de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO TERMO ADITIVO No 04/2016 AO CONTRATO DE No 056/2013, PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC),CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 003/2012 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 001/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630001 | 01/02/2016 | 110250.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESÃO A ARP Nº 03/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMO DE ADITIVO Nº 01 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222015 | 0630002 | 01/02/2016 | 3960.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SEDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO: 04-075-2015 - PREGÃO ELETRÔNICO: 04-022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 04-020-2015 - PA 2015/014716.COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630003 | 01/02/2016 | 106462.57 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630004 | 01/02/2016 | 72480.43 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630005 | 01/02/2016 | 166776.09 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630006 | 01/02/2016 | 12280.43 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630007 | 01/02/2016 | 130423.54 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630008 | 01/02/2016 | 53059.42 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630009 | 01/02/2016 | 8900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0630010 | 01/02/2016 | 6000.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME COMPROVANTES, COM RECURSOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/IGD DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630011 | 29/02/2016 | 115243.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630012 | 29/02/2016 | 43300.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630013 | 29/02/2016 | 220643.48 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630014 | 29/02/2016 | 13180.43 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630015 | 29/02/2016 | 82922.83 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630016 | 29/02/2016 | 64078.26 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630017 | 29/02/2016 | 8900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS PROGRAMAS SOCIOSASSISTENCIAIS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902014 | 0630018 | 16/03/2016 | 36054.01 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/072995, PREGÃO PRESENCIAL Nº04-090/14 E CONTRATO Nº 04-057/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630019 | 31/03/2016 | 114343.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL, CUJA DESPESAS SÃO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630020 | 31/03/2016 | 43150.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL, CUJA DESPESAS SÃO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630021 | 31/03/2016 | 220503.91 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL, CUJA DESPESAS SÃO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630022 | 31/03/2016 | 13280.43 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL, CUJA DESPESAS SÃO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630023 | 31/03/2016 | 81344.57 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL, CUJA DESPESAS SÃO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630024 | 31/03/2016 | 62100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL, CUJA DESPESAS SÃO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630025 | 31/03/2016 | 8900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL, CUJA DESPESAS SÃO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040352015 | 0630026 | 25/04/2016 | 127230.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES COOFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADESÃO Nº 04-036/2015, ATA DE REGISTRO Nº09-043/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-09-005/2015/SEDEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/074309 E CONTRATO Nº 04-199/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040352015 | 0630027 | 25/04/2016 | 84820.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES COOFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADESÃO Nº 04-036/2015, ATA DE REGISTRO Nº09-043/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-09-005/2015/SEDEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/074309 E CONTRATO Nº 04-199/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630028 | 26/04/2016 | 600.00 | 00007834711490 | ANA PAULA CLEMENTE RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630029 | 26/04/2016 | 640.00 | 00043012264353 | MARIA VALDENIA SOARES ARRUDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630030 | 26/04/2016 | 2000.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630031 | 26/04/2016 | 160.00 | 00004782289456 | ROSEMARY BARROS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630032 | 26/04/2016 | 80.00 | 00067553893404 | EDILEUZA ARAGAO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630033 | 26/04/2016 | 1200.00 | 00003459669454 | JOSE MARCELO DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630034 | 26/04/2016 | 640.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630035 | 26/04/2016 | 720.00 | 00076004147400 | EDIVALDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630036 | 26/04/2016 | 440.00 | 00056949219415 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630037 | 26/04/2016 | 1520.00 | 00006624285443 | FRANCISCO SANDRO AURELIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630038 | 26/04/2016 | 320.00 | 00095205799404 | ELISANGELA JORGE MARREIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630039 | 27/04/2016 | 2600.00 | 00008637435440 | SUSANE CARLENE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFRME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECUROS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502015 | 0630040 | 28/04/2016 | 15546.72 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/024121, PREGÃO ELETRONICO Nº04-050/2015 E CONTRATO Nº 04-153/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040702015 | 0630041 | 28/04/2016 | 27646.