.430/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.251/2016 - ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022016 | 0392496 | 20/06/2016 | 63840.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO No 10.430/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.251/2016 - ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022016 | 0392497 | 20/06/2016 | 1244.88 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER A AB - ADOM, CONF. CONTRATO No 10.430/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.251/2016 - ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392498 | 20/06/2016 | 5715.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES NA AQUISICAO; KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO. M. DARU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392499 | 20/06/2016 | 17705.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL No 3,5 SEM BALAO, M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392500 | 20/06/2016 | 16998.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE A SAUDE - HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.381/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.057/15 E PREGAO PRESENCIAL No 10.003/15, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392501 | 20/06/2016 | 10487.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL No 3,5 SEM BALAO, M. EMBRAMAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392502 | 20/06/2016 | 10749.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES: CANULA DE GUEDEL No 05, M. PROTEC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0392503 | 20/06/2016 | 35393.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE A SAUDE - CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.381/16, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.057/15 E PREGAO PRESENCIAL No 10.003/15, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0392504 | 20/06/2016 | 202020.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.034/14, P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES: ALMOCO TIPO 01 - CARDAPIO PORCAO DE ARROZ BRANCO (200G), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392505 | 20/06/2016 | 112343.67 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.032/2014 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL PARA A REDE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - AMBULATORIAL (LACEN) - MAC, CONFORME, PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392506 | 20/06/2016 | 325.83 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.032/2014 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL PARA A REDE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - AMBULATORIAL (LACEN) - MAC, CONFORME, PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392507 | 20/06/2016 | 3731.99 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.032/2014 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL PARA A REDE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - AMBULATORIAL (LACEN) - MAC, CONFORME, PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0392508 | 20/06/2016 | 44815.05 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.032/2014 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL PARA A REDE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - AMBULATORIAL (LACEN) - MAC, CONFORME, PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392509 | 20/06/2016 | 6460.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.392/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392510 | 20/06/2016 | 10660.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.392/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392511 | 20/06/2016 | 3084.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.392/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392512 | 20/06/2016 | 35840.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.392/2015, PREGAOPRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392513 | 20/06/2016 | 3110.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - CAIS - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.392/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392514 | 20/06/2016 | 2560.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: VS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO No 10.392/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392515 | 20/06/2016 | 2408.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: PAM/DST/AIDS, CONFORME CONTRATO No 10.392/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392516 | 20/06/2016 | 316.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.392/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392517 | 20/06/2016 | 19380.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10392/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392518 | 20/06/2016 | 31980.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10392/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392519 | 20/06/2016 | 9252.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10392/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392520 | 20/06/2016 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10392/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392521 | 20/06/2016 | 8382.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10392/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: AMBULATORIA/CAIS - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392522 | 20/06/2016 | 6960.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10392/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: SAMU - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392523 | 20/06/2016 | 76800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10392/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: VS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392524 | 20/06/2016 | 5328.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10392/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: VS - PAM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392525 | 20/06/2016 | 2844.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10392/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392526 | 20/06/2016 | 2320.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER: SAMU - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.392/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0392527 | 20/06/2016 | 19800.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2016 AO CONTRATO No 086/2012, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS (APARELHO DE ENDOSCOPIA), DA MARCA: FUNJINON, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0392528 | 28/06/2016 | 9000.00 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 4134/2009, ADITIVO No 009/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 023/20019 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392529 | 28/06/2016 | 419260.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 460/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392530 | 28/06/2016 | 234144.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 460/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392531 | 28/06/2016 | 650292.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 460/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392532 | 28/06/2016 | 714685.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 454/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392533 | 28/06/2016 | 11279.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 438/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392534 | 28/06/2016 | 406059.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 461/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392535 | 28/06/2016 | 112909.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 432/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392536 | 28/06/2016 | 193025.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 452/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392537 | 28/06/2016 | 31530.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 445/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392538 | 28/06/2016 | 154659.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 447/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392539 | 28/06/2016 | 137892.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 436/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392540 | 28/06/2016 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 444/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392541 | 28/06/2016 | 880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 450/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392542 | 28/06/2016 | 6892.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 435/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392543 | 28/06/2016 | 221455.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 441/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392544 | 28/06/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 449/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392545 | 28/06/2016 | 30100.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 439/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392546 | 28/06/2016 | 11449.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 437/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392547 | 28/06/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 446/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392548 | 28/06/2016 | 472238.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 442/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392549 | 28/06/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 443/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392550 | 28/06/2016 | 15158.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 440/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392551 | 28/06/2016 | 33949.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 433/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392552 | 28/06/2016 | 9958.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 448/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392553 | 28/06/2016 | 760105.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 455/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392554 | 28/06/2016 | 161142.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 434/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392555 | 28/06/2016 | 283173.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 451/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392556 | 28/06/2016 | 100086.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 453/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392557 | 28/06/2016 | 38801.05 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.305/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.001/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392558 | 28/06/2016 | 16417.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.305/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.001/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392559 | 28/06/2016 | 740744.99 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.305/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.001/2015 E PREGAOPRESENCIAL No 10.053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392560 | 28/06/2016 | 80860.28 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.305/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.001/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392561 | 28/06/2016 | 629775.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 456/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392562 | 28/06/2016 | 694030.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 456/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392563 | 28/06/2016 | 148279.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 457/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392564 | 28/06/2016 | 624247.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 458/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392565 | 28/06/2016 | 386782.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 459/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392566 | 28/06/2016 | 21760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO 390/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101482015 | 0392567 | 28/06/2016 | 797111.25 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA O COMPLEXO HOSPITALARDE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO No 10.319/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO E DISPENSA DE LICITACAO No 10.148/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392568 | 28/06/2016 | 87897.36 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 4o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.301/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.004/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392569 | 28/06/2016 | 92514.51 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 4o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.301/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.004/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392570 | 28/06/2016 | 114496.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL No 1304, CONTRATO No 10.852/2015, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.116/2014 - PROC. 21.954/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392571 | 28/06/2016 | 9018.02 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 4o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.301/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.004/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100532014 | 0392572 | 28/06/2016 | 487859.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 4o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.301/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.004/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0392573 | 28/06/2016 | 34278.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.383/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0392574 | 28/06/2016 | 68755.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.383/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0392575 | 28/06/2016 | 100267.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AB-ADOM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.383/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0392576 | 28/06/2016 | 41661.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.383/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392577 | 28/06/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392578 | 28/06/2016 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392579 | 28/06/2016 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392580 | 28/06/2016 | 500.00 | 00002778296409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392581 | 28/06/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392582 | 28/06/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392583 | 28/06/2016 | 500.00 | 00036946419715 | MARIA DO ROSÁRIO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392584 | 28/06/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392585 | 28/06/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392586 | 28/06/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392587 | 28/06/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392588 | 28/06/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392589 | 28/06/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 198/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.361/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392590 | 28/06/2016 | 7850.00 | 11289528000149 | FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA GADELHA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: (APARELHO DE OFTALMOLOGIA DO CAIS JAGUARIBE) AUTO-REFRATOR - MARCA/MODELO SHIN NIPPONSRK-9000 - TOMBAMENTO 62088 SERIAL 49E571, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392591 | 28/06/2016 | 400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No392564/2016, REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 458/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392592 | 28/06/2016 | 2245.00 | 04589483000162 | CAVENAGHI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ALMOFADA DE ASSENTO PARA PREVENCAO DE ULCERAS EM CELULAS DE AR, PARA ATENDER A PACIENTE: VICTORIA MARIA SANTOS - OUTRAS ACOES IMPLEMENTARES DO B. EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. AMBULATORIAL, CONFORME NOT./OSNo 37/2016 - MANDADO DE NOTIFICACAO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 03040/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392593 | 28/06/2016 | 4796.31 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRÚRGICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PERMANENTE: PARA ATENDER: UPA - MAC, CONFORME MEMO. No 404/2014, PLANILHA, MAPA COMPARATIVO, ORCAMENTO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER 008/2015 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 08.518/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392594 | 28/06/2016 | 450.00 | 48767628000143 | RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: NA AQUISICAO PINCA KOCHER RETA 18CM, MARCA: STARK, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392595 | 28/06/2016 | 449707.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No 392531/2016, REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 460/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392596 | 28/06/2016 | 650488.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 391/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392597 | 28/06/2016 | 13544.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 391/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392598 | 28/06/2016 | 9000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No 392020/2016, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO DOMICILIAR, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392599 | 30/06/2016 | 3851.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 465/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392600 | 30/06/2016 | 6356.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 465/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392601 | 30/06/2016 | 7170.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 468/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392602 | 30/06/2016 | 227771.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 463/2016 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392603 | 30/06/2016 | 5008.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 463/2016 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392604 | 30/06/2016 | 15844.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 462/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392605 | 30/06/2016 | 8781.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 464/2016 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392606 | 30/06/2016 | 59016.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 464/2016 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392607 | 30/06/2016 | 16723.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 464/2016 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392608 | 30/06/2016 | 60608.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 464/2016 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392609 | 30/06/2016 | 90173.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 466/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392610 | 30/06/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 467/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392611 | 30/06/2016 | 51738.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 469/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392612 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392613 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005491085480 | ANTONIO CAVALCANTI DE MELO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392614 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392615 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005491082465 | ARTHUR FREIRE CAVALCANTI DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392616 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00007210046445 | BRUNO OLIVEIRA CARREIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392617 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00006811243422 | CAMILA MOTA ALENCAR MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392618 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00006002932461 | CAMILA MARIA DE MOURA SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392619 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392620 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005613325413 | GISELE CRISTIANE FERRAZ FELIX | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392621 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392622 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00001409537447 | HIGOR FELIPE CESAR RAMALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392623 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00008439386419 | ISAC LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392624 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00008716741498 | ISABELA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392625 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392626 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00006643724490 | JOÃO CARLOS GUSMÃO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392627 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005013439469 | JOÃO RODOLFO MOURA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392628 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00002372323407 | JOELMA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392629 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00007654177402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES FRANÇA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392630 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005961102432 | JOSIMEYRE DE SOUSA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392631 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00004656193470 | KHISHEA KARYNE GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392632 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00003483469486 | KILMA VIEIRA PINTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392633 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00009956915416 | LARISSA DE SOUZA RABELO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392634 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005233277492 | LIZANDRO LEITE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392635 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00000114523231 | LOUISE TAVARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392636 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00006815258432 | LUCAS EMMANUEL DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392637 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392638 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00007304339438 | REBECCA GOMES FERRAZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392639 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00044193211487 | RENATA MARIA TEIXEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392640 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005605217402 | RODRIGO DINIZ DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392641 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00093476051234 | SUELLEM SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392642 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00005251597460 | TAMARA CRISTINA DE FRANCA LOBATO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392643 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00007678503431 | VANESSA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392644 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00008029572697 | WESLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392645 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00006610996440 | RENAN CABRAL MOTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO No 299/16/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.799/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0392646 | 30/06/2016 | 63000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 160/2013, ADITIVO No 002/2015, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INOFRMACAO, VOLTADO PARA REGULACAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A GSUS - REGULACAO E AUDITORIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 111/2013 - PROC.20.388/2015 - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0392647 | 30/06/2016 | 144489.96 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.521/2015, ADITIVO No 001/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392648 | 30/06/2016 | 42720.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1000585, TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REALIZADA EM PACIENTES INTERNOS NA UTI, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 188/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.010/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392649 | 30/06/2016 | 20640.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1000603, TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REALIZADA EM PACIENTES INTERNOS NA UTI, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 189/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.666/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0392650 | 30/06/2016 | 113312.15 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2016, CONTRATO No 10.417/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 19.389/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392651 | 30/06/2016 | 8900.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No 391369/2016, PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANTER ACOES MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392652 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392653 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00072091088153 | ANGELA NIEVEZ MELO CADIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392654 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392655 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392656 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392657 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00002396308408 | EDSON EDER LIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392658 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392659 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392660 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00079011640420 | LUDEMILIA GUILHERME DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392661 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392662 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392663 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392664 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392665 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392666 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392667 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392668 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00016083245400 | ROGÉRIO NAVARRO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392669 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 197/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.360/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392670 | 06/07/2016 | 11000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA, DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONF. MEMO No 475/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.390/2016 E 09.312/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392671 | 12/07/2016 | 6400.00 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: DESEMBARGADOR FLOSCOLO DA NOBREGA, No 216 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS, REL. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 155/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.705/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392672 | 12/07/2016 | 2466.66 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: CIDADE PIRPIRITUBA, S/N - CIDADE VERDE, REL. AOS MESES DE OUTUBRO (14 DIAS), NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 165/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.704/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392673 | 12/07/2016 | 9911.31 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 115/2007, ADITIVO 010/2015, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC.02.072/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0392674 | 12/07/2016 | 2345.52 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO REFERENTE CONTRATO No 084/2012, ADITIVO No 004/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 042/2012 - PROC. 02.071/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392675 | 12/07/2016 | 1295.07 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO REFERENTE CONTRATO No 163/2007, ADITIVO No 013/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.070/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0392676 | 12/07/2016 | 2549.97 | 00014114500430 | MANOEL MESSIAS DE SOUTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 106/2013, ADITIVO No 003/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 059/2013 - PROC. 02.069/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0392677 | 12/07/2016 | 6017.16 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 120/2012, ADITIVO No 004/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 069/2012 - PROC. 02.068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392678 | 12/07/2016 | 1456.59 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 153/2007, ADITIVO No 012/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.067/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101482015 | 0392679 | 12/07/2016 | 797111.25 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 392567/2016, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA O COMPLEXO HOSPITALARDE MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO No 10.319/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO E DISPENSA DE LICITACAO No 10.148/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392680 | 12/07/2016 | 13560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA DIA "D" - 2016, CONF. MEMO No 472/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.078/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392681 | 12/07/2016 | 480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES ESTATUTARIOS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA DIA "D" - 2016, CONF. MEMO No 473/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.078/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392682 | 12/07/2016 | 11585.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA DIA "D" - PLANTOES HOSPITAIS - 2016, CONF. MEMO No 474/2016, PLANILHA E PARECER TECNICOS EM ANEXO. PROC. 09.076/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0392683 | 12/07/2016 | 2328.87 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 094/2011, ADITIVO No 06/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 014/2011 - PROC. 02.850/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392684 | 12/07/2016 | 1331.88 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 199/2007, ADITIVO No 11/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.849/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0392685 | 12/07/2016 | 13415.58 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO No 022/2012, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 012/2012 - PROC. 02.852/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392686 | 12/07/2016 | 4265.28 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 208/2011, ADITIVO No 06/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 048/2011 - PROC. 02.850/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392687 | 12/07/2016 | 3837.45 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 118/2007, ADITIVO No 12/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.853/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392688 | 12/07/2016 | 6300.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 203/2007, ADITIVO No 019/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.855/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0392689 | 12/07/2016 | 15000.00 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.753/2015, ADITIVO No 01/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.038/2015 - PROC. 00.502/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0392690 | 12/07/2016 | 2348.94 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 112/2010, ADITIVO No 07/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 007/2010 - PROC. 07.509/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0392691 | 12/07/2016 | 2827.71 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 287/2011, ADITIVO No 05/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 069/2011 - PROC. 02.848/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392692 | 12/07/2016 | 1382.79 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 223/2007, ADITIVO No 013/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.724/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392693 | 12/07/2016 | 6234.42 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 060/2012, ADITIVO No 04/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.723/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0392694 | 12/07/2016 | 11400.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.779/2015, ADITIVO No 01/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.037/2015 - PROC. 00.506/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0392695 | 12/07/2016 | 6579.36 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.045/2014, ADITIVO No 02/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2014 - PROC. 00.505/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0392696 | 12/07/2016 | 6000.00 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.018/2014, ADITIVO No 02/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.001/2014 - PROC. 00.504/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0392697 | 12/07/2016 | 3600.00 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.885/2015, ADITIVO No 01/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2015 - PROC. 00.503/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392698 | 12/07/2016 | 3678.30 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 134/2007, ADITIVO No 14/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.477/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0392699 | 12/07/2016 | 3324.40 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 157/2012, ADITIVO No 04/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 079/2012 - PROC. 02.476/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392700 | 12/07/2016 | 1294.08 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 212/2007, ADITIVO No 10/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.475/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0392701 | 12/07/2016 | 64800.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.034/14, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES: ALMOCO E JANTAR) PARA ATENDER AO SAMU,CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0392702 | 12/07/2016 | 5682.54 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 4135/2009, ADITIVO No 08/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 030/2009 - PROC. 02.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0392703 | 12/07/2016 | 2808.39 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 3792/2009, ADITIVO No 08/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 013/2009 - PROC. 02.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392704 | 12/07/2016 | 8855.88 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 124/2012, ADITIVO No 05/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 059/2012 - PROC. 02.472/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0392705 | 12/07/2016 | 1582.23 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 044/2012, ADITIVO No 05/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 025/2012 - PROC. 02.481/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0392706 | 12/07/2016 | 13362.00 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 097/2013, ADITIVO No 003/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 010/2013 - PROC. 02.480/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0392707 | 12/07/2016 | 3520.23 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 192/2011, ADITIVO No 06/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 044/2011 - PROC. 02.479/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392708 | 12/07/2016 | 3590.55 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 2897/2006, ADITIVO No 014/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.478/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0392709 | 12/07/2016 | 113312.15 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2016, CONTRATO No 10.417/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 19.389/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0392710 | 12/07/2016 | 10500.00 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 093/2011 E ADITIVO No 05/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.854/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0392711 | 12/07/2016 | 29709.69 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.004/2014 E ADITIVO No 02/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.111/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392712 | 12/07/2016 | 1960.05 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 152/2007 E ADITIVO No 011/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.826/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0392713 | 12/07/2016 | 4950.00 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 095/2011 E ADITIVO No 05/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.827/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392714 | 12/07/2016 | 2053.80 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 172/2007 E ADITIVO No 015/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.828/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0392715 | 12/07/2016 | 4859.28 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 065/2013 E ADITIVO No 03/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.829/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392716 | 12/07/2016 | 2807.79 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 047/2010 E ADITIVO No 08/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 04.970/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0392717 | 12/07/2016 | 6422.43 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 108/2013 E ADITIVO No 003/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.650/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0392718 | 12/07/2016 | 5349.63 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 103/2013 E ADITIVO No 03/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.652/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392719 | 12/07/2016 | 2460.72 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 190/2007 E ADITIVO No 012/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.653/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0392720 | 12/07/2016 | 1381.56 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 046/2012 E ADITIVO No 04/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.654/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0392721 | 12/07/2016 | 2353.65 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 053/2010 E ADITIVO No 006/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.655/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392722 | 12/07/2016 | 1557.54 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 195/2007 E ADITIVO No 15/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.656/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392723 | 12/07/2016 | 22730.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:AMICACINA 250MG/ML - AMP - 2ML, MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392724 | 12/07/2016 | 13549.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA 250MG/ML - AMP - 2ML, MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392725 | 12/07/2016 | 5516.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:AMICACINA 250MG/ML - AMP - 2ML, MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100642015 | 0392726 | 12/07/2016 | 830.76 | 73297509000111 | MEDICALTEC INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL HOSPITALAR: AGULHA DE VERESS, COM PONTA PROTEGIDA RETRATIL - O2MM X 120MM, MARCA: VOMED/BHIO SUPPLY, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100642015 | 0392727 | 12/07/2016 | 32236.20 | 73297509000111 | MEDICALTEC INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL - HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.431/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.064/2015 E PROCESSO LICITATORIO No 20.980/2014, EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100312015 | 0392728 | 12/07/2016 | 4200.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG COMP, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME MEMO. No 244/2015/GEMAF/SMS/PMJP, PROCESSO LICITATORIO No 21.675/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.031/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.142/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392729 | 12/07/2016 | 2371324.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392730 | 12/07/2016 | 7795560.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSPITALAR/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392731 | 12/07/2016 | 67524.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100402015 | 0392732 | 12/07/2016 | 715440.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML, SOL. INJETAVEL,MARCA: HALEXISTAR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392733 | 12/07/2016 | 11058783.49 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392734 | 12/07/2016 | 87327.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO SEDACAO ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392735 | 12/07/2016 | 725176.77 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 02/2015 AO CONVENIO DE No 05/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392736 | 12/07/2016 | 18760.59 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392737 | 12/07/2016 | 118610.40 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392738 | 12/07/2016 | 100000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392739 | 12/07/2016 | 98295.01 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2015, PARA ATENDER AO FAEC - ACOES ESTATEGICAS E DE COMPENSACAO- POS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392740 | 12/07/2016 | 185418.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392741 | 12/07/2016 | 156471.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSICONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392742 | 12/07/2016 | 33820.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392743 | 12/07/2016 | 5351.01 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,AMBULATORIAL - CAIS CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0392744 | 12/07/2016 | 14160.45 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2016 AO CONTRATO No 013/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 139/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0392745 | 12/07/2016 | 1259.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2016 AO CONTRATO No 013/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 139/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392746 | 12/07/2016 | 2322341.91 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 005/2015 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392747 | 12/07/2016 | 157500.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 005/2015 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE ANESTESIOLOGIA E CIRURGIAO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0392748 | 12/07/2016 | 2651904.64 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO No 173/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO- HOSPITALAR DE ASSITSENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072015 | 0392749 | 12/07/2016 | 63612.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.361/2016, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES DE SAUDE MENTAL EM HOSPITAL GERAL, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.009/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072015 | 0392750 | 12/07/2016 | 403927.92 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.361/2016, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACOES DE SAUDE MENTAL EM HOSPITAL GERAL, PARA ATENDER A MAC - MANTER SERVICOS REDE SAUDE MENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.009/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392751 | 12/07/2016 | 67530.39 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392752 | 12/07/2016 | 29935.24 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392753 | 12/07/2016 | 11384.67 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392754 | 12/07/2016 | 8941.16 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392755 | 12/07/2016 | 25881.12 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392756 | 12/07/2016 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0392757 | 12/07/2016 | 11743.77 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 176/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392758 | 12/07/2016 | 30511.35 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392759 | 12/07/2016 | 20005.42 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392760 | 12/07/2016 | 22400.35 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392761 | 12/07/2016 | 14705.47 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0392762 | 12/07/2016 | 12443.59 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392763 | 12/07/2016 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA - MARCA: ALERE), PARA ATENDER AMAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392764 | 12/07/2016 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMARIZADA - MARCA: ALERE), PARA ATENDER AMAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392765 | 12/07/2016 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, (URINA AUTOMATIZADA - MARCA: ALERE) PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392766 | 12/07/2016 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO (URINA AUTOMATIZADA - MARCA: ALERE), PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392767 | 12/07/2016 | 3583.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO - (URINA AUTOMATIZADA - MARCA: ALERE), PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392768 | 12/07/2016 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO - (URINA AUTOMATIZADA - MARCA: ALERE), PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0392769 | 12/07/2016 | 5375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO - (URINA AUTOMATIZADA - MARCA: ALERE), PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392770 | 12/07/2016 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO - MARCA: ALERE) - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392771 | 12/07/2016 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO - MARCA: ALERE) - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392772 | 12/07/2016 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO - MARCA: ALERE) - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392773 | 12/07/2016 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO - MARCA: ALERE) - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392774 | 12/07/2016 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO - MARCA: ALERE) - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392775 | 12/07/2016 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO - MARCA: ALERE) - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392776 | 12/07/2016 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E LITIO - MARCA: ALERE) - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392777 | 12/07/2016 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGENS DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, (SODIO, POTASSIO E CALCIO IONICO - MARCA: ALERE) - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392778 | 12/07/2016 | 3735910.47 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392779 | 12/07/2016 | 1012029.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392780 | 12/07/2016 | 1443442.14 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392781 | 12/07/2016 | 37212.72 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 236451, 237457, 237206, 236834, 235414, 238607, 238830, 238479, 238906, 238343, 238666, 237679, 238011, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. PARECER JURIDICO SMS/No 220/2016 EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.119/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392782 | 12/07/2016 | 37212.72 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 236451, 237457, 237206, 236834, 235414, 238607, 238830, 238479, 238906, 238343, 238666, 237679, 238011, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. PARECER JURIDICO SMS/No 220/2016 EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.119/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392783 | 12/07/2016 | 30789.46 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 234140, 233465, 233192, 233879, 233522, 232849, 233196, 234282, 234664, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. PARECER JURIDICO SMS/No 222/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.952/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392784 | 18/07/2016 | 37212.72 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 236451, 237457, 237206, 236834, 235414, 238607, 238830, 238479, 238906, 238343, 238666, 237679, 238011, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. PARECER JURIDICO SMS/No 220/2016 EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.119/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392785 | 18/07/2016 | 30789.46 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 234140, 233465, 233192, 233879, 233522, 232849, 233196, 234282, 234664, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. PARECER JURIDICO SMS/No 222/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.952/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392786 | 18/07/2016 | 31916.92 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NoS 236451, 236009, 235421, 235822, 235779, 236589, 236948, 236155, 237305, 235733, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. PARECER JURIDICO SMS/No 221/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.657/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392787 | 18/07/2016 | 7891.27 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2015 AO CONTRATO No 326/2011, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 392/2011 - PREGAO PRESENCIAL No 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392788 | 18/07/2016 | 6576.02 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2015 AO CONTRATO No 326/2011, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 392/2011 - PREGAO PRESENCIAL No 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392789 | 18/07/2016 | 4384.04 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2015 AO CONTRATO No 326/2011, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 392/2011 - PREGAO PRESENCIAL No 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392790 | 18/07/2016 | 7891.27 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2015 AO CONTRATO No 326/2011, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 392/2011 - PREGAO PRESENCIAL No 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392791 | 18/07/2016 | 3068.83 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2015 AO CONTRATO No 326/2011, PARA MANTER SERV. UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 392/2011 - PREGAO PRESENCIAL No 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392792 | 18/07/2016 | 1665.92 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2015 AO CONTRATO No 326/2011, PARA MANTER SERV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 392/2011 - PREGAO PRESENCIAL No 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392793 | 18/07/2016 | 15292.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392794 | 18/07/2016 | 15100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392795 | 18/07/2016 | 9094.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392796 | 18/07/2016 | 2035.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTCA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392797 | 18/07/2016 | 33218.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA VALETINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392798 | 18/07/2016 | 33112.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392799 | 18/07/2016 | 6105.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392800 | 18/07/2016 | 8252.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0392801 | 18/07/2016 | 2035.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO No 01/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392802 | 18/07/2016 | 3140.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 123/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392803 | 18/07/2016 | 5700.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 123/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392804 | 18/07/2016 | 3110.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 123/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392805 | 18/07/2016 | 9963.20 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 123/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392806 | 18/07/2016 | 15100.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 123/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0392807 | 18/07/2016 | 12100.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 123/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392808 | 18/07/2016 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392809 | 18/07/2016 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392810 | 18/07/2016 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392811 | 18/07/2016 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA MANUTENCAO DA ACOES DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392812 | 18/07/2016 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392813 | 18/07/2016 | 39325.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTAO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392814 | 18/07/2016 | 39325.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTAO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392815 | 18/07/2016 | 39325.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTAO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392816 | 18/07/2016 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTAO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392817 | 18/07/2016 | 26216.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTAO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0392818 | 18/07/2016 | 26216.66 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTAO FINAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392819 | 18/07/2016 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392820 | 18/07/2016 | 86625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392821 | 18/07/2016 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0392822 | 18/07/2016 | 57750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, AQUISICAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392823 | 18/07/2016 | 35535.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.418/2016, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392824 | 18/07/2016 | 18945.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.418/2016, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0392825 | 18/07/2016 | 144000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZACAO DE INSUMOS PARA A OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS INSTALACAO, TREINAMENTOPARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0392826 | 18/07/2016 | 78990.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2015 E 05/2016 AO CONTRATO No 025/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDER A MAC- CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0392827 | 18/07/2016 | 24555.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2015 E 05/2016 AO CONTRATO No 025/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDER A MAC- HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0392828 | 18/07/2016 | 160560.62 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.897//2015, ADITIVO No 01/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392829 | 18/07/2016 | 90002.88 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO No 03/2015 AO CONVENIO DE No 14/GS/SM/2013 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392830 | 18/07/2016 | 93004.50 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0392831 | 18/07/2016 | 14854.98 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.364/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015, CHAMAMENTO PUBLICO No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0392832 | 18/07/2016 | 13775.01 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.363/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015, CHAMAMENTO PUBLICO No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392833 | 18/07/2016 | 6000.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (VIA ENDOSCOPIA), REALIZADO NA USUARIA: LAURIDES MIRANDA FERRAZ REGIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1000181, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 309/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.331/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392834 | 18/07/2016 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392835 | 18/07/2016 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392836 | 18/07/2016 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392837 | 18/07/2016 | 6817.50 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392838 | 18/07/2016 | 30678.78 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392839 | 18/07/2016 | 30678.78 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392840 | 18/07/2016 | 30678.78 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0392841 | 18/07/2016 | 30678.78 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 174/2012, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO,OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392842 | 18/07/2016 | 2050.50 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO DE No 144/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392843 | 18/07/2016 | 27555.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO DE No 144/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392844 | 18/07/2016 | 4121.26 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO DE No 142/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392845 | 18/07/2016 | 55117.50 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO DE No 142/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - FAEC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392846 | 18/07/2016 | 2062.50 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO DE No 145/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0392847 | 18/07/2016 | 27555.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO DE No 145/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICA DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0392848 | 18/07/2016 | 161250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO DE No 238/2012, PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0392849 | 18/07/2016 | 329302.08 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO DE No 232/2012, PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0392850 | 18/07/2016 | 365955.84 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.401/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIAALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.011/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO No 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392851 | 19/07/2016 | 7880.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO - IODADO - IOBITRIDOL 300 MG/ML - FR AMP. 50ML - MARCA: BRACCO, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. OFICIO No 088/DG/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.003/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392852 | 19/07/2016 | 17706.75 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML SOL. INJ. BOLSA 300 ML - MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2015, CONTRATO No 10.441/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.678/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.032/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392853 | 19/07/2016 | 27701.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML SOL. INJ. BOLSA 300 ML - MARCA: FRESENIUS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392854 | 19/07/2016 | 27701.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML SOL. INJ. BOLSA 300 ML - MARCA: FRESENIUS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392855 | 19/07/2016 | 5280.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANFOTERICINA B 50MG SOL. INJ. - MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392856 | 19/07/2016 | 9260.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANFOTERICINA B 50MG SOL. INJ. - MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392857 | 19/07/2016 | 2977.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANFOTERICINA B 50MG SOL. INJ. - MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100322015 | 0392858 | 19/07/2016 | 2977.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANFOTERICINA B 50MG SOL. INJ. - MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0392859 | 19/07/2016 | 5402.58 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2015 AO CONTATO DE No 10.140/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NEFROLOGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0392860 | 19/07/2016 | 232380.72 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 01/2015 AO CONTATO DE No 10.140/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NEFROLOGIA PEDIATRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.014/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132010 | 0392861 | 19/07/2016 | 377814.93 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO No 06/2015 AO CONTATO DE No 271/2010, CONTRATACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DESERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 013/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0392862 | 19/07/2016 | 45000.