de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados durante o período de transição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 201.11 | 16691802000125 | AUTO POSTO VIEIRA LTDA EPP - AUTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado a veiculo a serviço deste RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 18/01/2016 | 33.88 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 18/01/2016 | 180.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericias médicas em segurados deste municipio. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 2141.66 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 12/2015 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 25/01/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de JANEIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 28/01/2016 | 198320.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 28/01/2016 | 28405.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 28/01/2016 | 11939.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 28/01/2016 | 3907.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO FAMILIA A SER DEDUZIDA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA referente ao MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 28/01/2016 | 7931.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 28/01/2016 | 10871.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO FAMILIA A SER DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL referente ao MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 28/01/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de JANEIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 28/01/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 28/01/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 28/01/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 28/01/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de JANEIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 28/01/2016 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa debitada por esse banco na C/C 1-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 17/02/2016 | 603.25 | 00004579770439 | EDINETE EDINETE CELESTINO MAIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção da limpeza do prédio deste Instituto de Previdencia. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 22/02/2016 | 2787.01 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 01/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 22/02/2016 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 22/02/2016 | 33.88 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 22/02/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 22/02/2016 | 211.00 | 00000860200485 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção e reparo dos computadores deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 22/02/2016 | 275.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdencia. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 23/02/2016 | 197440.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 23/02/2016 | 28405.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE FEVEREIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 23/02/2016 | 9510.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 23/02/2016 | 3994.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO FAMILIA A SER DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL referente ao MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 23/02/2016 | 18762.06 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de AUXILIO/BENEFICIO referente ao MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 23/02/2016 | 5777.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALÁRIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 23/02/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 23/02/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 23/02/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 23/02/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 23/02/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 23/02/2016 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa debitada por esse banco na C/C 1-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/03/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 16/03/2016 | 191.14 | 16691802000125 | AUTO POSTO VIEIRA LTDA EPP - AUTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado a veiculo a serviço deste RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 16/03/2016 | 2801.14 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 02/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 22/03/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de MARÇO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 22/03/2016 | 35.63 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 22/03/2016 | 209169.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 22/03/2016 | 30649.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 22/03/2016 | 6091.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALÁRIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 22/03/2016 | 3732.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO referente ao MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 22/03/2016 | 22207.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/AUXILIO referente ao MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 22/03/2016 | 9254.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 22/03/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/03/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/03/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/03/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 01/04/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa debitada por esse banco na C/C 1-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 01/04/2016 | 790.00 | 00007466505406 | JOAO FERNANDES DE LIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a pintura e manutenção do telhado da sede deste Instituto de Previdência Municipal. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 25/04/2016 | 2801.46 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 03/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/04/2016 | 222394.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 25/04/2016 | 30649.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE ABRIL/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 25/04/2016 | 9254.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 25/04/2016 | 21594.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/AUXILIO referente ao MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 25/04/2016 | 4602.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/SALARIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 25/04/2016 | 4024.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/SALÁRIO MATERNIDADE A SER DEDUZIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PMSB referente ao MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/05/2016 | 64.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/05/2016 | 36.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/05/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/05/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria especializada em investimentos com CPA 10 no mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 04/05/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/05/2016 | 16.94 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/05/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. referente ao mês ABRIL/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/05/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de ABRIL/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/05/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de ABRIL/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 06/05/2016 | 1105.72 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquiaição de materiais destinados a conservção do prédio deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 09/05/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de MAIO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 10/05/2016 | 713.30 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de de limpeza e gêneros alimenticios destinados a esta Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 18/05/2016 | 240.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | valor que se empenha para fazer fase a aquisição de camisas destinados aos servidores deste instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/05/2016 | 3184.77 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 04/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/05/2016 | 223186.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/05/2016 | 30649.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE MAIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/05/2016 | 9254.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 25/05/2016 | 3364.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/SALÁRIO MATERNIDADE A SER DEDUZIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PMSB referente ao MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/05/2016 | 3732.