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGÃO Nº 04-070/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-081/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/066812 E CONTRATO Nº 04-204/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630042 | 29/04/2016 | 600.00 | 00092912451434 | JOSILENE FIRMINO FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630043 | 29/04/2016 | 840.00 | 00007834711490 | ANA PAULA CLEMENTE RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630044 | 29/04/2016 | 4960.00 | 00003133734423 | FERNANDA PATRICIA DE FRANÇA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630045 | 29/04/2016 | 4560.00 | 00008919012725 | ADJEANE ABDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630046 | 29/04/2016 | 600.00 | 00069146276491 | MABEL CRISTINA SALLES CARNEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630047 | 29/04/2016 | 1160.00 | 00056949219415 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630048 | 29/04/2016 | 720.00 | 00004782289456 | ROSEMARY BARROS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630049 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630050 | 29/04/2016 | 1120.00 | 00043746373468 | GRACIETE LEITE PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630051 | 29/04/2016 | 1120.00 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE AÇÃO DO MDS/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630052 | 29/04/2016 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630054 | 29/04/2016 | 800.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630055 | 29/04/2016 | 1300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630056 | 29/04/2016 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630057 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630058 | 29/04/2016 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630059 | 29/04/2016 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630060 | 29/04/2016 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630061 | 29/04/2016 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EMCONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222015 | 0630062 | 29/04/2016 | 12200.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E HOSPEDAGEM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FMAS/SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-101/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-020/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/014716 - COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630063 | 29/04/2016 | 156798.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630064 | 29/04/2016 | 139090.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630065 | 29/04/2016 | 119596.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0630066 | 29/04/2016 | 50040.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/096505 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 - ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 013/2014 E CONTRATO Nº 04-129/2014 E TERMO ADITIVO Nº 02 DE 26/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630067 | 29/04/2016 | 55125.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESÃO A ARP Nº 03/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMO DE ADITIVO Nº 01 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630068 | 29/04/2016 | 115243.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630069 | 29/04/2016 | 184676.96 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630070 | 29/04/2016 | 184676.96 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630071 | 29/04/2016 | 12890.43 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630072 | 29/04/2016 | 81542.39 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630073 | 29/04/2016 | 62140.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630074 | 29/04/2016 | 8900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630075 | 29/04/2016 | 45267.39 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630076 | 29/04/2016 | 40600.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630077 | 29/04/2016 | 59821.74 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630078 | 29/04/2016 | 9499.39 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MDSCF/FNAS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630079 | 29/04/2016 | 484.67 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MDSCF/FNAS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630080 | 29/04/2016 | 187.09 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MDSCF/FNAS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630081 | 29/04/2016 | 8372.09 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAÕ DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222015 | 0630053 | 05/05/2016 | 21725.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FMAS/SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO: 04-075-2015 - PREGAO ELETRONICO: 04-022/2015 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 04-020-2015 - PA 2015/014716. - TERMO ADITIVO No 1 - COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630082 | 31/05/2016 | 8900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630083 | 31/05/2016 | 8900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630084 | 31/05/2016 | 115500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630085 | 31/05/2016 | 14500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630086 | 31/05/2016 | 81900.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630087 | 31/05/2016 | 62500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630088 | 31/05/2016 | 45500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630089 | 31/05/2016 | 40600.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630090 | 31/05/2016 | 59800.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630091 | 31/05/2016 | 185500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630092 | 31/05/2016 | 135647.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS - COMPETENCIA: ABRIL/2016, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040702015 | 0630093 | 10/06/2016 | 55460.