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO No 01/2015 AO CONTRATO DE No 10.116/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.015/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0392863 | 19/07/2016 | 48316.66 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO No 01/2015 AO CONTRATO DE No 10.120/2014, CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - FAEC - MANTERAS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.009/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.008/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100502015 | 0392864 | 19/07/2016 | 1680.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.307/2015, PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO EM OTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0392865 | 19/07/2016 | 146640.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2015 AO CONTRATO No 158/2013, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULACAO MEDICA DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS No 019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392866 | 19/07/2016 | 61008.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.316/2016, LOCACAO MENSAL DE VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 04 (QUATRO PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER A ATENCAO DOMILIAR EM JOAO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO No 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392867 | 19/07/2016 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.316/2016, LOCACAO MENSAL DE CARRO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, PARA ATENDER O CONSULTORIO DE RUA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO No 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0392868 | 19/07/2016 | 115800.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 188/2013, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME PARECER DA G.A.F. E - PREGAO PRESENCIAL No 117/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0392869 | 19/07/2016 | 28200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 188/2013, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER: CEO, CONFORME PARECER DA G.A.F. E - PREGAO PRESENCIAL No 117/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0392870 | 19/07/2016 | 54806.97 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2015 AO CONTRATO DE No 270/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA -MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0392871 | 19/07/2016 | 40884.69 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 004/2015 AO CONTRATO DE No 272/2011, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADO E DEJOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0392872 | 19/07/2016 | 72244.98 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.521/2015, ADITIVO No 001/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0392873 | 19/07/2016 | 73907.95 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO DE No 10.524/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0392874 | 19/07/2016 | 89253.84 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO DE No 274/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0392875 | 19/07/2016 | 83195.40 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO DE No 273/2011 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0392876 | 19/07/2016 | 41022.36 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO DE No 271/2011, PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0392877 | 19/07/2016 | 41022.36 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO DE No 269/2011, PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0392878 | 19/07/2016 | 56975.49 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO DE No 10.523/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0392879 | 19/07/2016 | 72021.76 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 01/2016, AO CONTRATO No 10.522/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392880 | 19/07/2016 | 749038.80 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2015 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013 - PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392881 | 19/07/2016 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2015 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER - PESSOA COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0392882 | 19/07/2016 | 389032.62 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO DE No 233/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS - No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0392883 | 19/07/2016 | 13775.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.365/2015, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS E LOMBARES), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.113/2015, INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015, CHAMAMENTO PUBLICO No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0392884 | 19/07/2016 | 64338.75 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.360/2016, CREDENCIAMENTO PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.001/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO No 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0392885 | 19/07/2016 | 201275.01 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2015 AO CONTRATO No 237/2012, PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICIPIOS PACTUADOS- MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012 -CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392886 | 19/07/2016 | 5810.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA PONTUAL DOS BISTURIS ELETRONICOS DAS MARCAS: MICROEM, DETRONIX, MEDICAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 065/2015/DA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.251/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0392887 | 19/07/2016 | 483935.01 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO DE No 236/2012, PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 288/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 003/2012 - INEXIGIBILIDADE No 008/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0392888 | 19/07/2016 | 284930.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONF. CONTRATO No 10.837/2015, TERMO ADITIVO No 001/2016 (1o PEDIDO) E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. - PROC. LICITATORIO No 14.726/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0392889 | 19/07/2016 | 215220.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. CONTRATO No 10.837/2015, TERMO ADITIVO No 001/2016 (1o PEDIDO) E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. - PROC. LICITATORIO No 14.726/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392890 | 21/07/2016 | 576.21 | 00089312660497 | MARIEDSON FONTES HENRIQUE | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRES) DIARIA PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO MODULO PRATICO DO SIOPS NO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 040/2016/GAF E FORMULARIO DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 001/2016, EM ANEXO. PROC. 12.700/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392891 | 21/07/2016 | 905.46 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRES) DIARIA PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO MODULO PRATICO DO SIOPS NO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. MEMO No 040/2016/GAF E FORMULARIO DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 001/2016, EM ANEXO. PROC. 12.700/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392892 | 21/07/2016 | 14822.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DAS VIATURAS DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU/JP, CONF. MEMO No 004/2016 E BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.064/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392893 | 21/07/2016 | 14245.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DAS VIATURAS DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU/JP, CONF. MEMO No 004/2016 E BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.064/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392894 | 21/07/2016 | 2374.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEICULOS DA GVAZ/SMS, PLACAS: MOA 8316, MOW 9416, OFB 0446, MOA 8226, MOD 1676, MOF 9288, MNO 9668, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392895 | 21/07/2016 | 407.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEICULOS DO CEREST/SMS, PLACA:MOW: 6696, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392896 | 21/07/2016 | 270.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEICULOS DO HMSI/SMS, PLACA: MOD 1666, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392897 | 21/07/2016 | 346.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEICULO DO HOSPITAL VALENTINA, PLACA: MOF: 9208, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392898 | 21/07/2016 | 346.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEICULO DO HOSPITAL VALENTINA, PLACA: MOF: 9208, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392899 | 21/07/2016 | 1183.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, IMUNIZACAO, PLACAS: OGD 4407, 4427, MOT 4718, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392900 | 21/07/2016 | 1931.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, PLACAS: OGD 4417, MNJ 6528 E 6548, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392901 | 21/07/2016 | 2536.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DOS DISTRITOS/SMS, PLACAS: MOF 9238, OFB: 0768, 0778, 0788, 0798, 0818, MOT: 4748 E 8188, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392902 | 21/07/2016 | 594.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEICULOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS: NQA: 6788, MOS: 1558, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392903 | 21/07/2016 | 389.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO DO DST/AIDS, PLACA: MOQ: 9718, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392904 | 21/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DOS VEICULOS DO SAMU/JP, PLACA: MOU: 8188, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392905 | 21/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO DO CAPS CAMINHAR, PLACA: MOF: 9268, CONF. MEMO No 030/2016, BOLETOS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.098/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392906 | 21/07/2016 | 10747.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA - EFETIVO, DOS PROFISSIONAIS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO/2016, CONF. MEMO No 502/2016, EM ANEXO. PROC. 09.343,09.344 E 09.345/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392907 | 21/07/2016 | 13649.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO No 501/2016, EM ANEXO. PROC. 09.346/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392908 | 21/07/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392909 | 21/07/2016 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392910 | 21/07/2016 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392911 | 21/07/2016 | 500.00 | 00002778296409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392912 | 21/07/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392913 | 21/07/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392914 | 21/07/2016 | 500.00 | 00036946419715 | MARIA DO ROSÁRIO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392915 | 21/07/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392916 | 21/07/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392917 | 21/07/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392918 | 21/07/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392919 | 21/07/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392920 | 21/07/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 221/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.589/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392921 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392922 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392923 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392924 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392925 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392926 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392927 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392928 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392929 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392930 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00005835257414 | MARIANA SILVA DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392931 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392932 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392933 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392934 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392935 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392936 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00016083245400 | ROGÉRIO NAVARRO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 200/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.599/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392937 | 22/07/2016 | 106689.18 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO No 203/2013/SMS E CONCORRENCIA PUBLICA, No 03/2013/SEPLAN, EM ANEXO. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0392938 | 22/07/2016 | 189629.75 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 203/2013/SMS E CONCORRENCIA PUBLICA, No 03/2013/SEPLAN, EM ANEXO. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0392939 | 22/07/2016 | 11625.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI FRS AMP. - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.110/2015, CONTRATO No 10.439/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.674/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0392940 | 22/07/2016 | 58125.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI FRS AMP. - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.110/2015, CONTRATO No 10.439/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIONo 21.674/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0392941 | 22/07/2016 | 69750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI FRS AMP. - MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.110/2015, CONTRATO No 10.439/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No21.674/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100312015 | 0392942 | 22/07/2016 | 81641.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.143/2015, CONTRATO No 10.438/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.675/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.031/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100312015 | 0392943 | 22/07/2016 | 10335.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.143/2015, CONTRATO No 10.438/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.675/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.031/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100312015 | 0392944 | 22/07/2016 | 13073.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.143/2015, CONTRATO No 10.438/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.675/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.031/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100312015 | 0392945 | 22/07/2016 | 3475.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ASCORBICO 500MG SOL INJ AMP 5ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100312015 | 0392946 | 22/07/2016 | 14885.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.143/2015, CONTRATO No 10.438/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.675/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.031/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100312015 | 0392947 | 22/07/2016 | 1945.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ASCORBICO 500MG SOL INJ AMP 5.ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392948 | 22/07/2016 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINAMICO, PARA ATENDER A USUARIA: SECUNDINA LEITE SOARES, CONF. MEMO No 79+5/2016 - PROGEM, MANDADO JUDICIAL No C0822352-77.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. 09.806/2016, 17.567/2013, 12411/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392949 | 22/07/2016 | 1026.31 | 00002768032484 | FABRICIO GALDINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISAO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO No 179/2016/ACS/DGTES/SMS, TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.880/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392950 | 22/07/2016 | 20000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO COMPLEMENTAR VALOR R$: 20.000,00 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392951 | 22/07/2016 | 61227.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER A PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. IN INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0392952 | 22/07/2016 | 15123.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 083/2013, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA: SERCON, PARA ATENDER O CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.IN ENEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0392953 | 22/07/2016 | 114118.83 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 008/2015, AO CONTRATO No 295/2011, EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, PARA ATENDER O CHMGMTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS No 045/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392954 | 22/07/2016 | 565.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FURGAO CITROEN JUMPER - UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL - U.O.M., CONF. MEMO No 39/2016/GS/SMS, BOLETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.691/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392955 | 22/07/2016 | 780.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NEo 390614/2016 PARA ATENDER DESPESA COM PASSES ELETRONICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA ALIMENTACAO/FAN, CONF. MEMO No 0066/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392956 | 22/07/2016 | 1703068.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS DA PARTE PATRONAL, COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO - IPM - (FUN FIN), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392957 | 22/07/2016 | 416423.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS DA PARTE PATRONAL, COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO - IPM - (FUN PREV), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392958 | 22/07/2016 | 360000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS DA PARTE PATRONAL, COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBINETAL - ESTATUTARIO - IPM - (FUN FIN), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392959 | 22/07/2016 | 35846.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS DA PARTE PATRONAL, COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBINETAL - ESTATUTARIO - IPM - (FUN CAP), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392960 | 22/07/2016 | 830.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZACAO DE EXAME MANOMETRIA ESOFAGICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392961 | 22/07/2016 | 370000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, EM ANEXO AO PROC. 16.656/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100252015 | 0392962 | 22/07/2016 | 16904.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - UPA CONF. CONTRATO No 10.421/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.025/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.073/2015 E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392963 | 22/07/2016 | 2100.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PARA ATENDER AS USUARIAS: UBIRACY AIRES DA SILVA, ROSEANE GONCALVES DE MELO, CLEIDE QUEIROZ BARBOSA, CONF. MANDADO JUDICIAL No 0811898-72.2015.815.2001, E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AOS PROC. 18.266/2015, 23.383/2014, 01.534/2016, 14.562/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392964 | 28/07/2016 | 1155000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 506/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392965 | 28/07/2016 | 566737.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO - (PMAQ), REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 506/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392966 | 28/07/2016 | 2412.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REF. A EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA UPA CRUZ DAS ARMAS, CONF. MEMO No 623/2016, EM ANEXO AO PROC .12.558/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392967 | 28/07/2016 | 4108.05 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 104/2007, ADITIVO 012/2015, CONF. PLANILHA DA GAF EM ANEXO AO PROC. 12.796/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392968 | 29/07/2016 | 217326.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 508/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392969 | 29/07/2016 | 11070.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 503/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392970 | 29/07/2016 | 35974.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIAS POPULAR, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 515/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392971 | 29/07/2016 | 792.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 522/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392972 | 29/07/2016 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - CLT, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 504/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392973 | 29/07/2016 | 10864.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 511/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392974 | 29/07/2016 | 30199.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 510/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392975 | 29/07/2016 | 14573.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 509/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392976 | 29/07/2016 | 505779.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 529/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392977 | 29/07/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 528/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392978 | 29/07/2016 | 33708.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 527/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392979 | 29/07/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 526/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392980 | 29/07/2016 | 9292.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 524/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392981 | 29/07/2016 | 169663.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 508/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392982 | 29/07/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 523/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392983 | 29/07/2016 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 531/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392984 | 29/07/2016 | 186400.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 531/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392985 | 29/07/2016 | 136018.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 512/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392986 | 29/07/2016 | 6892.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 513/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392987 | 29/07/2016 | 118562.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 507/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392988 | 29/07/2016 | 192797.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 520/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392989 | 29/07/2016 | 298839.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 521/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392990 | 29/07/2016 | 131406.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 516/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392991 | 29/07/2016 | 767212.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 530/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392992 | 29/07/2016 | 24070.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 498/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392993 | 29/07/2016 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 499/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392994 | 29/07/2016 | 73323.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 499/2016 EPARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392995 | 29/07/2016 | 21360.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 390574, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICO, PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA (DISTRITOS). CONF, MEMO No 006/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392996 | 29/07/2016 | 155138.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 514/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392997 | 29/07/2016 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 505/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392998 | 29/07/2016 | 96476.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 505/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0392999 | 29/07/2016 | 126120.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ANTIMICROBIANOS PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2015, CONTRATO No 10.433/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.674/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393000 | 29/07/2016 | 85753.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ANTIMICROBIANOS PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2015, CONTRATO No 10.433/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.674/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393001 | 29/07/2016 | 32687.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ANTIMICROBIANOS PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2015, CONTRATO No 10.433/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.674/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393002 | 29/07/2016 | 9038.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ANTIMICROBIANOS: CEFALOTINA 1G FRS AMP - MARCA: CEFALOTINA SODICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393003 | 29/07/2016 | 9038.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ANTIMICROBIANOS: CEFALOTINA 1G FRS AMP - MARCA: CEFALOTINA SODICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393004 | 29/07/2016 | 1770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO CONTRATO No 10.436/2016, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ML/ML SOL. INJ. FRS 100ML, MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER: HMSI -MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.117/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393005 | 29/07/2016 | 3540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO CONTRATO No 10.436/2016, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ML/ML SOL. INJ. FRS 100ML, MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.117/2015 E PREGAO PRESENCIAL No10.030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393006 | 29/07/2016 | 885.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO CONTRATO No 10.436/2016, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ML/ML SOL. INJ. FRS 100ML, MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.117/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393007 | 29/07/2016 | 442.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO CONTRATO No 10.436/2016, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ML/ML SOL. INJ. FRS 100ML, MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER: UPA-MAC - (OCEANIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.117/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393008 | 29/07/2016 | 442.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO CONTRATO No 10.436/2016, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ML/ML SOL. INJ. FRS 100ML, MARCA: FRESENIUS, PARA ATENDER: UPA-MAC - (CELIO PIRES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.117/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100512015 | 0393009 | 29/07/2016 | 63352.56 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RANITIBIZUMABE 10MG/ML SOL. INJ. CT 1 FA VD INS X 0,23 ML + SER + AGULHA + FILTRO P/INJ. M. NOVARTIS, PARA ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.445/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.102/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.051/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100652015 | 0393010 | 29/07/2016 | 24621.30 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TECNECTEPLASE 50MG - PO LIOFILIZADO INJETAVEL 50MG + SERINGA PRE - CARREGADA COM DILUENTE - USO IV, MARCA: BOEHRINGER, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.447/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.120/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393011 | 29/07/2016 | 9870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2 PEDIDO, DO CONTRATO No 10.434/2016, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML, MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100672014 | 0393012 | 29/07/2016 | 19000.00 | 55163042000135 | SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GEL LUBRIFICANTE - INCOLOR, TRANSPARENTE, NAO GORDUROSO, SOLUVEL EM AGUA. EMBALAGEM EMPOLIESTER METALIZADO COM POLIETILENO, EM TAMNHO SIMILAR AO PRESERVATIVO MASCULINO TAMANHO 52MM. MARCA: SEMINA, PARA ATENDER: VS-PAM, CONFORME CONTRATO No 10.410/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.156/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.067/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393013 | 29/07/2016 | 9870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2o PEDIDO, DO CONTRATO No 10.434/2016, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML, MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393014 | 29/07/2016 | 987.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2o PEDIDO, DO CONTRATO No 10.434/2016, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML, MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393015 | 29/07/2016 | 99920.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO CONTRATO No 10.444/2016, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL + NISTATINA CRE VAG - BISN. 50G (COM MINIMO 07 APLICADORES, M. PRATI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393016 | 29/07/2016 | 20920.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO CONTRATO No 10.444/2016, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL + NISTATINA CRE VAG - BISN. 50G (COM MINIMO 07 APLICADORES, M. PRATI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393017 | 29/07/2016 | 15594.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 537/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393018 | 29/07/2016 | 4351.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 538/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393019 | 29/07/2016 | 6026.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 538/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393020 | 29/07/2016 | 76733.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 539/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393021 | 29/07/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 540/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393022 | 29/07/2016 | 7016.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 541/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393023 | 29/07/2016 | 55382.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 542/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393024 | 29/07/2016 | 235454.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 543/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393025 | 29/07/2016 | 5008.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 543/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393026 | 29/07/2016 | 8615.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 544/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393027 | 29/07/2016 | 59677.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 544/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393028 | 29/07/2016 | 17530.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 544/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393029 | 29/07/2016 | 57678.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 544/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393030 | 29/07/2016 | 14000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No 392651/2016, PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANTER ACOES MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393031 | 29/07/2016 | 4771.44 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 376/2007, ADITIVO No 013/2015, CONF. PARECER DA GAF EM ANEXO AO PROC. 02.651/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0393032 | 29/07/2016 | 45000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, PARA ATENDER A MAC- CHMGTB CONF. PREGAO PRESENCIAL No 10.003/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.062/2015, E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 03.026/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393033 | 29/07/2016 | 622000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA- SAUDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 536/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032015 | 0393034 | 29/07/2016 | 83000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, PARA ATENDER AO MAC- HMSI, CONF. PREGAO PRESENCIAL No 10.003/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.062/2015, E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 03.026/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393035 | 29/07/2016 | 47770.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 536/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393036 | 29/07/2016 | 148710.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS ACD/QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 535/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393037 | 29/07/2016 | 36060.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 533/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393038 | 29/07/2016 | 750000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 534/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393039 | 29/07/2016 | 556199.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - (PMAQ), REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 534/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393040 | 29/07/2016 | 185000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 534/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032016 | 0393041 | 29/07/2016 | 18774.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AO - MAC- CHMGTB, CONF. CONTRATO No 10.437/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 12.857/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032016 | 0393042 | 29/07/2016 | 18774.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AO - MAC- HMSI, CONF. CONTRATO No 10.437/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 12.857/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032016 | 0393043 | 29/07/2016 | 18774.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AO - MAC- HMV, CONF. CONTRATO No 10.437/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 12.857/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032016 | 0393044 | 29/07/2016 | 35760.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AO - MAC- MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO No 10.437/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 12.857/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032016 | 0393045 | 29/07/2016 | 22350.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AO - MAC- AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.437/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 12.857/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032016 | 0393046 | 29/07/2016 | 67050.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AO - AB- PAB - FIXO, CONF. CONTRATO No 10.437/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 12.857/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032016 | 0393047 | 29/07/2016 | 28608.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AO - MAC- UPA, CONF. CONTRATO No 10.437/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 12.857/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032016 | 0393048 | 29/07/2016 | 17880.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AO - MAC- SAMU, CONF. CONTRATO No 10.437/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 12.857/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032016 | 0393049 | 29/07/2016 | 16539.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA SANITARIA , CONF. CONTRATO No 10.437/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 12.857/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393050 | 29/07/2016 | 5800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.435/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393051 | 29/07/2016 | 2900.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.435/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393052 | 29/07/2016 | 1160.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.435/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015, EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393053 | 29/07/2016 | 1450.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER: UPA-MAC - (CELIO PIRES, CONFORME CONTRATO No 10.435/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0393054 | 29/07/2016 | 1450.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER: UPA-MAC - (OCEANIA) CONFORME CONTRATO No 10.435/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393055 | 29/07/2016 | 339971.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 533/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393056 | 29/07/2016 | 46088.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 533/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0393057 | 29/07/2016 | 1950.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RANITIDINA, CLORIDRATO 15MG/ML XAROPE 100ML - MARCA: NATIVITA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO No 10.455/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.008/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.043/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393058 | 29/07/2016 | 82750.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0393059 | 29/07/2016 | 11100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PROMETAZINA, CLORIDRATO 25GM - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO No 10.458/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.008/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0393060 | 29/07/2016 | 1722.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL FRACO 30ML - MARCA: NATULAB, PARA ATENDER A AF- FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO No 10.466/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.008/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.039/2016 EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393061 | 29/07/2016 | 13045.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SODIO 1MEQ/ML 8,4% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - MARCA: SAMTEC,................ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393062 | 29/07/2016 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, RISPERIDONA 1MG, - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.467/2016, PREGAO ELETRONICO 10.096/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.027/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393063 | 29/07/2016 | 41.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML, AMP. 1ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.457/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.034/2016 E PREGAO ELETRONICO No No 10.032/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393064 | 29/07/2016 | 7022.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML FR. AMP. 20ML, MARCA: HYPOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393065 | 29/07/2016 | 3510.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML FR. AMP. 20ML, MARCA: HYPOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393066 | 29/07/2016 | 899.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML FR. AMP. 20ML, MARCA: HYPOFARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393067 | 29/07/2016 | 430.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML, COM VASOCONSTRICTOR FR AMP. 20ML, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: UPAS-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.457/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.034/2016 E PREGAO ELETRONICO No No 10.032/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393068 | 29/07/2016 | 156.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML FR. AMP. 20ML, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.457/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.034/2016 E PREGAO ELETRONICO No No 10.032/2016, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393069 | 29/07/2016 | 800.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANESTESICOS: FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.463/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.035/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393070 | 29/07/2016 | 63065.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANESTESICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.463/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.035/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393071 | 29/07/2016 | 41600.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANESTESICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.463/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.035/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.032/2016, EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393072 | 29/07/2016 | 13033.90 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 1o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANESTESICOS: BUPIVACAINA ISOBARICA 5MG/ML AMP 4ML, M. CRISTALIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393073 | 29/07/2016 | 3682.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 1o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANESTESICOS: BUPIVACINA, CLORIDRATO 5MG/ML + BITARTARATO DE EPINEFRINA 9,1 MCG/ML FR AMP. 20ML M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393074 | 29/07/2016 | 1550.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 1o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE ANESTESICOS: FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393075 | 29/07/2016 | 109.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIDAZOLAM 1MG/ML - AMP. 5ML, MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.454/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.030/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393076 | 29/07/2016 | 2363.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIDAZOLAM 1MG/ML - AMP. 5ML, MARCA: HIPOLABOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393077 | 29/07/2016 | 596.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MIDAZOLAM 1MG/ML - AMP. 5ML, MARCA: HIPOLABOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393078 | 29/07/2016 | 8.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.454/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.030/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393079 | 29/07/2016 | 96.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG, MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.454/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.030/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393080 | 29/07/2016 | 41800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 60MG/ML SOL. ORAL 100ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393081 | 29/07/2016 | 172000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO MAC - CHMGTB, CONF. PREGAOPRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393082 | 29/07/2016 | 40391.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 544/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393083 | 29/07/2016 | 143333.33 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO MAC - HMSI, CONF. PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393084 | 29/07/2016 | 17287.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 544/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393085 | 29/07/2016 | 71666.66 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO MAC - HMV, CONF. PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393086 | 29/07/2016 | 131666.66 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO ATENCAO BASICA, CONF. PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393087 | 29/07/2016 | 776.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ETOMIDATO 2MG/ML, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393088 | 29/07/2016 | 71666.66 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO MAC- ESPECIALIZADA - CAIS,CONF. PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393089 | 29/07/2016 | 21500.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO MAC - SAMU CONF. PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393090 | 29/07/2016 | 16603.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393091 | 29/07/2016 | 3583.33 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF.PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393092 | 29/07/2016 | 8771.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393093 | 29/07/2016 | 2038.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393094 | 29/07/2016 | 5174.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393095 | 29/07/2016 | 40190.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5MG, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393096 | 29/07/2016 | 320.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1o PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: MORFINA 10MG/ML. SOL. INJ. 1ML, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.452/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.028/2016 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393097 | 29/07/2016 | 129000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO MAC - ICV, CONF. PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393098 | 29/07/2016 | 35833.33 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER A UPA, CONF. PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393099 | 29/07/2016 | 1433.33 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393100 | 29/07/2016 | 43000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER A OUTRAS ACOES MAC, CONF. PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393101 | 29/07/2016 | 7701.70 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALFENTANILA 0,5MG/ML SOL. INJ. 5ML, MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0393102 | 29/07/2016 | 4300.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393103 | 29/07/2016 | 6051.50 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALFENTANILA 0,5MG/ML SOL. INJ. 5ML, MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393104 | 29/07/2016 | 919.80 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML AMP. 5ML, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0393105 | 29/07/2016 | 11100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PROMETAZINA, CLORIDRATO 25GM - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO No 10.458/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.008/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393106 | 29/07/2016 | 1818.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DA VIATURA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU-JP, PLACA: NQD 9805, MARCA/MODELO: RENAUT/MASTER, CONF. MEMO No 038/2016, BLOETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.845/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393107 | 29/07/2016 | 4353.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DA VIATURA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU-JP, PLACA: OGD 7299, MARCA/MODELO: RENAUT/MASTER, CONF. MEMO No 038/2016, BLOETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.845/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393108 | 29/07/2016 | 5022.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DA VIATURA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU-JP, PLACA: OGD 7269, MARCA/MODELO: RENAUT/MASTER, CONF. MEMO No 038/2016, BLOETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.845/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393109 | 29/07/2016 | 3695.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DA VIATURA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU-JP, PLACA: OGF 8700, MARCA/MODELO: RENAUT/MASTER, CONF. MEMO No 038/2016, BLOETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.845/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393110 | 29/07/2016 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, RISPERIDONA 1MG, - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.467/2016, PREGAO ELETRONICO 10.096/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.027/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393111 | 29/07/2016 | 1476.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DA VIATURA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU-JP, PLACA: NQH 8946, MARCA/MODELO: RENAUT/MASTER, CONF. MEMO No 038/2016, BLOETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.845/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393112 | 29/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DA VIATURA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU-JP, PLACA: MOU 8188, MARCA/MODELO: VW/KOMBI, CONF. MEMO No 038/2016, BLOETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.845/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393113 | 29/07/2016 | 672.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DA VIATURA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU-JP, PLACA: MNG 0689, MARCA/MODELO: IMP/MMC L 300, CONF. MEMO No 038/2016, BLOETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.845/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0393114 | 29/07/2016 | 1722.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUCAO ORAL FRACO 30ML - MARCA: NATULAB, PARA ATENDER A AF- FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO No 10.466/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.008/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.039/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393115 | 29/07/2016 | 13045.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BICARBONATO DE SODIO 1MEQ/ML 8,4% SOLUCAO INJETAVEL 10ML - MARCA: SAMTEC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0393116 | 29/07/2016 | 1950.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, RANITIDINA, CLORIDRATO 15MG/ML XAROPE 100ML, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO No 10.455/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.008/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.043/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393117 | 29/07/2016 | 82750.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100652015 | 0393118 | 29/07/2016 | 103145.12 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. No 711212, CORRESPONDENTE A NE No 393372/2015, REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TECNECTEPLASE 40 MG - PO LIOFILIZADO INJETAVEL 40MG + SERINGA PRE-CARREGADA COM DILUENTE - USO IV- MARCA: BOEHRINGER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393119 | 29/07/2016 | 119430.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERETENTE A DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016, NO CONVENIO No 06/GS/SM/2013 - FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0393120 | 29/07/2016 | 144000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015, AO CONTRATO No 173/2012 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393121 | 29/07/2016 | 4331.79 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA AV. PRES. FELIX ANTONIO, No 881, CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA,PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO No 220/2007, TERMO ADITIVO No 013/2015 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393181 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00008029572697 | WESLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393182 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00007678503431 | VANESSA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393183 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005251597460 | TAMARA CRISTINA DE FRANCA LOBATO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393184 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00093476051234 | SUELLEM SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393185 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005605217402 | RODRIGO DINIZ DE SÁ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393186 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00044193211487 | RENATA MARIA TEIXEIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393187 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00006610996440 | RENAN CABRAL MOTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393188 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00007304339438 | REBECCA GOMES FERRAZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393189 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00047996749272 | MARIA ALBANETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393190 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00006815258432 | LUCAS EMMANUEL DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393191 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00000114523231 | LOUISE TAVARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393192 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005233277492 | LIZANDRO LEITE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393193 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00009956915416 | LARISSA DE SOUZA RABELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393194 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00003483469486 | KILMA VIEIRA PINTO SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393195 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00004656193470 | KHISHEA KARYNE GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393196 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005961102432 | JOSIMEYRE DE SOUSA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393197 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00007654177402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES FRANÇA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393198 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00002372323407 | JOELMA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393199 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005013439469 | JOÃO RODOLFO MOURA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393200 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00006643724490 | JOÃO CARLOS GUSMÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393201 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00008716734440 | ISADORA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393202 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00008716741498 | ISABELA VIEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393203 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00008439386419 | ISAC LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393204 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00001409537447 | HIGOR FELIPE CESAR RAMALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393205 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005359345489 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393206 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005613325413 | GISELE CRISTIANE FERRAZ FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393207 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393208 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00006002932461 | CAMILA MARIA DE MOURA SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393209 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00006811243422 | CAMILA MOTA ALENCAR MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393210 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00007210046445 | BRUNO OLIVEIRA CARREIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393211 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005491082465 | ARTHUR FREIRE CAVALCANTI DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393212 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005707601430 | ANA LÍGIA LIRA DA MOTA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393213 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005491085480 | ANTONIO CAVALCANTI DE MELO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393214 | 29/07/2016 | 5000.00 | 00005862120432 | ALINE URQUIZA DE M. DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 532/2016 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSP 13.455/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393122 | 01/08/2016 | 24060.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SOLUCAO INJ. 0,25ML, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: AF- FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.470/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.050/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.099/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393123 | 01/08/2016 | 2688.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - RADIOLOGICO, PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18M UPP - 110HA OU 110MM X 20M, UPP1 10S - ROLO. MARCA: ULSTAR, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.486/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.062/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393124 | 01/08/2016 | 4480.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - RADIOLOGICO, PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18M UPP - 110HA OU 110MM X 20M, UPP1 10S - ROLO. MARCA: ULSTAR, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.486/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.062/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393125 | 01/08/2016 | 2240.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - RADIOLOGICO, PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18M UPP - 110HA OU 110MM X 20M, UPP1 10S - ROLO. MARCA: ULSTAR, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.486/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.062/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393126 | 01/08/2016 | 487.50 | 07266548000127 | VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ISOFLURANO FR 100ML, - MARCA: BIOCHIMICO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.450/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.032/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.038/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393127 | 01/08/2016 | 325.00 | 07266548000127 | VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ISOFLURANO FR 100ML, - MARCA: BIOCHIMICO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.450/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.032/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.038/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393128 | 01/08/2016 | 162.50 | 07266548000127 | VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ISOFLURANO FR 100ML, - MARCA: BIOCHIMICO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.450/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.032/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.038/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393129 | 02/08/2016 | 418.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA 0,0785MG/ML AMP. 2ML M. HIPOLABOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393130 | 02/08/2016 | 69737.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2MG, - MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393131 | 02/08/2016 | 25647.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO 5MG/ML AMP. 1ML, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393132 | 02/08/2016 | 11517.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRASCO PARA ACONDICIONARE ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, - MARCA: BIOBASE/MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393133 | 02/08/2016 | 11789.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA 0,0785MG/ML AMP. 2ML, M. HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393134 | 02/08/2016 | 143.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TERMOMETRO CLINICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUACAO DE LEITURA DIRETA DE 35 °C A 42 °C, COLUNA DE MERCURIO DE DILATACAO UNIFORME E FACIL LEITURA, EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - MARCA: PREMIUM/ACCU MED - RJ, PARA ATENDER AO MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.493/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10.088/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393135 | 02/08/2016 | 11373.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRASCO PARA ACONDICIONARE ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, - MARCA: BIOBASE/MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393136 | 02/08/2016 | 1946.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA 0,0785MG/ML AMP. 2ML, M. HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393137 | 02/08/2016 | 10546.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRASCO PARA ACONDICIONARE ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, - MARCA: BIOBASE/MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393138 | 02/08/2016 | 2880.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRASCO PARA ACONDICIONARE ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, - MARCA: BIOBASE/MG, PARA ATENDER A AB - ADOM, CONF. CONTRATO NO 10.493/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10.088/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393139 | 02/08/2016 | 2854.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRASCO PARA ACONDICIONARE ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, - MARCA: BIOBASE/MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393140 | 02/08/2016 | 2730.