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PMSB referente ao MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 25/05/2016 | 31628.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/AUXILIOS A SER DEDUZIDO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PMSB referente ao MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 27/05/2016 | 132.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 30/05/2016 | 16.94 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 31/05/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. referente ao mês MAIO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 31/05/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de MAIO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de MAIO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 31/05/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria especializada em investimentos com CPA 10 no mês de MAIO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 31/05/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de MAIO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 31/05/2016 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - | Valor que se empenha para fazer face a anuidadede categoria de sócio contribuinte deste Instituto junto a ASPREVPB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 05/06/2016 | 350.00 | 18867339000236 | MARLIETE DE SOUZA SILVA - ME / POUSADA CABO BRANCO | Valor que se empenha para fazer face a hospedagem do Presidente deste Instituto por ocasião de viagem a capital do estado para tratar de assuntos de interesse deste RPPS. ( reunião com jurídico e contábil para tratar de dividas e parcelamentos de dividasdo Municipio com o RPPS) | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 05/06/2016 | 300.00 | 16691802000125 | AUTO POSTO VIEIRA LTDA EPP - AUTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado a veiculo a serviço deste RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/06/2016 | 79.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 22/06/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. referente ao mês JUNHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/06/2016 | 16.59 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 23/06/2016 | 2337.03 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 05/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 23/06/2016 | 221431.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 23/06/2016 | 31617.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE JUNHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 23/06/2016 | 11080.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 23/06/2016 | 32009.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/AUXILIOS referente ao MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 23/06/2016 | 3411.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/SALARIO FAMILIA referente ao MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 23/06/2016 | 4034.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/SALARIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 23/06/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa debitada por esse banco na C/C 1-4. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 06/07/2016 | 1583.00 | 22945712000116 | MARIA FERREIRA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de computador J1800B01 e HD 500GD, destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Equipamentos |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 06/07/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria especializada em investimentos com CPA 10 no mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 06/07/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria especializada em investimentos com CPA 10 no mês de JULHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 06/07/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 06/07/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de JULHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/07/2016 | 439.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdencia. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/07/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de JULHO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/07/2016 | 18.23 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/07/2016 | 214133.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/07/2016 | 35753.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE JULHO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/07/2016 | 9254.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/07/2016 | 37657.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/AUXILIOS referente ao MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/07/2016 | 1938.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/SALARIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/07/2016 | 3499.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/SALARIO FAMILIA a ser deduzido na Contribuição previdenciaria da PMSB referente ao MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 26/07/2016 | 3588.36 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 06/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 26/07/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de JUNHO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 26/07/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de JULHO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 26/07/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 26/07/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de JULHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/08/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de GAGOSTO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/08/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria especializada em investimentos com CPA 10 no mês de AGOSTO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/08/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de AGOSTO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 03/08/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. referente ao mês JULHO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 03/08/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de AGOSTO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/08/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de AGOSTO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 04/08/2016 | 72.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 24/08/2016 | 18.23 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 24/08/2016 | 8.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 10041-2 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 24/08/2016 | 9254.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 24/08/2016 | 3470.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/SALARIO FAMILIA a ser deduzido na Contribuição previdenciaria da PMSB referente ao MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 24/08/2016 | 3357.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/SALARIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 24/08/2016 | 36307.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/AUXILIO referente ao MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 24/08/2016 | 34785.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 24/08/2016 | 224971.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE AGOSTO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/09/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. referente ao mês AGOSTO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/09/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/09/2016 | 422.00 | 00004579770439 | EDINETE EDINETE CELESTINO MAIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção da limpeza do prédio deste Instituto de Previdencia. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/09/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de SETEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/09/2016 | 2479.25 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 07/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/09/2016 | 2955.85 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no cálculo atuarial deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/09/2016 | 706.40 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de de limpeza e gêneros alimenticios destinados a esta Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/09/2016 | 200.00 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/09/2016 | 224971.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/09/2016 | 33685.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE SETEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/09/2016 | 9254.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/09/2016 | 32903.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão EM BENEFICIO/AUXILIO referente ao MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/09/2016 | 3357.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão SALÁRIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/09/2016 | 3645.