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO No 04-070-2015 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-081/2015 E CONTRATO No 04-204/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502015 | 0630094 | 10/06/2016 | 20525.26 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/024121, PREGAO ELETRONICO No 04-050/2015 E CONTRATO No 04-153/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630095 | 27/06/2016 | 750.00 | 00083922601472 | EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO NO XVIII - ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS, EVENTO OCORRIDO EM BRASILIA, CONFORME NF 000277, CONFORME PARECER JURIDICO No 126/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630096 | 30/06/2016 | 160000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJA DESPESAS SAO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630097 | 30/06/2016 | 170000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJA DESPESAS SAO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630098 | 30/06/2016 | 9500.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJA DESPESAS SAO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630099 | 30/06/2016 | 50000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJA DESPESAS SAO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630100 | 30/06/2016 | 62000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJA DESPESAS SAO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630101 | 30/06/2016 | 110000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJA DESPESAS SAO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630102 | 30/06/2016 | 100000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS ALOCADOS NAS UNIDADES COFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUJA DESPESAS SAO ORIUNDAS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040672015 | 0630103 | 12/07/2016 | 22500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO, PORTA DE ROLO E PORTAO FECHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COFINANCIADOS PELOS RECURSOS DOS BLOCOS DO FNAS/MDSCF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 04-067/2015, PROCESSO No 2015/069009 E CONTRATO No 04-178/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630104 | 12/07/2016 | 16008.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP No 04-085/2015, ATA DE REGISTRO No 084/2015, PROCESSO ADM. No 2015/067846 E CONTRATO No 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630105 | 20/07/2016 | 133775.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADRES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIANDOS PELO MDSCF/FNAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630106 | 20/07/2016 | 136937.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DE PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630107 | 25/07/2016 | 18098.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/117579, PREGAO ELETRONICO No 005/2016 E CONTRATO No 04-055/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630108 | 25/07/2016 | 3731.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/117579, PREGAO ELETRONICO No 005/2016 E CONTRATO No 04-040/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630109 | 25/07/2016 | 25589.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/117579 - PREGAO ELETRONICO No 005/2016 E CONTRATO No 04-038/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040352015 | 0630110 | 27/07/2016 | 85878.60 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES COOFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADESAO No 04-036/2015, ATA DE REGISTRO No09-043/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 04-09-005/2015/SEDEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/074309 E CONTRATO No 04-199/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040352015 | 0630111 | 27/07/2016 | 57252.40 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES COOFINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADESAO No 04-036/2015, ATA DE REGISTRO No09-043/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 04-09-005/2015/SEDEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/074309 E CONTRATO No 04-199/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630112 | 27/07/2016 | 90373.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELO FMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/045470, ADESAO No 04-013/2016, ARP No 09033/2015, PP No 09005/2015 E CONTRATO No 04-076/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630113 | 29/07/2016 | 60000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS NOS BLOCOS DO PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630114 | 29/07/2016 | 65000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS NOS BLOCOS DO PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630115 | 29/07/2016 | 170000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS NOS BLOCOS DO PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630116 | 29/07/2016 | 12000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS NOS BLOCOS DO PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630117 | 29/07/2016 | 220000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS NOS BLOCOS DO PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630118 | 29/07/2016 | 180000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS NOS BLOCOS DO PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082016 | 0630119 | 09/08/2016 | 20258.41 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RATIZACAO, DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME ADESAO A ARP NO 09047/2015 - PP NO 09008/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/097535 E CONTRATO NO 04-034/2016. COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0630120 | 11/08/2016 | 73500.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES GERAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SEAD/DGL SRP 02/2014 - ADESAO A ARP NO 03/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/064557 - CONTRATO 04-327/2014 - TERMO DE ADITIVO NO 01 REF. PRORROGACAO CONTRATUAL, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122015 | 0630121 | 17/08/2016 | 24730.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ADESAO NO 04/012/2015, PREGAO ELET. NO 09-018/2014 SEDEC , PROCESSO ADM. NO 2014/105384 E CONTRATO NO 04-122/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122015 | 0630122 | 17/08/2016 | 27950.