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FRASCO PARA ACONDICIONARE ADMINISTRAR DIETA ENTERAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATOXICO, COM GARGALO ADEQUADO, TAMPA ENROSCADA, CAPACIDADE 300ML, - MARCA: BIOBASE/MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393141 | 02/08/2016 | 5810.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA 0,0785MG/ML AMP. 2ML, M. HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393142 | 02/08/2016 | 9118.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO 5MG/ML AMP. 1ML, M. CRISTALIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393143 | 02/08/2016 | 108500.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO 100ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393144 | 02/08/2016 | 11250.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR (RADIOLOGICO) - REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO-X, CONPOSTO DE HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUINONA, GLICOL, SOLFITO DE POTASSIO, MARCA: EGGEN, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC,CONFORME CONTRATO NO 10485/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393145 | 02/08/2016 | 6750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR (RADIOLOGICO) - REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO-X, CONPOSTO DE HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUINONA, GLICOL, SOLFITO DE POTASSIO, MARCA: EGGEN, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10485/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393146 | 02/08/2016 | 11250.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR (RADIOLOGICO) - REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO-X, CONPOSTO DE HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUINONA, GLICOL, SOLFITO DE POTASSIO, MARCA: EGGEN, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10485/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393147 | 02/08/2016 | 14000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CASPOFUNGINA 50MG FRS/AMP, - MARCA: MERCK & DOHME, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.440/2016, PREGAO PRESENCIAL NO 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.111/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393148 | 02/08/2016 | 11250.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR (RADIOLOGICO) - REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO-X, CONPOSTO DE HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUINONA, GLICOL, SOLFITO DE POTASSIO, MARCA: EGGEN, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10485/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393149 | 02/08/2016 | 4500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR (RADIOLOGICO) - REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO-X, CONPOSTO DE HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUINONA, GLICOL, SOLFITO DE POTASSIO, MARCA: EGGEN, PARA ATENDER: AMBULATORIAL-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10485/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.060/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393150 | 02/08/2016 | 21000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CASPOFUNGINA 50MG FRS/AMP, - MARCA: MERCK & DOHME, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.440/2016, PREGAO PRESENCIAL NO 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.111/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0393151 | 02/08/2016 | 7960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINO BENSILATO 10MG, MARCA: VITAMEDIC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393152 | 02/08/2016 | 86120.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.500/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393153 | 02/08/2016 | 10460.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.500/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393154 | 02/08/2016 | 48210.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.500/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393155 | 02/08/2016 | 125450.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A AB PAB FIXO, CONF. CONTRATO NO 10.500/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393156 | 02/08/2016 | 2030.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A VS VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO NO 10.500/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393157 | 02/08/2016 | 6985.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO NO 10.500/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393158 | 02/08/2016 | 6985.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS), CONF. CONTRATO NO 10.500/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393159 | 02/08/2016 | 29250.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL LACEN, CONF. CONTRATO NO 10.500/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393160 | 02/08/2016 | 28782.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.500/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393161 | 02/08/2016 | 144948.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO 10.500/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.099/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393162 | 02/08/2016 | 60661.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.504/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393163 | 02/08/2016 | 42628.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.504/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393164 | 02/08/2016 | 10037.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.504/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393165 | 02/08/2016 | 5900.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. CONTRATO NO 10.504/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393166 | 02/08/2016 | 9300.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.504/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393167 | 02/08/2016 | 49410.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO NO 10.504/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393168 | 02/08/2016 | 1545.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A VS VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO NO 10.504/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393169 | 02/08/2016 | 5400.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - LACEN, CONF. CONTRATO NO 10.504/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393170 | 02/08/2016 | 3032.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO NO 10.504/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393171 | 02/08/2016 | 3032.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO NO 10.504/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.098/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393172 | 02/08/2016 | 24511.30 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.508/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393173 | 02/08/2016 | 177431.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.508/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393174 | 02/08/2016 | 161494.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.508/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393175 | 02/08/2016 | 24102.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.508/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393176 | 02/08/2016 | 179280.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO 10.508/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393177 | 02/08/2016 | 11500.29 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO NO 10.508/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393178 | 02/08/2016 | 11500.29 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO NO 10.508/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393179 | 02/08/2016 | 262200.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A AB PAB FIXO CONF. CONTRATO NO 10.508/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393180 | 02/08/2016 | 6184.70 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO GERAIS I, PARA ATENDER A VS VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO NO 10.508/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.082/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100552014 | 0393215 | 03/08/2016 | 40800.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | A PRESENTE DISPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000565, CORRESPONTENDE A NE. NO 390092/2015, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL A SER REALIZADOS EM PACIENTE INTERNADOS EM UTI NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E COMPLEXO DE MANGABEIRA, POR UM PERIODO DE ANO COM EQUIPAMENTOS. INSUMOS E TECNICAS NECESSARIAS PARA O TRATAMENTO NO LEITO - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.132/2014, DISPENSA DE LICITACAO NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100552014 | 0393216 | 03/08/2016 | 32640.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000514, CORRESPONDE A NE. NO 390091/2015, REFERENTE A SETEMBRO/2015, NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL A SER REALIZADOSEM PACIENTE INTERNADOS EM UTI NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E COMPLEXO DE MANGABEIRA, POR UM PERIODO DE ANO COM EQUIPAMENTOS. INSUMOS E TECNICAS NECESSARIAS PARA O TRATAMENTO NO LEITO - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.132/2014, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.05 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100552014 | 0393217 | 03/08/2016 | 8160.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1000541, CORRESPONDENTE A NE NO 390091/2015, REFERENTE A OUTUBRO/2015, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL A SER REALIZADOS EM PACIENTE INTERNADOS EM UTI NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E COMPLEXO DE MANGABEIRA, POR UM PERIODO DE ANO COM EQUIPAMENTOS. INSUMOS E TECNICAS NECESSARIAS PARA O TRATAMENTO NO LEITO - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.132/2014, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0393218 | 04/08/2016 | 90606.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAP. 12.000 BTUS, MARCA: ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393219 | 04/08/2016 | 2028.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENDRONATO SODICO 70MG, MARCA: DELTA,............... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393220 | 04/08/2016 | 7020.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1 %, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM LIMPADOR DE UNHAS. - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.496/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.086/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393221 | 04/08/2016 | 7776.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1 %, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM LIMPADOR DE UNHAS. - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.496/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.086/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393222 | 04/08/2016 | 324.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1 %, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM LIMPADOR DE UNHAS. - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.496/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.086/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393223 | 04/08/2016 | 1620.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1 %, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM LIMPADOR DE UNHAS. - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A UPA , CONF. CONTRATO NO 10.496/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.086/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393224 | 04/08/2016 | 2160.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1 %, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM LIMPADOR DE UNHAS. - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A VS VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO NO 10.496/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.086/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393225 | 04/08/2016 | 570.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA G23X 3 1" 0.41X88MM, - MARCA: UNISIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.491/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.100/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393226 | 04/08/2016 | 342.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES, AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA G23X 3 1" 0.41X88MM, - MARCA: UNISIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.491/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.100/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393227 | 04/08/2016 | 350.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA G20X 3 1" 0.50X88MM, - MARCA: UNISIS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.491/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.100/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0393228 | 04/08/2016 | 173088.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 250MG/ML FRS/AMP - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0393229 | 04/08/2016 | 31500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 096/2013, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NO 050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393230 | 04/08/2016 | 2730.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, - MARCA: POLYON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0393231 | 04/08/2016 | 627237.30 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 01/2016, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.938/2015 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE NO 10.002/2014- CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.002/2014, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393232 | 04/08/2016 | 510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, - MARCA: POLYON, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393233 | 04/08/2016 | 466.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, - MARCA: POLYON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393234 | 04/08/2016 | 3720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, - MARCA: POLYON, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393235 | 04/08/2016 | 2400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF . A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, - MARCA: POLYON, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.495/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.095/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393236 | 04/08/2016 | 2227.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.490/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393237 | 04/08/2016 | 18249.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.490/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393238 | 04/08/2016 | 13921.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.490/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393239 | 04/08/2016 | 3354.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.490/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393240 | 04/08/2016 | 270.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO NO 10.490/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393241 | 04/08/2016 | 16105.12 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO 10.490/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.081/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100292015 | 0393242 | 04/08/2016 | 71730.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 85615, CORRESPONDENTE A NE. NO 393379/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO NO 10.353/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 10.029/2015, PARECER JURIDICO, NO 236/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393243 | 04/08/2016 | 21104.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TORNEIRA DE TRES VIAS, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TRANSPARENTE. - MARCA: LABOR IMPORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393244 | 04/08/2016 | 13744.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TORNEIRA DE TRES VIAS, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TRANSPARENTE. - MARCA: LABOR IMPORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393245 | 04/08/2016 | 11722.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TORNEIRA DE TRES VIAS, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TRANSPARENTE - MARCA: LABOR IMPORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393246 | 04/08/2016 | 15240.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TORNEIRA DE TRES VIAS, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TRANSPARENTE - MARCA: LABOR IMPORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393247 | 04/08/2016 | 101000.00 | 04559759000160 | PRINCIPAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO, 500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - MARCA: TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393248 | 04/08/2016 | 4203.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TORNEIRA DE TRES VIAS, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TRANSPARENTE - MARCA: LABOR IMPORT, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393249 | 04/08/2016 | 17388.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CALRITROMICINA 500MG - MARCA: MEDLEY, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO NO 10.477/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.099/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.049/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393250 | 04/08/2016 | 6250.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML, - MARCA: NATURELIFE, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO NO 10.471/2016, PREGAO ELETRONICO. NO 10.099/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.058/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393251 | 04/08/2016 | 608.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393252 | 04/08/2016 | 6773.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393253 | 04/08/2016 | 2471.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393254 | 04/08/2016 | 784.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393255 | 04/08/2016 | 2479.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393256 | 04/08/2016 | 219.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, LIDOCAINA 20MG/ML AMP 5ML, - MARCA: HYPOFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393257 | 04/08/2016 | 2165.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393258 | 04/08/2016 | 1390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A AB- PAB - FIXO, CONF. CONTRATO NO 10.456/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.032/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.036/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100322016 | 0393259 | 04/08/2016 | 278.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, LIDOCAINA 20MG/ML GELEIA 30G -MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A AB - DOM, CONF. CONTRATO NO 10.456/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.032/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.036/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393260 | 04/08/2016 | 2910.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 24G. COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS, RADIOPACOS. - MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.501/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.097/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393261 | 04/08/2016 | 7801.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES: AGULHA DESCARTAVEL(20X6), CANULA DE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. - MARCA: SOLIDOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393262 | 04/08/2016 | 4590.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL 17G OU 90 X 14, BISEL TIPO TUOHY - MARCA: PROCARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393263 | 04/08/2016 | 1845.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: AGULHA DESCARTAVEL(20X6), CANULA DE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME - MARCA: SOLIDOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393264 | 04/08/2016 | 14550.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 24G. COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, COM OU SEM ALETAS RADIOPACO - MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO 10.501/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.097/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393265 | 04/08/2016 | 550.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: AGULHA DESCARTAVEL(20X6), PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME - MARCA: SOLIDOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393266 | 04/08/2016 | 550.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: AGULHA DESCARTAVEL(20X6), PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME - MARCA: SOLIDOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393267 | 04/08/2016 | 3250.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PERFURUCORTANTES: AGULHA DESCARTAVEL(20X6), PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME - MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. CONTRATO NO 10.501/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.097/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393268 | 04/08/2016 | 715.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL 18G OU 90 X 12, BISEL TIPO TUOHY - MARCA: PROCARE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393269 | 04/08/2016 | 7543.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: EFEDRINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML - MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393270 | 04/08/2016 | 146719.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR 2ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393271 | 04/08/2016 | 56382.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CETOPROFENO 100MG SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR 2ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393272 | 04/08/2016 | 10663.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR 2ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393273 | 04/08/2016 | 287934.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR 2ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393274 | 04/08/2016 | 3835.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, TENOXICAN 20MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393275 | 04/08/2016 | 4771.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FITOMENADIONA 10MG SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR 1ML, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393276 | 04/08/2016 | 4641.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FITOMENADIONA 10MG SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR 1ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393277 | 08/08/2016 | 16750.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPEPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA SELECAO DA RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFICIONAIS, CONFORME NO 067/2016/GES/DGTES/SMS, MEMO. NO 548/2016, PARACER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 01.802/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393278 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANESO. PROC. 13.253/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393279 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANESO. PROC. 13.253/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393280 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANESO. PROC. 13.253/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393281 | 08/08/2016 | 6138.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A PRESENTE DISPESAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS PLANTOES CIEVS/2016, CONFORME MEMORANDO NO 048/2016/GVE/SMS-JP, MEMO. NO 549/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 12.519/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393282 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANESO. PROC. 13.253/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393283 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANESO. PROC. 13.253/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393284 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANESO. PROC. 13.253/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393285 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393286 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393287 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393288 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00005835257414 | MARIANA SILVA DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393289 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393290 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393291 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393292 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393293 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393294 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00016083245400 | ROGÉRIO NAVARRO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 238/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393295 | 08/08/2016 | 43633.01 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO NO 03 AO CONTRATO NO 118/2012/SMS, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB - LOTE 1 - USF 1 - TIMBO - BANCARIOS, USF 1 CIDADE RECREIO - PORTAL DO SOL, USF 3 MANGABEIRA - RUA PREFEITO LUIS ALBERTO, USF 4 VALENTINA FIGUEIREDO, USF 1 - SAO RAFAEL - CASTELO BRANCO, USF 1 EUCALIPTOS - CIDADE UNIVERSITARIA, USF 1 PARATIBE E USF 1 COLIBRIS, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA NO 13/2011/SEPLAN, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO. | 03412015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393296 | 08/08/2016 | 184800.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO 60ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393297 | 08/08/2016 | 52042.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO10.494/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISRO DE PRECOS NO 10.085/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393298 | 08/08/2016 | 42746.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO10.494/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISRO DE PRECOS NO 10.085/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393299 | 08/08/2016 | 36496.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO10.494/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISRO DE PRECOS NO 10.085/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393300 | 08/08/2016 | 122250.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO10.494/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISRO DE PRECOS NO 10.085/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393301 | 08/08/2016 | 6250.00 | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO10.494/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISRO DE PRECOS NO 10.085/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393302 | 08/08/2016 | 22680.00 | 04909848000270 | ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.489/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.087/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393303 | 08/08/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393304 | 08/08/2016 | 31500.00 | 04909848000270 | ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.489/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.087/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393305 | 08/08/2016 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393306 | 08/08/2016 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393307 | 08/08/2016 | 1890.00 | 04909848000270 | ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.489/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.087/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393308 | 08/08/2016 | 500.00 | 00002778296409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393309 | 08/08/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393310 | 08/08/2016 | 37800.00 | 04909848000270 | ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO 10.489/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.087/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393311 | 08/08/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393312 | 08/08/2016 | 500.00 | 00036946419715 | MARIA DO ROSÁRIO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393313 | 08/08/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393314 | 08/08/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393315 | 08/08/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393316 | 08/08/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393317 | 08/08/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393318 | 08/08/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 239/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.252/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393319 | 08/08/2016 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DA NE NO 390303 EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA/ESGOTO, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE/ACADEMIAS SAUDE. CONF MEMO NO 011/2016/GAF, EM ANEXO PROC NO 01.403/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0393320 | 08/08/2016 | 62955.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENOS, AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP ORAL FRS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393321 | 08/08/2016 | 978.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393322 | 08/08/2016 | 453.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393323 | 08/08/2016 | 24.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393324 | 08/08/2016 | 1930.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393325 | 08/08/2016 | 3280.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393326 | 08/08/2016 | 3280.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393327 | 08/08/2016 | 66675.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082016 | 0393328 | 10/08/2016 | 630.00 | 26921908000202 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICA ODE MEDICAMENTOS, HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG, - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO NO 10.460/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.008/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.042/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393329 | 10/08/2016 | 3315.60 | 70220801000148 | DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RITALINA LA 40MG - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER AO USUARIO: RODRIGO LEITE DO NASCIMENTO, CONF. MEMO MJ NO 169/2015/GMAF/SMS, ACAO JUDICIAL 0000595-94.2015.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARTIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 989/2015, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 18.457/2015, 15.819/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393330 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00090793285291 | CELINO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 261/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393331 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00059959207234 | DANILO HENRIQUE LANZIANI DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 261/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393332 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00079161090263 | ERIKA DAIANA COSTA BREGENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 261/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393333 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00078393701287 | FÁBIO MATEUS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 261/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393334 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00052310493287 | JOÃO PAULO HOLANDA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 261/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393335 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00080209793287 | LUCIANO CARIOCA RAMOS LIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 261/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393336 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00000606624252 | VICTOR VIANA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 261/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393337 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00033299502859 | RONEY VIEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 261/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.264/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100962015 | 0393338 | 16/08/2016 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | SUBSTITUICAO DA NE NO 393110, VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, RISPERIDONA 1MG, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF CONTRATO NO 10.467/2016, PREGAO ELETRONICO 10.096/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.027/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100992015 | 0393339 | 16/08/2016 | 8870.40 | 06035038000186 | EXTRA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SULFADIAZINA DE PRATA 100MG/G CREME 400G, - MARCA: SILVESTRE, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. CONTRATO NO 10.481/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.099/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.053/2016EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393340 | 16/08/2016 | 2076.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC- SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.503/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.094/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393341 | 16/08/2016 | 7960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICA ODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC- CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.503/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.094/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393342 | 16/08/2016 | 7640.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICA ODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC- HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.503/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.094/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393343 | 16/08/2016 | 1603.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICA ODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC- HMV, CONF. CONTRATO NO 10.503/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.094/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393344 | 16/08/2016 | 12784.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICA ODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC- UPA, CONF. CONTRATO NO 10.503/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.094/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393345 | 16/08/2016 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICA ODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC- AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO NO 10.503/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.094/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393346 | 16/08/2016 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICA ODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC- RESM/PASM, CONF. CONTRATO NO 10.503/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.094/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393347 | 16/08/2016 | 6240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICA ODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. CONTRATO NO 10.503/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.094/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393348 | 16/08/2016 | 4410.00 | 24936798000146 | ALAN CAVALCANTI BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAAR REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA LEAO 1,5 CV SUBMERSA DE 380V; BOMBA DANCOR CENTRIFUGA 1,5CV DE 380V; E BOMBA NEG CENTRIFUGA 1,5CV DE 380CV - CAIS JAGUARIBE, CONFORME OFICIONO 022/2016/DA, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 04.302/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393349 | 16/08/2016 | 930.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, EQUIPO PARA MONITORACAO DA PRESSAO VENOSA ARTERIAL (PVC), - MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER AO MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.497/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N] 10.083/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393350 | 16/08/2016 | 868.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, EQUIPO PARA MONITORACAO DA PRESSAO VENOSA ARTERIAL (PVC), - MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER AO MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.497/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N] 10.083/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393351 | 16/08/2016 | 310.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, EQUIPO PARA MONITORACAO DA PRESSAO VENOSA ARTERIAL (PVC), - MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER AO MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.497/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N] 10.083/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393352 | 16/08/2016 | 2170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GERAIS I, EQUIPO PARA MONITORACAO DA PRESSAO VENOSA ARTERIAL (PVC), - MARCA: EMBRAMED, PARA ATENDER AO UPA, CONF. CONTRATO NO 10.497/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DEPRECOS N] 10.083/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393353 | 16/08/2016 | 1224.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS,PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.511/2016, ANEXO CONTRATO, PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393354 | 16/08/2016 | 14874.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS,PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.511/2016, ANEXO DO CONTRATO PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393355 | 16/08/2016 | 9296.40 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS,PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.511/2016, ANEXO DO CONTRATO PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393356 | 16/08/2016 | 4792.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS,PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.511/2016, ANEXO DO CONTRATO, PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393357 | 16/08/2016 | 27575.60 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS,PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO 10.511/2016, ANEXO DO CONTRATO, PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393358 | 16/08/2016 | 870.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS,PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO NO 10.511/2016, ANEXO DO CONTRATO, PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393359 | 16/08/2016 | 870.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS,PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO NO 10.511/2016, ANEXO DO CONTRATO, PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393360 | 16/08/2016 | 8400.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS,PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. CONTRATO NO 10.511/2016, ANEXO DO CONTRATO, PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.072/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393361 | 16/08/2016 | 894.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.509/2016, ANEXO DO CONTRATO PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393362 | 16/08/2016 | 58091.70 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.509/2016, ANEXO DO CONTRATO, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393363 | 16/08/2016 | 42229.60 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.509/2016, ANEXO DO CONTRATO, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393364 | 16/08/2016 | 3344.70 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.509/2016, ANEXO DO CONTRATO, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362016 | 0393365 | 16/08/2016 | 1341.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PERFURUCORTANTES, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO 10.509/2016, ANEXO DO CONTRATO, PREGAO ELETRONICO NO 10.036/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.096/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393366 | 16/08/2016 | 392.20 | 10981092000191 | BIOSIM HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393367 | 16/08/2016 | 3922.00 | 10981092000191 | BIOSIM HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393368 | 16/08/2016 | 3922.00 | 10981092000191 | BIOSIM HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393369 | 16/08/2016 | 1801.50 | 10981092000191 | BIOSIM HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393370 | 16/08/2016 | 8238.00 | 10981092000191 | BIOSIM HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393371 | 16/08/2016 | 600.50 | 10981092000191 | BIOSIM HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393372 | 16/08/2016 | 600.50 | 10981092000191 | BIOSIM HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393373 | 16/08/2016 | 9777.00 | 10981092000191 | BIOSIM HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393374 | 16/08/2016 | 191.40 | 10981092000191 | BIOSIM HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COLETOR PARA MATERIAL PERFURO - CORTANTE TIPO CAIXA COM SACO PLASTICO DE CAPACIDADE PARA 13L, MARCA: SAFEPACK/POLAR FIX, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF.CONTRATO NO 10.506/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.084/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393375 | 16/08/2016 | 6872.00 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | EMPENHO REF. PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE SE LOCALIZAVA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANGABEIRA VII B,REL AO MES DE MAIO A DEZEMBRO/2015 CONF PARECER DO JURIDICO NO 248/2016 MEMO NO 637/2016 ANEXO AO PROC NO 12.921/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393376 | 16/08/2016 | 3600.00 | 02814280000105 | CIENLABOR,INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR CONF NE NO 392779/2015, AQUISICAO DE BATERIAS NAO AUTOCLAVAVEIS PARA PERFURADOR DA MARCA:: TAIMIN YDJZ-II-BT, PARA ATENDER: CHMGTB, CONF PARECER TECNICO NF NO 14610, ANEXO AO PROC NO 16.865/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393377 | 16/08/2016 | 3436.00 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | EMPENHO REF. PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE SE LOCALIZAVA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANGABEIRA VII B,REL AO MES DE JANEIRO A ABRIL/2016 CONF PARECER DO JURIDICO NO 247/2016 MEMO NO 638/2016 ANEXO AO PROC NO 12.922/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393378 | 16/08/2016 | 2686884.28 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 002/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.111/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393379 | 16/08/2016 | 237220.80 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 002/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. 08.111/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393380 | 16/08/2016 | 200000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 002/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.111/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393381 | 16/08/2016 | 196590.02 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE NO 002/GS/SM/2014, ADITIVO NO 002/2016, PARA ATENDER AO FAEC - ACOES ESTRATEGICAS E DE COMPENSACAO - POS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.111/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393382 | 16/08/2016 | 188.50 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL 2ML, - MARCA: WASSER FARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393383 | 16/08/2016 | 2615.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL 2ML, - MARCA: WASSER FARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393384 | 16/08/2016 | 1009.50 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL 2ML, - MARCA: WASSER FARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393385 | 16/08/2016 | 1216.50 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL 2ML, - MARCA: WASSER FARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393386 | 16/08/2016 | 10785.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL 2ML, - MARCA: WASSER FARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393387 | 16/08/2016 | 385.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL 2ML, - MARCA: BYOFARMA, PARA ATENDER A VS VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO NO 10.505/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.071/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393388 | 16/08/2016 | 225.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL 2ML, - MARCA: WASSER FARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393389 | 16/08/2016 | 225.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL 2ML, - MARCA: WASSER FARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393390 | 16/08/2016 | 768.00 | 14677987000198 | JOSUE CHAVES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA AS MOTOLANCIAS DO SAMU - PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRAS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393391 | 16/08/2016 | 3240.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL: INFATRINE OU SIMILAR, - MARCA: DANONE, PARA ATENDER AO USUARIO: PEDRO LEVI FREIRE DE LUNA, CONF. DECISAO JUDICIAL, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO NO 381/2016, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.035/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393392 | 16/08/2016 | 7990.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA BANCO DE PRECOS - FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA; OBS. COM DIREITO A 02 (DUAS) CHAVES DE ACESSO, PARA ATENDER A MAC - OUTRAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. MEMO NO 004/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.206/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393393 | 16/08/2016 | 6440.00 | 45541588000129 | ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA | VALOPR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA CENTRIFUGA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: POTENCIA: 2,0 CV, TENSAO: TRIFASICO 220/380V; SUCCAO: 1 1/2", RECALQUE: 1", VAZAO MAXIMA: 16.500 LITROS/HORA; ALTURA MANOMETRICA MAXIMA: 40MCA; ROTOR: FECHADO - BRONZE; PESO: 23KG, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. OFICIO NO 052/DA/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 10.443/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393394 | 17/08/2016 | 4000.00 | 07203018000130 | ORMIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE STENT FARMACOLOGICO, PARA ATENDER AO USUARIO: JOSE ARMANDO NUNES DE MACENA, CONF. MANDADO JUDICIAL NO 0834033-78.2015.8.15.2001, PARECER NO 163/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 02.502/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393395 | 17/08/2016 | 9311.90 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL, COMPETENCIA MAIO/2015, REL. A PRESTACAO DE SERVICOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUAROS DO SUS, CONF. MEMO/DR/SMS/NO 0661/20165 NOTA FISCAL NO 1003567 E PARECER JURIDICO/SMS NO 992/2015, EM ANEXO. PROC. 11.196/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393396 | 17/08/2016 | 46225.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, REL. A PRESTACAO DE SERVICOS EM RESSONANCIA MAGNETICA, AOS USUAROS DO SUS, CONF. MEMO/DR/SMS/NO 1334/2015, NOTA FISCAL NO 1004395, EM ANEXO. PROC. 20.898/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393397 | 17/08/2016 | 32619.35 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.061/2016, CONTRATO NO 10.482/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393398 | 17/08/2016 | 15633.92 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.061/2016, CONTRATO NO 10.482/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393399 | 17/08/2016 | 3863.70 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO), PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.061/2016, CONTRATO NO 10.482/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393400 | 17/08/2016 | 22553.80 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO), PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.061/2016, CONTRATO NO 10.482/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393401 | 17/08/2016 | 8270.20 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO), PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.061/2016, CONTRATO NO 10.482/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393402 | 17/08/2016 | 30.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2016, CONTRATO NO 10.507/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393403 | 17/08/2016 | 23860.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2016, CONTRATO NO 10.507/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393404 | 17/08/2016 | 36150.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2016, CONTRATO NO 10.507/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393405 | 17/08/2016 | 12200.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2016, CONTRATO NO 10.507/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393406 | 17/08/2016 | 1280.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2016, CONTRATO NO 10.507/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393407 | 17/08/2016 | 30.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2016, CONTRATO NO 10.507/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393408 | 17/08/2016 | 30.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2016, CONTRATO NO 10.507/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393409 | 17/08/2016 | 17280.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2016, CONTRATO NO 10.507/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100372016 | 0393410 | 17/08/2016 | 150.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.079/2016, CONTRATO NO 10.507/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.037/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100662015 | 0393411 | 17/08/2016 | 25859.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO NO 10.429/2016, PREGAO PRESENCIAL NO 10.066/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.154/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100612015 | 0393412 | 17/08/2016 | 12511.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.405/2016, PREGAO PRESENCIAL NO 10.061/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.001/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393413 | 18/08/2016 | 5500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE CINTILOGRAFIA (PCI - I 131), COM UTILIZACAO DO MEDICAMENTO: THYROGEN, - II31, PARA ATENDER A USUARIA: KASSANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA, CONF. MANDADO JUDICIAL (120) 0834761-22.2015.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.734/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393414 | 18/08/2016 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA LUCIA PEREIRA DE SANTANA, CONF. MEMO NO 617/2016 - PROGEM - PROCESSO NO 0009207-55.2014.815.2001 - MPPB, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 401/2016, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 08.321/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393415 | 18/08/2016 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORACICA, PARA ATENDER A USUARIA: GRACINETE FERNANDES DE ARAUJO, CONF. DECISAO, JUDICIAL ACAO NO 0815542-86.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.181/2016 E 05.652/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393416 | 18/08/2016 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE MEDULA ADRENAL COM MIBG, PARA ATENDER AO USUARIO: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SANTANA, CONF. MEMO NU 691/2016-PROGEM, DECISAO JUDICIAL, ACAO NO 0820048-08.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.335/2016 E 08.700/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393417 | 18/08/2016 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE ANGIORRESSONANCIA DA PERNA, PARA ATENDER A USUARIA: LIDINEIDE GOMES NASCIMENTO DE DEUS, DECISAO JUDICIAL, ACAO NO 0823217-37.2015.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.998/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393418 | 18/08/2016 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORAXICA, PARA ATENDER A USUARIA: JOSEFA LUCIVANIA DOS SANTOS, DECISAO JUDICIAL, ACAO NO 0830702-54.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.412/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393419 | 18/08/2016 | 7500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL VALENTINA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONF. MEMO NO 573/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. PROC. 11.343/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393420 | 18/08/2016 | 11314.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONF. MEMO NO 575/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. PROC. 11.988/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393421 | 18/08/2016 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA, DOS PROFISSIONAIS DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONF. MEMO NO 574/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. PROC. 12.844/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393422 | 18/08/2016 | 7423.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA, DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONF. MEMO NO 576/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. PROC. 11.987/2016 E 11.989/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393423 | 18/08/2016 | 2709.96 | 11636020000170 | GUSTAVO PORTELA DE MELO LOBATO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA - SERVICO DE SERVIDOR VIRUTAL, PARA HOSPEDAGEM EM SITES WEB, CONF. MEMO NO 001/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 08.831/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393424 | 18/08/2016 | 4202.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTAÇÃO E COM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGVAL DO APARELHO AUDITIVO NO 5 - MARCA: COCLEA, PARA ATENDER A USUARIA: ANNA BEATRIZ BRAZ GOUVEIA, CONF. SOLICITACAO, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.425/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393425 | 18/08/2016 | 2800.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SENSOR DE FLUXO PARA APARELHO DE ANESTESIA - UM PARA CADA APARELHO IDENTIFICADO COM MARCA, MODELO, SERIAL E TOMBAMENTO, E 02 DE RESERVA TECNICA, TODDOS DA MARCA: TAKAOCA - MODELO: FUJI - SERIE: 3887, 3882, 3880, 3761, 4239, 0458 - TOMBAMENTO: 240605, 240606, 240607, 239842, 349139, 349138, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. MEMO NO 663/2015/DAS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.330/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393426 | 18/08/2016 | 4750.00 | 09588675000178 | MS-GRÁFICA E EDITORA LTDA/STUDIO GRÁFICO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CERTIFICADO DE LICENCA SANITARIA, MEDIDA DA FOLHA: 190MM X 205MM; TIPO DE PAPEL: PAPEL 90GR/M2 EM FIBRA COLORIDA COM MARCA D'AGUA E EM 02 (DUAS) CORES DE IMPRESSAO; SELO DE SEGURANCA: FITA HOLOGRAFICA DO SIMBOLO DA PMJP; MICRO IMPRESSAO NAS LINHAS DE ASSINATURA E DATA COM O TEXTO "GERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO NO 058/2015, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 09.362/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393427 | 18/08/2016 | 547.60 | 10829779000106 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ALCA DE POLIPECTOMIA COM DIAMETRO DE 30MM, PARA ATENDER AO USUARIO: ANTONIO DE DEUS ROSENDO DOS SANTOS, CONF. SOLICITACAO, ORDEM DE COMPRA , PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 10.284/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393428 | 18/08/2016 | 202621.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 246682, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 225/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.708/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393429 | 19/08/2016 | 1758.12 | 70220801000148 | DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + BESILATO DE ANLODIPINO (160MG + 12,5 + 5MG) REF. DIOVAN TRIPLO (CX COM 28 + 28 CPD), MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER AO USUARIO: VENANCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONF. ACAO DEOBRIGACAO DE FAZER NO 0813380-21.2016.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO NO 412/2016/AJUR/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.220/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100262015 | 0393430 | 19/08/2016 | 355200.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ANTITROMBOTICOS: ENOXAPARINA 20 MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393431 | 19/08/2016 | 2800.00 | 15768905000183 | CV PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA COM CALIBRACAO DA CABINE ACUSTICA E DO AUDIOMETRO VIBRASONM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: AUDIOMETRO - SERIAL 3899 - MARCA: VIBRASOM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393432 | 19/08/2016 | 350.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MOTOR 3CV DE SECADORA DA MARCA WEG, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. OFICIO NO 143/2016, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICOE AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 06.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0393433 | 19/08/2016 | 12536.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, M. ELGIN, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.432/2016, ADESAO REGISTRO DE PRECOS NO 10.011/2015 ANEXO PROCESSO LICITATORIO NO 02.877/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0393434 | 19/08/2016 | 22306.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, M. ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0393435 | 19/08/2016 | 16246.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAP. 12.000 BTUS, M. ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0393436 | 19/08/2016 | 9352.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAP. 12.000 BTUS, M. ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0393437 | 19/08/2016 | 18501.96 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO NO 21 REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 203/2013/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA, NO 03/2013/SEPLAN, OFICIO NO 679/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO NO 178/2015, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS, ANEXO AO PROCESSO NO 13.126/2016. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0393438 | 19/08/2016 | 30323.69 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO NO 20 REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 203/2013/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA, NO 03/2013/SEPLAN, OFICIO NO 494/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO NO 178/2015, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO NO 08.616/2016. | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393439 | 19/08/2016 | 7992.00 | 02814280000105 | CIENLABOR,INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: BATERIA PARA PERFURADOR TAIMIN CODIGO YDJZ, DESCRICAO: II PERFURADOR CANULADO, ESPECIFICACOES: VOLTAGEM DA FONTE ELETRICA DO CARREGADOR: AC 100 - 220V/60HZ VER.: 0-1000 R,P.M. TORQUE: 0.75-1.12N/M A TEMPERATURA MAIS ALTA: 40O C RUIDO: 70DB -PESO: 1230G, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393440 | 19/08/2016 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ESCOPOLAMINA, BROMETO 20MG SOLUCAO INJETAVEL 1ML, - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.502/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.066/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393441 | 19/08/2016 | 1423.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - MARCA: NATULAB, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393442 | 19/08/2016 | 819.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - MARCA: NATULAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393443 | 19/08/2016 | 415.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - MARCA: NATULAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393444 | 19/08/2016 | 9360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ACIDO ASCORBICO 500MG COMPRIMIDO - MARCA: NATULAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393445 | 19/08/2016 | 1545.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - MARCA: NATULAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393446 | 19/08/2016 | 1545.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - MARCA: NATULAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393447 | 19/08/2016 | 44430.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML - MARCA: NATULAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393448 | 19/08/2016 | 3360.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO - HPV - 2016, CONF. MEMO NO 577/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.562/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393449 | 22/08/2016 | 672.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PAPEL PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, REGISTRO POR CABECOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBEM COM ESTILETE, NAS DIMENSOES: 80MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393450 | 22/08/2016 | 940.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PAPEL PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, REGISTRO POR CABECOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBEM COM ESTILETE, NAS DIMENSOES: 216 MM X 16 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10.114/2015, CONTRATO NO 10.412/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.015/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.198/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393451 | 22/08/2016 | 9640.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PAPEL PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, REGISTRO POR CABECOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBEM COM ESTILETE, NAS DIMENSOES: 216 MM X 16 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393452 | 22/08/2016 | 3760.