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão SALÁRIO FAMILIA referente ao MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 03/10/2016 | 106.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 03/10/2016 | 128.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 03/10/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria especializada em investimentos com CPA 10 no mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 03/10/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 03/10/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de OUTUBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 04/10/2016 | 404.79 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de recarga de toners e seus insumos, bem como manutenção de computadores deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 06/10/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria especializada em investimentos com CPA 10 no mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 14/10/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. referente ao mês SETEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 17/10/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. referente ao mês OUTUBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 17/10/2016 | 3531.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão SALÁRIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 17/10/2016 | 3761.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão SALÁRIO FAMILIA referente ao MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 17/10/2016 | 29477.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão AUXILIO/BENEFICIOSreferente ao MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 17/10/2016 | 9254.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 17/10/2016 | 229426.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 17/10/2016 | 33685.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE OUTUBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 18/10/2016 | 148.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 18/10/2016 | 58.92 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 18/10/2016 | 18.23 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 27/10/2016 | 602.30 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de de limpeza e gêneros alimenticios destinados a esta Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 27/10/2016 | 457.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdencia. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 27/10/2016 | 8.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 8287-2 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 03/11/2016 | 8.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 8287-2 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 03/11/2016 | 158.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 03/11/2016 | 9254.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/11/2016 | 23773.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores que estão AUXILIO/BENEFICIOSreferente ao MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 03/11/2016 | 3531.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 03/11/2016 | 3849.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO FAMILIA referente ao MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 03/11/2016 | 8.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 10041-2 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 03/11/2016 | 526.00 | 16691802000125 | AUTO POSTO VIEIRA LTDA EPP - AUTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado a veiculo a serviço deste RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 03/11/2016 | 230306.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 03/11/2016 | 34608.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE NOVEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 05/12/2016 | 19.97 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/12/2016 | 171.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 07/12/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 07/12/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 07/12/2016 | 226239.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao 13 SALARIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 07/12/2016 | 32306.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente 13 SALARIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 07/12/2016 | 7428.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente 13 SALARIO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 07/12/2016 | 12387.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO FAMILIA referente ao 13 SALARIO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 08/12/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 08/12/2016 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 08/12/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de OUTUBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 08/12/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 08/12/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de SETEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 08/12/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de OUTUBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 08/12/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 08/12/2016 | 1000.00 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas de pequeno vulto. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/12/2016 | 230306.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/12/2016 | 9254.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/12/2016 | 20208.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de AUXILIO referente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/12/2016 | 4047.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO MATERNIDADE referente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/12/2016 | 4111.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO FAMILIA a ser deduzido do repasse de contribuição previdenciária da PMSB,referente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/12/2016 | 34785.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de DEZEMBRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/12/2016 | 2500.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria especializada em acompahamentos, inclusões e revisões de requerimentos de compensação previdenciária prática nos módulos RO X RI e digitalização junto aos servidores no exercício 2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 21/12/2016 | 170.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdencia. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 21/12/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 21/12/2016 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente a elaboração e envio da PCA 2016 ao TCEPB. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 21/12/2016 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 21/12/2016 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 21/12/2016 | 18.23 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 21/12/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. referente ao mês NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 21/12/2016 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. referente ao mês DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/12/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria especializada em investimentos com CPA 10 no mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/12/2016 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria especializada em investimentos com CPA 10 no mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 21/12/2016 | 17.20 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 10041-2. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 21/12/2016 | 650.00 | 16691802000125 | AUTO POSTO VIEIRA LTDA EPP - AUTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado a veiculo a serviço deste RPPS. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 21/12/2016 | 8.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 8287-2 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 21/12/2016 | 880.00 | 00010079045421 | PATRICIA DA SILVA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a serviços extras prestados durante o processo de transição. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 21/12/2016 | 586.66 | 00010079045421 | PATRICIA DA SILVA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a serviços extras prestados durante o processo de transição. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 21/12/2016 | 608.66 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços presados durante a transição. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/12/2016 | 1333.33 | 00003966120402 | ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados extras no periodo de transição. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 21/12/2016 | 566.00 | 00003862892476 | JOBSON FERREIRA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados durante o período de transição. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024