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ADESAO NO 04/012/2015, PREGAO ELET. NO 09-018/2014 SEDEC , PROCESSO ADM. NO 2014/105384 E CONTRATO NO 04-122/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630123 | 18/08/2016 | 35242.56 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045477, ADESAO 04-012/2016 - ARP NO 09034/2015 - PP NO 09005/2015 E CONTRATO NO 04-077/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630124 | 18/08/2016 | 23495.04 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045477, ADESAO 04-012/2016 - ARP NO 09034/2015 - PP NO 09005/2015 E CONTRATO NO 04-077/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630125 | 31/08/2016 | 60000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630126 | 31/08/2016 | 170000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCO DOS PISOS / PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630127 | 31/08/2016 | 220000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS OS BLOCOS DOS PISOS / PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630128 | 31/08/2016 | 12000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS OS BLOCOS DOS PISOS / PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630129 | 31/08/2016 | 220000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS / PROGRAMAS COFINANCIADAS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630130 | 31/08/2016 | 65000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS / PROGRAMAS COFINANCIADAS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630131 | 31/08/2016 | 132168.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSSDOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE 07/2016, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630132 | 31/08/2016 | 38000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERE-SE A INDENIZACOES PLEITEADAS POR PRESTADORES DE SERVICOS DESLIGADOS DOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630133 | 21/09/2016 | 35368.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/117579 - PREGAO ELETRONICO No 005/2016 E CONTRATO No 04-038/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630134 | 21/09/2016 | 14972.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/117579, PREGAO ELETRONICO NO 005/2016 E CONTRATO NO 04-055/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040702015 | 0630135 | 21/09/2016 | 26008.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO NO 04-070-2015 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 04-081/2015 E CONTRATO NO 04-204/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630136 | 21/09/2016 | 35242.56 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/045477, ADESAO 04-012/2016 - ARP NO 09034/2015 - PP NO 09005/2015 E CONTRATO NO 04-077/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040022016 | 0630137 | 22/09/2016 | 9150.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-002/2016, PROCESSO ADMINISTRATVONo 2015/068745 E CONTRATO No 04-092/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040022016 | 0630138 | 22/09/2016 | 37590.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-002/2016, PROCESSO ADMINISTRATVONo 2015/068745 E CONTRATO No 04-092/2016, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040852015 | 0630139 | 22/09/2016 | 49996.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VAVOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP NO 04-085/2015, ATA DE REGISTRO NO 084/2015, PROCESSO ADM. NO 2015/067846 E CONTRATO NO 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082016 | 0630140 | 22/09/2016 | 35250.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RATIZACAO, DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME ADESAO A ARP NO 09047/2015 - PP NO 09008/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/097535 E CONTRATO NO 04-034/2016. COM RECURSOS DO MDSCF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0630141 | 23/09/2016 | 33360.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/096505 - PREGAO PRESENCIAL No 009/2014 - ATA DEREGISTRO DE PRECO No 013/2014 E CONTRATO No 04-129/2014 E TERMO ADITIVO No 02 DE 26/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630142 | 30/09/2016 | 60000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630143 | 30/09/2016 | 170000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630144 | 30/09/2016 | 12000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630145 | 30/09/2016 | 65000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630146 | 30/09/2016 | 204000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630147 | 30/09/2016 | 60000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630148 | 30/09/2016 | 170000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630149 | 30/09/2016 | 12000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630150 | 30/09/2016 | 65000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630151 | 30/09/2016 | 204000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040852015 | 0630152 | 30/09/2016 | 49996.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP. SRP No 04-085/2015, ATA DE REGISTRO No 084/2015, PROCESSO ADM. No 2015/067846 E CONTRATO No 04-203/2015, COM RECURSOS DO MDSCF/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630153 | 30/09/2016 | 97714.26 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS INSTITUICOES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUCAO No 013/2016/CMAS E TERMO DE CONVENIO No 0003/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630154 | 30/09/2016 | 51428.58 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS INSTITUICOES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUCAO No 014/2016/CMAS E TERMO DE CONVENIO No 0006/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630158 | 30/09/2016 | 165635.73 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO AO FNAS/MDSA REFERENTE PROCESSO 71001014345201310 E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630156 | 30/09/2016 | 173950.