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16 MM X VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PAPEL PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, REGISTRO POR CABECOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBEM COM ESTILETE, NAS DIMENSOES: 216 MM X 16 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, PARA ATENDER A UPA (OCEANIA), CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10.114/2015, CONTRATO NO 10.412/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.015/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.198/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393453 | 22/08/2016 | 4700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PAPEL PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, REGISTRO POR CABECOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBEM COM ESTILETE, NAS DIMENSOES: 216 MM X 16 MM X 30 M, - MARCA: MASTER MEDIKAL, PARA ATENDER A UPA ( CELIO PIRES), CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10.114/2015, CONTRATO NO 10.412/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.015/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.198/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393454 | 22/08/2016 | 588.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PAPEL PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, REGISTRO POR CABECOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBEM COM ESTILETE, NAS DIMENSOES: 216 MM X 30 M - MARCA: MASTER MEDIKAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10.114/2015, CONTRATO NO 10.412/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.015/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.198/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101982014 | 0393455 | 22/08/2016 | 7369.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PAPEL PARA ECG, MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, REGISTRO POR CABECOTE TERMICO, SEM CONTATO COM O PAPEL, PODENDO SER FEITO TAMBEM COM ESTILETE, NAS DIMENSOES: 216 MM 16 MM X 30 M, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0393456 | 22/08/2016 | 5814.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARNE: PECA INTEIRA DE CARNE RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - ACEM SEM OSSO - MARCA: FRIVASA (SIF NO 1883), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10.017/2016, CONTRATO NO 10.448/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302016 | 0393457 | 22/08/2016 | 29752.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PRAGUICIDAS, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.077/2016, CONTRATO NO 10.469/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.209/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.030/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393458 | 22/08/2016 | 800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE ARCO AORTICO E TRONCOS SUPRA AORTICO, PARA ATENDER AO USUARIO: ALUISIO ARAGAO NEGROMONTE JUNIOR, CONF. SOLICITACAO, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC.09.930/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393459 | 22/08/2016 | 5450.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA COM. DE ART. DE PAPELARIA E SERV. DE MANUT. DE AR CONDICIONADO EI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 7 LTS, COMPRIMENTO/ALTURA / LARGURA: 28,5 X 20,5 X 23,5CM - MARCA: POLIPAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393460 | 22/08/2016 | 2400.00 | 11094173000132 | OFFICE DP BRASIL IMP. E XPORTAÇÃO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: VENTILADOR DE PAREDE TUFAO 60CM, PRETO, COM PAS BRANCAS BIVOLT, POSSUI OSCILACAO PARA DIREITA E ESQUERDA; PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRAS; COM GRADE REMOVIVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA E AUMENTAR A SEGURANCA - MARCA: VENTISOL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. OFICIO NO 09/DA/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 02.175/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012016 | 0393461 | 22/08/2016 | 732204.34 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES PARA A CONCLUSAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CRUZ DAS ARMAS - UPA, EM JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 07.006/2016, CONCORRENCIA PUBLICA, NO 07.001/2016/SEINFRA;(10.001/2016/FMS)EM ANEXO. | 03862014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100232016 | 0393462 | 22/08/2016 | 613123.98 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE (AVASTIN) 100MG SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO (S) X 4ML - MARCA: ROCHE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100472015 | 0393463 | 22/08/2016 | 62949.50 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AZITROMICINA 200MG/ML SUSP ORAL FRS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393464 | 22/08/2016 | 228.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393465 | 22/08/2016 | 190.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393466 | 22/08/2016 | 60.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393467 | 22/08/2016 | 656.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393468 | 22/08/2016 | 766.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393469 | 22/08/2016 | 766.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393470 | 22/08/2016 | 16241.00 | 73856593000166 | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25MG, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393471 | 22/08/2016 | 4990.40 | 61467528000160 | ELETRO TERRIVEL LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE LAMPADA PARA FONTE DE LUZ - CONFIANCE MEDICAL, XENOLUX 300 - TOMBAMENTO 399201, MARCA: PERKIN ELMER PE300BFA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393472 | 22/08/2016 | 3500.00 | 24084386000125 | GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE TALONARIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98, DESTINADOS A PRESCRICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (TIPO B), NOS SERVICOS DA SEDE MUNICIPAL DE SAUDE - TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B (COR AZUL), CONFORME MEMO. NO 0119/2016/GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTO, AUTORIZACOES, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA/SERVICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 14.134/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393473 | 22/08/2016 | 34860.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 581/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393474 | 22/08/2016 | 733.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 586/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393475 | 22/08/2016 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTA - CLT, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 579/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393476 | 22/08/2016 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 594/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393477 | 22/08/2016 | 32249.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 593/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393478 | 22/08/2016 | 14573.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 592/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393479 | 22/08/2016 | 496631.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 596/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393480 | 22/08/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 585/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393481 | 22/08/2016 | 31745.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. DE RUA, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 590/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393482 | 22/08/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 589/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393483 | 22/08/2016 | 163749.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 588/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393484 | 22/08/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 584/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393485 | 22/08/2016 | 210314.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 591/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393486 | 22/08/2016 | 140994.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 595/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393487 | 22/08/2016 | 6012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 580/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393488 | 22/08/2016 | 5213.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 578/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022014 | 0393489 | 22/08/2016 | 31902.21 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO TERMO ATIDIVO NO 02/2016 AO CONTRATO NO 10.945/2015, PARA EXECUTAR SERVICOS, REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) - DST - AIDS, CONFORME TOMADA DE PRECO NO 10.002/2014 E PROCESSO LICITATORIO NO 21.173/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393490 | 26/08/2016 | 163249.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 588/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393491 | 26/08/2016 | 148750.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 583/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393492 | 26/08/2016 | 116478.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 582/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393493 | 26/08/2016 | 193086.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 600/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393494 | 26/08/2016 | 294639.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 601/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393495 | 26/08/2016 | 132558.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 599/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393496 | 26/08/2016 | 759828.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 598/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393497 | 26/08/2016 | 9585.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTERATIVAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 587/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393498 | 26/08/2016 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 597/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393499 | 26/08/2016 | 213758.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 597/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393500 | 26/08/2016 | 165000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 611/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393501 | 26/08/2016 | 1155000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 603/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393502 | 26/08/2016 | 621163.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 603/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393503 | 26/08/2016 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 602/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393504 | 26/08/2016 | 117229.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 602/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393505 | 26/08/2016 | 20960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 609/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393506 | 26/08/2016 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 610/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393507 | 26/08/2016 | 106276.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 610/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0393508 | 26/08/2016 | 1783.21 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 - ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: NAPOLIAO CRISPIM, NO 49, OITIZEIRO, JOAO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO NO 103/2013, DISPENSA DE LICITACAO NO 057/2013, MEMO. NO 628/2015, PARECER NO 35/2016 ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO, TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 21.900/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100532016 | 0393509 | 26/08/2016 | 22500.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE VENTILADOR MECANICO BIPAP DO SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), CONF. CONTRATO NO 10.449/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.053/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393510 | 26/08/2016 | 117884.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 89.970, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 272/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.390/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393511 | 26/08/2016 | 17700.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 89.735, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 273/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.399/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393512 | 26/08/2016 | 42999.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 89.799, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 271/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.397/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393513 | 26/08/2016 | 118332.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 89.935, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 2269/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.392/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393514 | 26/08/2016 | 33972.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 89.795, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 277/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.398/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393515 | 26/08/2016 | 120604.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 89.934, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 270/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.391/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393516 | 26/08/2016 | 4500.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DA MESA CIRURGICA DA MARCA: SISMATEC, DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. OFICIO NO 062/2016-DAF/HMSI, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.484/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393517 | 26/08/2016 | 622000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 607/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.047/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393518 | 26/08/2016 | 29160.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 607/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.047/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393519 | 26/08/2016 | 148710.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 606/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.046/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393520 | 26/08/2016 | 765000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 605/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.045/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393521 | 26/08/2016 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 605/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.045/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393522 | 26/08/2016 | 209393.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 605/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.045/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393523 | 26/08/2016 | 335582.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 604/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.044/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393524 | 26/08/2016 | 50000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 604/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393525 | 26/08/2016 | 15594.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 608/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.112/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393526 | 26/08/2016 | 4351.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 612/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.113/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393527 | 26/08/2016 | 6290.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO LACEN, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 612/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.113/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393528 | 26/08/2016 | 83937.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 613/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.114/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393529 | 26/08/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 614/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.115/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393530 | 26/08/2016 | 6400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DOS CAPS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 615/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.116/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393531 | 26/08/2016 | 53351.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 616/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.117/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393532 | 26/08/2016 | 7915.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CEO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 618/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.119/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393533 | 26/08/2016 | 60408.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMSI, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 618/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.119/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393534 | 26/08/2016 | 17251.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMVF, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 618/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.119/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393535 | 26/08/2016 | 56277.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CHMGTMB, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 618/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.119/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393536 | 26/08/2016 | 230081.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA SEDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 617/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.118/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393537 | 26/08/2016 | 5008.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO ZOONOSES, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO NO 617/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.118/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393538 | 26/08/2016 | 194767.50 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 04/2016 AO CONVENIO DE NO 008/GS/SMS/2013 - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONFORME PARECER JURIDICO NO 356/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393539 | 26/08/2016 | 136497.52 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL GLOBAL DA DESPESAS CONTIDA NO TERMO ADITIVO NO 03/2016 AO TERMO DE CONVENIO NO 09/GS/SMS/2013-MAC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER 352/2016 DA ASSESSORIA JURIDICA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393540 | 26/08/2016 | 65228.30 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES, CONF. NOTA FISCAL NO 6708, CONF. PARECER JURIDICO NO 284/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.21.199/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393541 | 26/08/2016 | 19973.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES, CONF. NOTA FISCAL NO 7268, CONF. PARECER JURIDICO NO 282/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.21.985/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393542 | 26/08/2016 | 193350.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES, CONF. NOTA FISCAL NO 6709, CONF. PARECER JURIDICO NO 285/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.21.200/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393543 | 26/08/2016 | 3949.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES, CONF. NOTA FISCAL NO 6778, CONF. PARECER JURIDICO NO 283/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.21.201/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393544 | 26/08/2016 | 64000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERFUROCORTANTES, CONF. NOTA FISCAL NO 6779, CONF. PARECER JURIDICO NO 281/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.21.202/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022016 | 0393545 | 26/08/2016 | 22738.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, M. DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022016 | 0393546 | 26/08/2016 | 23388.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022016 | 0393547 | 26/08/2016 | 13088.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022016 | 0393548 | 26/08/2016 | 10283.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100022016 | 0393549 | 26/08/2016 | 48388.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, MARCA: DA CASA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393550 | 26/08/2016 | 100000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO COMPLEMENTO DA NE NO 391328, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393551 | 27/08/2016 | 3556.44 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2016, CONTRATO NO 10.542/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.186/2015 - PREGAO ELETRONCO NO 10.057/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393552 | 27/08/2016 | 4904.06 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2016, CONTRATO NO 10.542/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.186/2015 - PREGAO ELETRONCO NO 10.057/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393553 | 27/08/2016 | 4904.06 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2016, CONTRATO NO 10.542/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.186/2015 - PREGAO ELETRONCO NO 10.057/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393554 | 27/08/2016 | 2247.22 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2016, CONTRATO NO 10.542/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.186/2015 - PREGAO ELETRONCO NO 10.057/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393555 | 27/08/2016 | 8169.84 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.102/2016, CONTRATO NO 10.542/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.186/2015 - PREGAO ELETRONCO NO 10.057/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393556 | 27/08/2016 | 106.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS - SONDA ENDOTRAQUEAL (2.OMM) SEM BALAO EM PVC, DE BAIXA PRESSAO, SILICONIZADA , ESTERIL, RADIOPACO, SUPERFICIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA ACESSO AO CIRCUITO E SUA CONEXOES LIBERANDO A AREA NASAL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA - MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.113/2016, CONTRATO NO 10.535/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393557 | 27/08/2016 | 585.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, SONDA DE FOLEY, NO 20, COM 3 (TRES) VIAS. - MARCA: CIRUTY, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0393558 | 27/08/2016 | 131430.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.105/2016, CONTRATO NO 10.545/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393559 | 27/08/2016 | 1560.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, SONDA DE FOLEY, NO 20, COM 3 (TRES) VIAS. - MARCA: CIRUTY, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0393560 | 27/08/2016 | 378270.48 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.105/2016, CONTRATO NO 10.545/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0393561 | 27/08/2016 | 21611.52 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.105/2016, CONTRATO NO 10.545/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393562 | 27/08/2016 | 33644.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO), FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24 X 30. C/ 100 UNIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0393563 | 27/08/2016 | 14575.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.105/2016, CONTRATO NO 10.545/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0393564 | 27/08/2016 | 4074.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL (CAIS), CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.105/2016, CONTRATO NO 10.545/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO PRESENCIAL NO 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393565 | 27/08/2016 | 18539.60 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO), FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24 X 30. C/ 100 UNIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393566 | 27/08/2016 | 6631.40 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO), FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24 X 30. C/ 100 UNIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393567 | 27/08/2016 | 29294.40 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO), FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24 X 30. C/ 100 UNIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062016 | 0393568 | 27/08/2016 | 8510.80 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (RADIOLOGICO), FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 24 X 30. C/ 100 UNIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393569 | 27/08/2016 | 2471.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393570 | 27/08/2016 | 15630.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393571 | 27/08/2016 | 11120.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393572 | 27/08/2016 | 7843.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393573 | 27/08/2016 | 20136.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393574 | 27/08/2016 | 2929.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393575 | 27/08/2016 | 676.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO NO 10.548/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393576 | 27/08/2016 | 34875.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393577 | 27/08/2016 | 2766.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393578 | 27/08/2016 | 3006.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393579 | 27/08/2016 | 631.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393580 | 27/08/2016 | 631.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393581 | 27/08/2016 | 577.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100612016 | 0393582 | 27/08/2016 | 3885.00 | 05635293000105 | GLOBAL SMART SOLUCOES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO ANALOGICO DE MESA COM FUNCOES FLASH, REDISCA E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPANHAS; 2 TIPOS DE TOQUES; COM NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA - MARCA: INTELBRAS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO NO 10.465/2016 E AUTORIZACAO DE EMEPNHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 03.040/2015 - PREGAO ELETRONICO N 10.061/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100612016 | 0393583 | 27/08/2016 | 9840.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA (CENTRAL TELEFONICA DIGITAL) E APARELHOS ANALOGICOS TELEFONICOS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO NO 10.464/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.061/2016, E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393584 | 27/08/2016 | 1495.00 | 42463513000189 | OTTO BOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ALMOFADA ESPECIAL COM CELULAS INFLAVEIS DE BORRACHA, QUE PERMITA A CIRCULACAO DE AR DENTRO DAS CELULAS, OU COMPARTIMENTO, CONTROLADA POR VALVULA QUE QUANDO ABERTA PERMITA AO USUARIO AJUSTAR POSICAO DESEJADA. PARA ATENDER A USUARIA: FRANCINEIDE GUIMARAES MACIEL BARROCAS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 10.707/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393585 | 27/08/2016 | 7500.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CARTAO DE VACINA 22 X 8CM, EM PAPEL OFF SET 120GR, FORMATO 66X96CM, SEM DOBRA. IMPRESSAO TINTA ESCALA 4 X 4 CORES. CONFORME MODELO EM ANEXO. - MARCA: GRAFIPEL, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA, CONF. MEMO NO 067/2016, OREDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO AO PROC. 15.520/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393586 | 27/08/2016 | 177.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO AO 1O PEDIDO, MATERIAL HOSPITALAR NA AQUISICAO SONDAS: NASOGASTRICA CURTA NO 06, MARCA: MEDSONDA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393587 | 27/08/2016 | 7069.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.112/2016, CONTRATO NO 10.529/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393588 | 27/08/2016 | 7530.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.112/2016, CONTRATO NO 10.529/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393589 | 27/08/2016 | 1004.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.112/2016, CONTRATO NO 10.529/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393590 | 27/08/2016 | 73390.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.112/2016, CONTRATO NO 10.529/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393591 | 27/08/2016 | 6212.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.112/2016, CONTRATO NO 10.529/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393592 | 27/08/2016 | 1345.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19/1% SOLUCAO INJ. 10ML, MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393593 | 27/08/2016 | 631.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA - FLEXIVEL, TECIDO EM 100% ALGODAO. - MARCA: MISSNER, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393594 | 27/08/2016 | 4646.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19/1% SOLUCAO INJ. 10ML, MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393595 | 27/08/2016 | 3492.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19/1% SOLUCAO INJ. 10ML, MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393596 | 27/08/2016 | 2370.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19/1% SOLUCAO INJ. 10ML, MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393597 | 27/08/2016 | 40458.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1O PEDIDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19/1% SOLUCAO INJ. 10ML, MARCA: FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393598 | 27/08/2016 | 304.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE POTASSIO 19/1% SOLUCAO INJ. 10ML, MARCA: FARMACE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393599 | 27/08/2016 | 9230.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE 120ML, M. FARMACE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393600 | 27/08/2016 | 3668.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE 120ML, M. FARMACE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393601 | 27/08/2016 | 29373.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393602 | 27/08/2016 | 272070.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393603 | 27/08/2016 | 221922.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393604 | 27/08/2016 | 41278.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393605 | 27/08/2016 | 130188.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393606 | 27/08/2016 | 34570.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393607 | 27/08/2016 | 7080.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393608 | 27/08/2016 | 292980.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393609 | 27/08/2016 | 15350.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393610 | 27/08/2016 | 11549.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393611 | 27/08/2016 | 4066.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393612 | 27/08/2016 | 16592.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393613 | 27/08/2016 | 1000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO EM MANDA UNIFORME LIVRE DE IMPUREZA MANCHAS APRESENTAR PH ENTRE 5,0 E 8,0, ATOXICO, M. NATHALYA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100762015 | 0393614 | 27/08/2016 | 265000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( DIABETICOS) FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR PARA USO EM MEDIDOR PORTATIL DE FACIL LEITURA, COM TAMANHO DE AMOSTRA DE NO MAXIMO 450 RESULTADOS. CAIXA COM 50 UNIDADE, MARCA: ONE TOUCH/LIEFE SCAN JOHNSON & JOHNSON, PARA ATENDER: AF-FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10540/2016 PREGAO PRESENCIAL NO 10076/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.124/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100512016 | 0393615 | 27/08/2016 | 62800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL ( 50MG + 5MG) ML, SOLUCAO INJETAVEL - AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.531/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.051/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.091/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393616 | 27/08/2016 | 164.40 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.067/2016, CONTRATO NO 10.514/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393617 | 27/08/2016 | 2261.00 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA 10% SOLUCAO INJETAVEL 3ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393618 | 27/08/2016 | 1713.00 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA 10% SOLUCAO INJETAVEL 3ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393619 | 27/08/2016 | 198.70 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA 10% SOLUCAO INJETAVEL 3ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393620 | 27/08/2016 | 4566.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2016, CONTRATO NO 10.519/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393621 | 27/08/2016 | 4625.00 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA 10% SOLUCAO INJETAVEL 3ML, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393622 | 27/08/2016 | 84798.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2016, CONTRATO NO 10.519/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393623 | 27/08/2016 | 217.00 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACETILCISTEINA 10% SOLUCAO INJETAVEL 3ML, -MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.067/2016, CONTRATO NO 10.514/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393624 | 27/08/2016 | 82.20 | 07070062000119 | MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML, MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.067/2016, CONTRATO NO 10.514/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393625 | 27/08/2016 | 61907.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2016, CONTRATO NO 10.519/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393626 | 27/08/2016 | 47455.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2016, CONTRATO NO 10.519/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393627 | 27/08/2016 | 58657.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A MAC - UPA'S, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2016, CONTRATO NO 10.519/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393628 | 27/08/2016 | 1619.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/ML SOL. INJETAVEL 5ML - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393629 | 27/08/2016 | 1619.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/ML SOL. INJETAVEL 5ML - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393630 | 27/08/2016 | 104710.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.064/2016, CONTRATO NO 10.519/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.141/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393631 | 27/08/2016 | 1260.00 | 60578572000184 | PROCULAR PROTESES OCULARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PROTESE OCULAR DE OLHO ESQUERDO MARCA: ESCLERAL, PARA ATENDER: A PACIENTE: JOSEFA LINDOLFO DE ATAIDE - MAC, PESSOA COM DEFICIENCIA REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONFORME SOLICITACAO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA, PARECER NO 56/2016/CJ, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PLANILHA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 08.438/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393632 | 27/08/2016 | 28000.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.468/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393633 | 27/08/2016 | 454500.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.468/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393634 | 27/08/2016 | 252500.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DAS UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO NO 10.468/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.019/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0393635 | 27/08/2016 | 8016.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF.ATA DE REGIISTRO DE PRECOS NO 10.104/2016, CONTRATO NO 10.538/2016, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 19.152/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.086/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100662016 | 0393636 | 27/08/2016 | 16910.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CORTINAS EM VINIL, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO NO 10.541/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.110/2016, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO, - PREGAO ELETRONICO NO 10.066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393637 | 27/08/2016 | 1819.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC- SAMU, CONF. CONTRATO NO 10.537/2016, PREGAO EELTRONICO NO 10.052/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.116/2016, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393638 | 27/08/2016 | 23353.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC- CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.537/2016, PREGAO EELTRONICO NO 10.052/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.116/2016, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100862015 | 0393639 | 27/08/2016 | 178.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS: FITA CINTA CARDIACA MEDINDO 80CM DE COMPRIMENTO X 3MM DE ESPESSURA EM ALGODAO BRANCO - MARCA: BIOLINE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.104/2016, CONTRATO NO 10.538/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 19.152/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.086/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393640 | 27/08/2016 | 18010.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC- HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.537/2016, PREGAO EELTRONICO NO 10.052/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.116/2016, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393641 | 27/08/2016 | 1896.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC- HMV, CONF. CONTRATO NO 10.537/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.116/2016, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393642 | 27/08/2016 | 9806.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. CONTRATO NO 10.537/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.116/2016, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393643 | 27/08/2016 | 20316.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO 10.537/2016, PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.116/2016, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393644 | 27/08/2016 | 35775.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS), CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 2408, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 229/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.656/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393645 | 27/08/2016 | 8800.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS), CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 2394, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 231/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.218/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393646 | 27/08/2016 | 9500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS), CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 2402, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 230/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.026/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393647 | 31/08/2016 | 3930.00 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393648 | 31/08/2016 | 273.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.543/2016, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393649 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00004979203442 | MANUELLA RIBEIRO BARBOSA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393650 | 31/08/2016 | 273.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.543/2016, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393651 | 31/08/2016 | 150.00 | 00005286858481 | CRISTIANE MÉLO POLETTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393652 | 31/08/2016 | 35.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.543/2016, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393653 | 31/08/2016 | 150.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393654 | 31/08/2016 | 560.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393655 | 31/08/2016 | 350.00 | 00002136574493 | ANA CLAUDIA VIEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393656 | 31/08/2016 | 700.00 | 00018878490415 | LINDA SUSAN DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393657 | 31/08/2016 | 700.00 | 00082339570034 | EDUARDO SIMON | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393658 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00069002584415 | MARIA DE LOUDES DE FARIAS PONTES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393659 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00022610855400 | ROSSANA MARIA SOUTO MAIOR SERRANO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393660 | 31/08/2016 | 1050.00 | 00002793967408 | SUENIA LOPES CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393661 | 31/08/2016 | 560.00 | 00001324992409 | FABIANA ROCHA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, DA FAMILIA E COMUNIDADE, CONFORME MEMO. NO 301/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.324/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393662 | 31/08/2016 | 7750.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD MORAES DE MEDEIROS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DAS RESIDENCIAS MEDICAS, CONFORME MEMO. NO 302/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.325/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393663 | 31/08/2016 | 4000.00 | 00060336900449 | GUALTER LISBOA RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DAS RESIDENCIAS MEDICAS, CONFORME MEMO. NO 302/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.325/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393664 | 31/08/2016 | 6750.00 | 00079925308100 | SANDRA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DAS RESIDENCIAS MEDICAS, CONFORME MEMO. NO 302/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.325/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393665 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00085471925491 | EUGENIA MOREIRA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DAS RESIDENCIAS MEDICAS, CONFORME MEMO. NO 302/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.325/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393666 | 31/08/2016 | 4000.00 | 00082339570034 | EDUARDO SIMON | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DAS RESIDENCIAS MEDICAS, CONFORME MEMO. NO 302/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.325/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393667 | 31/08/2016 | 3625.00 | 00017659116487 | MARCO ANTONIO WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DAS RESIDENCIAS MEDICAS, CONFORME MEMO. NO 302/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.325/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393668 | 31/08/2016 | 3625.00 | 00079381162891 | PAULO HIDEO NAKAMURA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DAS RESIDENCIAS MEDICAS, CONFORME MEMO. NO 302/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.325/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393669 | 31/08/2016 | 2050.00 | 00015413187491 | JOSE ADERBAL GUEDES CAVALCANTE E ESPOSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DAS RESIDENCIAS MEDICAS, CONFORME MEMO. NO 302/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.325/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393670 | 31/08/2016 | 1050.00 | 00018569609434 | MARIA MARTA PEGADO GOMES CAMELO DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DAS RESIDENCIAS MEDICAS, CONFORME MEMO. NO 302/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.325/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393671 | 31/08/2016 | 2250.00 | 00007300859453 | ANTONIO JOAO VIRIATO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICOS AO PROCESSO SELETIVO DAS RESIDENCIAS MEDICAS, CONFORME MEMO. NO 302/2016/GES/DGTES/SMS, PLANILHA DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 11.325/2016. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393696 | 31/08/2016 | 4000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | COMPLEMENTO DA NE NO 390385/2016, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. MEMO NO 021/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 100062016 | 0393672 | 02/09/2016 | 106420.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: ITEM (64) POLTRONA ESPALDAR MEDIO, APRESENTAR CERTIFICADO DA ABNT OU DE LABORATORIO ACREDITADO PELA INMETRO COM A NORMA NBR 13.962 (EDICAO MAIS RECENTE), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393673 | 02/09/2016 | 5740.96 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: JOAO BRITO LIMA MOURA NO 216 - MANDACARU, ONDE FUNCIONAVA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANDACARU, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. MEMO NO 001/2016, NOTA TECNICO NO 336/2016 -CGM E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.080/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393674 | 02/09/2016 | 7878.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, REFRIGERADOR, COM 01 PORTA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 260 A 265 LITROS, SENDO 230 A 235 LITROS DE REFRIGERADOR E 26 A 30 LITROS DO FREEZER. - MARCA: ESMALTEC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393675 | 02/09/2016 | 62600.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEROPENEM 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, - MARCA: AUROBINO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO 10.539/2016, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.069/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393676 | 02/09/2016 | 39125.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEROPENEM 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, - MARCA: AUROBINO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO 10.539/2016, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.069/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393677 | 02/09/2016 | 4695.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEROPENEM 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, - MARCA: AUROBINO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO 10.539/2016, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.069/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100952015 | 0393678 | 02/09/2016 | 31300.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEROPENEM 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, - MARCA: AUROBINO, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO 10.539/2016, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO NO 10.095/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.069/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393679 | 02/09/2016 | 79250.80 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 06/2016, AO CONVENIO DE NOC01/GS/SM/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA/ANESTESIOLOGIA/CATETERISMO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 06.574/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393680 | 02/09/2016 | 3060.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ALGODAO DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO NAO ESTERIL, 13 FIOS COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE RESTIGISTRO DE PRECOS NO 10.130/2016, CONTRATO NO 10.551/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393681 | 02/09/2016 | 44361.60 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE RESTIGISTRO DE PRECOS NO 10.130/2016, CONTRATO NO 10.551/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393682 | 02/09/2016 | 5724.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE RESTIGISTRO DE PRECOS NO 10.130/2016, CONTRATO NO 10.551/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393683 | 02/09/2016 | 510.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ALGODAO DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO NAO ESTERIL, 13 FIOS COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DERESTIGISTRO DE PRECOS NO 10.130/2016, CONTRATO NO 10.551/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393684 | 02/09/2016 | 1530.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ALGODAO DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO NAO ESTERIL, 13 FIOS COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER AS UPAS, CONF. ATA DE RESTIGISTRO DE PRECOS NO 10.130/2016, CONTRATO NO 10.551/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393685 | 02/09/2016 | 2523.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. ATA DE RESTIGISTRO DE PRECOS NO 10.130/2016, CONTRATO NO 10.551/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393686 | 02/09/2016 | 15300.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ALGODAO DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO NAO ESTERIL, 13 FIOS COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE RESTIGISTRO DE PRECOS NO 10.130/2016, CONTRATO NO 10.551/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393687 | 02/09/2016 | 153.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ALGODAO DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO NAO ESTERIL, 13 FIOS COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE RESTIGISTRO DE PRECOS NO 10.130/2016, CONTRATO NO 10.551/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393688 | 02/09/2016 | 153.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ALGODAO DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO NAO ESTERIL, 13 FIOS COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A AB - ECR, CONF. ATA DE RESTIGISTRO DE PRECOS NO 10.130/2016, CONTRATO NO 10.551/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393689 | 02/09/2016 | 153.00 | 04890798000145 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ALGODAO DE CREPE (15CM X 4,5M) FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODAO NAO ESTERIL, 13 FIOS COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,8M EM REPOUSO - MARCA: ORTOFLEX, PARA ATENDER A AB ADOM, CONF. ATA DE RESTIGISTRO DE PRECOS NO 10.130/2016, CONTRATO NO 10.551/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393690 | 03/09/2016 | 26.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.111/2016, CONTRATO NO 10.553/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICONO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393691 | 03/09/2016 | 729.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.111/2016, CONTRATO NO 10.553/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393692 | 03/09/2016 | 63.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.111/2016, CONTRATO NO 10.553/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICONO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393693 | 03/09/2016 | 31.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.111/2016, CONTRATO NO 10.553/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICONO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393694 | 03/09/2016 | 616.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.111/2016, CONTRATO NO 10.553/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393695 | 03/09/2016 | 417.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.111/2016, CONTRATO NO 10.553/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.185/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393697 | 03/09/2016 | 1172.60 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: COLAR CERVICAL, LAVAVEL TAMANHO - M, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393698 | 03/09/2016 | 959.40 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: COLAR CERVICAL, FECHO EM VELCRO. LAVAVEL TAMANHO - M, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393699 | 03/09/2016 | 987.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO NO10.556/2016, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393700 | 03/09/2016 | 28820.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. CONTRATO NO10.556/2016, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393701 | 03/09/2016 | 24205.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO NO10.556/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393702 | 03/09/2016 | 23180.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO NO10.556/2016, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393703 | 03/09/2016 | 8836.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UPA, CONF. CONTRATO NO10.556/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393704 | 03/09/2016 | 5132.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO NO 10.556/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393705 | 03/09/2016 | 1128.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO NO 10.556/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393706 | 03/09/2016 | 53016.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. CONTRATO NO 10.556/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393707 | 03/09/2016 | 2256.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. CONTRATO NO 10.556/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100772016 | 0393708 | 03/09/2016 | 20150.29 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA A UPA DE CRUZ DAS ARMAS, CONF. CONTRATO NO 10.558/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.077/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393709 | 03/09/2016 | 2256.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO NO 10.556/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393710 | 03/09/2016 | 676.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - ECR, CONF. CONTRATO NO 10.556/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100772016 | 0393711 | 03/09/2016 | 104614.65 | 24020491000109 | LB INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA A UPA DE CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO NO 10.559/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.077/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393712 | 03/09/2016 | 1974.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - ADOM, CONF. CONTRATO NO 10.556/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393713 | 03/09/2016 | 676.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - PAM, CONF. CONTRATO NO 10.556/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.128/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100772016 | 0393714 | 03/09/2016 | 53807.52 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA UPA DE CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO NO 10.560/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.784/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.077/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393715 | 03/09/2016 | 6172.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADOR REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE ATUARAO NO CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA EM SAUDE (CIEVS), CONF. MEMO NO 622/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.050/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393716 | 03/09/2016 | 509.38 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.101/2016, CONTRATO NO 10.557/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.186/2015 - PREGAOELETRONICO NO 10.057/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393717 | 03/09/2016 | 4339.91 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.101/2016, CONTRATO NO 10.557/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.186/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393718 | 03/09/2016 | 3248.65 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.101/2016, CONTRATO NO 10.557/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.186/2015 - PREGAOELETRONICO NO 10.057/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393719 | 03/09/2016 | 133.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.101/2016, CONTRATO NO 10.557/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.186/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572016 | 0393720 | 03/09/2016 | 2070.70 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - CANULAS E DRENOS, PARA ATENDER AS UPAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.101/2016, CONTRATO NO 10.557/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.186/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.057/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393721 | 03/09/2016 | 32939.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393722 | 03/09/2016 | 181485.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393723 | 03/09/2016 | 116624.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393724 | 03/09/2016 | 39974.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393725 | 03/09/2016 | 204978.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393726 | 03/09/2016 | 7115.40 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393727 | 03/09/2016 | 289560.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393728 | 03/09/2016 | 12672.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393729 | 03/09/2016 | 15416.40 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393730 | 03/09/2016 | 14195.40 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - ECR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393731 | 03/09/2016 | 9310.80 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB 0 ADOM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393732 | 03/09/2016 | 2520.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - PAM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393733 | 03/09/2016 | 57355.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.129/2016, CONTRATO NO 10.555/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393734 | 05/09/2016 | 2485.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393735 | 05/09/2016 | 32589.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393736 | 05/09/2016 | 20230.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393737 | 05/09/2016 | 13392.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393738 | 05/09/2016 | 21540.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393739 | 05/09/2016 | 15540.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393740 | 05/09/2016 | 4100.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393741 | 05/09/2016 | 49000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB-PAB-FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393742 | 05/09/2016 | 820.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393743 | 05/09/2016 | 820.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393744 | 05/09/2016 | 123.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - ECR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393745 | 05/09/2016 | 2460.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - ADOM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393746 | 05/09/2016 | 410.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS - PAM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.131/2016, CONTRATO NO 10.554/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393747 | 05/09/2016 | 7903.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CAMISA CM MAGNA, MALHA FIO 30 PENTEADA, GRAMATURA 170G/M2, 100% ALGODAO, BRANCA, GOLA CARECA EM RIBANA LARGURA 3CM, LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM TRES CORES N AS COSTAS, TAMANHO 11 X 8CM.LOGOMARCA DO EVENTO: TAMANHO APROXIMADO 30 X 20 CM, EM POLICROMIA, NOS TAMANHOS E QUANTIDADE, P = 80, M = 230, G = 280, GG = 80, XG = 30, PARA ATENDER: VS-VIG.AMBIENTAL, CONFORME PLANILHA, MEMO/DVS/SMSJO NO 071/2016, TERMO DE REFERENCIA, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, P | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393748 | 05/09/2016 | 1679.40 | 70220801000148 | DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: XARELTO 20MG - MARCA: BAYER, PARA ATENDER A USUARIA: FLAVIA MARIA MARCONE TORRES, CONF. MEMO MJ NO 009/2016/GEMAF/SMS, OFICIO NO 146/2016 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, DECISAO JUDICIAL NO 0836060-34.2015.815.2001, ORCAMENTOS, PARECER JURIDICO NO 413/2016/AJUR/SMS E PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.251/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393749 | 05/09/2016 | 1868.40 | 70220801000148 | DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TICAGRELOR (BRILINTA) 90 MG/CP- MARCA: ASTRAZENECA, PARA ATENDER A USUARIA: MARISA GUIMARAES CHAVES DE SOUZA, CONF. MEMO MJ NO 178/2015/GEMAF/SMS, OFICIO NO 822/2015 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCADA CAPITAL, DECISAO JUDICIAL NO 0825127-02.2015.8.15.2001, ORCAMENTOS, PARECER JURIDICO NO 441/2016/AJUR/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.147/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393750 | 05/09/2016 | 2917.80 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VIDAGLIPTINA (GALVUS), 50 MG/CP- MARCA: NOVAFARMA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100512016 | 0393751 | 05/09/2016 | 77000.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS: ACETATO DE MEDROXIPROGESTERORA 150MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL - MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10.090/2016, CONTRATO NO 10.530/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 19.288/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.051/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393752 | 05/09/2016 | 43590.14 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 1.637, CONF. PARECER JURIDICO/SMS NO 838/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.127/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393753 | 06/09/2016 | 28.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.114/2016, CONTRATO NO 10.536/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393754 | 06/09/2016 | 168.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.114/2016, CONTRATO NO 10.536/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393755 | 06/09/2016 | 1683.50 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.114/2016, CONTRATO NO 10.536/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393756 | 06/09/2016 | 560.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.114/2016, CONTRATO NO 10.536/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522016 | 0393757 | 06/09/2016 | 2800.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SONDAS, PARA ATENDER A AB-PAB-FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.114/2016, CONTRATO NO 10.536/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO NO 10.052/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393758 | 09/09/2016 | 1320.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2016, CONTRATO NO 10.546/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393759 | 09/09/2016 | 6020.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2016, CONTRATO NO 10.546/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393760 | 09/09/2016 | 5480.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2016, CONTRATO NO 10.546/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393761 | 09/09/2016 | 1860.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2016, CONTRATO NO 10.546/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393762 | 09/09/2016 | 3960.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2016, CONTRATO NO 10.546/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393763 | 09/09/2016 | 2640.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2016, CONTRATO NO 10.546/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393764 | 09/09/2016 | 6600.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB-PAB-FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2016, CONTRATO NO 10.546/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393765 | 09/09/2016 | 1320.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2016, CONTRATO NO 10.546/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393766 | 09/09/2016 | 660.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - ADOM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2016, CONTRATO NO 10.546/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393767 | 09/09/2016 | 714.00 | 07700245000170 | CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A VS- VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.123/2016, CONTRATO NO 10.546/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO NO 13.184/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393768 | 09/09/2016 | 63319.80 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALAOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 268139, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 256/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393769 | 09/09/2016 | 2558.30 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: JOSE SEVERINO MASSA SPINELLI NO 835 - TORRE, LOCADO POR ESSA SECRETARIA PARA INSTALACAO DA USF TORRE I - DISTRITO SANITARIO V, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS NO 245/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.889/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393770 | 09/09/2016 | 1620.00 | 65944753000109 | LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FITA PARA GLICEMIA ACCU CHECK PERFORMA, PARA ATENDER O USUARIO: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, CONF. MEMO NO 020/2016/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL NO 0016757-67.2015.815.2201, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 11.267/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393771 | 09/09/2016 | 6316.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SERINGA 60ML LUER SLEEP SEM AGULHA, PARA ATENDER O USUARIO: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, CONF. MEMO NO 020/2016/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL NO 0016757-67.2015.815.2201, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECERTECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 11.267/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393772 | 09/09/2016 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AI EXAME: ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PARA ATENDER A USUARIA: MARLUCE HERMINO BATISTA, CONF. SOLICITACAO, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 08.624/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393773 | 09/09/2016 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIORRESSONANCIA DE MAO ESQUERDA, PARA ATENDER O USUARIO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE M. SILVA, CONF. SOLICITACAO, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 13.182/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393774 | 09/09/2016 | 50040.58 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORTESES E PROTESES CONSTANTE NA NOTA FISCAL NO 212, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS NO 266/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.027/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100672016 | 0393775 | 09/09/2016 | 24930.00 | 02730015000130 | CSC SOLUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO E SINALIAZACAO PARA AUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO NO 10.561/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100672016 | 0393776 | 09/09/2016 | 4999.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ADESIVOS: COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E IDENTIFICACAO PARA PISOS EM ADESIVOS EM CORES, MEDINDO 0,10CM DE LARGURA, MARCA: ANGLASS, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO NO 10.562/2016, , PREGAO ELETRONICO NO10.067/2016 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393777 | 09/09/2016 | 1730.95 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE COLIRIOS OFTALMOLOGICOS, CLORIDRATO DE PROXIMETACAINA 0,5% - 5ML - MARCA: ALCON/NOVARTIS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393778 | 09/09/2016 | 11440.45 | 00018759114649 | GERALDO ANTONIO LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO/2015 (PROPORCIONAL), FERIAS (PROPORCIONAL) E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO, DESPACHO DA DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.076/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393779 | 09/09/2016 | 7900.00 | 02730015000130 | CSC SOLUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: PLACA PIRULITO COM DOIS HOLOFOTES MEDINDO 2,50 X 4,00 POSTE DE 4M - MARCA: CSC SOLUCOES, CONF. MEMO NO 271/2016/DAS/GH, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.751/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393780 | 12/09/2016 | 40000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. NO 390414/2016, PARA ATENDER DESPESA DA PREVIDENCIA SOCIAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393781 | 12/09/2016 | 9540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. NO 390414/2016, PARA ATENDER DESPESA DA PREVIDENCIA SOCIAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO DST/AIDS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393782 | 12/09/2016 | 50200.00 | 08198611000106 | ETHNOS IND E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL COSNTANTE NA NOTA FISCAL NO 5497, CONFORME PARECER JURIDICO, AUTORIZACAO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.370/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393783 | 12/09/2016 | 150993.00 | 08198611000106 | ETHNOS IND E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL COSNTANTE NAS NOTAS FISCAIS NOS 5499, 5667 E 5498, CONFORME PARECER JURIDICO, AUTORIZACAO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.124/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0393784 | 12/09/2016 | 195520.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO NO 03/2016 AO CONTRATO NO 158/2013, EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE SOFTWARE PARA REGULACAO MEDICA DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS NO 019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0393785 | 12/09/2016 | 2415.82 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ADITIVO NO 010/2016, AO CONTRATO NO 4134/2009, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. NO 15.385/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393786 | 13/09/2016 | 5500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL VALENTINA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONF. MEMO No 545/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.350/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393787 | 16/09/2016 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 646/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.726/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001382013 | 0393788 | 16/09/2016 | 3400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1345732, CORRESPONDENTE A NE.No 390909/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA 5.000 UI AMP 0,25ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 207/2014, CONTRATO No 10.592/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. 1o PEDIDO - PROC. LICITATORIO No 17.615/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 138/2013, PARECER JURIDICO No 240/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. No 15.403/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0393789 | 16/09/2016 | 12300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1345735, CORRESPONDENTE A NE No 392259/2015, NA AQUISICAO: ESCOVA CIRURGICA PARA LAVAGEM PRE-OPERATORIO DAS MAOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EM SOLUCAO ANTI-SEPTICA DEGERMANTE (PVPI A 10% = 1% DE LODO LIVRE), COM CERDAS MACIAS E LIMPADOR DE UNHAS, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMV - MAC,CONFORME CONTRATO No 10.722/2015, P.P. No 10.135/2014, ATA REGISTRO DE PRECOS No 168/2014, PARECER JURIDICO No 244/2016 E PROC. LICITATOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0393790 | 16/09/2016 | 6150.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1345734, CORRESPONDENTE A NE No 392257/2015, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESCOVA CIRURGICA PARA LAVAGEM PRE-OPERATORIO DAS MAOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EM SOLUCAO ANTI-SEPTICA DEGERMANTE (PVPI A 10% = 1% DE LODO LIVRE), COM CERDAS MACIAS E LIMPADOR DE UNHAS, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC,CONFORME CONTRATO No 10.722/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.135/2014, ATA REGISTRO DE PRECOS No 168/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0393791 | 16/09/2016 | 30750.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1346308, CORRESPONDENTE A NE No 390812/2015, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ESCOVA CIRURGICA PARA LAVAGEM PRE-OPERATORIA DAS MAOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EMSOLUCAO ANTI-SEPTICA DEGERMANTE (PVPI A 10% = 1% DE IODO LIVRE), COM CERDAS MACIAS E LIMPADOR DE UNHAS - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB , CONF CONTRATO No 10.553/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 168/2014, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001382013 | 0393792 | 16/09/2016 | 3400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1330228, CORRESPONDENTE A NE. No 390908/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA 5.000 UI AMP 0,25ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DEPRECO No 207/2014, CONTRATO No 10.592/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. 1o PEDIDO - PROCESSO LICITATORIO No 17.615/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 138/2013, PARECER JURIDICO No 237/2016 ANEXO AO PROC. No 14409/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101352014 | 0393793 | 16/09/2016 | 12300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1346309, CORRESPONDENTE A NE. No 392268/2015, NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ESCOVA CIRURGICA PARA LAVAGEM PRE-OPERATORIO DAS MAOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EM SOLUCAO ANTI-SEPTICA DEGERMANTE (PVPI A 10% = 1% DE LODO LIVRE), COM CERDAS MACIAS E LIMPADOR DE UNHAS, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: HMSI - MAC,CONFORME CONTRATO No 10.722/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.135/2014, ATA REGISTRO DE PRECOS No 168/2014, PR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001382013 | 0393794 | 16/09/2016 | 3400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 1345733, CORRESPONDENTE A NE No 390910/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA 5.000 UI AMP 0,25ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRODE PRECO No 207/2014, CONTRATO No 10.592/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. 1o PEDIDO - PROCESSO LICITATORIO No 17.615/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 138/2013, PARECER JURIDICO No 239/16 ANEXO AO PROC. No 15.401/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393795 | 16/09/2016 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ELETRONEUROMIOGAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PARA ATENDER A USUARIA: JULIANA FERREIRA RODRIGUES, CONF. OFICIO No 854/2015 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL ACAO No 0069915-71.2014.815.2001, PARECER JURIDICO/SMS No 968/2015, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.076/2015 E 19.760/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393796 | 16/09/2016 | 1972.80 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA (VASTAREL MR) 35MG (EQUIVALENTE A 27,48MG DE TRIMETAZIDINA) - MARCA: SERVIR, PARA ATENDER AO USUARIO: HERCULES HELMAN ARAUJO CABRAL, CONF. OFICIO No 699/2015 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL ACAO No 0810526-88.2015.8.15.2001, PARECER JURIDICO/SMS No 442/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.820/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393797 | 16/09/2016 | 34857.36 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO MENSAL DE VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 04 (QUATRO) PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS - MARCA: RENAUT/DUSTER, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. CONTRATO No 10.316/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393798 | 16/09/2016 | 48000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO MENSAL DE CARRO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, MOTOR A DIESEL - MARCA: VW/AMOROK, PARA ATENDER A MAC - OUTRAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.316/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393799 | 16/09/2016 | 5070.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 8.000 L (CARRADA). MARCA: H. HYDRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393800 | 16/09/2016 | 2340.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 8.000 L (CARRADA). MARCA: H. HYDRO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393801 | 16/09/2016 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA AORTA TORACICA, PARA ATENDER O PACIENTE: LUIZ CARLOS LIMA DE ARAUJO, CONF. MEMO No 50/1./DC/CHMGTMB, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.172/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0393802 | 16/09/2016 | 15642.85 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENDO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 23, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 203/2013, ORDEM DE SERVICOS No 04/2014, CONCORRENCIA PUBLICA,No 03/2013/SEPLAN, OFICIO No 737/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO No 178/2015, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO No 14.271/2016 | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032013 | 0393803 | 16/09/2016 | 27291.16 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENDO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 22, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CRUZ DAS ARMAS, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 203/2013, ORDEM DE SERVICOS No 04/2014, CONCORRENCIA PUBLICA,No 03/2013/SEPLAN, OFICIO No 736/GS, PARECER DA ASSESSORICA JURIDICO No 178/2015, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO No 14.270/2016 | 03842013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393804 | 20/09/2016 | 452.58 | 00098336983449 | ERIKA DE CASSIA OLIVEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS, DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA DA GESTAO DO TRABALHO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.219/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393805 | 20/09/2016 | 17890.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 649/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.063/2016 E 14.065/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393806 | 20/09/2016 | 8298.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAISPRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO No 648/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.064/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393807 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393808 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393809 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393810 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00090793285291 | CELINO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393811 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393812 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00059959207234 | DANILO HENRIQUE LANZIANI DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393813 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00079161090263 | ERIKA DAIANA COSTA BREGENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393814 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393815 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00078393701287 | FÁBIO MATEUS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393816 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00052310493287 | JOÃO PAULO HOLANDA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393817 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393818 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00080209793287 | LUCIANO CARIOCA RAMOS LIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393819 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393820 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393821 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393822 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00005835257414 | MARIANA SILVA DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393823 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393824 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393825 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393826 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393827 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393828 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00016083245400 | ROGÉRIO NAVARRO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393829 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00033299502859 | RONEY VIEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393830 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00000606624252 | VICTOR VIANA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 292/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393831 | 20/09/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393832 | 20/09/2016 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393833 | 20/09/2016 | 500.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO RÊGO TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393834 | 20/09/2016 | 500.00 | 00002778296409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393835 | 20/09/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393836 | 20/09/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393837 | 20/09/2016 | 500.00 | 00036946419715 | MARIA DO ROSÁRIO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393838 | 20/09/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393839 | 20/09/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393840 | 20/09/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393841 | 20/09/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393842 | 20/09/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393843 | 20/09/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 293/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.633/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0393844 | 20/09/2016 | 529714.52 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 056/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.798/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 001/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393845 | 20/09/2016 | 4420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME OFICIO SAMU/JP No 286/2016, MEMO No 651/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.531/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100402015 | 0393846 | 20/09/2016 | 715440.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML, SOL. INJETAVEL, MARCA: HALEXISTAR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393847 | 20/09/2016 | 16272.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393848 | 20/09/2016 | 8137.30 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393849 | 20/09/2016 | 16272.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393850 | 20/09/2016 | 16272.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393851 | 20/09/2016 | 16272.40 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022016 | 0393852 | 20/09/2016 | 23756.46 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.430/2016, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.251/2016 - ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022016 | 0393853 | 20/09/2016 | 4979.52 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. CONTRATO No 10.430/2016, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.251/2016 - ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393854 | 20/09/2016 | 8137.30 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML, ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO, MARCA: ASSUGRIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022016 | 0393855 | 20/09/2016 | 31920.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.430/2016, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.251/2016 - ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022016 | 0393856 | 20/09/2016 | 27930.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO No 10.430/2016, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.251/2016 - ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393857 | 20/09/2016 | 1851.16 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1 KG, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022016 | 0393858 | 20/09/2016 | 1244.88 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER A AB - ADOM, CONF. CONTRATO No 10.430/2016, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 04.251/2016 - ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393859 | 20/09/2016 | 925.58 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1 KG, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393860 | 20/09/2016 | 1851.16 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1 KG, MARCA: FEIRA NOVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393861 | 20/09/2016 | 925.58 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1 KG, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393862 | 20/09/2016 | 1851.16 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1 KG, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393863 | 20/09/2016 | 1851.16 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE GENEROS ALIMENTICIOS: FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1 KG, MARCA: FEIRA NOVA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393864 | 20/09/2016 | 41416.44 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM (CAPS), CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.527/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393865 | 20/09/2016 | 25625.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 24639, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 343/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.754/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393866 | 20/09/2016 | 8690.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 24631, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 344/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.753/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393867 | 20/09/2016 | 41416.44 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.527/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393868 | 20/09/2016 | 82869.89 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.527/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393869 | 20/09/2016 | 82829.47 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.527/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393870 | 20/09/2016 | 82829.47 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.527/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393905 | 20/09/2016 | 4250.00 | 13087033000162 | ROZENI MARQUES DE LIMA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO POCO ARTESIANO DO HMSI, CONF. NOTA FISCAL No 875, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101282014 | 0393906 | 20/09/2016 | 16632.63 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS (ARMACOES E LENTES), TODOS DA MARCA: ARMACOES HI MAX E LENTES SOLA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 3810/2015, CONF. CONTRATO No 10.569/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.128/2014, EM ANEXO AO PROC. 16.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101282014 | 0393907 | 20/09/2016 | 14012.59 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS (ARMACOES E LENTES), TODOS DA MARCA: ARMACOES HI MAX E LENTES SOLA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 3832/2015, CONF. CONTRATO No 10.569/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.128/2014, EM ANEXO AO PROC. 18.836/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393871 | 22/09/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 664/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393872 | 22/09/2016 | 9107.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 653/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393873 | 22/09/2016 | 158986.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 666/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393874 | 22/09/2016 | 2924.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 654/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393875 | 22/09/2016 | 170604.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 957/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393876 | 22/09/2016 | 207452.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 671/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393877 | 22/09/2016 | 14573.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 662/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393878 | 22/09/2016 | 751299.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGMTB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 676/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393879 | 22/09/2016 | 30760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. DE RUA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 668/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393880 | 22/09/2016 | 135947.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 660/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393881 | 22/09/2016 | 6012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 658/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393882 | 22/09/2016 | 35710.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIAS POPULAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 656/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393883 | 22/09/2016 | 166594.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 672/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393884 | 22/09/2016 | 284776.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 674/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393885 | 22/09/2016 | 189355.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 673/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393886 | 22/09/2016 | 29515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 661/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393887 | 22/09/2016 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 675/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393888 | 22/09/2016 | 246611.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 675/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393889 | 22/09/2016 | 10249.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 659/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393890 | 22/09/2016 | 117247.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 655/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393891 | 22/09/2016 | 26350.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 682/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393892 | 22/09/2016 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 683/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393893 | 22/09/2016 | 122505.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 683/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393894 | 22/09/2016 | 9292.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 665/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393895 | 22/09/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 667/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393896 | 22/09/2016 | 850.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 663/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393897 | 22/09/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 669/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393898 | 22/09/2016 | 483926.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 670/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393899 | 22/09/2016 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 677/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393900 | 22/09/2016 | 108595.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 677/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393901 | 22/09/2016 | 1197487.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 678/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393902 | 22/09/2016 | 550000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 678/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393903 | 22/09/2016 | 722505.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 683/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393904 | 22/09/2016 | 846611.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 675/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393953 | 23/09/2016 | 4200.00 | 11480646000130 | G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENCAO CORRETIVA: PERFURANDORT TAIMIN, MODELO KX 101164, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101492014 | 0393908 | 23/09/2016 | 22975.40 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | A PRESENTE DESEPESA REFERE-SE AO EXERC. ANTERIORES/15, NO PGTO. No 268334, CORRESPONDENTE A NE No 393050/15, MATERIAL RADIOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL, FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 18X24, CAIXA C/ 100 UND, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393909 | 23/09/2016 | 691.20 | 06696359000121 | RECMED COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXECICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 170780, CORRESPONDENTE A NE. No 393197/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BENICAR ANLO 20/5 MG CPR C/30 MARCA: DAIICHI, SANKYO, PARA ATENDER O PACIENTE: VALDECI ALVES DE FIGUEIREDO, CONFORME MEMORANDO MJ No 150/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL No 0052096-24.2014.815.2001, OFICIO No 457/2015, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, ASSESSORIA JURIDICA PARECER No 359/2016, P. TECNICO, DOC. ANEXO AO PROC. No 13.948/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100752015 | 0393910 | 23/09/2016 | 33360.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REF.-SE AO EXERC. ANTERIORES/15, NO PGTO. DA NF. No 19988, CORRESP. A NE. No 392288/15, NA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO, PROTESE TOTAL DE QUADRIL NAO CIMENTADA EM TITANIO COM PLASMA SPRAY, M. METABIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393911 | 23/09/2016 | 5021.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 687/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393912 | 23/09/2016 | 6206.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO LACEN, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 687/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393913 | 23/09/2016 | 82282.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 687/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393914 | 23/09/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA CEREST, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 687/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393915 | 23/09/2016 | 7170.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 690/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393916 | 23/09/2016 | 53415.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 691/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393917 | 23/09/2016 | 230951.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA SEDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 692/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393918 | 23/09/2016 | 5008.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO ZOONOSES, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 692/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393919 | 23/09/2016 | 15594.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 686/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393920 | 23/09/2016 | 165000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 679/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393921 | 23/09/2016 | 7915.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CEO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 693/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393922 | 23/09/2016 | 60408.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HMSI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 693/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393923 | 23/09/2016 | 17251.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO HVF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 693/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393924 | 23/09/2016 | 56392.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DO CHMGTMB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 693/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101322014 | 0393925 | 23/09/2016 | 72800.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MOBILIARIOS HOSPITALARES, CONF. NOTA FISCAL No 13906, CONTRATO No 10.670/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.132/2014, EM ANEXO AO PROC.16.046/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393926 | 23/09/2016 | 1663.20 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: MEDICAMENTOS: KETOSTERIL CODIDO ANVISA M.S. 1.0041.9923, MARCA: FRESENIUSK ETOSTERIL, PARA ATENDER A PACIENTE: ELISA CARDOSO GUIMARAES, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO N: 0829056-092016.8.15.2001 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, RECEITUARIO MEDICO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 13.241/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0393927 | 23/09/2016 | 19800.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2o PEDIDO NA AQUISICAO: FRANGO RESFRIADO - PEITO, E EMBALADO A VACUO, MARCA: BONASA (SIF No 1213), PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10565/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10074/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393928 | 23/09/2016 | 4800.00 | 70320528000123 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PROTESE TRANSTIBIAL ENDOESQUELETICA PARA O MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, MARCA: OMOBOCK ORTOTEC, PARA ATENDER: A PACIENTE: SEVERINA GONCALO NEVES, CONFORME MANDADO JUDICIAL DA 4a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROCESSO No 0831394-53.2016.815.2001, RECEITUARIO ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 11.824/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393929 | 23/09/2016 | 15971.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393930 | 23/09/2016 | 50000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO M ES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 680/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393931 | 23/09/2016 | 335495.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO M ES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 680/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393932 | 23/09/2016 | 148710.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD) - QUADRO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 684/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393933 | 23/09/2016 | 622000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 685/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393934 | 23/09/2016 | 15927.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393935 | 23/09/2016 | 14244.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 685/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393936 | 23/09/2016 | 750000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 681/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393937 | 23/09/2016 | 450000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 681/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393938 | 23/09/2016 | 144584.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 681/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393939 | 23/09/2016 | 15927.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393940 | 23/09/2016 | 7964.46 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0393941 | 23/09/2016 | 7964.46 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500G, M. YOKI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393942 | 23/09/2016 | 2650.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016, CONTRATO No 10.547/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393943 | 23/09/2016 | 2650.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016, CONTRATO No 10.547/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393944 | 23/09/2016 | 795.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIEX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016, CONTRATO No 10.547/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393945 | 23/09/2016 | 2650.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIEX, PARA ATENDER AS UPAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016, CONTRATO No 10.547/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393946 | 23/09/2016 | 530.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIEX, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016, CONTRATO No 10.547/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393947 | 23/09/2016 | 265.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIEX, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016, CONTRATO No 10.547/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393948 | 23/09/2016 | 39750.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIEX, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016, CONTRATO No 10.547/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393949 | 23/09/2016 | 265.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIEX, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016, CONTRATO No 10.547/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393950 | 23/09/2016 | 159.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIEX, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016, CONTRATO No 10.547/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242016 | 0393951 | 23/09/2016 | 159.00 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE A VAPOR - MARCA: CIEX, PARA ATENDER A AB - ADOM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2016, CONTRATO No 10.547/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.024/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393954 | 26/09/2016 | 15100.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERM ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393955 | 26/09/2016 | 9963.20 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERM ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042013 | 0393956 | 26/09/2016 | 12100.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERM ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 123/2013, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100742016 | 0393957 | 26/09/2016 | 12480.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SUPORTE DE SORO EM ACO INOX COM SISTEMA DE RODIZIOS, QUE ATENDA AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: CONSTRUIDA COM TUBOS REDONDOS DE ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO POLIDO; A COLUNA RECEPTORA DE HASTE DEVE POSSUIR DIAMETRO EM TORNO DE 1 POLEGADA, COM ANEL PARA EVITAR AMASSAMENTO E DESGASTE DE HASTE; ALTURA DEVE SER REGULAVEL; SISTEMA DE 4 RODIZIOS COM BASE EM FORMA DE "H", COM TRAVA EM PELO MENOS UM DELES; 5 GANCHOS PARA SORO; APROXIMADAMENTE DE 1,70, PARA ATENDER A M | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393958 | 26/09/2016 | 4953.60 | 70220801000148 | DROGAMÉDICA HELIÓPOLIS LTDA | )VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ARIPIPRAZOL 10MG (ARISTAB) - MARCA: ACHE, PARA ATENDER AO USUARIO: JOSUE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, CONF. MEMO No 127/2015/GEMAF/SMS, ACAO No 0036343-61.2013.815.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 401/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. No 09.935/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393959 | 26/09/2016 | 7995.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A HOSPEDAGENS: QUARTO TIPO SINGLE: PARA 1 PESSOA POR DIA - PENSAO COMPLETA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393960 | 26/09/2016 | 20451.52 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393961 | 26/09/2016 | 20451.52 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393962 | 26/09/2016 | 20451.52 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972012 | 0393963 | 26/09/2016 | 20451.52 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 174/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO, VACUO E OXIDO NITROSO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 207/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 097/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393964 | 26/09/2016 | 2830.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO: FAIXA DE SMARCH 10CM. COR ROSA; ESPESSURA: 0,45MM; COMPRIMENTO: 2M, M. INDUFLEX, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0393965 | 26/09/2016 | 26875.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0393966 | 26/09/2016 | 26875.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0393967 | 26/09/2016 | 26875.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0393968 | 26/09/2016 | 26875.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0393969 | 26/09/2016 | 17916.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENTAR ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0393970 | 26/09/2016 | 26875.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100342015 | 0393971 | 26/09/2016 | 26875.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.971/2015, ADITIVO No 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URINALISE AUTOMATIZADA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393972 | 29/09/2016 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: ELETROUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, PARA ATENDER: O PACIENTE: MILTON FLORENCIO DE LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 0050591-32.2013.815.2001, CONFORME MEMORANDO No 112/2016-PROGEM, DESPACHO DE REGULACAO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO No 465/2016/AJUR/SMS, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 01.875/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393973 | 29/09/2016 | 1500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: ELETROUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS + BULBO - (FACE), PARA ATENDER: O PACIENTE: LUIZ CARLOS DAS DORES MARTINS, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 0839575.43.2016.8.15.2001, CONFORME REQUISICAO DE EXAMES, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO No 482/2016/AJUR/SMS, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 15.269/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393952 | 29/09/2016 | 568.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO COMPLEMENTO DA NE No 390573 PARA ATENDER DEPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. MEMO No 006/2016/GAF, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393974 | 30/09/2016 | 23400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS SERVIDORES DO DST/AIDS, CONFORME PORTARIA No 015/2016, MEMO No 623/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.224/2016, 01.287/2016 E 06.266/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0393975 | 30/09/2016 | 2827.71 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA AV: CIDADE DE CAJAZEIRAS No 483 - BAIRRO DAS INDUSTRIAS, CONSTANTE NO CONTRATO No 287/2011, ADITIVO No 005/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.848/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393976 | 30/09/2016 | 9911.31 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 115/2007, ADITIVO No 010/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.072/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0393977 | 30/09/2016 | 2345.52 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 084/2012, ADITIVO No 004/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.071/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393978 | 30/09/2016 | 1295.07 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 163/2007, ADITIVO No 013/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.070/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0393979 | 30/09/2016 | 2549.97 | 00014114500430 | MANOEL MESSIAS DE SOUTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 106/2013, ADITIVO No 003/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.069/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0393980 | 30/09/2016 | 6017.16 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 120/2012, ADITIVO No 004/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393981 | 30/09/2016 | 1456.59 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 153/2007, ADITIVO No 012/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.067/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393982 | 30/09/2016 | 1382.79 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 223/2007, ADITIVO No 013/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.724/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393983 | 30/09/2016 | 1331.88 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 199/2007, ADITIVO No 011/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.849/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393984 | 30/09/2016 | 4265.28 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 208/2011, ADITIVO No 006/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.850/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393985 | 30/09/2016 | 1443.93 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 220/2007, ADITIVO No 013/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 12.909/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393986 | 30/09/2016 | 1369.35 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 104/2007, ADITIVO No 012/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 12.796/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393987 | 30/09/2016 | 4771.44 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 376/2007, ADITIVO No 013/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.651/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393988 | 30/09/2016 | 6234.42 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 060/2012, ADITIVO No 04/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.723/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0393989 | 30/09/2016 | 2348.94 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 112/2010, ADITIVO No 007/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 07.509/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0393990 | 30/09/2016 | 15000.00 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.753/2015, ADITIVO No 01/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.502/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393991 | 30/09/2016 | 6300.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 203/2007, ADITIVO No 019/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.855/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393992 | 30/09/2016 | 3837.45 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 118/2007, ADITIVO No 012/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.853/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0393993 | 30/09/2016 | 12415.58 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 022/2012, ADITIVO No 004/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.852/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0393994 | 30/09/2016 | 2328.87 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 094/2011, ADITIVO No 006/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.851/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0393995 | 30/09/2016 | 3623.73 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 4134/2009, ADITIVO No 010/2016, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 10.417/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393996 | 30/09/2016 | 3590.55 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 2897/2006, ADITIVO No 014/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.478/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393997 | 30/09/2016 | 1294.08 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 212/2007, ADITIVO No 010/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.475/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0393998 | 30/09/2016 | 3224.40 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 157/2012, ADITIVO No 04/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.476/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393999 | 30/09/2016 | 3678.30 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 134/2007, ADITIVO No 014/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.477/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0394000 | 30/09/2016 | 3520.23 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 192/2011, ADITIVO No 06/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.479/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0394001 | 30/09/2016 | 13362.00 | 00014107996468 | JACINTO SOARES DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 097/2013, ADITIVO No 03/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.480/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0394002 | 30/09/2016 | 1582.23 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 044/2012, ADITIVO No 05/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.481/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0394003 | 30/09/2016 | 3322.92 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 002/2013, ADITIVO No 03/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.482/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0394004 | 30/09/2016 | 5682.54 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 4135/2009, ADITIVO No 08/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0394005 | 30/09/2016 | 2808.39 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 3792/2009, ADITIVO No 08/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394006 | 30/09/2016 | 5903.92 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 124/2012, ADITIVO No 05/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.472/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0394007 | 30/09/2016 | 6579.36 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.045/2014, ADITIVO No 02/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.505/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0394008 | 30/09/2016 | 11400.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.779/2015, ADITIVO No 01/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.506/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0394009 | 30/09/2016 | 6000.00 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.018/2014, ADITIVO No 02/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.504/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0394010 | 30/09/2016 | 3600.00 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.885/2015, ADITIVO No 01/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 00.503/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394011 | 30/09/2016 | 2460.72 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 190/2007, ADITIVO No 12/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.653/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0394012 | 30/09/2016 | 5349.63 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 103/2013, ADITIVO No 03/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.652/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0394013 | 30/09/2016 | 6422.43 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 108/2013, ADITIVO No 03/2015, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.650/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394014 | 30/09/2016 | 243.70 | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 1/12 AVOS 13o PROPORCIONAIS E 4/12 AVOS FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO, PARECER JURIDICO, PORTARIA No 029/2016/SMS, DESPACHO - GAS E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 12.568/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0394015 | 30/09/2016 | 13415.58 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 022/2012, ADITIVO No 004/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.852/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0394016 | 30/09/2016 | 1381.56 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 046/2012, ADITIVO No 004/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.654/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394017 | 30/09/2016 | 1557.54 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 195/2007, ADITIVO No 015/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.656/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0394018 | 30/09/2016 | 2353.65 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 053/2010, ADITIVO No 006/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.655/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394019 | 30/09/2016 | 2807.79 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 047/2010, ADITIVO No 008/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 04.970/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0394020 | 30/09/2016 | 4859.28 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 065/2013, ADITIVO No 003/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.829/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394021 | 30/09/2016 | 2053.80 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 172/2007, ADITIVO No 015/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.828/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0394022 | 30/09/2016 | 4950.00 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 095/2011, ADITIVO No 005/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.827/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394023 | 30/09/2016 | 1960.05 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 152/2007, ADITIVO No 011/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.826/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0394024 | 30/09/2016 | 29709.69 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.004/2014, ADITIVO No 002/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 03.111/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0394025 | 30/09/2016 | 10500.00 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 093/2011, ADITIVO No 005/2015, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.854/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394026 | 30/09/2016 | 2686884.28 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SMS/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394027 | 30/09/2016 | 237220.80 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SMS/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394028 | 30/09/2016 | 200000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SMS/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394029 | 30/09/2016 | 196590.02 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SMS/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER A FAEC - ACOES ESTRATEGICAS E DE COMPENSACAO - POS FIXADO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394030 | 30/09/2016 | 1842161.66 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394031 | 30/09/2016 | 3835470.22 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/ HOSPITALAR/IAC/INTEGRASUS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394032 | 30/09/2016 | 60001.92 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO No 03/2015, AO CONVENIO DE No 14/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/INTEGRASUS/100% SUS), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394033 | 30/09/2016 | 249187.60 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2015, AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394034 | 30/09/2016 | 345000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2015, AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOAS COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394035 | 30/09/2016 | 62003.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016, AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394036 | 30/09/2016 | 90998.28 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2016, AO CONVENIO DE No 09/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394037 | 30/09/2016 | 1548227.94 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 06/2016, AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394038 | 30/09/2016 | 12507.06 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394039 | 30/09/2016 | 2490606.98 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394040 | 30/09/2016 | 483451.18 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO No 02/2015 AO CONVENIO DE No 05/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394041 | 30/09/2016 | 674686.44 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394042 | 30/09/2016 | 129845.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 08/GS/SM/2013, ADITIVO DE No 04/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394043 | 30/09/2016 | 316958.16 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO DE No 056/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012- CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394044 | 30/09/2016 | 794571.78 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO DE No 056/2013, PARA ATENDER FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0394045 | 30/09/2016 | 14160.45 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 013/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 139/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0394046 | 30/09/2016 | 1259.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 013/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 139/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0394047 | 30/09/2016 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.507/2015, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0394048 | 30/09/2016 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.507/2015, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0394049 | 30/09/2016 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.507/2015, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0394050 | 30/09/2016 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.507/2015, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER AS UPAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0394051 | 30/09/2016 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 01/2016 AO CONTRATO No 10.507/2015, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394052 | 30/09/2016 | 14900.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No 393030/2016, PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANTER ACOES MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0394053 | 30/09/2016 | 3977856.96 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 173/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIADADE CARDIOLOGICA, PARA ATENDE A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394054 | 30/09/2016 | 79620.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 NO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2014, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIADADE DE ONCOLOGIA, PARA ATENDER FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394055 | 30/09/2016 | 7372522.32 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 NO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2014, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIADADE DE ONCOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394056 | 30/09/2016 | 58218.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 NO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2014, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA ESPECIALIADADE DE ONCOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO SEDACAO ANESTESIOLOGIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394057 | 04/10/2016 | 6015.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DO CENTRO ESTRATÉGICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CIEVS), CONF. MEMO Nº 698/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.872/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394058 | 04/10/2016 | 1427.59 | 00006765759433 | LUIZ ANTONIO SALGADO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2015 E TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2013/2014 E 2014/2015, CONFORME FICHA FINANCEIRA ANUAL, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.679/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394059 | 04/10/2016 | 153745.68 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | As presentes Despesas referem-se ao Exercício Anteriores/2015, no pagamento das NF. Nº 1000917, 1000912, 1000902 e 1000878, correspondente a NE n º 391126/2015, referente ao Contrato nº 295/2011, ao itens: 14, 47, e 75 - Cais, conforme Ata de Registro dePreços nº 0142/2010 do Pregão Presencial nº 145/2010, referente ao processo nº 19.000.007.127.2010, do Governo do Estado da Paraíba, anexo ao Processo nº 07.864/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394060 | 04/10/2016 | 48958.62 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | As presentes Despesas referem-se ao Exercício Anteriores/2014, no pagamento das NF. Nº 1000626, correspondente a NE n º 391258/2014, referente ao Contrato nº 295/2011,ao Itens: 14, 38, 47, 75 e 81 - Upa Oceania Gmaf, conforme Ata de Registro de Preços nº0142/2010 do Pregão Presencial nº 145/2010, referente ao processo nº 19.000.007.127.2010, do Governo do Estado da Paraíba - Adesão ao Registro de Preços 045/2011 anexo ao Processo nº 07.864/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394061 | 04/10/2016 | 15140.