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630155 | 07/10/2016 | 19285.74 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS ÁS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 011/2016/CMAS E TERMO DE CONVÊNIO Nº 0005/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630157 | 11/10/2016 | 165635.73 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO FNAS/MDSA REFERENTE PROCESSO 71001014345201310 E GRU EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630159 | 19/10/2016 | 12857.16 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 11/2016 CMAS E TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630160 | 19/10/2016 | 26257.74 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 11/2016 CMAS E TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040322015 | 0630161 | 20/10/2016 | 12450.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL PRA PINTURA HIDROTINTA, CONFORME PROCESSO Nº 2015/066809, ADESÃO Nº 04032/2015 E CONTRATO Nº 04201/2015, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630162 | 20/10/2016 | 5850.00 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2015/117579, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2016 E CONTRATO Nº 04069/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630163 | 20/10/2016 | 5775.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2015/117579, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2016 E CONTRATO Nº 04040/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630164 | 20/10/2016 | 25170.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2015/117579, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2016 E CONTRATO Nº 04055/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040352015 | 0630165 | 20/10/2016 | 107905.91 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/074309, ADESÃO Nº 04036/2015 E CONTRATO Nº 04199/2015, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040652015 | 0630166 | 20/10/2016 | 4647.50 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM FIXO TIPO I E II, CONFORME ARP Nº 04073/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/071030, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04065/2015 E CONTRATO Nº 04190/2015, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630167 | 20/10/2016 | 51599.15 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/045470, ADESÃO Nº 04013/2016, ARP Nº 09033/2015, PP Nº 09005/2015 E CONTRATO Nº 04076/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040352015 | 0630168 | 20/10/2016 | 107905.91 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/074309, ADESÃO Nº 04035/2015 E CONTRATO Nº 04199/2015, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040702015 | 0630169 | 20/10/2016 | 53045.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/066812, ARP Nº 04081/2015 E CONTRATO Nº 04204/2015, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630170 | 20/10/2016 | 52639.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/117579 , P.E. Nº 005/2016 E CONTRATO Nº 04038/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630171 | 20/10/2016 | 25155.00 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/117579, ARP Nº 014/2016, P.E.Nº. 005/2016 E CONTRATO Nº 04094/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630172 | 21/10/2016 | 42697.72 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/045477, ARP Nº 09034/2015, ADESÃO 04-012/2016, P.P.Nº. 09005/2015 - SEDEC E CONTRATO Nº 04077/2016, COM RECURSOSDO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630173 | 26/10/2016 | 25666.26 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 11/2016 CMAS E TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630174 | 27/10/2016 | 50000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVIÇOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630175 | 27/10/2016 | 10000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVIÇOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630176 | 27/10/2016 | 36000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVIÇOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630177 | 27/10/2016 | 173950.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVIÇOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630178 | 31/10/2016 | 200000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVIÇOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630179 | 31/10/2016 | 170000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVIÇOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362016 | 0630180 | 17/11/2016 | 5160.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA BOX STRUSS (MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM) E TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER AS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-036/2016 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 057/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/024345 E CONTRATO No 04-153/2016., COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040172016 | 0630181 | 18/11/2016 | 15525.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA EVENTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME ADESAO A ARP No 09047/2015 - PP No 09010/2015 DA SEDEC E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/040832 - CONTRATO No 04-135/2016 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040672015 | 0630182 | 18/11/2016 | 20160.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO, PORTA DE ROLO COM BOBINA E PORTAO FECHADO (CONFECCAO E INSTALACAO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COFINANCIADOS PELOS RECURSOS DOS BLOCOS DO FNAS/MDSA ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/069009 PREGAO PRESENCIAL No 04-067/2015 E CONTRATO No 04-178/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040652015 | 0630183 | 18/11/2016 | 4647.50 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM FIXO TIPO I E II, CONFORME ARP No 04073/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/071030, PREGAO PRESENCIAL No 04065/2015 E CONTRATO No 04190/2015 - TERMO DE ADITIVO No 01, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630184 | 18/11/2016 | 5775.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO No 2015/117579, PREGAO ELETRONICO No 005/2016 E CONTRATO No 04040/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040132016 | 0630185 | 18/11/2016 | 38320.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/045470, ADESAO No 04013/2016, ARP No 09033/2015, PP No 09005/2015 E CONTRATO No 04076/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040122016 | 0630186 | 18/11/2016 | 58737.