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2016, CONF. MEMO Nº 701/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.129/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394062 | 04/10/2016 | 7976.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2016, CONF. MEMO Nº 700/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.128/2016 E 16.130/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394063 | 04/10/2016 | 3500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2016, CONF. MEMO Nº 703/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.464/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394064 | 04/10/2016 | 3840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, CONFORME PORTARIA Nº 015/2016, MEMO Nº 699/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.837/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394065 | 04/10/2016 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS PROFISSIONAIS DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2016, CONF. MEMO Nº 702/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.759/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394066 | 04/10/2016 | 1560.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RESSUSCITADOR MANUAL (AMBU) ADULTO, COM MÁSCARA, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DEVE SER COMPOSTO POR: BALÃO AUTO-INFLÁVEL CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO RESISTENTE DE FÁCIL LIMPEZA; VÁLVULA DE SEGURANÇA; MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA, EM MATERIAL ATÓXICO, COM COXIM INFLÁVEL; DEVE POSSUIR BALÃO DE 1600ml E BOLSA RESERVATÓRIO DE 2750ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394067 | 04/10/2016 | 780.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RESSUSCITADOR MANUAL (AMBU) ADULTO, COM MÁSCARA, DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DEVE SER COMPOSTO POR: BALÃO AUTO-INFLÁVEL CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO RESISTENTE DE FÁCIL LIMPEZA; VÁLVULA DE SEGURANÇA; MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA, EM AMATERIAL ATÓXICO, COM COXIM INFLÁVEL; DEVE POSSUIR BALÃO DE 1600ml E BOLSA RESERVATÓRIO DE 2750ml, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394068 | 04/10/2016 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOÃO IDALINO FERREIRA NETO, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.773/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0394069 | 04/10/2016 | 5454.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, FILTRO DE AR, TIMER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELEÇÃO DE TEMPERATURA, TENSÃO DE 220 VOLTS - MARCA: ELGIN, PARA ATENDER A MAC - UPA (OCEANIA), CONF. CONTRATO Nº 10.432/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.877/2015 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.011/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394070 | 04/10/2016 | 5005.00 | 19299042000101 | R & E MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NAS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 319/2016, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.800/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394071 | 04/10/2016 | 2520.00 | 19299042000101 | R & E MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A (MÃO DE OBRA) NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NAS MOTOLÂNCIAS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 319/2016, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.800/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100292016 | 0394072 | 04/10/2016 | 5600.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO EM BOLSAS PLÁSTICAS TRICOMPARTIMENTADA, CONTENDO EMULSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO GLICOSE, POLIAMINOÁCIDOS E EMULSÃO LIPÍDICA, NA CONCENTRAÇÃODE 1.400 KCAL - 1.540 ml - MARCA: KABIVEN FRESENIUS KABI AB, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2016, CONTRATO Nº 10.566/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.630/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100292016 | 0394073 | 04/10/2016 | 7000.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO EM BOLSAS PLÁSTICAS TRICOMPARTIMENTADA, CONTENDO EMULSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO GLICOSE, POLIAMINOÁCIDOS E EMULSÃO LIPÍDICA, NA CONCENTRAÇÃODE 1.400 KCAL - 1.540 ml - MARCA: KABIVEN FRESENIUS KABI AB, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2016, CONTRATO Nº 10.566/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.630/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100292016 | 0394074 | 04/10/2016 | 1400.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO EM BOLSAS PLÁSTICAS TRICOMPARTIMENTADA, CONTENDO EMULSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO GLICOSE, POLIAMINOÁCIDOS E EMULSÃO LIPÍDICA, NA CONCENTRAÇÃODE 1.400 KCAL - 1.540 ml - MARCA: KABIVEN FRESENIUS KABI AB, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.046/2016, CONTRATO Nº 10.566/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.630/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.02 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394075 | 18/10/2016 | 22080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA - 2016, CONF. MEMO Nº 724/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.868/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394076 | 18/10/2016 | 37320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES CLT/ESTATUTÁRIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA - 2016, CONF. MEMO Nº 724/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.868/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042016 | 0394077 | 18/10/2016 | 149977.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, AR CONDICIONADO, ALVENARIA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SERRALHARIA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAIS NAS UNIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.428/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 01.002/2016 - ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394078 | 18/10/2016 | 1280.23 | 03112386000111 | ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REL. Á AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR UNIDADE MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 34/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.564/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394079 | 18/10/2016 | 79231.53 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 41.861, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR, CONFORME PARECER JURÍDICO/SMS Nº 362/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.780/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100692016 | 0394080 | 18/10/2016 | 107849.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES II, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.122/2016, CONTRATO Nº 10.571/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 11.066/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.069/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100702016 | 0394081 | 18/10/2016 | 56000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES: PLACA ANATÔMICA PARA CALCÂNEO BLOQUEADA 3,5mm TODOS OS TAMANHOS, INCLUÍ PARAFUSOS - MARCA: NEOORTHO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.134/2016, CONTRATO Nº 10.572/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 11.065/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432016 | 0394082 | 18/10/2016 | 4796.00 | 17085673000194 | BIO IMPLANTES PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES: FIO DE KIRCHNER - MARCA: BIOMECANICA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.075/2016, CONTRATO Nº 10.573/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.950/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.043/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432016 | 0394083 | 18/10/2016 | 398663.25 | 55121602000199 | DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.074/2016, CONTRATO Nº 10.574/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.950/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.043/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394084 | 18/10/2016 | 2691.38 | 00002770002465 | SILVANA DE OLIVEIRA BASTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: CEL. ARISTARCO PESSOA Nº 178 - JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO Nº 038/2016, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 339/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.073/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0394085 | 18/10/2016 | 70725.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO DE Nº 10.120/2014, CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, - FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 10.009/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.008/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0394086 | 18/10/2016 | 3093.75 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2016 AO CONTRATO DE Nº 144/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER - MAC, REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0394087 | 18/10/2016 | 41332.50 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2016 AO CONTRATO DE Nº 144/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA,PARA ATENDER - FAEC -MAC, MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394088 | 18/10/2016 | 15000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DA NE 390582, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA MAC/SEDE/PRATICAS INTEGRATIVAS, CONF. MEMO Nº 006/2016/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0394089 | 18/10/2016 | 3093.75 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2016 AO CONTRATO DE Nº 145/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA CONTRATADA SUUPLEMENTAR DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0394090 | 18/10/2016 | 41332.50 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2016 AO CONTRATO DE Nº 145/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS - FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICA DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC) CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0394091 | 18/10/2016 | 8103.87 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTATO DE Nº 10.140/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA - MAR - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0394092 | 18/10/2016 | 348571.08 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTATO DE Nº 10.140/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA - FAEC - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394093 | 18/10/2016 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTAR REFERENTE A NE Nº 393319/2016, ESTIMATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO, DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE/ACADEMIAS SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394270 | 18/10/2016 | 37320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES CLT/ESTATUTÁRIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA - 2016, CONF. MEMO Nº 724/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.868/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394094 | 25/10/2016 | 125000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 754/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394095 | 25/10/2016 | 97621.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 759/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394096 | 25/10/2016 | 165000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDÊNCIA MÉDICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 753/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394097 | 25/10/2016 | 29240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 758/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394098 | 25/10/2016 | 148710.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 756/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394099 | 25/10/2016 | 8206.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 757/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394100 | 25/10/2016 | 765000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 755/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394101 | 25/10/2016 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAQ, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 755/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394102 | 25/10/2016 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE. Nº 392122/2016, ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME MEMORANDO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394103 | 25/10/2016 | 194621.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 755/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394104 | 25/10/2016 | 3000.00 | 08862233000105 | ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: STENT FARMACOLÓGICO - MARCA: SAHAJANAND CÓDIGO: 80.102.510.978, PARA ATENDER A USUÁRIA: IRENILDA GOMES DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 613/2015, AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0070279-43.2014.815.2001 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.005/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394105 | 25/10/2016 | 3000.00 | 08862233000105 | ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: STENT FARMACOLÓGICO - MARCA: SAHAJANAND CÓDIGO ANVISA: 80.102.510.978, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS DORES CARDOSO DE MELO, CONF. SOLICITAÇÃO, DECISÃO JUDICIAL, AÇÃO Nº 0820780-86.2016.8.15.2001 - 5ª VARADA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.010/2015 E 16.601/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0394106 | 25/10/2016 | 10424.80 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA EMBALADA A VÁCUO TIPO PALETA COM OSSO, MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.020/2016, CONTRATO Nº 10.575/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.358/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0394107 | 25/10/2016 | 24568.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA EMBALADA A VÁCUO TIPO PALETA COM OSSO, MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.020/2016, CONTRATO Nº 10.575/2016 E AUTORIZAÇÃODE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.358/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0394108 | 25/10/2016 | 10325.20 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA EMBALADA A VÁCUO TIPO PALETA COM OSSO, MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.020/2016, CONTRATO Nº 10.575/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.358/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0394109 | 25/10/2016 | 5395.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA EMBALADA A VÁCUO TIPO PALETA COM OSSO, MARCA: MASTERBOI, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.020/2016, CONTRATO Nº 10.575/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.358/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394110 | 25/10/2016 | 100000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393550/2016, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRÔNICOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0394111 | 25/10/2016 | 6181.89 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2016 AO CONTRATO DE Nº 142/2013, PARA PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 006/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0394112 | 25/10/2016 | 82676.25 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 03/2016 AO CONTRATO DE Nº 142/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RASTREAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - FAEC- MAC - MANTER IMPLEMENTAR AÇOES ESTRATEGICAS DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394113 | 25/10/2016 | 1243467.67 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO Nº 04/2016 AO CONTRATO Nº 057/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL + HOSPITALAR FAEC), CONFORME SOLICITAÇÃO DO COPS, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - CHAMAMENTO PÚBLICO - SMS Nº 001/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394114 | 25/10/2016 | 202941.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 755/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394115 | 27/10/2016 | 1155000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 751/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.545/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394116 | 27/10/2016 | 606379.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO - (PMAQ), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 751/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.545/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394117 | 27/10/2016 | 6366.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 745/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.539/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394118 | 27/10/2016 | 37003.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 728/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.522/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394119 | 27/10/2016 | 880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NUTRIÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 741/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.535/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394120 | 27/10/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 736/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.530/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394121 | 27/10/2016 | 6012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 730/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.524/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394122 | 27/10/2016 | 207872.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 735/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.529/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394123 | 27/10/2016 | 14573.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 734/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.528/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394124 | 27/10/2016 | 32020.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 733/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.527/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394125 | 27/10/2016 | 135660.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 731/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.525/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394126 | 27/10/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 738/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.532/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394127 | 27/10/2016 | 32730.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 737/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.531/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394128 | 27/10/2016 | 9292.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRÁTICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 739/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.533/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394129 | 27/10/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 740/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.534/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394130 | 27/10/2016 | 165826.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO DOMICILIAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 742/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.536/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394131 | 27/10/2016 | 283249.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 743/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.537/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394132 | 27/10/2016 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 732/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394133 | 27/10/2016 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 744/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.538/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394134 | 27/10/2016 | 926.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO CPF, PARA QUE SEJA EFETUADO A HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, CONF. MEMO Nº 077/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394135 | 27/10/2016 | 483249.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 743/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.537/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394136 | 27/10/2016 | 323.54 | 00001472897420 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001033-57.2014.815. 2001 - 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAMARCA DA CAPITAL,ANEXO COPIA DO RECEITUÁRIO MÉDICO, ATESTADO MEDICO, SOLICITAÇÃO PARECER JURIDICO Nº 494/2016/AJUR/SMS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.473/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394137 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394138 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394139 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394140 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00090793285291 | CELINO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394141 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394142 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00059959207234 | DANILO HENRIQUE LANZIANI DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394143 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394144 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00078393701287 | FÁBIO MATEUS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394145 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00052310493287 | JOÃO PAULO HOLANDA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394146 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394147 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00080209793287 | LUCIANO CARIOCA RAMOS LIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394148 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394149 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394150 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394151 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00005835257414 | MARIANA SILVA DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394152 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394153 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394154 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394155 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394156 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394157 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00016083245400 | ROGÉRIO NAVARRO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394158 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00033299502859 | RONEY VIEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394159 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00000606624252 | VICTOR VIANA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394160 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00079161090263 | ERIKA DAIANA COSTA BREGENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIÁRIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 319/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.873/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394161 | 27/10/2016 | 195283.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 748/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.542/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394162 | 27/10/2016 | 294288.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 747/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.541/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394163 | 27/10/2016 | 858909.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 746/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.540/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394164 | 27/10/2016 | 143553.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 750/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.544/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394165 | 27/10/2016 | 726175.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 749/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.543/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394166 | 27/10/2016 | 115583.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 727/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.521/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394167 | 27/10/2016 | 157366.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 729/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.523/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394168 | 27/10/2016 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 752/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.546/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394169 | 27/10/2016 | 111160.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 752/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.546/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394170 | 27/10/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394171 | 27/10/2016 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394172 | 27/10/2016 | 500.00 | 00002778296409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394173 | 27/10/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394174 | 27/10/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394175 | 27/10/2016 | 500.00 | 00036946419715 | MARIA DO ROSÁRIO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394176 | 27/10/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394177 | 27/10/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394178 | 27/10/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394179 | 27/10/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394180 | 27/10/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394181 | 27/10/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTAÇÃO (R$ 500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 320/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.874/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0394182 | 27/10/2016 | 82785.67 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER: SAMU - MAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.121/2016, CONTRATO Nº 10.527/2016, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14.513/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394183 | 27/10/2016 | 600000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 759/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.proc. 18.553/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394184 | 27/10/2016 | 622000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 757/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.551/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394185 | 27/10/2016 | 260628.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 754/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394186 | 27/10/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 766/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394187 | 27/10/2016 | 15594.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 763/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394188 | 27/10/2016 | 79282.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 765/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394189 | 27/10/2016 | 6206.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 764/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394190 | 27/10/2016 | 5021.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 764/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394191 | 27/10/2016 | 229187.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 768/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394192 | 27/10/2016 | 5008.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 768/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394193 | 27/10/2016 | 52561.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS ESPECIALIZADO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 769/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394194 | 27/10/2016 | 6100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 767/2016, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394195 | 27/10/2016 | 7915.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 770/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394196 | 27/10/2016 | 60520.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 770/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394197 | 27/10/2016 | 18059.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 770/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394198 | 27/10/2016 | 56362.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO Nº 770/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0394199 | 27/10/2016 | 1026650.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA ATENDER: AF. FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.581/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.161/2016 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.068/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0394200 | 27/10/2016 | 199406.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição de Medicamentos: Benzilpenicilina Benzatina 1.2000UI Pó P/SUSP INJ. Frs Amp. M. Teuto, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0394201 | 27/10/2016 | 62360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se ao 1º Pedido, na aquisição de Medicamentos: Amiodarona, Cloridrato 50mg/ml Solução Inj. 3ml, M. Hipolabor, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0394202 | 27/10/2016 | 219950.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 1º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PARA ATENDER: AF. FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.593/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.164/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.068/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394203 | 27/10/2016 | 7920.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 7,0, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282016 | 0394204 | 27/10/2016 | 2520.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FIXADOR CELULAR EM SPRAY 100ml - MARCA: VAGISPEC, PARA ATENDER A AB - PAB-FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.172/2016, CONTRATO Nº 10.579/2016 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 19.289/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.028/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100762015 | 0394205 | 27/10/2016 | 223500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (DIABÉTICOS) LANCETA DESCARTÁVEL. DEVE ATENDER A NORMA REGULAMENTADORA - NR Nº 32 REF. A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MARCA: G-TECH/PREMIUM-ACCUMED RJ, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0394206 | 27/10/2016 | 2845.65 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.583/2016, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.340/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0394207 | 27/10/2016 | 30067.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESAS RELATIVO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR AÇOES DA UPA OCEANIA), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0394208 | 27/10/2016 | 39748.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESAS RELATIVO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER CAIS MANGABEIRA - MANTER IMPLEMENTAR SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MANGABEIRA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0394209 | 27/10/2016 | 39748.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESAS RELATIVO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER: CAIS CRISTO - MANTER IMPLEMENTAR SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL- CRISTO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0394210 | 27/10/2016 | 30067.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESAS RELATIVO AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 10.135/2014, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, PARA ATENDER A UPA VALENTINA - MAC - MANTER IMPLEMENTAR AÇOES DA UPA VALENTINA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.113/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0394211 | 27/10/2016 | 4467.36 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.576/2016, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.091/2015 - PROC. 18.341/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394212 | 27/10/2016 | 337651.95 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 06/2016 AO CONTRATO Nº 176/2012, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICODAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA, MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CHMGTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394213 | 27/10/2016 | 149676.20 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 06/2016 AO CONTRATO Nº 176/2012, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICODAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA, MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394214 | 27/10/2016 | 56923.35 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 06/2016 AO CONTRATO Nº 176/2012, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICODAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA, MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394215 | 27/10/2016 | 44705.80 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 06/2016 AO CONTRATO Nº 176/2012, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICODAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA, MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 101482015 | 0394216 | 27/10/2016 | 123904.89 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUÍÇÃO A NE. Nº 392567/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, ANULADO POR EQUÍVOCO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.446/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.148/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394217 | 27/10/2016 | 47117.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 06/2016 AO CONTRATO Nº 176/2012, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICODAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA OCEANIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394218 | 27/10/2016 | 58718.85 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 06/2016 AO CONTRATO Nº 176/2012, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICODAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA VALENTINA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0394219 | 27/10/2016 | 117312.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2016 AO CONTRATO Nº 158/2013, EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LICENÇA DE SOFTWARE PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100502015 | 0394220 | 27/10/2016 | 3360.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 DO CONTRATO Nº 10.307/2015, PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO EM ÓTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.050/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0394221 | 27/10/2016 | 31500.00 | 07681387000138 | SOUSA & SILVESTRE ENGENHARIA E REPRES. COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 096/2013, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIALISE, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394222 | 27/10/2016 | 440.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTÍFICOS & EDITORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSCRIÇÃO DAS PROFISSIONAIS DO NASF/SMS/JP - CLARISSA MADRUGA HOLANDA E WERUSKA LUCENA PESSOA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 Á 25 DE NOVEMBRO/2016, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONF. SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE/SMS, PROGRAMAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.121/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0394223 | 27/10/2016 | 7891.27 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015, AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0394224 | 27/10/2016 | 6576.02 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015, AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0394225 | 27/10/2016 | 4384.04 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015, AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0394226 | 27/10/2016 | 7891.27 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015, AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0394227 | 27/10/2016 | 3068.83 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015, AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA MANTER OS SERVIÇOS DA UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0394228 | 27/10/2016 | 1665.92 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2015, AO CONTRATO Nº 326/2011, PARA MANTER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 392/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0394229 | 27/10/2016 | 61227.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2016, AO CONTRATO Nº 083/2013, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012013 | 0394230 | 27/10/2016 | 15123.00 | 12726736000120 | MULTIPLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2016, AO CONTRATO Nº 083/2013, PARA ATENDER O CEO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.154/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0394231 | 27/10/2016 | 38600.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 03/2016, AO CONTRATO Nº 188/2013, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 12.139/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0394232 | 27/10/2016 | 9400.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 03/2016, AO CONTRATO Nº 188/2013, PARA ATENDER O CEO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 12.139/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0394233 | 27/10/2016 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0394234 | 27/10/2016 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0394235 | 27/10/2016 | 78650.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MAC - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0394236 | 27/10/2016 | 26400.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2016, AO CONTRATO Nº 086/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (APARELHO DE ENDOSCOPIA) DA MARCA: FUJINON, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394237 | 27/10/2016 | 10178.70 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016, AO CONTRATO Nº 10.377/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE SOLOROGIA E IMUNOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394238 | 27/10/2016 | 6668.48 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016, AO CONTRATO Nº 10.377/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE SOLOROGIA E IMUNOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394239 | 27/10/2016 | 7466.78 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016, AO CONTRATO Nº 10.377/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE SOLOROGIA E IMUNOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394240 | 27/10/2016 | 4901.83 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016, AO CONTRATO Nº 10.377/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE SOLOROGIA E IMUNOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394241 | 27/10/2016 | 4147.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016, AO CONTRATO Nº 10.377/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE SOLOROGIA E IMUNOLOGIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS,CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394242 | 27/10/2016 | 123612.06 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016, AO CONTRATO Nº 10.270/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC- CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394243 | 27/10/2016 | 104314.06 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016, AO CONTRATO Nº 10.270/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC- HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394244 | 27/10/2016 | 22546.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016, AO CONTRATO Nº 10.270/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC- HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394245 | 27/10/2016 | 3567.34 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016, AO CONTRATO Nº 10.270/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0394246 | 31/10/2016 | 12630.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONTRATO Nº 10.418/2016, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 09.906/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0394247 | 31/10/2016 | 23690.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONTRATO Nº 10.418/2016, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 09.906/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.072/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100282016 | 0394248 | 31/10/2016 | 45200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere--se a aquisição de Kits Citopatologicos: Kit para Papanicolau - Tamanho Virgem, Marca: Kolplast, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282016 | 0394249 | 31/10/2016 | 45200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere--se a aquisição de Kits Citopatologicos: Kit para Papanicolau - Tamanho Virgem, Marca: Kolplast, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394250 | 31/10/2016 | 9690.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394251 | 31/10/2016 | 15990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394252 | 31/10/2016 | 4626.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394253 | 31/10/2016 | 19200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394254 | 31/10/2016 | 4191.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER OS CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394255 | 31/10/2016 | 3480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394256 | 31/10/2016 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394257 | 31/10/2016 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AO PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394258 | 31/10/2016 | 1422.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER AS UPAs, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0394259 | 31/10/2016 | 26600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 05/2016 AO CONTRATO Nº 083/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 101/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0394260 | 31/10/2016 | 19000.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 05/2016 AO CONTRATO Nº 083/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 101/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0394261 | 31/10/2016 | 22800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 05/2016 AO CONTRATO Nº 083/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 101/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022012 | 0394262 | 31/10/2016 | 15200.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 05/2016 AO CONTRATO Nº 083/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 101/2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0394263 | 31/10/2016 | 48000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS PARA A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALAÇÃO, TREINAMENTO PARACORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGÍSTICO, PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0394264 | 31/10/2016 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, ADITIVO Nº 002/2016, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 18/644/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0394265 | 31/10/2016 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, ADITIVO Nº 002/2016, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 18/644/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0394266 | 31/10/2016 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, ADITIVO Nº 002/2016, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 18/644/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0394267 | 31/10/2016 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, ADITIVO Nº 002/2016, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 18/644/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0394268 | 31/10/2016 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, ADITIVO Nº 002/2016, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 18/644/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0394269 | 31/10/2016 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, ADITIVO Nº 002/2016, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 18/644/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394271 | 31/10/2016 | 38039.61 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO ADITIVO Nº 008/2015 AO CONTRATO Nº 295/2011, EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 404/2011 - ADESÃO DE SISTEMA DE REG. DE PREÇO Nº 045/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0394272 | 31/10/2016 | 95285.40 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.034/2014, ADITIVO Nº 002/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.866/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0394273 | 31/10/2016 | 61008.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.316/2015, LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, PARA ATENDER A ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.614/2015 - ADESÃO AO SISTEMA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0394274 | 31/10/2016 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.316/2015, LOCAÇÃO MENSAL DE CARRO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, PARA ATENDER O CONSULTÓRIO DE RUA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.614/2015 - ADESÃO AO SISTEMA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394275 | 31/10/2016 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, CONSTANTE AO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 10.173/2014, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394276 | 31/10/2016 | 28875.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, CONSTANTE AO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 10.173/2014, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394277 | 31/10/2016 | 9625.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, CONSTANTE AO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 10.173/2014, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0394278 | 31/10/2016 | 19250.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, CONSTANTE AO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 10.173/2014, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0394279 | 31/10/2016 | 107610.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REF. A DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.837/2015, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.726/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0394280 | 31/10/2016 | 46038.75 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REF. A DESPESA CONTIDA NO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 10.837/2015, MANUTENÇÃO COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULÂNCIA DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.726/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394281 | 31/10/2016 | 7050.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1000623, CONF. MEMO Nº 038/2015, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 405/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.910/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0394282 | 31/10/2016 | 54300.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO DE Nº 10.116/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS), PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.015/2014- CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394283 | 31/10/2016 | 180000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA DA PARTE PATRONAL COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - IPM (FIN - FIN), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394284 | 01/11/2016 | 1316.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML, MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.601/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113, EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394285 | 01/11/2016 | 16450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML, MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.601/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394286 | 01/11/2016 | 15134.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 2MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML, MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.601/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0394287 | 01/11/2016 | 27000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MECAMENTOS: FENITOINA 100MG, MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.597/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.062/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.130/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0394288 | 01/11/2016 | 88918.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAÚDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA 200MG M. TEUTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0394289 | 01/11/2016 | 2000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MECAMENTOS: DIAZEPAM 5MG, MARCA: SANTISTA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.596/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.062/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.126/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394290 | 01/11/2016 | 885.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ML/ML. SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: FRESENIUS - PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.609/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.117/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394291 | 01/11/2016 | 2124.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ML/ML. SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: FRESENIUS - PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.609/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.117/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394292 | 01/11/2016 | 2124.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ML/ML. SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: FRESENIUS - PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.609/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.117/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394293 | 01/11/2016 | 6018.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5ML/ML. SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: FRESENIUS - PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.609/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.117/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394294 | 01/11/2016 | 141525.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MECAMENTOS - ANTIMICROBIANOS, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.599/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394295 | 01/11/2016 | 17992.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MECAMENTOS - ANTIMICROBIANOS, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.599/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394296 | 01/11/2016 | 29358.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MECAMENTOS - ANTIMICROBIANOS, PARA ATENDER: UPA-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.599/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394297 | 01/11/2016 | 73851.50 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MECAMENTOS - ANTIMICROBIANOS, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.599/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100762015 | 0394298 | 03/11/2016 | 228000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 50UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELEVEL PRECISDA E VISIVEL DE 1 EM 1 UNIDADE, AGULHA FIXA (INTEGRADA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIAMENTRO (30G 5/16). MARCA: SR, - PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.338/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.076/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.122, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394299 | 03/11/2016 | 13470.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 500MG CAPS. MARCA: PRATI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394300 | 03/11/2016 | 100650.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 500MG CAPS. MARCA: PRATI, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0394301 | 04/11/2016 | 44615.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPENSA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.585/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.062/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.127/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394302 | 04/11/2016 | 11625.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPENSA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI FRS AMP. MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.600/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.110/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394303 | 04/11/2016 | 69750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPENSA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI FRS AMP. MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER: HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.600/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.110/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394304 | 04/11/2016 | 58125.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPENSA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI FRS AMP. MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER: CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.600/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.110/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0394305 | 07/11/2016 | 4070.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL - CAIS MANGABEIRA, CONFORME PARECER JURIDICO No 468/2016 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0394306 | 07/11/2016 | 12210.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ICV-MAC, CONFORME PARECER JURIDICO No 468/2016 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0394307 | 07/11/2016 | 16556.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA OCEANIA, CONFORME PARECER JURIDICO No 468/2016 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0394308 | 07/11/2016 | 16509.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA VALENTINA, CONFORME PARECER JURIDICO No 468/2016 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0394309 | 07/11/2016 | 18188.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMV-MAC, CONFORME PARECER JURIDICO No 468/2016 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0394310 | 07/11/2016 | 30200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMSI-MAC, CONFORME PARECER JURIDICO No 468/2016 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0394311 | 07/11/2016 | 30585.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CHMGTB-MAC, CONFORME PARECER JURIDICO No 468/2016 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394312 | 08/11/2016 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 785/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.460/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394313 | 08/11/2016 | 11085.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 774/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.963/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394314 | 08/11/2016 | 7461.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS SERVIDORES DO CAIS JAGUARIBE - EFETIVO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO No 773/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.962/2016 E 17.964/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394315 | 08/11/2016 | 4778.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 777/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.525/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394316 | 08/11/2016 | 11310.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE - 2016 - 1a ETAPA), CONF. MEMO No 771/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.898/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394317 | 08/11/2016 | 99.00 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No 393998/2016, CONTRATO No 157/2012, ADITIVO No 04/2015, EM ANEXO. PROC. 02.476/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394318 | 16/11/2016 | 6978.20 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DAS NF. No 235807, 236008 E 235644, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UPA, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 438/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.504/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394319 | 16/11/2016 | 10173.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DAS NF. No 234919, 235257, 235062, 235445, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UPA, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 437/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 04.843/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394320 | 16/11/2016 | 1285.92 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 234729, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMV, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 445/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.060/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394321 | 16/11/2016 | 3384.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 237006, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 420/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 07.405/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394322 | 16/11/2016 | 1658.16 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 237460, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 416/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 07.987/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394323 | 16/11/2016 | 2820.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 235766, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 418/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.382/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394324 | 16/11/2016 | 394.80 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 233771, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 434/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.728/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394325 | 16/11/2016 | 902.40 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 237473, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 430/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 07.408/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394326 | 16/11/2016 | 100.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 236183, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 432/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.731/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394327 | 16/11/2016 | 3948.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 236871, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMV, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 444/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 06.466/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394328 | 16/11/2016 | 537.10 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DAS NF. No 236184, 236198, 236422 E 236424, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 451/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 07.990/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394329 | 16/11/2016 | 1835.82 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 235839, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMV, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 444/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 06.143/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394330 | 16/11/2016 | 767.04 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 234163, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER:HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 417/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 04.924/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394331 | 16/11/2016 | 900.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 236010 E 235648, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: CAIS CRISTO, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 435/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.566/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394332 | 16/11/2016 | 1974.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 237674, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER:HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 415/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 07.409/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394333 | 16/11/2016 | 710.64 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 237670, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER:HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 433/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 10.003/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394334 | 16/11/2016 | 1297.20 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DAS NF. No 233930, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER:HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, E PARECER JURIDICO No 431/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.730/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394335 | 16/11/2016 | 3510.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 236196 E 236418, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UPA OCEANIA, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, E PARECER JURIDICO No 446/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.922/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394336 | 16/11/2016 | 20434.22 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 234921, 232576, 235258, 234300, 233524, 235032, 232852, 232451, 234350, 231752, 233920, 235211, 234967, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: CHGTMB, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR E PARECER JURIDICO No 447/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.253/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394337 | 16/11/2016 | 13080.19 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANCA No 0082151906-ND, REFERENTE A LOCACAO DE CILINDROS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, E PARECER JURIDICO No 429/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 07.412/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394338 | 16/11/2016 | 2910.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 236593, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: UPA OCEANIA, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, MEMO. No 149/2016, E PARECER JURIDICO No 442/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 06.613/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394339 | 16/11/2016 | 13083.69 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANCA No 0082110535-ND, REFERENTE A LOCACAO DE CILINDROS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 448/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.732/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394340 | 16/11/2016 | 289.40 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANCA No 0082193326-ND, REFERENTE A LOCACAO DE CILINDROS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 427/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 10.004/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394341 | 16/11/2016 | 3379.10 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DAS NF. No 234554, 234703, 234712, 234714, 234716, 234718, 234909, 234913, 234915, 234917, 234922, 235064, 235065, 235070, 235260, 235262, 235269, 235446, 235649, 235653, 235657, 235799, 235806, 235998, 26000, 236011, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: SAMU, CONFORME PARECER JURIDICO No 450/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 05.289/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394342 | 16/11/2016 | 3384.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 237319, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMSI, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 421/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 07.406/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0394343 | 16/11/2016 | 41927.79 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO No 204/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 302/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 142/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001422012 | 0394344 | 16/11/2016 | 22696.20 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO No 204/2012, CONTRATACAO DE OFICINA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ORIGINAIS E HIGIENIZACAO NOS AR CONDIDIONAODS DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONF. PARECERDA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROCESSO No 302/2012 - PREGAO PRESENCIAL No 142/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0394345 | 16/11/2016 | 78990.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO No 025/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 199/2011 - PREGAO PRESENCIAL No 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0394346 | 16/11/2016 | 24555.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2016 AO CONTRATO No 025/2012, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 199/2011 - PREGAO PRESENCIAL No 121/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394347 | 16/11/2016 | 270.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZACAO E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA NF. No 236594, REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER:CAIS CRISTO, CONFORME DESPACHO - COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, E PARECER JURIDICO No 440/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 07.338/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394348 | 16/11/2016 | 89.28 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OXIDO DE ZINCO + NISTANTINA - MARCA: PHARLAB, PARA ATENDER O USUARIO: DEJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, CONF. MEMO No 020/2016/GMAF/SMS, MANDADO JUDIDICAL No 0016757-67.2015.815.2001 - 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE JOAO PESSOA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 14.616/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394349 | 16/11/2016 | 1080.00 | 65944753000109 | LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: BOLSA COLETORA DE URINA 600ML OU BOLSA DE PERNA COM VALVULA ANTI-REFLUXO, PARA ATENDER A USUARIA: MAGNOLIA CARVALHO DE LIMA, CONF. OFICIO No 886/2015 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DA CAPITAL, ACAO No 0834219-04.2015.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.828/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394350 | 16/11/2016 | 434.52 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA 60G - MARCA: PHARLAB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394351 | 16/11/2016 | 11600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2016, CONTRATO No 10.608/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.677/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394352 | 16/11/2016 | 4640.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2016, CONTRATO No 10.608/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.677/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394353 | 16/11/2016 | 580.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2016, CONTRATO No 10.608/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.677/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394354 | 16/11/2016 | 13920.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2016, CONTRATO No 10.608/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.677/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0394355 | 16/11/2016 | 213000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL IM - MARCA: TEUTO, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.159/2016, CONTRATO No 10.589/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.857/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0394356 | 16/11/2016 | 34500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML - MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.160/2016, CONTRATO No 10.592/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.857/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394357 | 16/11/2016 | 400.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CANULA SHILEY No 08, COM CUFF CILINDRICO (TRAQUEOSTOMIA) - MARCA: COVIDIEN/8 LPC, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. MEMO No 299/DA/2015-CHMGTMB, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO No 15.834/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0394358 | 16/11/2016 | 48037.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CAFE DA MANHA SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO CARDAPIO 03 (TRES) TIPOS DE BOLO, 03 TIPOS DE MINI-SANDUICHES (PATE: ATUM, FRANGO E QUEIJO), 02 (DOIS) TIPOS DE SANDUICHES EM PAO DE FORMA (PRESUNTO E QUEIJO), 03 (TRES) TIPOS DE FRUTA DA EPOCA (BANANA, MELANCIA, MELAO, MAMAO. A EMPRESA CONTRATADA DEVERA ACONDICIONAR O ALMOCO EM QUENTINHA DE ALUMINIO No 9 COM NO MINIMO 600G E DISPONIBILIZAR OS DESCARTAVEIS (TALHERES, COPOS E GUARDANAPOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394359 | 16/11/2016 | 5000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE BEBEDOUROS: GELAGUA TIPO TORRE PARA GALAO COM 20 (VINTE) LITROS; CAPACIDADE DE PRODUCAO: 2,5 A 3,5 LITROS L/H DE AGUA GELADA; CONTROLE DE TEMPERATURA APRESENTANDO TERMOSTATO FRONTAL, LATERAL OU COM REGULAGEM AUTOMATICA; GABINETE INOX, BRANCO OU MARRON COM PINTURA EPOX; TENSAO: 220 V, COM SELO PROCEL APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA NO MINIMO 12 MESES, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. MEMO No 296/2016/DAS/GH, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394360 | 16/11/2016 | 160000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE No 390298/16, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENERGIA/ELETRICA DAS UNIDADES/SERVICOS DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONF MEMO No 026/2016/GAF EM ANEXO. PROC 01.402/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100302015 | 0394361 | 16/11/2016 | 13920.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL INJ. FRS 100ML - MARCA: HALEX ISTAR, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2016, CONTRATO No 10.608/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.677/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.030/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394362 | 16/11/2016 | 6160.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE MANUTENCAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO BLOCO CIRURGICO DO HMV, CONF. OFICIO No 070/2016-HMV, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 15.419/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394363 | 16/11/2016 | 1228.50 | 26044732000177 | FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE FITAS METRICAS - COMPOSICAO 95 POLIESTES/ 5 FIBRA DE VIDRO - TAMANHO 1,50M - MARCA: CORRENTE, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. MEMO No 007/2015, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 00.338/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0394364 | 16/11/2016 | 4165.33 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: PORCINA VIDAL DE NEGREIROS LIMA, S/N, QUADRA LOTEAMENTO 749, BAIRRO GRAMAME, O QUAL SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DO SOL, CONF. CONTRATO No 10.619/2016, MEMO No 936/2016, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.012/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100612015 | 0394365 | 16/11/2016 | 22000.00 | 16658573000147 | FRANNER LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CONJUNTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER, COM CESSAO EM COMODATO DE EQUIPAMENTO - MARCA: DEMAIS: RUSSER - NACIONAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 CONTRATO No 10.406/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.079/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.061/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394366 | 16/11/2016 | 779.65 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO: COPIA DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS, FECHADURAS E CADEADOS EM GERAL, PARA ATENDER A VS - VIG. AMBIENTAL, CONF. MEMO No 044/2016, TERMO DE REFERENCIA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.894/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394367 | 16/11/2016 | 1329.40 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO: COPIA DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS, FECHADURAS E CADEADOS EM GERAL, PARA ATENDER A AB - SAUDE DA FAMILIA, CONF. MEMO No 044/2016, TERMO DE REFERENCIA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.894/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394368 | 16/11/2016 | 779.65 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO: COPIA DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS, FECHADURAS E CADEADOS EM GERAL, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONF. MEMO No 044/2016, TERMO DE REFERENCIA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.894/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394369 | 16/11/2016 | 779.65 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO: COPIA DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS, FECHADURAS E CADEADOS EM GERAL, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 044/2016, TERMO DE REFERENCIA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.894/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394370 | 16/11/2016 | 779.65 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO: COPIA DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS, FECHADURAS E CADEADOS EM GERAL, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. MEMO No 044/2016, TERMO DE REFERENCIA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.894/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0394371 | 17/11/2016 | 497200.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CBAF IV, CONFORME CONTRATO No 10.580/2016, PROCESSO LICITATORIO No 06.857/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.162/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100102015 | 0394372 | 17/11/2016 | 349461.02 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO No 10.317/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO PROCESSO LICITATORIO No 17.212/2015 - ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112013 | 0394373 | 23/11/2016 | 63000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO No 160/2013, ADITIVO No 003/2016, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INOFORMACAO, VOLTADO PARA REGULACAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER A GSUS - REGULACAO E AUDITORIA, CONFORME PARECER JURIDICO No 522/2016 - ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 111/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0394374 | 23/11/2016 | 57750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES, (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS - GASOMETRIA, ELETROLITROS E METABOLITOS - M. NOVA BIOMEDICAL, MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO. CHMGTB, MAC, ANEXO PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0394375 | 23/11/2016 | 57750.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES, (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS - GASOMETRIA, ELETROLITROS E METABOLITOS - M. NOVA BIOMEDICAL, MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, HMSI-MAC, ANEXO PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0394376 | 23/11/2016 | 19250.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES, (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS - GASOMETRIA, ELETROLITROS E METABOLITOS - M. NOVA BIOMEDICAL, MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, HMV-MAC, ANEXO PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0394377 | 23/11/2016 | 38500.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.173/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM MANUTENCAO DOS ANALISADORES, (GASOMETROS) DE PROPRIEDADE DA SMS - GASOMETRIA, ELETROLITROS E METABOLITOS - M. NOVA BIOMEDICAL, MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, ICV- MAC, ANEXO PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0394378 | 23/11/2016 | 63000.00 | 02814497000700 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: ENALAPRIL 10MG, M. CIMED, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394379 | 23/11/2016 | 6750.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: 125 KITS PARA REALIZACAO DE TESTE DE GRAVIDEZ (HGG SORO/URINA), MARCA: BIOCLIN, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME MEMO. No 005/2015/DAS, TERMO DE REFERENCIA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 00.336/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394380 | 23/11/2016 | 6750.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: 125 KITS PARA REALIZACAO DE TESTE DE GRAVIDEZ (HGG SORO/URINA), MARCA: BIOCLIN, PARA ATENDER: AB-PAB-FIXO, CONFORME MEMO. No 005/2015/DAS, TERMO DE REFERENCIA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 00.336/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394381 | 23/11/2016 | 1029.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA TRILEPTAL 600MG M. NOVARTIS, PARA ATENDER O PACIENTE: ANDREW DE FRANCA MORENO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSO No 0848973-14.2016.8.15.2001 - 6A VARA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, MEMORANDO MJ No 040/2016/GEMAF/SMS, RECEITUARIO MEDICO, PARECER No 566 - ASSESSORIA JURIDICA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 17.726/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394382 | 23/11/2016 | 1731.60 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VITALUX PLUS COM OMEGA 3, M. NOVARTIS, PARA ATENDER: O PACIENTE: LEONILDO LINS DE ALMEIDA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSO No 0013416-33.2015.815.2001 - 6A VARA FAZENDA PUBLICA, MEMORANDO MJ No 027/2016/GEMAF/SMS, RECEITUARIO MEDICO, PARECER No 562 - ASSESSORIA JURIDICA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 16.871/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394383 | 23/11/2016 | 2020.00 | 04040383000182 | INDUSTRIAS H.A. BARONE LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PROTESE VASCULAR DE PTFE ANELADO 7MM X 80CM MARCA: EXPAND-GRAFT - REGISTRO: 80163740002, PARA ATENDER O PACIENTE: EDVALDO PONTES, MAC - OUTROS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME LAUDO PARA SOLICITACAO, RELATORIO MEDICO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 15.242/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0394384 | 23/11/2016 | 33000.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GLIBENCLAMIDA 5MG, MARCA: MEDQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394385 | 23/11/2016 | 591874.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 825/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.456/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682016 | 0394386 | 23/11/2016 | 165000.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG, MARCA: AUROBINO, PARA ATENDER: AF- FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10590/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.068/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.157/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394387 | 23/11/2016 | 148206.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 825/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.456/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394388 | 23/11/2016 | 824678.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 826/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.457/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394389 | 23/11/2016 | 880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 817, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.448/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0394390 | 23/11/2016 | 51000.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO 2MG, MARCA: CRISTALIA, PARAR ATENDER: AF- FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.594/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.062/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.128/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394391 | 23/11/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 816/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC.20.447/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394392 | 23/11/2016 | 159923.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 28134 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394393 | 23/11/2016 | 211309.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO N o 819/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.450/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394394 | 23/11/2016 | 31560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. DE RUA, REF. AO MES DE NOVEMNRO/2016, CONF. MEMO No 821/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394395 | 23/11/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PARTICIPA SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 822/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.453/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394396 | 23/11/2016 | 194380.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 823/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.454/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394397 | 23/11/2016 | 136615.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 824/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.455/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394398 | 23/11/2016 | 165000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA - NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 829/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394399 | 23/11/2016 | 985851.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 830/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394400 | 23/11/2016 | 567000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 830/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394401 | 23/11/2016 | 234000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 830/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.461/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394402 | 23/11/2016 | 315000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 828/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.459/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394403 | 23/11/2016 | 100839.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 828/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.459/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394404 | 23/11/2016 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 827/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.458/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394405 | 23/11/2016 | 131229.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORS DE SERVICOS - DISTRITOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 815/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.446/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394406 | 23/11/2016 | 491803.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 820/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.451/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394407 | 23/11/2016 | 6597.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 808/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.439/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394408 | 23/11/2016 | 9664.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 809/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.440/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394409 | 23/11/2016 | 155596.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 807/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.438/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394410 | 23/11/2016 | 36325.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REF. AO MS DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 805/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.436/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394411 | 23/11/2016 | 10079.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 806/2016 E PARECDR TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.437/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394412 | 23/11/2016 | 9190.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CLT, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 810/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.441/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394413 | 23/11/2016 | 16236.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 812/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.443/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394414 | 23/11/2016 | 29808.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 811/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.442/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394415 | 23/11/2016 | 317013.31 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 813/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.444/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394416 | 23/11/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF QUADRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 814/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.445/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394417 | 23/11/2016 | 117187.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 804/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.435/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394418 | 23/11/2016 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 827/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.458/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394419 | 23/11/2016 | 717938.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 803/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC 20.434/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394420 | 23/11/2016 | 29480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU QUADRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 802/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.433/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394421 | 23/11/2016 | 144727.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL(ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 833/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394422 | 23/11/2016 | 628488.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 834/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394423 | 23/11/2016 | 920604.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 832/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394424 | 23/11/2016 | 433000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 832/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394425 | 23/11/2016 | 336448.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 831/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394426 | 23/11/2016 | 48680.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 831/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394427 | 24/11/2016 | 670000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO COMPLEMENTO DA NE No 392420/2016 - DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO No 058/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394428 | 24/11/2016 | 433000.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 832/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394429 | 24/11/2016 | 278.51 | 00008282896462 | RICARDO GLEYDSON FERREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISAO CONTRATUAL, DA ACS CELETISTA ZEINA FERREIRA DA SILVA, CONF. MEMO No 029/ACS/2015-SP/SMS, CERTIDAO DE OBITO, TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO/SMS E DESPACHO DA AJUR/SMS, EM ANEXO. PROC. 07.310/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394430 | 24/11/2016 | 278.51 | 00007237933442 | SILVIANA ANDRADE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A RESCISAO CONTRATUAL, DA ACS CELETISTA ZEINA FERREIRA DA SILVA, CONF. MEMO No 029/ACS/2015-SP/SMS, CERTIDAO DE OBITO, TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO/SMS E DESPACHO DA AJUR/SMS, EM ANEXO. PROC. 07.310/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394431 | 25/11/2016 | 80307.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 DOS DISTRITOS, CONF. MEMO No 838/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394432 | 25/11/2016 | 7915.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 - CEO, CONF. MEMO No 843/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.551/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394433 | 25/11/2016 | 59297.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 - HMSI, CONF. MEMO No 843/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.551/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394434 | 25/11/2016 | 16210.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 - HMVF, CONF. MEMO No 843/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.551/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394435 | 25/11/2016 | 56362.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 - CHMGTB, CONF. MEMO No 843/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.551/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394436 | 25/11/2016 | 50469.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 - CAIS ESPECIALIZADO, CONF. MEMO No 842/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.550/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394437 | 25/11/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 - CEREST, CONF. MEMO No 839/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.547/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394438 | 25/11/2016 | 6206.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 -LACEN, CONF. MEMO No 837/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.545/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394439 | 25/11/2016 | 5021.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, DO SERVIDORES DO DST/AIDS, CONF. MEMO No 841/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.549/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394440 | 25/11/2016 | 15594.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 - VIG.SANITARIA, CONF. MEMO No 836/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.544/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394441 | 25/11/2016 | 226131.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 - SEDE, CONF. MEMO No 841/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.549/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394442 | 25/11/2016 | 5008.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 - ZOONOSES, CONF. MEMO No 841/2016, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 20.549/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394443 | 25/11/2016 | 7640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, - CAPS, CONF. MEMO No 840/2016, E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.20.548/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394444 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00004628278440 | ANDRESSA CESAR VINAGRE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394445 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00006653109437 | ANNE DINIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394446 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00069207542404 | AURÉLIO DE SÁ PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394447 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00090793285291 | CELINO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394448 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00086609700206 | CHRISTTEHAND BACELAR LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394449 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00059959207234 | DANILO HENRIQUE LANZIANI DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394450 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00079161090263 | ERIKA DAIANA COSTA BREGENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394451 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00008202559472 | ETELVALDO ALVES TORQUATO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394452 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00078393701287 | FÁBIO MATEUS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394453 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00052310493287 | JOÃO PAULO HOLANDA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394454 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394455 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00080209793287 | LUCIANO CARIOCA RAMOS LIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394456 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00001673175805 | LUDMILA MARIA CRISPIM GUEDES PEREIRA GOUVÊA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394457 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394458 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00013935704453 | MARIA JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394459 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00036946419715 | MARIA DO ROSÁRIO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394460 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00005835257414 | MARIANA SILVA DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394461 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00067683525472 | MORGANA MARIA PIMENTEL SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394462 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00006604683109 | NICOLAS MARTIN MALDONADO LOPEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394463 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00042391610459 | ORIÊTA SOUZA DE MATOS CAMÊLO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394464 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00006580070170 | REYNALDO DIAZ MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394465 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00005593192405 | RENATA LYRA LINS DE LUNA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394466 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00016083245400 | ROGÉRIO NAVARRO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394467 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00033299502859 | RONEY VIEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394468 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00000606624252 | VICTOR VIANA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394469 | 25/11/2016 | 500.00 | 00008297568415 | CLIZENEUDA TORRES TIMOTHEO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394470 | 25/11/2016 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394471 | 25/11/2016 | 500.00 | 00002778296409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394472 | 25/11/2016 | 500.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394473 | 25/11/2016 | 500.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394474 | 25/11/2016 | 500.00 | 00005607179460 | MARINA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394475 | 25/11/2016 | 500.00 | 00013248286415 | MARLENE PIRES MEIRA GREGORIO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394476 | 25/11/2016 | 500.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394477 | 25/11/2016 | 500.00 | 00005268774484 | MOÂNGELA DIAS ANACLETO ESTRÊLA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394478 | 25/11/2016 | 500.00 | 00013316460497 | OLGA ROSINA FITIPALDE VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394479 | 25/11/2016 | 500.00 | 00005978076472 | OLIVAM PIRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No350/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.474/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394480 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00096691514300 | ERIVALDO GOMES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394481 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00002274107181 | LARYSSA GALVÃO DE SENA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA PECUNIARIA (R$ 1.500,00) E ALIMENTACAO (R$500,00), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO No 349/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.473/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100222015 | 0394482 | 25/11/2016 | 33450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA SERVICOS DE GASTROENTERELOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, - HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.626/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.022/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10021/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101352014 | 0394483 | 25/11/2016 | 530000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR PARA USO EM MEDIDOR DE FACIL LEITURA, COM TAMANHO DE AMOSTRA DE NO MAXIMO 450 RESULTADOS. CAIXA COM 50 UNIDADE. MARCA: ONE TOUCH/LIEFE SCAN JOHNSON & JOHNSON, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.630/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.076/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.124/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394484 | 25/11/2016 | 1341.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENCAO DO PMAQ DA SERVIDORA - EFETIVO, CONF. SOLICITACAO, DESPACHO JURIDICO, MEMO No 799/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.250/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0394485 | 25/11/2016 | 9532.30 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PGTO. DA NF. No 1004396, CORRESPONDENTE A NE No 390038/2015, REFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2014 AO CONTRATO DE No 058/2011, PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER JURIDICO No 459/2016, PARECER TECNICO, INEXIGIBILIDADE No | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394486 | 25/11/2016 | 1900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO: ALMOFADA DE ALIVIO EM CELULAS DE AR, PARA ATENDER O PACIENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 0832701-42-2016.8.15.2001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PARECER JURIDICO No 495/2016/AJUR/SMS, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, SOLICITACAO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 12.731/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394487 | 25/11/2016 | 5700.00 | 42463513000189 | OTTO BOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO: CADEIRA DE RODA ALUMINIO M3 ATE 100KG, COM RODA X-CORE 3, MARCA: OTTO BOCK, PARA ATENDER O USUARIO: LUCIANO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 0832701-42-2016.8.15.2001 - TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO DA PARAIBA - 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PARECER JURIDICO No 495/2016/AJUR/SMS, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, SOLICITACAO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 12.731/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100292016 | 0394488 | 25/11/2016 | 13700.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMINOACIDO SOLUCAO DE 10% PEDIATRICO, FRASCO AMPOLA 250ML MARCA: AMINOVEN FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100622015 | 0394489 | 25/11/2016 | 47640.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALPROATO DE SODIO 250MG, MARCA: ABBOTT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0394490 | 30/11/2016 | 10606.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, MARCA: ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0394491 | 30/11/2016 | 6581.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, MARCA: ELGIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0394492 | 30/11/2016 | 10686.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, MARCA: ELGIN, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394530 | 30/11/2016 | 2500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, MEDICOS PRESTADORES, (OTORRINOLARINGOLOGISTA E ANESTESIOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME OFICIO No 376/16/HMV, ANEXO AO PROCESSO No 17.250/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394493 | 01/12/2016 | 3742.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTOES CIEVS, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA, CONF. MEMO No 847/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.900/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0394494 | 01/12/2016 | 167577.60 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.618/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.004/2015 - INEXIGIBILIDADE No 10.004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394495 | 01/12/2016 | 34000.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS. AMP. MARCA: PFIZER, CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.606/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.108/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394496 | 01/12/2016 | 8500.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS. AMP. MARCA: PFIZER, HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.606/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.108/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100292015 | 0394497 | 01/12/2016 | 25500.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G + SULBACTAN 500MG FRS. AMP. MARCA: PFIZER, HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.606/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.029/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.108/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0394498 | 01/12/2016 | 6390.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS: FILE DE MERLUZA, CONGELADO E EMBALADA A VACUO, FILE DE MERLUZA, CONGELADA SEM PELE, SEM ESPINHA, COM 110 A 150 GRAMAS CADA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20KG, MARCA: COSTA SUL, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.627/2016, PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100112016 | 0394499 | 01/12/2016 | 432127.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.584/2016 E ADESAO AO SISTEMA DE RIGISRO DE PRECOS No 10.011/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100562016 | 0394500 | 02/12/2016 | 283139.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.205/2016, CONTRATO No 10.641/2016 E AUTORIZAC]AO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.898/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.056/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100562016 | 0394501 | 02/12/2016 | 88662.15 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.206/2016, CONTRATO No 10.640/2016 E AUTORIZAC]AO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.898/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.056/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0394502 | 05/12/2016 | 18500.94 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 8a MEDICAO DA NF. No 1000039, REFERENTE A MEDICAO No 8a, DA PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.264/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0394503 | 05/12/2016 | 11125.02 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 12a MEDICAO DA NF. No 1000057, REFERENTE A MEDICAO No 12a, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.260/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0394504 | 05/12/2016 | 16401.40 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 14a MEDICAO DA NF. No 1000063, REFERENTE A MEDICAO No 14a, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.258/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0394505 | 05/12/2016 | 15633.24 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 10a MEDICAO DA NF. No 1000047, REFERENTE A MEDICAO No 10o, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.262/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0394506 | 05/12/2016 | 12984.01 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 13a MEDICAO DA NF. No 1000061, REFERENTE A MEDICAO No 13o, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 18.259/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0394507 | 05/12/2016 | 11333.86 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 11a MEDICAO REFERENTE A NF. No 1000051, REFERENTE A 11a MEDICAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO No 10.027/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE HOMOLOGACAO PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROCESSO No 18.261/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394508 | 05/12/2016 | 6800.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. DE FERRAGENS,MAQ.,MAT. DE CONST. ELÉTRICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: NA AQUISICAO BOMBA D`AGUA CENTRIFUGA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES POTENCIA: 2,0 CV; TESAO: TRIFASICA 220/380V; SUCCAO: 1 1; VAZAO MAXIMA: 16.500 LITROS/HS, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA: 40MCA, ROTOR: FECHADO - BRONZE; PESO: 23KG, PARA ATENDER: CHMGTB, CONFORME DESPACHO, OFICIO No 052/2016, TERMO DE REFERENCIA, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 10.443/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394509 | 05/12/2016 | 7000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03 E 04/2016 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -(SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 14.826/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0394510 | 05/12/2016 | 402000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO CONTRATO DE No 10.617/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.008/2015 - INEXIGIBILIDADE 10010/2015 - PROC. 18.782/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394511 | 05/12/2016 | 1280000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394512 | 05/12/2016 | 118610.40 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394513 | 05/12/2016 | 100000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 002/GS/SM/2014, ADITIVO No 02/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.968/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394514 | 05/12/2016 | 765000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 23.644/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394515 | 05/12/2016 | 674686.44 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 23.644/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394516 | 05/12/2016 | 143715.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO No 02/2015, AO CONVENIO DE No 05/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROC. 22.733/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394517 | 05/12/2016 | 620000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROC. 22.734/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394518 | 05/12/2016 | 1410000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO 6 DO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. COPIA DO PROC. 22.734/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394519 | 05/12/2016 | 30000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394520 | 05/12/2016 | 2952875.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 AO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2013, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 18.697/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394521 | 05/12/2016 | 663000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 06/2016 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 20.762/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394522 | 05/12/2016 | 52000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2016 AO CONVENIO DE No 08/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 10.091/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394523 | 05/12/2016 | 35000.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 17.401/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394524 | 05/12/2016 | 40000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO DE No 09/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 11.696/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0394525 | 05/12/2016 | 900000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 PROC. 22.152/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394526 | 05/12/2016 | 690000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03 E 04/2016 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOA COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 14.826/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072012 | 0394527 | 05/12/2016 | 147000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 173/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 007/2012 - PROC. 22.152/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072016 | 0394528 | 05/12/2016 | 7253.33 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA No 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO No 10.621/2016, DISPENSA DE LICITACAO No 10.007/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100112016 | 0394529 | 05/12/2016 | 108031.85 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER - AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.584/2016 E ADESAO AO SISTEMA DE RIGISRO DE PRECOS No 10.011/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394531 | 07/12/2016 | 40119.30 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO FINAL (COMPLEMENTACAO) DA NE No 392953/2016, DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 08/2015 AO CONTRATO No 295/2011, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNO DE (18:00 AS 6;00) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:OO) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a, POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:OO) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NAS INTALACOES DE UM ORGAO PUBLIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394532 | 07/12/2016 | 52157.34 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO FINAL, DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 08/2015 AO CONTRATO No 295/2011, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNO DE (18:00 AS 6;00) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:OO) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a, POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:OO) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NAS INTALACOES DE UM ORGAO PUBLICO ESTADUAL, NA REGIAO METROPOLITANA DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394533 | 07/12/2016 | 59185.80 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO FINAL, DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 08/2015 AO CONTRATO No 295/2011, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNO DE (18:00 AS 6;00) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a E 24 HRS NOS SABADOS E DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:OO) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a, POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:OO) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NAS INTALACOES DE UM ORGAO PUBLICO ESTADUAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394534 | 07/12/2016 | 97917.24 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO FINAL, DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 08/2015 AO CONTRATO No 295/2011, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNO DAS (6;00 AS 18.00) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS (18:00 AS 6:00) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36), DE 2a A 6a E 24 HRS NOS SABADOS, DOMINGOS INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNO DE (18:00 AS 6;00) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394535 | 07/12/2016 | 26743.40 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO FINAL, DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 08/2015 AO CONTRATO No 295/2011, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNO DE (18:00 AS 6;00) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOSNAS INTALACOES DE UM ORGAO PUBLICO ESTADUAL, NA REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA/PB, MENSAL, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ANEXO DO CONTRATO E PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 404/2011 - A.S.R.P No 045/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394536 | 07/12/2016 | 77471.28 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO FINAL, DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 08/2015 AO CONTRATO No 295/2011, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNO DE (18:00 AS 6;00) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:OO) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a, POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:OO) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NAS INTALACOES DE UM ORGAO PUBLICO ESTADUAL, NA REGIAO METROPOLITANA DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0394537 | 07/12/2016 | 15000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.521/2015, ADITIVO No 001/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0394538 | 07/12/2016 | 8500.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 001/2016, CONTRATO No 10.523/2015, PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0394539 | 07/12/2016 | 36000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.364/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0394540 | 07/12/2016 | 200000.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.401/2016, PARA PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.011/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0394541 | 07/12/2016 | 70.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 145/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RATREAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0394542 | 07/12/2016 | 8400.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 145/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RATREAMENTO, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0394543 | 07/12/2016 | 5250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 142/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RATREAMENTO, PARA ATENDER AO FAEC MANTER IMPLEMENTAR ACOES ESTRATEGICAS DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282011 | 0394544 | 07/12/2016 | 2100.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO DE No 144/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL PARA RATREAMENTO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 028/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 006/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394545 | 07/12/2016 | 998335.80 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 056/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC),CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394546 | 07/12/2016 | 97000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO DE No 057/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394547 | 07/12/2016 | 453992.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO DE No 057/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101282014 | 0394548 | 07/12/2016 | 11855.64 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO PGTO. DA NF. No 3732, CORRESPONDENTE A NE No 391170/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS (ARMACAO E LENTES), TODOS DA MARCA: ARMACOES HI MAX E LENTES SOLA - MAC-PESSOA COM DEFICIENCIA R. VIVER SEM LIMITES (RVSL) CONFORME CONTRATO No 10.569/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.128/2014, PARECER JURIDICO No 473/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 153/2014 ANEXO AO PROC. No 09.333/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101282014 | 0394549 | 07/12/2016 | 8624.36 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO PGTO. DA NF. No 3766, CORRESPONDENTE A NE No 391170/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS (ARMACAO E LENTES), TODOS DA MARCA: ARMACOES HI MAX E LENTES SOLA - MAC-PESSOA COM DEFICIENCIA R. VIVER SEM LIMITES (RVSL) CONFORME CONTRATO No 10.569/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.128/2014, PARECER JURIDICO No 471/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 153/2014 ANEXO AO PROC. No 12.053/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101282014 | 0394550 | 07/12/2016 | 8760.61 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO PGTO. DA NF. No 3756, CORRESPONDENTE A NE No 391170/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS (ARMACAO E LENTES), TODOS DA MARCA: ARMACOES HI MAX E LENTES SOLA - MAC-PESSOA COM DEFICIENCIA R. VIVER SEM LIMITES (RVSL) CONFORME CONTRATO No 10.569/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.128/2014, PARACER JURIDICO No 472/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 153/2014 ANEXO AO PROC. No 12.054/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0394551 | 07/12/2016 | 11000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDAS NO CONTRATO No 10.897/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.No 05.011/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.019/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0394552 | 07/12/2016 | 47408.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDAS NO CONTRATO No 10.360/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 17.769/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.001/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 10.001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0394553 | 07/12/2016 | 138500.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDAS NO CONTRATO No 10.938/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 23.656/2013 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0394554 | 07/12/2016 | 16500.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.522/2015, ADITIVO No 01/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 03.395/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.018/2014 - CHAMAENTO PUBLICO SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0394555 | 07/12/2016 | 9000.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 01/2016, CONTRATO No 10.524/2015, , PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 03.395/2014 -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.018/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.016/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0394556 | 07/12/2016 | 5000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDAS NO CONTRATO No 10.365/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 08.113/2015 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO No 10.006/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0394557 | 07/12/2016 | 14700.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.116/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.531/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.015/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0394558 | 07/12/2016 | 15750.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO DE No 10.120/2014, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. No 19.194/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.009/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.008/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394559 | 07/12/2016 | 93000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 004/2016 AO CONTRATO No 059/2013, , PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 106/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032012 | 0394560 | 07/12/2016 | 10000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 004/2016 AO CONTRATO No 058/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 106/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 001/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0394561 | 09/12/2016 | 76872.84 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO FINAL, DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 08/2015 AO CONTRATO No 295/2011, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNO DAS (6:00 AS18:00) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, NOTURNO DAS (18 AS 6;00) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a E 24 HRS NOS SABADOS, DOMINGOS, INCLUSIVE FERIADOS, POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DIURNO DAS (6:00 AS 18:OO) HRS, NA ESCALA DE (12 X 36) DE 2a A 6a, OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NAS INTALACOES DE UM ORGAO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0394562 | 09/12/2016 | 77200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2016 DO CONTRATO No 188/2013, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLO0GICOS, PARA ATENDER: AB - PMAQ, PREGAO PRESENCIAL No 117/2013, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172013 | 0394563 | 09/12/2016 | 18800.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 004/2016 DO CONTRATO No 188/2013, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLO0GICOS, PARA ATENDER: CEO, PREGAO PRESENCIAL No 117/2013, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0394564 | 09/12/2016 | 4070.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONFORME PARECER JURIDICO No 468/2016 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0394565 | 09/12/2016 | 16504.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 10.301/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MANTER E IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL LACEN,, CONFORME PARECER JURIDICO No 468/2016 EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394566 | 09/12/2016 | 30003.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 1 DO ADITIVO No 04/2016 AO CONVENIO DE No 14/GS/SM/2013-2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 08.632/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394567 | 09/12/2016 | 2194.10 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO: COPIA DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS, FECHADURAS E CADEADOS EM GERAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. MEMO No 044/2016, TERMO DE REFERENCIA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO,PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.894/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394568 | 09/12/2016 | 1329.40 | 00003894455411 | JULIANA MEDEIROS UGULINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO: COPIA DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS, FECHADURAS E CADEADOS EM GERAL, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. MEMO No 044/2016, TERMO DE REFERENCIA, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.894/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001172012 | 0394569 | 09/12/2016 | 129405.60 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO No 176/2012, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X) EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICODAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, PARA - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 117/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0394570 | 09/12/2016 | 157300.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL - LACEN, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0394571 | 09/12/2016 | 52433.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL CAIS MANGABEIRA - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0394572 | 09/12/2016 | 52433.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL CAIS CRISTO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0394573 | 09/12/2016 | 52433.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL UPA VALENTINA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0394574 | 09/12/2016 | 52433.33 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 10.134/2014, FORNECIMENTO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - MATER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL UPA OCEANIA - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0394575 | 09/12/2016 | 10560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18/644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0394576 | 09/12/2016 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 002/2016, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18/644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394577 | 09/12/2016 | 310.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NF. No 698, CORRESPONDENTE A NE. No 392974/2015, NA AQUISICAO ARMACAO DE OCULOS COM LENTES MONOFOCAIS FOTOCROMATICOS, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, MARCA: ARMACOES VIP LENTES OPHGRAY, PARA ATENDER A USUARIA: JULIANA FERREIRA RODRIGUS, - HOSPITAL AMBULATORIAL - MAC, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0054768-05.2014.815.2001 - 6A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO No 233/2016 E DOCUMENT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0394578 | 12/12/2016 | 34165.