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/045477, ARP No 09034/2015, ADESAO 04-012/2016, P.P.No. 09005/2015 - SEDEC E CONTRATO No 04077/2016, COM RECURSOSDO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040352015 | 0630187 | 18/11/2016 | 19352.10 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELAS UNIDADES ASSISTIDAS PEA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/074309, ADESAO No 04035/2015 E CONTRATO No 04199/2015, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0630188 | 18/11/2016 | 49755.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/117579, PREGAO ELETRONICO No 04-005/2016 E CONTRATO No 04-038/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630189 | 29/11/2016 | 180000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630190 | 29/11/2016 | 60000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630191 | 29/11/2016 | 220000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630192 | 29/11/2016 | 170000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630193 | 29/11/2016 | 10000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630194 | 29/11/2016 | 50000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630195 | 29/11/2016 | 398153.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630196 | 09/12/2016 | 34221.64 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS INSTITUICOES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUCAO No 11/2016 CMAS E TERMO DE CONVENIO No 004/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630197 | 09/12/2016 | 130285.74 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS INSTITUICOES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUCAO No 11/2016 CMAS E TERMO DE CONVENIO No 003/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630198 | 09/12/2016 | 35010.30 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS INSTITUICOES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUCAO No 11/2016 CMAS E TERMO DE CONVENIO No 001/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040272016 | 0630199 | 09/12/2016 | 232980.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-027/2016 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 064/2016 - PROCESSO ADMINSITRATIVO No 2016/016974 E CONTRATO No 04-169/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630200 | 09/12/2016 | 17142.84 | 03559907000183 | MISSÃO RESTAURAÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS INSTITUICOES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUCAO No 11/2016 CMAS E TERMO DE CONVENIO No 004/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630201 | 09/12/2016 | 68571.42 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS AS INSTITUICOES CONVENIADAS, CONFORME RESOLUCAO No 11/2016 CMAS E TERMO DE CONVENIO No 006/2016, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630202 | 19/12/2016 | 7950.00 | 90108523000149 | LE CIRQUE DE IRMÃOS STEVANIVICH LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO CIRCENSE, CONFORME AUTORIZACAO DE PROCESSO DE COMPRAS E SERVICOS - APCS No 002/2016 - DAF. PARACER JURIDICO No 499/2015. PARA ATENDER ATIVIDADES DO SCFV, ORGANIZADO PELO DAS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630203 | 28/12/2016 | 1040.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDSA/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630204 | 28/12/2016 | 560.00 | 00078968402434 | ANA CRISTINA DE LIMA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDSA/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630205 | 28/12/2016 | 520.00 | 00003459669454 | JOSE MARCELO DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDSA/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0630206 | 28/12/2016 | 1440.00 | 00075364689468 | CRISTIANE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE QUESTIONARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE ACAO DO MDSA/FNAS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BPC ESCOLA.51280 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630207 | 28/12/2016 | 180000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630208 | 28/12/2016 | 60000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630209 | 28/12/2016 | 170000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630210 | 28/12/2016 | 10000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630211 | 28/12/2016 | 50000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630212 | 28/12/2016 | 220000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS - PISO BÁSICO FIXO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630213 | 28/12/2016 | 170000.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DOS PRETADORES DE SERVICOS NOS BLOCOS DOS PISOS/PROGRAMAS COFINANCIADOS PELO MDSCF/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD/IGDSUAS/ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040682015 | 0630214 | 28/12/2016 | 54244.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERE-SE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES COORDENADAS PELA SEDES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP No 04-068/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-077/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/033860 E CONTRATO No 04-202/2015, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040352015 | 0630215 | 28/12/2016 | 56614.25 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/074309, ADESAO No 04036/2015 E CONTRATO No 04-199/2015, COM RECURSOS DO FNAS/MDSA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (7 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630216 | 28/12/2016 | 45490.98 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AO FNAS/MDSA, CONFORME GRU. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630217 | 28/12/2016 | 34600.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AO FNAS/MDSA, CONFORME GRU. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SERVILO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630218 | 30/12/2016 | 93.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RECURSOS DOS BLOCOS DOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS COFINANCIADOS PELO MDSA/FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 219
Última atualização: 11/06/2024