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 274/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0394579 | 12/12/2016 | 9300.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 06/2016 AO CONTRATO DE No 270/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0394580 | 12/12/2016 | 300.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 269/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0394581 | 12/12/2016 | 5850.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 272/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0394582 | 12/12/2016 | 3550.00 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 271/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0394583 | 12/12/2016 | 30650.00 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 273/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 011/2011 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 004/2010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100442016 | 0394584 | 12/12/2016 | 76730.69 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2016, CONTRATO No 10.632/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.513/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.044/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394585 | 12/12/2016 | 1120.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL (RISPERIDON) FRS COM 30ML, ANVISA: 1.0298.0200.014-6 - MARCA: SUPERA, PARA ATENDER AO USUARIO: BRUNO ROBERTO O. DE BRITO FILHO, CONF. MANDADO JUDICIAL No 0055407-23.2014.815.2001, MEMO No 140/2015/GEMAF/SMS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO No 617/2016/AJUR/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 11.675/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394586 | 12/12/2016 | 1425.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PRADAXA (ETEXILATO DE DABIGATRANA) 150MG COD. ANVISA: 103670160 - MARCA: BOEHRINGER, PARA ATENDER A USUARIA: GERALDA DOS SANTOS ALEXANDRE, CONF. ACAO CIVIL PUBLICA No 001061547.2015.815.2001, OFICIO No 1001/2016-PROGEM, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO No 619/2016/AJUR/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 12.936/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394587 | 12/12/2016 | 968.56 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: NEBIDO (UNDECILATO DE TESTOSTERONA) 1.000MG/ML COD. ANVISA: 1701560061 - MARCA: BAYER, PARA ATENDER AO USUARIO: CLAUDIO COELHO MENDES DE ARAUJO, CONF. ACAO ORDINARIA DE OBRIGACAO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 0811901-27.2015.8.15.2001, MEMO No 023/2016/GEMAF/SMS, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO No 618/2016/AJUR/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 05.250/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394588 | 12/12/2016 | 6578.18 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANDACARU, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2016, MAIS 05 (CINCO) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO No 786/2016, PARECER JURIDICO/SMS No 564/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.823/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100232016 | 0394589 | 12/12/2016 | 613123.98 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE. No 393462/16, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE (AVASTIN) 100MG SOLUCAO INJ. FRS (S) X 4ML - M. ROCHE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394590 | 13/12/2016 | 13560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAO NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO - DIA "D" - 2016, CONF. MEMO No 874/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394591 | 13/12/2016 | 480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO - DIA "D" - 2016, CONF. MEMO No 875/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 18.646/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112011 | 0394592 | 13/12/2016 | 30650.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO DE No 273/2011, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 004/2010 - INEXIGIBILIDADE No 011/2011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0394593 | 13/12/2016 | 59019.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO - MARCA: RIO MARIA (SIF 112),.................. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0394594 | 13/12/2016 | 18208.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO - MARCA: RIO MARIA (SIF 112), KG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0394595 | 13/12/2016 | 7995.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA E EMBALADA A VACUO - LARGATO - MARCA: RIO MARIA (SIF 112), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.019/2016, CONTRATO No 10.631/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100742015 | 0394596 | 13/12/2016 | 15066.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO RESFRIADO (SOBRECOXA) - SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, SEM PELE E CONGELADA EMBALADA A VACUO - MARCA: FRIATO (SIF: 3921), PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECONo 10.019/2016, CONTRATO No 10.631/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.358/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.074/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100312015 | 0394597 | 13/12/2016 | 1400.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GLICOSAMINA 500MG + CONDROOITINA 400MG COMP. - MARCA: ATROLIVE, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.142/2015, CONTRATO No 10.645/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.675/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.031/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394598 | 13/12/2016 | 5500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CINTILOGRAFIA (PCI - I 131) COM THYROGEN COD. ANVISA: 170560061 - MARCA: BAYER, PARA ATENDER A USUARIA: KASSANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA, CONF. DECISAO JUDICIAL, ACAO No 0834761-22.2015.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO No 627/2016/AJUR/SMS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 21.166/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394599 | 16/12/2016 | 2122.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0394600 | 16/12/2016 | 350.00 | 66046541000169 | UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, ALCOOL ETILICO ANIDRO NA CONCENTRACAO DE 99,3° INPM - MARCA: CICLOFARMA, PARA ATENDER A MAC CEO , CONF. CONTRATO No 10.644/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2016, PROC. LICITATORIO No 19.839/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015 EM ANEXO AO PROC. 15.397/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0394601 | 16/12/2016 | 92884.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A MAC - CEO, CONF. CONTRATO No 10.642/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2016, PROC. LICITATORIO No 19.839/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015 EM ANEXO AO PROC. 15.397/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0394602 | 16/12/2016 | 177720.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AB - PB - FIXO , CONF. CONTRATO No 10.642/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.006/2016, PROC. LICITATORIO No 19.839/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 10.063/2015 EM ANEXO AO PROC. 15.397/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100632015 | 0394603 | 16/12/2016 | 4239.80 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - DENTAL LITORÃNEA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICO: ESPATULA P/MANIPULACAO DE ALGINATO PLASTICA - MARCA: OGP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394604 | 16/12/2016 | 20654.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394605 | 16/12/2016 | 14004.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394606 | 16/12/2016 | 12956.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394607 | 16/12/2016 | 5608.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394608 | 16/12/2016 | 530.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM , CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394609 | 16/12/2016 | 16780.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394610 | 16/12/2016 | 2760.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAOELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394611 | 16/12/2016 | 4144.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A MAC - CEO , CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394612 | 16/12/2016 | 2872.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2015 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062016 | 0394613 | 16/12/2016 | 1692.00 | 70939574000105 | FÁBRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (LUVAS ESTERIL), PARA ATENDER A AB - DOM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2016, CONTRATO No 10.651/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.408/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.106/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100302016 | 0394614 | 16/12/2016 | 18002.70 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PRAGUICIDAS, PARA ATENDER A VS- VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.077/2016, CONTRATO No 10.646/2016 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.209/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.030/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394615 | 16/12/2016 | 7000.00 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: CIDADE PIRPIRITUBA, S/N - CIDADE VERDE - USF CIDADE VERDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 571/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.724/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0394616 | 16/12/2016 | 96000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZACAO DE INSUMOS PARA A OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS INSTALACAO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS No 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000302013 | 0394617 | 16/12/2016 | 96000.00 | 04050750000129 | RTS RIO S/A | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONTRATO No 200/2013, FORNECIMENTO DE GESTAO INTEGRADA DE LEITOS DE CTI COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZACAO DE INSUMOS PARA A OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS INSTALACAO, TREINAMENTO PARA CORRETO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE LOGISTICO, PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO A ATA DE REG. DE PRECOS No 030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394618 | 16/12/2016 | 14300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO No 850/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.730/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394619 | 16/12/2016 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO CAIS MANBABEIRA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO No 851/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.050/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394620 | 16/12/2016 | 12670.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2016 - 2a ETAPA) CONF. MEMO No 848/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.736/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394621 | 16/12/2016 | 8041.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE No 08011946320168152001, EM FAVOR DA USUARIA: CICERA SOARES DA SILVA, QUE TRAMITA NA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394622 | 16/12/2016 | 1010.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE No 08011946320168152001, EM FAVOR DA USUARIA: CICERA SOARES DA SILVA, QUE TRAMITA NA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394623 | 16/12/2016 | 61806.03 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A DESPESA CONTIDA AO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, REL. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPL. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, P/ ATENDER: CHMGTB, CONFORME PARECER No 626/2016, EM ANEXO PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 E PARECER TECNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394624 | 16/12/2016 | 52157.03 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A DESPESA CONTIDA AO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, REL. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPL. SERV. DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, P/ ATENDER: HMSI, CONFORME PARECER No 626/2016, EM ANEXO PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 E PARECER TECNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394625 | 16/12/2016 | 11273.35 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A DESPESA CONTIDA AO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, REL. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPL. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, P/ ATENDER: HMV, CONFORME PARECER No 626/2016, EM ANEXO PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 E PARECER TECNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0394626 | 16/12/2016 | 1783.67 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A DESPESA CONTIDA AO ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 10.270/2014, REL. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPL. SERV. DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, P/ ATENDER: AMBULATORIAL CAIS, CONFORME PARECER No 626/2016, EM ANEXO PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 E PARECER TECNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394627 | 16/12/2016 | 510969.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADORES - PSF, REFERENTE AO 13o (2a PARCELA), CONFORME MEMO. No 902/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 22082/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394628 | 16/12/2016 | 52662.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - PSF - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13o (2a PARCELA), CONFORME MEMO. No 903/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 22083/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394629 | 16/12/2016 | 4054.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE - CLT, REFERENTE AO 13o (2a PARCELA), CONFORME MEMO. No 906/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 22086/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394630 | 16/12/2016 | 7375.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - CEREST, REFERENTE AO 13o (2a PARCELA), CONFORME MEMO. No 908/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 22088/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394631 | 16/12/2016 | 3146.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS EFETIVOS- NASF, REFERENTE AO 13o (2a PARCELA), CONFORME MEMO. No 914/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 22093/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394632 | 16/12/2016 | 1000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) - AMBULATORIAL/CAIS HOSPITAIS - MAC, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394633 | 16/12/2016 | 47970.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - PSF, CONF. MEMO No 901/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394634 | 16/12/2016 | 18262.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAUDE BUCAL, CONF. MEMO No 904/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394635 | 16/12/2016 | 18809.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, CONF. MEMO No 877/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394636 | 16/12/2016 | 3290.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, CONF. MEMO No 879/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394637 | 16/12/2016 | 70425.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, CONF. MEMO No 900/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394638 | 16/12/2016 | 4479.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 905/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394639 | 16/12/2016 | 16187.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 907/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394640 | 16/12/2016 | 262084.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, CONF. MEMO No 913/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394641 | 16/12/2016 | 113253.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, CONF. MEMO No 912/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394642 | 16/12/2016 | 1353.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - CLT, CONF. MEMO No 916/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394643 | 16/12/2016 | 16540.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJETO CONSULTORIO DE RUA, CONF. MEMO No 917/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394644 | 16/12/2016 | 1231.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PARTICIPA SUS, CONF. MEMO No 918/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394645 | 16/12/2016 | 475.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, CONF. MEMO No 919/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394646 | 16/12/2016 | 90559.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO No 920/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394647 | 16/12/2016 | 3373.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS - SAD - EFETIVO, CONF. MEMO No 921/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394648 | 16/12/2016 | 5036.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTERATIVAS, CONF. MEMO No 922/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394649 | 16/12/2016 | 16572.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - SAMU, CONF. MEMO No 925/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394650 | 16/12/2016 | 223539.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO, CONF. MEMO No 926/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394651 | 16/12/2016 | 963382.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS AGENTES DE SAUDE - ESTATUTARIO, CONF. MEMO No 927/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394652 | 16/12/2016 | 62145.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS-SEDE, REFERENTE AO 13o (2a PARCELA), CONFORME MEMO. No 876/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 22076/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394653 | 16/12/2016 | 394153.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REFERENTE AO 13o (2a PARCELA), CONFORME MEMO. No 924/2016, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394654 | 19/12/2016 | 76057.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, CONF. MEMO No 911/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394655 | 19/12/2016 | 426534.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, CONF. MEMO No 915/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394656 | 19/12/2016 | 81177.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ESPECIALIZADOS, CONF. MEMO No 878/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394657 | 19/12/2016 | 452297.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA, CONF. MEMO No 923/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394658 | 19/12/2016 | 174943.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, CONF. MEMO No 909/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394659 | 19/12/2016 | 97223.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, CONF. MEMO No 910/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394660 | 19/12/2016 | 63773.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - PSF, CONF. MEMO No 901/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394661 | 19/12/2016 | 249025.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o (2a PARCELA) DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAUDE BUCAL, CONF. MEMO No 904/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394662 | 19/12/2016 | 3463.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO PROFISSIONAL EFETIVO DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO No 849/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 19.729/2016 E 19.731/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394663 | 19/12/2016 | 721.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CITRATO DE TAMOXIFENO 20MG COD. ANVISA: 100.470.280 - MARCA: SANDOZ, PARA ATENDER: A PACIENTE: ADRIANA MARIA FERNANDES, CONFORME MEMORANDO No 719/2016-PROGEM, MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 0505120-67.20164.05.8200 - MEMORANDO No 947/2016/AJUR/SMS, PARECER No 620 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 09.210/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394664 | 19/12/2016 | 952.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: RIVAROXABANA (XARELTO) 20MG COD. ANVISA: 170560048 - MARCA: BAYER, PARA ATENDER: A PACIENTE: GLAUCIA REJANE GUEDES MENEZES, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 0836109-41.2016.815.2001 - 4a VARA DEFAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, ORCAMENTO MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER No 633, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 13.242/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0394665 | 19/12/2016 | 120000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE No 392882/2016 NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 03/2015 AO CONTRATO DE No 233/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0394666 | 19/12/2016 | 79200.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 099/2013.PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0394667 | 19/12/2016 | 3600.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO MAC - SAMU CONFORME PREGAOPRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0394668 | 19/12/2016 | 3600.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0394669 | 19/12/2016 | 75600.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO MAC - ICV, CONFORME PREGAOPRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0394670 | 19/12/2016 | 3600.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AO CAPS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0394671 | 19/12/2016 | 36000.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER A UPA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394672 | 19/12/2016 | 14130.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REF. A PARTE PATRONAL, COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO - IPM - (FUN PREV), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394673 | 19/12/2016 | 2149.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS DA PARTE PATRONAL, COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO - IPM - (FUN PREV), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394674 | 19/12/2016 | 54709.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS DA PARTE PATRONAL, COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO - IPM - (FUNFIN), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992013 | 0394675 | 19/12/2016 | 111830.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10/2014, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER A OUTRAS ACOES MAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394676 | 19/12/2016 | 1050.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE.No 390740/2016, PARA ATENDER A DESPESA COM PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC, CONF. MEMO/DR/SMS No 288/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100402015 | 0394677 | 19/12/2016 | 212500.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250ML SOL. INJ. SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, MARCA: HALEXISTAR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394678 | 19/12/2016 | 15315.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO, PARA ATENDER A USUARIA: ROSEMARY DE MELO BEZERRA, CONSTNANTE NA N. FISCAL No 905, CONFORME PARECER JURIDICO/SMS No 482/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.579/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394679 | 19/12/2016 | 1518.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF COMPLEMENTACAO DA NE No 390299/2016 PARA DESPESAS COM SERVICO DE ENERGIA/ELETRICA, PARA ATENDER AS FARMACIAS POPULARES DO BRASIL, CONF. MEMO No 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC No 01.402/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394680 | 19/12/2016 | 22643.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTO DA NE No 394102/2016 PARA DESPESAS COM SERVICO DE AGUA/ESGOTO, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF MEMO No 011/2016/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394681 | 19/12/2016 | 2703.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA-EPP | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: XARELTO (RIVAROXABANA) 20MG COD. ANVISA: 170560048, MARCA: BAYER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394682 | 19/12/2016 | 1301.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA (TRILEPTAL) 300MG MARCA: NOVARTIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394683 | 23/12/2016 | 357805.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS REFERENTE AO PROCESSO 21.977/2016 CONF. PORTARIA 015/2016, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.977/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394684 | 23/12/2016 | 469209.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DIFERENCA DO PMAQ, REFERENTE AO PROCESSO No 21.977/2016, CONFORME PORTARIA 015/2016, MEMO No 934/2016,PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062014 | 0394685 | 23/12/2016 | 50000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 002/2016 AO CONTRATO No 10.950/2015, PARA SERVICO DAS COBERTURAS DO HOSPITAL MUNICIIPAL, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, HOSPITAL MUNICIPAL DE VALENTINA, HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL E CAIS JAGUARIBE, CONFORME E TOMADA DE PRECOS No 10.006/2014, EM ANEXO PLANILHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394686 | 23/12/2016 | 1382.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 9917,AQUISICAO DE BOBINA DE ETIQUETA ADEVISA, PARA ATENDER AO HMVF. CONF. ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394687 | 23/12/2016 | 1382.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No 9920,AQUISICAO DE BOBINA DE ETIQUETA ADEVISA, PARA ATENDER AO HMVF. CONF. ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042016 | 0394688 | 23/12/2016 | 11017.54 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR CONDICIONADO, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, SERRALHARIA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACOES DE MANUTENCOES PREDIAIS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. CONTRATO No 10.428/2016, PROC. LICITATORIO No 01.002/2016 E ADESAO DA DE REGOSTRO DE PRECOS No 10.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042016 | 0394689 | 23/12/2016 | 9873.44 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR CONDICIONADO, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, SERRALHARIA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACOES DE MANUTENCOES PREDIAIS, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO No 10.428/2016, PROC. LICITATORIO No 01.002/2016 E ADESAO DA DE REGOSTRO DE PRECOS No 10.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042016 | 0394690 | 23/12/2016 | 10563.54 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR CONDICIONADO, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, SERRALHARIA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACOES DE MANUTENCOES PREDIAIS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO No 10.428/2016, PROC. LICITATORIO No 01.002/2016 E ADESAO DA DE REGOSTRO DE PRECOS No 10.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042016 | 0394691 | 23/12/2016 | 13934.34 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR CONDICIONADO, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, SERRALHARIA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACOES DE MANUTENCOES PREDIAIS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.428/2016, PROC. LICITATORIO No 01.002/2016 E ADESAO DA DE REGOSTRO DE PRECOS No 10.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042016 | 0394692 | 23/12/2016 | 26690.16 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR CONDICIONADO, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, SERRALHARIA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACOES DE MANUTENCOES PREDIAIS, PARA ATENDER A AB-PMAQ, CONF. CONTRATO No 10.428/2016, PROC. LICITATORIO No 01.002/2016 E ADESAO DA DE REGOSTRO DE PRECOS No 10.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042016 | 0394693 | 23/12/2016 | 15857.04 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR CONDICIONADO, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, SERRALHARIA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACOES DE MANUTENCOES PREDIAIS, PARA ATENDER A MAC , CONF. CONTRATO No 10.428/2016, PROC. LICITATORIO No 01.002/2016 E ADESAO DA DE REGOSTRO DE PRECOS No 10.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100042016 | 0394694 | 23/12/2016 | 12063.94 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR CONDICIONADO, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, SERRALHARIA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACOES DE MANUTENCOES PREDIAIS, PARA ATENDER A AB - PAB -FIXO, CONF. CONTRATO No10.428/2016, PROC. LICITATORIO No 01.002/2016 E ADESAO DA DE REGOSTRO DE PRECOS No 10.004/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394695 | 23/12/2016 | 1220.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N o1000110, REF. A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394696 | 23/12/2016 | 30.41 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA IZABEL, CONSTANTE NA N. FISCAL No82067576, CONFORME PARECER JURIDICO No 424/2016, EM ANEXO. PROC. 05.483/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394697 | 23/12/2016 | 100.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA IZABEL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 235646, CONFORME PARECER JURIDICO No 277/2016, EM ANEXO. PROC. 04.926/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394698 | 23/12/2016 | 324.30 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA IZABEL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 235091, CONFORME PARECER JURIDICO No 276/2016, EM ANEXO. PROC. 04.925/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394699 | 23/12/2016 | 30.41 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANCA No 0082110685-ND - DA LOCACAO DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO LINDE 8M3, PARA ATENDER AO CAIS JAGUARIBE, CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 423/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 05.484/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394700 | 23/12/2016 | 182.50 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANCA No 0082151975-ND - DA LOCACAO DE AR COMPRIMIDO COL. LINDE 7,5M3 E LOCACAO DE OXIGENIO MED. CILINDRO LINDE 10M3, PARA ATENDER: CAIS CRISTO, CONFORME DESPACHO A COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR,PARECER JURIDICO No 441/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 07.337/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394701 | 23/12/2016 | 30.41 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANCA No 0082028307-ND - DA LOCACAO DE OXIGENIO MED. CILINDRO LINDE 8M3, PARA ATENDER AO CAIS JAGUARIBE, CONFORME DESPACHO A COORDENACAO DE GESTAO HOSPITALAR, PARECER JURIDICO No 425/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 05.485/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394702 | 23/12/2016 | 3384.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 225087, CONFORME PARECER JURIDICO No 954/2015, EM ANEXO. PROC. 16.512/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394703 | 23/12/2016 | 100.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 226089, CONFORME PARECER JURIDICO No 970/2015, EM ANEXO. PROC. 17.936/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394704 | 23/12/2016 | 35.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NA N. FISCAL No 230526, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 21.444/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394705 | 23/12/2016 | 696.54 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 228067, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 00.770/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394706 | 23/12/2016 | 1410.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 230618, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 00.086/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394707 | 23/12/2016 | 2515.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O SAMU, CONSTANTE NAS N. FISCAIS NoS 177450, 177896, 178148, 2957, 178813, 179208, 179492, 179935, 180205, 180206, 180350, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 03.991/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394708 | 23/12/2016 | 3192.40 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONSTANTE NAS N. FISCAIS NoS 126513, 127036, 127192, 127193, 135496, 135742, 139981, 133208, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 19.956/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394709 | 23/12/2016 | 2481.60 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONSTANTE NAS N. FISCAIS NoS 180198, 180624, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 09.115/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394710 | 23/12/2016 | 640.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA ISABEL, CONSTANTE NA N. FISCAL No 229903, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 21.547/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394711 | 23/12/2016 | 3189.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONSTANTE NAS N. FISCAIS NoS 230296 E 230460, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 21.934/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394712 | 23/12/2016 | 11925.00 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A UPA VALENTINA, CONSTANTE NAS N. FISCAIS NoS 235661, 235802, 236012, 236195, 236194, 236420, CONFORME PARECER, EM ANEXO. PROC. 06.042/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394713 | 23/12/2016 | 38633.04 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NAS N. FISCAIS NoS 227718, 229910, 229192, 228690, 228237, 226376, 228992, 228097, 227599, 229892, 228533, 228714, 229647, 227848, 228268, CONFORME PARECER, EM ANEXO. PROC. 08.304/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394714 | 23/12/2016 | 19576.11 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, CONSTANTE NAS N. FISCAIS NoS 221026, 220523, 220696, 219936, 231172, 231091, 231089, 228068, 228408, 228976, 229009, 229218, 229383, 229443, 229834, 230256, 230415, 230663, 230747, 231175, 230896, 230793, 230690, 230615, 230388, 230113, 230066, 229844, 228409, 219525, 217188, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 08.302/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394715 | 23/12/2016 | 182.50 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O CAIS CRISTO, CONSTANTE NA N. FISCAL No 81947951-ND, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 22.060/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394716 | 23/12/2016 | 12250.02 | 60619202001209 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL VALENTINA, CONSTANTE NAS N. FISCAIS NoS 81723400-ND, 81723458-NE, CONFORME PARECER EM ANEXO. PROC. 20.967/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0394733 | 25/12/2016 | 68755.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPLENTO FINAL DA NE No 392574/2016, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.383/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0394734 | 26/12/2016 | 68755.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 392574/2016, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.383/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0394735 | 26/12/2016 | 100267.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPLMENTO FINAL DA NE No 392575/2016, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AB-ADOM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.383/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0394736 | 26/12/2016 | 41664.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPLMENTO FINAL DA NE No 392576/2016, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CHMGTB - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.383/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100652014 | 0394737 | 26/12/2016 | 34278.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE No 392573/2016, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, HMSI - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.383/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.064/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.065/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394738 | 26/12/2016 | 6000.00 | 00008195438458 | ALVARO HENRIQUE DINIZ ABRANTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, DO ALUGUEL SITUADO NA RUA DAS TRINCHEIRAS, No 774 - CENTRO, JOAO PESSOA, PB - IMPLANTACAO DE SERVICO DE UNIDADE E ACOLHIMENTO ADULTO DA SAUDE MENTAL, CONFORME MEMORANDO No 726/2016, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA PARECER No 473/2016 E PARECER TECNICO AO ANEXO AO PROCESSO No 15.224/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394810 | 26/12/2016 | 520.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394811 | 26/12/2016 | 25.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394717 | 26/12/2016 | 2250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PARTICIPA SUS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 948/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394718 | 26/12/2016 | 880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 947/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394719 | 26/12/2016 | 160000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MEDICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 960/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394720 | 26/12/2016 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SAD EFETIVO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 946/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394721 | 26/12/2016 | 30760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 964/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394722 | 26/12/2016 | 205461.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 941/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394723 | 26/12/2016 | 59500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 959/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394724 | 26/12/2016 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 958/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394725 | 26/12/2016 | 22800.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 958/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394726 | 26/12/2016 | 1142872.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 963/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394727 | 26/12/2016 | 670000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No963/2016 E PARECER TECNICO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394728 | 26/12/2016 | 134135.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 940/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394729 | 26/12/2016 | 501266.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 942/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394730 | 26/12/2016 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 943/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394731 | 26/12/2016 | 2506.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 945/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394732 | 26/12/2016 | 10957.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 938/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394739 | 28/12/2016 | 297322.97 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2016 AO CONVENIO 05/2013, CONF. MEMO/DR/SMS/No 1334/2016, EM ANEXO. PROC. 22.470/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DAS FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394740 | 28/12/2016 | 34570.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - FARMACIA POPULAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 937/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394741 | 28/12/2016 | 14573.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CEREST, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 944/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394742 | 28/12/2016 | 9958.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 956/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394743 | 28/12/2016 | 139574.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS HMSI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 950/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394744 | 28/12/2016 | 151260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 952/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394745 | 28/12/2016 | 837845.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPA , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 949/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394746 | 28/12/2016 | 195146.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 951/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394747 | 28/12/2016 | 150828.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 957/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394748 | 28/12/2016 | 6012.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DST/AIDS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 936/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394749 | 28/12/2016 | 30685.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 935/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394750 | 28/12/2016 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 961/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394751 | 28/12/2016 | 355265.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CHMGTB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 961/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394752 | 28/12/2016 | 6366.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 962/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394753 | 28/12/2016 | 115976.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 939/2016, EM ANEXO. PROC. 22.498/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394754 | 28/12/2016 | 311073.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 953/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0394755 | 28/12/2016 | 3636.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, MARCA: ELGIN, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.432/2016, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0394756 | 28/12/2016 | 41015.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, MARCA: ELGIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0394757 | 28/12/2016 | 3636.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, MARCA: ELGIN, PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.432/2016, ADESAO REGISTRO DEPRECOS No 10.011/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 100112015 | 0394758 | 28/12/2016 | 3636.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, MARCA: ELGIN, PARA ATENDER: HMV-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.432/2016, ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100532014 | 0394759 | 28/12/2016 | 17101.37 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS: FORMULA LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA, M. NESTLE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394760 | 28/12/2016 | 663000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 955/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.514/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394761 | 28/12/2016 | 60848.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 955/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.514/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394762 | 28/12/2016 | 28030.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 954/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.513/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100532014 | 0394763 | 28/12/2016 | 63205.43 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.SE NA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS: FORMULA LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA, EMB. PADRAO 200 A 240ML, M. NESTLE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100532014 | 0394764 | 28/12/2016 | 113794.26 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA ATENDER: HMSI-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.301/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.004/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2014, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100532014 | 0394765 | 28/12/2016 | 135923.21 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS ENTERAIS E FORMULA INFANTIL) PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.301/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.004/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2014, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394766 | 28/12/2016 | 5201.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 970/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.569/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394767 | 28/12/2016 | 6206.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 970/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.569/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394768 | 28/12/2016 | 15294.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 969/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.568/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394769 | 28/12/2016 | 231883.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 975/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.574/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394770 | 28/12/2016 | 4828.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 975/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.574/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394771 | 28/12/2016 | 7915.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 976/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.575/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394772 | 28/12/2016 | 59440.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 976/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.575/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394773 | 28/12/2016 | 17443.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMV, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 976/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.575/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394774 | 28/12/2016 | 56113.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 976/2016, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.575/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394775 | 28/12/2016 | 6870.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 972/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.571/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394776 | 28/12/2016 | 77067.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 973/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.572/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394777 | 28/12/2016 | 50881.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 974/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.573/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394778 | 28/12/2016 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEREST, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO No 971/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.570/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394779 | 28/12/2016 | 18.36 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO SOLUCAO CONTENDO PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES), MARCA: VICPHARMA, PARA ATENDER: SAMU-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.658/2016 PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.200/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394780 | 28/12/2016 | 1831.05 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: ABSORVENTE DE DIOXIDO DE CARBONO, BRANCO P/ VIOLETA, CAL COM SODA, NAO ESTERIL, EMBALAGEM C/ 4,5KG, M. MOLECULAR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394781 | 28/12/2016 | 2023.26 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: ABSORVENTE DE DIOXIDO DE CARBONO, BRANCO P/ VIOLETA, CAL COM SODA, NAO ESTERIL, EMBALAGEM C/ 4,5KG, M. MOLECULAR, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394782 | 28/12/2016 | 64.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO CONTENDO PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES), MARCA: VICPHARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394783 | 28/12/2016 | 96.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO CONTENDO PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES), MARCA: VICPHARMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394784 | 28/12/2016 | 1265.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA ) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394785 | 28/12/2016 | 9362.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA ALCOOLICA (TINTURA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394786 | 28/12/2016 | 10213.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA ALCOOLICA (TINTURA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394787 | 28/12/2016 | 3275.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA ALCOOLICA (TINTURA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394788 | 28/12/2016 | 440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO GERMICIDA PARA ANTISSEPSIA E DESINFECCAO CONTENDO ALCOOL E ETILICO 70% EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO M. RIOQUIMICA, PARA ATENDER: RESM/PASM-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.654/2016 PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.203/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394789 | 28/12/2016 | 11487.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA ALCOOLICA (TINTURA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394790 | 28/12/2016 | 8605.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA DEGERMANTE (DEGERMANTE) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) M. RIOQUIMICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394791 | 28/12/2016 | 1003.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA ) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394792 | 28/12/2016 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO GERMICIDA PARA ANTISSEPSIA E DESINFECCAO CONTENDO ALCOOL E ETILICO 70% EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO M. RIOQUIMICA, PARA ATENDER: AB-ADOM, CONFORME CONTRATO No 10.654/2016 PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.203/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394793 | 28/12/2016 | 2718.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA ) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394794 | 28/12/2016 | 337.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NA AQUISICAO: SOLUCAO CONTENDO ETER SULFURICO, LIQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMAVEL E VOLATIL, EMBALAGEM COM LACRE DE SEGURANCA, CONTENDO 1 LITRO, MARCA: VIC FARMA, PARA ATENDER: HMSI-MAC,CONFORME CONTRATO No 10.659/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.203/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394795 | 28/12/2016 | 337.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NA AQUISICAO: SOLUCAO CONTENDO ETER SULFURICO, LIQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMAVEL E VOLATIL, EMBALAGEM COM LACRE DE SEGURANCA, CONTENDO 1 LITRO, MARCA: VIC FARMA, PARA ATENDER: CHMGTB-MAC, CONFORME CONTRATO No 10.659/2016, PREGAO ELETRONICO No 10.055/2016 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.203/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100552016 | 0394796 | 28/12/2016 | 2543.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, NA AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA ) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394797 | 29/12/2016 | 144201.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMO. No 967/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 22566/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394798 | 29/12/2016 | 622285.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMO. No 968/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 22.567/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394799 | 29/12/2016 | 385736.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMO. No 965/2016 E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 22.564/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394800 | 29/12/2016 | 990000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, - AB-SF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO No 966/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROCESSO No 22.565/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394801 | 29/12/2016 | 330000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - AB-PMAQ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO No 966/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROCESSO No 22565/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394802 | 29/12/2016 | 32199.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - AB-PAB-FIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO No 966/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROCESSO No 22565/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0394803 | 29/12/2016 | 90000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 233/2012, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394804 | 29/12/2016 | 20357.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC-MANTER IMP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - CHGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394805 | 29/12/2016 | 13336.96 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC-MANTER IMP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HOSP. SANTA ISABEL - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394806 | 29/12/2016 | 14933.56 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC-MANTER IMP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO VALENTINA - HVF, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394807 | 29/12/2016 | 9803.66 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO AMBULATORIAL - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394808 | 29/12/2016 | 22462.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMP.SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394809 | 29/12/2016 | 8295.72 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 02/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E IMUNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMP. SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394812 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394813 | 29/12/2016 | 7135.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, SOBRE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0394814 | 29/12/2016 | 55000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 238/2012, PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394815 | 29/12/2016 | 3230.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM - MAC MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE DO COMPLEXO - PARA ATENDER: CHGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394816 | 29/12/2016 | 5330.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM - MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO SANTA ISABEL -:HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394817 | 29/12/2016 | 1542.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM - MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO VALENTINA - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394818 | 29/12/2016 | 6400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM - ATENCAO BASICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394819 | 29/12/2016 | 1397.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394820 | 29/12/2016 | 1160.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM - PARA MANTER SERV. DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394821 | 29/12/2016 | 12800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBISTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394822 | 29/12/2016 | 888.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM - MANTER PAM/DST/AIDS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394823 | 29/12/2016 | 474.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REFERENTE AO ADITIVO No 02/2016 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM - MANTER SERV. UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042012 | 0394824 | 29/12/2016 | 80000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 232/2012, PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM MEDICINA NUCLEAR IN VIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DA POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 004/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 002/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394825 | 29/12/2016 | 320.00 | 08320277000294 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF,.No 1002343 - REFERENTE AO EXAME: ENEMA OPACO, PARA ATENDER O USUARIO: SAMUEL ABILIO LIMA, ACAO No 0061607-46.2014.815.2001, PARECER JURIDICO No 455/2014, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO No 19.980/2014 E PROCESSO No 18.980/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100702016 | 0394826 | 29/12/2016 | 72000.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO PROTESE TOTAL DE QUADRIL COM ACETABULO COM ANEL EM ACO INOXIDAVEL (ISO5832-1) UTILIZADO PARA MARCACAO RADIOLOGICA, MAIS HASTE EM ACO INOXIDAVEL (ISO5832-9) COM ANGULO CERVICO-DIAFISARIO DE 135 GRAUS E CONE MORSE 12/14 PARA USAR COM CABECAS DE ACO 12/14 DE DIAMETRO 28MM, OU CABECAS DE CERAMICA DE 28MM OU 32MM, MAIS CABECAS COM CONE 12/14 DE COLO CURTA (-3,5MM), MEDIO (0,0MM) LONGO (+3,5MM) E EXTRA-LONGO (+7,0MM), MARCA: INCOMEPE, P/ CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.653/ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0394827 | 29/12/2016 | 198000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 236/2012, PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOAO PESSOA - MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 288/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO No 003/2012 - INEXIGIBILIDADE No 008/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082012 | 0394828 | 29/12/2016 | 99000.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 05/2016 AO CONTRATO No 237/2012, PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E DOS DEMAIS MUNICIPIOS PACTUADOS- MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 008/2012 -CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 003/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394829 | 29/12/2016 | 6000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PROTESE TRANSFEMURAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM JOELHO ARTICULADO PARA ATENDER O PACIENTE: HELIO BARBOSA DE LIMA, CONFORME MANDADO DE INTIMACAO No 2016.0078 - PROCESSO No 0514106-44.2015.4.05.8200T - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - 13a VARA, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 02.782/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394830 | 29/12/2016 | 700.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, LARGURA: 2075 ALTURA: 0765 TOTAL No 1587 - PARA ATENDER: UPA OCEANIA, UPA-MAC, CONFORME MEMORANDO N 246/2016, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO PROCESSO No 11.563/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394831 | 29/12/2016 | 4710.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CEPAP NASAL COM MARCARA FACIAL, MARCA: REMSTAR RESMED, PARA ATENDER A SENHORA: OSCARINA MACHADO ALMEIDA, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO No 0844776-16.2016.815.2001, DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, ORCAMENTO, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 20.682/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394832 | 29/12/2016 | 5700.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE - SE AO EXAME ECOENDOSCOPIA COM PUNCAO BIOPSIA ECO GUIADA DA LESAO PANCREATICA, PARA ATENDER A USUARIA: MARIA JOSE MENDONCA DA SILVA, CONF. MANDADO JUDICIAL, PROC. No 0857581-98.2016.8.15.2001, OFICIO No 348/2016, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394833 | 29/12/2016 | 374.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO DA NE No 393780/2016 NO PGTO. DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) - VIGILANCIA SANITARIA, COMP. DEZ/16 - CONF. MEMO E PLANILHA EM ANEXO PROC. No 00.535/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394834 | 29/12/2016 | 7687.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO DA NE No 390404/2016 REFERENTE AO PGTO. DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) - NASF, COMP. DEZ/16, CONF. MEMO E PLANILHA ANEXO PROC. No 00526/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394835 | 29/12/2016 | 57626.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO DA NE No 390410/2016 REFERENTE AO PGTO. DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) - SAMU, COMP. DEZ/16, CONF. MEMO E PLANILHA ANEXO AO PROC. No 00532/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394836 | 29/12/2016 | 111230.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO DA NE No 390401/2016, REFERENTE AO PGTO. DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) SAUDE BUCAL, COMP. DEZ/16, CONF. MEMO E PLANILHA AO ANEXO PROC. No 00528/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394837 | 29/12/2016 | 212436.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO DA NE No 390402/2016, NO PGTO. DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), PSF - SAUDE DA FAMILIA, COMP. DEZ/16, CONF. MEMO E PLANILHA ANEXO. PROC. 00530/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394838 | 29/12/2016 | 64200.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO - IPM (FIN - FIN), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394839 | 29/12/2016 | 4480.71 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE AS PARTE PATRONAL, COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ESTATUTARIO - IPM - (FUN - CAP), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394840 | 29/12/2016 | 213212.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE AS PARTE PATRONAL, COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO - IPM - (FUN - FIN), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394841 | 29/12/2016 | 51849.35 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE AS PARTE PATRONAL, COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO - IPM - (FUN - CAP), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024